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1、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。2021年审计局工作总结 2021年,xx区审计局紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级审计机关的统一部署,按照审计要“促改革、促发展”的工作思路,坚持服务大局,突出审计重点,大力推进对公共财政、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖,着力促进发展、改革、安全、绩效,较好地发挥审计监督职能的作用。一年来,能认真抓好落实区政府2021年度下达的重点工作任务,至目前为止已完成审计项目24项,(其中财政预算执行审计3项,经济责任审计4项,财政收支审计6项,专项审计或审计调查5项,政府投资竣工决算审计6项),开展投资跟踪审计11项。查处违规资金8294
2、万元,上缴财政资金8015万元,查明损失浪费资金149万元,管理不规范资金91660万元;政府投资审计项目在一审的基础上,核减工程费用2107万元。上报审计信息和审计问题专报82篇,有60篇被采用。 一、强化财政审计,规范财政预算 以促进本级政府落实预算法,健全全口径预决算管理体系,规范预决算编制和执行,提高财政资金使用绩效,防范债务风险,推进财政存量资金整合为目标,重点关注预算种类和预算项目内容编制的完整性,预算批复和调整的及时性、合规性,预算执行率,财政资金使用的绩效,政府性债务的增减和管理情况,置换债券资金的实际置换和置换后债务成本下降情况,年初预留待分配资金的实际分配情况,部门结余情况
3、,超收收入的安排情况和新增财力的支出方向,国家政策法规的执行及应上缴的预算收入是否依法及时足额缴入国库;跟踪检查2021年年初预算是否严格按照新预算法进行编制。通过审计,促进了财政预算更加规范。完成xx区、开发区、宁xx2021年度财政预算执行情况审计和宁xx经发局、区委党校、档案局、住房公积金、区交通局、区局、区财政局等相关单位的财政收支审计和霞浦街道、柴桥街道的财政决算审计。 二、深化经责审计,规范权力运行 认真开展了以经济责任审计与财务收支审计相结合为手段,强化领导干部经济责任审计,坚持离任必审原则,逐步扩大任中审计比重。重点关注政策执行、权力运行、经济决策、责任落实、管理措施等环节,客
4、观评价领导干部任职期间重大经济决策及执行效果、执行国家财经法规、建立健全内控制度、个人遵守廉政纪律等情况,注意发现和反映苗头性、倾向性问题,积极提出解决问题和化解风险的建议,促进依法行政和规范权力运行。领导干部经济责任审计质量有了明显提升。完成区文体局原局长、区供销社、区农林局、区综合行政执法局(城市管理局)等单位的领导干部实施经济责任审计和霞浦街道、柴桥街道党政领导干部经济责任同步审计工作。 三、推进投资审计,助推清廉建设 围绕保证公共投入资金的安全、提高资金使用效益,重点关注项目资金筹集管理使用、项目管理、工程质量等情况,加大对概(预)算执行、征地拆迁、工程招投标、设备材料采购、资金管理使
5、用和工程质量管理以及监理不到位等问题,全面监督检查投资分配管理情况、工程建设管理、运营效果,揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索,以及投资管理体制、机制和制度方面的问题,从源头上堵塞漏洞,确保资金安全高效使用项目发挥应有效益。促进了建设单位在工程管理上更加规范、精细。完成xx小港通途西、泰山路南b地块建设项目,xx中国港口博物馆及国家水下文化遗产保护xx基地建设项目,大碶街道环境示范镇建设工程(泰河、清水河)段截污工程建设项目竣工决算等。并对xx水道工程、329国道xx段大榭叉口改建工程、329国道(陈华立交-白峰段)白改黑工程、xx水道南段北段清淤整治工程、穿山疏港高速x
6、x保税区连接线工程、春晓大桥工程、泰河中学迁建工程、xx大学xx校区工程、春晓洋沙山学校、沿海中线xx郭巨段拓宽工程、宝山路(新大路至灵江路段)及配套高速公路匝道停车场改建工程跟踪审计。完成政府投资审计6项,完成投资审计额265507.35万元,在一审的基础上,核减政府投资费用2107万元。 四、突出民生审计,彰显审计唯民 重点关注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的专项资金开展审计和审计调查,着力关注民生工程、资金的建设、管理、效益情况,确保民生政策真正落到实处,真正做到民生资金使用安全和高效。完成“重大项目实施三年滚动计划”推进情况、全省企业去
7、产能政策落实情况、保障性安居工程审计或专项审计调查,住房公积金审计以及对xx区中心福利院(区残疾人康复中心)一期工程竣工决算进行审计监督。 五、强化内部审计,提升内审价值 能按照市内部审计协会总体工作安排,注重抓好全区内部审计单位的业务指导工作,组织3批次审计骨干深入被审计单位或内审单位进行业务实质性指导,认真组织内审单位的内审人员参加省、市内审协会举办的各类业务培训班,新碶街道能够结合内审队伍业务现状,采取开展内审业务交流会、参加上级培训以及业务研讨会形式来提升内审干部的业务和能力,区卫计局开展财务季审制,春晓街道举办由内审人员、下属单位财会人员参加的审计通报会,同时各内审单位能够积极采纳内
8、审意见建议,督促审计发现问题的整改,并建立和完善内控管理机制,区卫计局组织内审力量开展了一轮票据专项治理“回头看”工作,有效促进票据规范管理常态化。区内审工作能够定期向局党组汇报内审工作总体情况,将被审计单位的内审工作写入审计报告,促进被审计单位加强内审监督、完善内审组织机构,推动内审工作推进新的台阶。2021年有卫计局、戚家山街道等2家内审单位被市内部审计协会评为先进单位,有2名内审人员被市内部审计协会评为先进个人,其中控股公司审计部经理胡逸群被省内协评为先进个人,有1项审计项目被市内协评为优秀审计项目,内部审计项目精品意识有了明显提升。 六、强化主体责任意识,抓好党风廉政建设 xx区审计局
9、党组以十九大精神为指针,认真落实抓党建的主体责任,定期不定期地研究分析单位党风廉政建设中存在的问题,经常性组织全体审计干部学习和贯彻落实上级审计机关党风廉政建设工作会议及区纪委八届二次会议精神,进一步完善审计机关反腐倡廉教育、制度建设、责任分解、廉政监督考核机制;注重抓好内部监督与外部监督的有机结合,加大对审计组执行“八不准”纪律落实情况的监督检查,坚持审前廉政谈话、审中廉政监察、审后廉政回访的管理监督机制。2021年6月,局组织召开主体责任落实情况分析会,着重强化要加强对中层干部党风廉政建设情况监管,实施全员签订党风廉政建设责任状和建立中层干部重大事项报告制度,认真听取各科室党风廉政建设情况
10、报告,在实施廉政监督过程中,将廉政重点放在审计第一线并贯穿于审计工作全过程,有效地筑牢审计干部廉洁从政的思想道德基础,进一步增强了审计干部的责任意识和服务意识,注重抓好廉政预警机制建设,营造了党员干部“不想腐、不愿腐、不敢腐”的良好环境,确保了审计人员始终做到为民、务实、清廉、高效,党组的主体责任充分得到发挥。同时,注重开展“两学一做”活动,在全局掀起了“学党章党规,学系列讲话,做合格党员”的热潮,教育党员干部要树立审计标杆,基础在学,关键在做,要以“两学一做”活动为契机,全面提升审计质量,充分发挥审计监督职能作用,为xx经济建设发展提供强有力的审计保障,有力地推动“两学一做”常态化制度化。 七、积极做好区里及上级审计机关各项重点工作 一是全力以赴配合做好省审计厅授权xx市审计局对区委原书记马卫光、区长胡奎自然资源管理责任审计工作,主要抓好审计实施期间的业务配合、审计组的后勤保障、审计指出问题的沟通协调等全过程工作,当好领导参谋,历时二个多月。二是全年度、全方位地配合区委巡察工作,全年共派出3批次审计业务骨干参与全区性的巡察工作。审计人员严谨细致的工作作风得到巡察组领导的肯定。三是派员参加省厅对萧山县市长经济责任审计、对xx市“最多跑一次”改革专项审计调查及对xx的领导干部自然资源资产管理责任审计,得到了各级领导的好评。 第 6 页 共 6 页