白银项目核准申请(模板).docx

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1、泓域咨询 /白银项目核准申请目录一、 市场分析3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 社会经济发展目标7六、 建设规模及主要建设内容7七、 公司经营宗旨8八、 高级管理人员8九、 公司发展规划10十、 项目实施保障措施11十一、 质量管理12十二、 项目节能措施12十三、 环境保护结论14十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测算17十七、 项目盈利能力分析19十八、 偿债能力分析20十九、 招标信息发布21二十、 总结21一、 市场分析白银作为贵

2、金属,被赋予货币和装饰双重价值,其应用历史悠久。白银的物理化学性质较为稳定,质地软,具有良好的延展性、导热性、导电性以及易加工性等,除作为货币、首饰使用以外,白银还广泛应用在电子电器、光伏、感光材料、新能源汽车、航天航空等领域。近年来,随着光伏产业的快速发展,光伏成为目前最大的白银消费领域,消费占比接近30%,其次为电子电器领域,消费占比达到27%以上。全球白银区域分布集中度较高,秘鲁、波兰以及澳大利亚等国家的白银储量较高,其中秘鲁是全球最大的白银储存国和生产国。全球范围内,白银产量较高的企业有佛雷斯尼洛、波兰KGHM金属公司、嘉能可等。近年来,伴随环保监管日益严格,以及能源紧缺关注度提升,全

3、球白银产量有所下滑。我国白银资源储量相对丰富,是全球第四大白银储存国,主要分布在内蒙古、江西、安徽、湖北以及广东等地区。但我国白银主要以共伴生银矿为主,银矿具有富矿少、贫矿多等特点。近年来,我国白银行业产量波动较大,2012-2017年,国内白银产量处于不断增长态势,于2017年达到最高点,接近2.3万吨;2017-2019年,我国白银产量有所下滑;2020年,受新冠疫情影响,国外白银产量大幅下降,在此背景下,国际白银市场价格有所上涨,进而带动我国白银行业产量增加,达到2.0万吨以上,市场规模接近925亿元。从进出口市场来看,受国际白银供给下降推动,2020年,我国白银进出口金额及数量均明显上

4、升。国内白银上市企业主要包括云南铜业、恒邦股份、豫光金铅、赤峰黄金、*ST金贵等。近年来,伴随国内经济快速崛起,我国白银消费量、需求量逐渐上涨,同时新能源汽车、光伏、电子电器行业的快速发展,带动工业用白银需求持续攀升,工业用白银市场发展空间广阔。受新冠疫情推动,2020年国际银价上涨,在此背景下,我国白银行业产量及市场规模均有所提升。整体来看,近年来,伴随居民消费能力提升,以及新能源汽车、光伏产业快速发展,白银市场需求不断释放,其中工业用白银需求强盛,未来白银应用将不断向工业领域转变。二、 项目名称及建设性质(一)项目名称白银项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位(一)项目

5、承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人贾xx四、 项目定位及建设理由总体来看,“十三五”时期,西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势,也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式,关键取决于工业与信息化发展模式的转变,加快推进工业化与信息化的深度融合,加快产业转型升级和提质增效,从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积54156.681.2基底面积16240.001.3投资强度万元/亩3

6、88.122总投资万元20969.842.1建设投资万元17003.912.1.1工程费用万元14770.682.1.2其他费用万元1768.832.1.3预备费万元464.402.2建设期利息万元237.352.3流动资金万元3728.583资金筹措万元20969.843.1自筹资金万元11281.893.2银行贷款万元9687.954营业收入万元43000.00正常运营年份5总成本费用万元34768.476利润总额万元8024.077净利润万元6018.058所得税万元2006.029增值税万元1728.7910税金及附加万元207.4611纳税总额万元3942.2712工业增加值万元13

7、558.0913盈亏平衡点万元16606.82产值14回收期年5.3715内部收益率22.71%所得税后16财务净现值万元7688.46所得税后五、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展,提高发展质量和效益,发展平衡性、包容性和可持续性不断增强,确保如期全面建成小康社会。到2017年,全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番;到2020年,全区地区生产总值迈上新台阶,城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展,传统产业进一步提质增效,初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本,城市综合功能进一步完善,环境质量不断

8、提升,社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全,初步实现城乡基本公共服务均等化,人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高,参与感、获得感、幸福感显著增强。六、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积28000.00(折合约42.00亩),预计场区规划总建筑面积54156.68。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx白银,预计年营业收入43000.00万元。七、 公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。八、 高级管理人员1、公司设总经理1名,由董

9、事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年,总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责,行使下列职权:(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)

10、拟订公司的基本管理制度;(5)制定公司的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容:(1)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(2)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(3)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(4)董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经

11、理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作,行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。九、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决

12、方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业

13、的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益,应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金,同时,要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益,应科学合理地安排工期,做好市场开发和人员培训工作。十一、 质量管理(一)质量控制体系与标

14、准公司设立了质量管理部,全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作,并按照质量管理体系的要求,制定了完善的质量控制实施细则,明确了各部门、各生产环节质量管理的职责,保证公司质量控制体系的正常运行。(二)质量控制措施为保证公司质量目标的实现,提高产品质量水平,公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下:1、建立和完善质量管理组织体系,设立了质量管理部,各生产车间建立了质量小组,配备了专职的质量管理员,保证质量管理工作的正常进行; 2、按照质量管理体系的要求,制定了严格的质量控制制度,建立了完善的各项质量控制细则,规范了公司的质量管理行为; 3、加强产品质量标准体系建设,严

15、格执行国家和行业相关标准,保持公司产品质量在行业中的优势地位; 4、完善产品质量检测手段,建立了原材料和产品检测中心,配备了先进的检测设备、仪器,为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 项目节能措施(一)电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态

16、,合理分配与平衡负荷,使用电均衡化,提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上,在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备,使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量,通过运行方式的择优,合理调整负荷,实现变压器经济运行,通过合理调整负荷,提高功率因数,提高变压器的利用率,降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求,根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下,优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具

17、。(二)节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施,设立查验措施,控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统,避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料,阀门要用优质产品,管道敷设以埋在地下为主,显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途:清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。十三、 环境保护结论本项目的建设符合国家的产业政策,该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施,认真履行“三同时”制度后,各项污染物均可实现达标排放,且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言,该项目是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中,必须严格

18、按照国家有关建设项目环保管理规定,执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度,提高施工人员的环保意识,加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护,保养的管理制度,确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放,减少对周边环境的污染。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20969.84万元,其中:建设投资17003.91万元,占项目总投资的81.09%;建设期利息237.35万元,占项目总投资的1.13%;流动资金3728.58

19、万元,占项目总投资的17.78%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资20969.84100.00%1.1建设投资17003.9181.09%1.1.1工程费用14770.6870.44%1.1.1.1建筑工程费6735.9132.12%1.1.1.2设备购置费7560.1136.05%1.1.1.3安装工程费474.662.26%1.1.2工程建设其他费用1768.838.44%1.1.2.1土地出让金940.024.48%1.1.2.2其他前期费用828.813.95%1.2.3预备费464.402.21%1.2.3.1基本预备费216.831.03%1.2.3.2

20、涨价预备费247.571.18%1.2建设期利息237.351.13%1.3流动资金3728.5817.78%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20969.84万元,其中申请银行长期贷款9687.95万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20969.84100.00%1.1建设投资17003.9181.09%1.2建设期利息237.351.13%1.3流动资金3728.5817.78%2资金筹措20969.84100.00%2.1项目资本金11281.8953.80%2.1.1用于建设投资7315.9634.89%2.1.2用

21、于建设期利息237.351.13%2.1.3用于流动资金3728.5817.78%2.2债务资金9687.9546.20%2.2.1用于建设投资9687.9546.20%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1728.79万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外

22、购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用34768.47万元,其中:可变成本29589.12万元,固定成本5179.35万元。正常经营年份项目经营成本33373.43万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加207.46

23、万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8024.07(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=8024.0725.00%=2006.02(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8024.07万元,缴纳企业所得税2006.02万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8024.07-2006.02=6018.05(万元)。十七、 项目盈利能力分析(

24、一)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=22.71%。本期项目投资财务内部收益率22.71%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基准收益率ic=12.00%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=7688.46(万元)。以上计算结果表明,财务净现值7688.46万元(大于0)

25、,说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=5.37年。本期项目全部投资回收期5.37年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析(一)债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款

26、计算,还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。(二)利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度,本期项目正常经营年份利息备付率(ICR)为22.13。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。(三)偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,偿债备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度,本期项目正常经营年份偿债备付率(DSCR)为19.84。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告,或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹,资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟,并且符合该行业技术工艺发展的方向。

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