纳米注塑成型项目立项申请(范文模板).docx

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1、泓域咨询 /纳米注塑成型项目立项申请目录一、 项目概述2二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 市场分析5六、 公司基本信息7七、 项目选址原则8八、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8九、 建设规模及主要建设内容9十、 各部门职责及权限10十一、 保障措施13十二、 高级管理人员15十三、 环境保护综述17十四、 项目进度安排17项目实施进度计划一览表18十五、 项目运营期原辅材料供应及质量管理18主要原辅材料一览表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评

2、价财务测算22十九、 项目盈利能力分析24二十、 招标信息发布25二十一、 项目总结25报告说明纳米注塑成型(NMT),是利用纳米技术,通过注射成型工艺,将金属与树脂进行一体化结合的新技术。NMT技术可以实现金属与树脂一体化成型,避免在金属上打孔,在保证材料力学性能的同时,可实现零部件轻量化与美观化,因此此项技术问世之后,迅速得到推广应用。根据谨慎财务估算,项目总投资8302.58万元,其中:建设投资6241.90万元,占项目总投资的75.18%;建设期利息71.20万元,占项目总投资的0.86%;流动资金1989.48万元,占项目总投资的23.96%。项目正常运营每年营业收入18600.00

3、万元,综合总成本费用15304.62万元,净利润2407.13万元,财务内部收益率20.01%,财务净现值3995.89万元,全部投资回收期5.83年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称:纳米注塑成型项目2、承办单位名称:xxx集团有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx5、项目联系人:邵xx二、 项目提出的理由综合判断,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化,增强忧患意识、责任意识,强化底线思维,尊重规律与国情,积极适应把握引领新常态

4、,坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则,坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性,坚定信心,迎难而上,继续集中力量办好自己的事情,着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破,切实转变发展方式,提高发展质量和效益,努力跨越“中等收入陷阱”,不断开拓发展新境界。三、 研究结论综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约

5、22.00亩1.1总建筑面积21518.231.2基底面积8653.531.3投资强度万元/亩261.142总投资万元8302.582.1建设投资万元6241.902.1.1工程费用万元5232.142.1.2其他费用万元866.162.1.3预备费万元143.602.2建设期利息万元71.202.3流动资金万元1989.483资金筹措万元8302.583.1自筹资金万元5396.393.2银行贷款万元2906.194营业收入万元18600.00正常运营年份5总成本费用万元15304.626利润总额万元3209.517净利润万元2407.138所得税万元802.389增值税万元715.5310

6、税金及附加万元85.8711纳税总额万元1603.7812工业增加值万元5344.9513盈亏平衡点万元7807.94产值14回收期年5.8315内部收益率20.01%所得税后16财务净现值万元3995.89所得税后五、 市场分析纳米注塑成型(NMT),是利用纳米技术,通过注射成型工艺,将金属与树脂进行一体化结合的新技术。NMT技术可以实现金属与树脂一体化成型,避免在金属上打孔,在保证材料力学性能的同时,可实现零部件轻量化与美观化,因此此项技术问世之后,迅速得到推广应用。NMT技术的优点主要包括:金属材料与树脂材料之间粘结力强,制得的产品耐酸碱性好,产品拥有金属的强度与外观质感,并且具有塑料的

7、可塑性,可以制造轻薄型产品,能够降低产品重量,产品可回收,对环境友好等。此外,NMT技术还具有简化传统制造工艺流程、缩短产品制造时间、提高生产效率等优点。NMT技术是由日本大成塑料公司研发问世,2004年实现商业化应用,2009年第一款采用NMT技术制造的手机进入市场,此后,NMT技术在电子产业中应用范围不断拓宽。NMT技术可用于制造手机、数码相机、平板电脑、PC电脑等电子产品的零部件,随着这些电子产品轻薄化要求不断提高,NMT技术应用普及率不断提升,其中,手机外壳应用占比最大。金属手机外壳具有硬度高、形状稳定、感观档次高等优点,2016年之后,随着手机高端化发展,其应用比例迅速攀升,2017

8、年在手机外壳市场中的占比已经达到75%左右,在此情况下,NMT市场规模迅速扩大。2019年,5G进入商用化阶段,由于金属手机外壳电磁波屏蔽性高,其应用比例迅速下滑,中低端市场被塑料外壳所取代,高端市场被玻璃外壳所取代。在此情况下,NMT技术在电子产业中需求规模逐步缩小。我国NMT相关企业数量多,市场供过于求,企业之间竞争激烈。随着金属手机外壳需求缩小,NMT行业亟需加大力度开发新应用市场,例如生产体育用品、机械设备零部件、汽车零部件、无人机零部件等。未来NMT市场竞争将更加激烈,没有实力开发新市场、无法转型升级的企业发展空间将缩小,或将逐步退出市场。纳米注塑成型NMT可适用的材料范围较广,主要

9、包括PPS、PBT、PA、PPA等树脂材料,铝、铜、镁、钛及其合金以及不锈钢等金属材料,制造的产品同时具有金属与树脂的优点,并能够生产轻薄化产品,因此其应用普及率快速提高。手机外壳是NMT的重要下游市场,但2019年以来,随着5G商用化到来,金属手机外壳应用比例大幅下滑,未来开拓新市场是NMT行业所需关注的重点。六、 公司基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:邵xx3、注册资本:820万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-3-117、营业期限:2014-3-11至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9

10、、经营范围:从事纳米注塑成型相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)七、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求;2、满足项目对:原材料、能源、水和人力的供应;3、节约和效力原则;安全的原则;4、实事求是的原则;5、节约用地;6、注意环保(以人为本,减少对生态环境影响)。八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积21518.23,其中:生产工程15216.38,仓储工程2409.15,行政办公及生活服务设施2535.83,公共工程1356.87。建筑工程投资一览表单位:、万元

11、序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4845.9815216.382082.381.11#生产车间1453.794564.91624.711.22#生产车间1211.493804.09520.601.33#生产车间1163.043651.93499.771.44#生产车间1017.663195.44437.302仓储工程2076.852409.15225.882.11#仓库623.05722.7567.762.22#仓库519.21602.2956.472.33#仓库498.44578.2054.212.44#仓库436.14505.9247.433办公生活配套480.27253

12、5.83355.303.1行政办公楼312.181648.29230.953.2宿舍及食堂168.09887.54124.354公共工程1211.491356.87144.35辅助用房等5绿化工程2377.5244.74绿化率16.21%6其他工程3635.9512.747合计14667.0021518.232865.39九、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积14667.00(折合约22.00亩),预计场区规划总建筑面积21518.23。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx纳米注塑成型,预计年营业收入18600.0

13、0万元。十、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测

14、,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信

15、息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以

16、及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划

17、执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。十一、 保障措施(一)加强宣传培训,提升各方意识积极宣传政策措施,加大组织相关部门监管人员的培训力度,充分发挥舆论的导向与宣传作用,通过推广成功示范经验,营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识,加强对外技术交流与合作,不断提高区域产业发展水平。(二)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机

18、制,优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能,提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局,结合园区发展规划等相关规划的实施,积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集,集群发展。加快编制产业园区总体规划,优化投资布局,落实重点项目建设用地,促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设,利用多种合作模式,合作共建,推进项目落地。(三)加快科技创新,提供人才支撑进一步整合各类科技资源,搭建集产学研于一体的产业科技创新平台,多渠道、多层次加大科技投入,激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制,加大科技成果推广转化支持力度,调动成果转化积极性,提高科技成果转化

19、率。实施人才强水战略,建立新型人力资源管理机制,培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。(四)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作,建立一批实训基地,定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人,组建创新型企业家培育库,培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(五)强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金,对符合条件的产业企业给予支持,落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式,优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造,建设智能工厂(数字化车间)

20、、绿色工厂,深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。(六)健全监管体系,加大监管力度完善产业发展机构配置,进一步健全产业监督体系,切实加大监管力度,严格产业的监督检查,对违反相关法律、法规及强制性标准的项目,坚决予以查处。十二、 高级管理人员1、公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董

21、事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年,总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责,行使下列职权:(1)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会的决议,并向董事会报告工作;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)拟订公司的基本管理制度;(5)制定公司的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;(7)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;(9)公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制

22、订总经理工作细则,报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容:(1)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(2)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(3)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(4)董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名,经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作,对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担

23、赔偿责任。十三、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网,用电来自当地电网,交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区,无具有历史、科学、民族意义的保护区,未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区,未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十四、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定

24、为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十五、 项目运营期原辅材料供应及质量管理(一)主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购,xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。(二)主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料

25、,在进厂前必须进行严格的质量检验,其质量必须符合国家有关标准的要求,为确保最终成品的质量,原辅料购入需进行各项指标的检测,并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求,按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料,以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8302.58万元,其中:建设投资6241.90万元,占项目总投资的75.18%;建设期利息71.20万元,占项目总投资的0.86%;流动资金1989

26、.48万元,占项目总投资的23.96%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资8302.58100.00%1.1建设投资6241.9075.18%1.1.1工程费用5232.1463.02%1.1.1.1建筑工程费2865.3934.51%1.1.1.2设备购置费2249.4127.09%1.1.1.3安装工程费117.341.41%1.1.2工程建设其他费用866.1610.43%1.1.2.1土地出让金568.096.84%1.1.2.2其他前期费用298.073.59%1.2.3预备费143.601.73%1.2.3.1基本预备费80.240.97%1.2.3.2涨

27、价预备费63.360.76%1.2建设期利息71.200.86%1.3流动资金1989.4823.96%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8302.58万元,其中申请银行长期贷款2906.19万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8302.58100.00%1.1建设投资6241.9075.18%1.2建设期利息71.200.86%1.3流动资金1989.4823.96%2资金筹措8302.58100.00%2.1项目资本金5396.3965.00%2.1.1用于建设投资3335.7140.18%2.1.2用于建设期利息71.

28、200.86%2.1.3用于流动资金1989.4823.96%2.2债务资金2906.1935.00%2.2.1用于建设投资2906.1935.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入18600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=715.53万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福

29、利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用15304.62万元,其中:可变成本12920.45万元,固定成本2384.17万元。正常经营年份项目经营成本14840.50万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加85.87万元。(四)利润总额及企

30、业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3209.51(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3209.5125.00%=802.38(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3209.51万元,缴纳企业所得税802.38万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3209.51-802.38=2407.13(万元)。十九、 项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后)

31、项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=20.01%。本期项目投资财务内部收益率20.01%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基准收益率ic=12.00%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=3995.89(万元)。以上计算结果表明,财务净现值3995.89万元(大于0),说明本期项目具有较强的盈利能

32、力,在财务上是可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=5.83年。本期项目全部投资回收期5.83年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。二十、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告,同时,在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目

33、总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定,该项目既符合国家的产业政策,而且符合地方产品规划,同时又符合公司经营发展宗旨,该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景,不仅企业经济效益突出,而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析,结论如下:1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的;项目选址交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全完全能够满足项目的建设与发展要求,

34、而且,建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟,并且符合行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配套设备技术先进,完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业,这对缓解就业压力,扩大就业群体,增加劳动者收入,都有积极的作用,因此,本期工程项目建设具有广泛的社会效益。

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