宁夏户外动力设备项目可行性研究报告.docx

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1、泓域咨询/宁夏户外动力设备项目可行性研究报告目录第一章 项目概述8一、 项目概述8二、 项目提出的理由9三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标12六、 项目建设进度规划12七、 环境影响12八、 报告编制依据和原则12九、 研究范围13十、 研究结论14十一、 主要经济指标一览表14主要经济指标一览表14第二章 项目承办单位基本情况17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债表主要数据20公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍21六、 经营宗旨22七、 公司发展规划23第三章 项目

2、背景、必要性25一、 短期:成本下降、出口环境改善、产品结构优化或推动利润率提升25二、 更新迭代及新增市场空间,推动行业结构性高增长27三、 锂电化改变行业格局,中国企业或脱颖而出28四、 全面融入循环体系30五、 项目实施的必要性31第四章 建筑工程说明33一、 项目工程设计总体要求33二、 建设方案33三、 建筑工程建设指标33建筑工程投资一览表34第五章 产品规划与建设内容36一、 建设规模及主要建设内容36二、 产品规划方案及生产纲领36产品规划方案一览表36第六章 法人治理结构38一、 股东权利及义务38二、 董事45三、 高级管理人员51四、 监事53第七章 发展规划分析55一、

3、 公司发展规划55二、 保障措施56第八章 SWOT分析59一、 优势分析(S)59二、 劣势分析(W)61三、 机会分析(O)61四、 威胁分析(T)63第九章 环境影响分析67一、 环境保护综述67二、 建设期大气环境影响分析67三、 建设期水环境影响分析70四、 建设期固体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环境影响分析70六、 环境影响综合评价72第十章 项目规划进度73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十一章 投资估算75一、 投资估算的编制说明75二、 建设投资估算75建设投资估算表77三、 建设期利息77建设期利息估算表78四、 流动资金

4、79流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表82第十二章 经济效益84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十三章 风险防范95一、 项目风险分析95二、 项目风险对策97第十四章 项目总结分析99第十五章 附表101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表1

5、01固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计划表106建设投资估算表107建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112报告说明欧美占据全球OPE市场80%以上份额,家庭对于庭院维护的重视、专业工人短缺且昂贵推动欧美市场活跃,73%的设备用于住宅家用用国元证券公司研究-泉峰控股(2285.HK)首次覆盖报告:途。当前OPE市场仍以汽油动力设备为主,而锂电设备产品性能的锂电化创新引领者,乘行业东风而上。优越和不断突破、环

6、保政策的催化、核心企业供给侧引导等将推动其渗透率快速提升。未来三年OPE市场的增长主要在于锂电OPE的结构性增长,市场空间在于:1)从汽油向锂电设备转变存量设备更新迭代需求;2)配套新增个人住宅的新需求。中国是OPE主要生产基地,出口割草机数量及金额逐年攀升,疫情之下受益明显,后疫情时代趋势不减,2022年出口持续高景气。目前,整体OPE(汽油+电动)市场仍以欧美企业为主,但电动OPE市场以中国供应商和品牌为主,中国企业有望在OPE行业锂电产品渗透率提升的趋势下逐步扩大其在整体OPE市场的份额。在企业核心竞争力方面,1)技术:高能量密度的电池、高效的电机、复杂的电控能够为操作提供更长的运行时间

7、;2)产品和品牌:产品竞争力在于运行时间、动力和安全易用性等,品牌竞争力在于产品矩阵、系统兼容性、保修支持服务等,企业竞争力在于多元化的品牌矩阵;3)渠道:TheHomeDepot和Lowes为北美两大家装零售主渠道,Amazon为核心线上渠道,绑定核心渠道或为OPE公司带来稳定且持续的业绩贡献。根据谨慎财务估算,项目总投资29766.35万元,其中:建设投资22642.35万元,占项目总投资的76.07%;建设期利息626.88万元,占项目总投资的2.11%;流动资金6497.12万元,占项目总投资的21.83%。项目正常运营每年营业收入60800.00万元,综合总成本费用51828.91万

8、元,净利润6542.81万元,财务内部收益率15.27%,财务净现值270.83万元,全部投资回收期6.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目概

9、述一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:宁夏户外动力设备项目2、承办单位名称:xxx有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(待定)5、项目联系人:韦xx(二)主办单位基本情况展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质

10、产品及服务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。(三)项目建设选址及用地规模本

11、期项目选址位于xx(待定),占地面积约60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx套户外动力设备/年。二、 项目提出的理由单产品层面,竞争力主要取决于运行时间、动力和安全易用性等。(1)运行时间。设备最大运行时间取决于电池容量和数量、运行速度、草坪密度等因素,决定了用户一次充电可维护的草坪面积,一般锂电手推式割草机在1小时左右,骑乘式割草机在3小时左右;(2)动力。动力大小直接决定设备单位时间的作业效率,可由最大扭矩、马力等指标衡量;(3)安全性与易用性

12、。拥有更高的安全标准、便携性与灵活性,更易使用和保管产品更受消费者的亲睐,一般锂电手推式割草机可折叠放置于墙角,节省收纳空间。在同等级的产品中做到性能最优且价格合适是OPE产品取胜的关键。“十四五”时期经济社会发展的主要目标。对照国家发展目标、立足宁夏区情实际,坚持目标导向和问题导向相结合,坚持守正和创新相统一,推动黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设取得阶段性重要成果。济实力明显提升。地区生产总值年均增速高于全国平均水平,研发经费投入强度达到全国平均水平,区域创新能力显著提高,农业综合效益达到全国上游水平,工业偏低偏重偏煤偏散的结构问题得到优化,服务业比重接近全国平均水平,特色农业、电子信

13、息、新型材料、绿色食品、清洁能源、文化旅游等产业布局区域化效益显现、产业基础高级化特征凸显、产业发展现代化水平提升,初步形成实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系,经济转型发展创新区建设迈出关键性步伐。改革开放明显突破。形成开放带动改革、改革促进开放的良好机制,要素市场化配置改革取得重大突破,营商环境建设走在全国前列,政府治理体系、经济发展机制基本适应新发展格局、顺应高质量发展,资源配置效率明显提升,统一高效规范的市场体系基本建成,市场机制作用明显,市场主体充满活力,开放型经济新体制不断完善、新优势不断显现、新动能不断增强。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设

14、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资29766.35万元,其中:建设投资22642.35万元,占项目总投资的76.07%;建设期利息626.88万元,占项目总投资的2.11%;流动资金6497.12万元,占项目总投资的21.83%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资29766.35万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)16972.92万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额12793.43万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):60800.00万元。2、年综合总成本费用

15、(TC):51828.91万元。3、项目达产年净利润(NP):6542.81万元。4、财务内部收益率(FIRR):15.27%。5、全部投资回收期(Pt):6.69年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):28026.67万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响本期项目采用国内领先技术,把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中,使外排的“三废”量达到最低限度,项目投产后不会给当地环境造成新污染。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年

16、远景目标纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。(二)编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大

17、程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。九、 研究范围1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。十、 研究结论该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占

18、地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积73168.301.2基底面积25200.001.3投资强度万元/亩374.522总投资万元29766.352.1建设投资万元22642.352.1.1工程费用万元19748.582.1.2其他费用万元2356.822.1.3预备费万元536.952.2建设期利息万元626.882.3流动资金万元6497.123资金筹措万元29766.353.1自筹资金万元16972.923.2银行贷款万元12793.434营业收入万元60800.00正常运营年份5总成本费用万元51828.916利润总额万元8723.757净利润万元6542.818所得税万

19、元2180.949增值税万元2061.1710税金及附加万元247.3411纳税总额万元4489.4512工业增加值万元15293.9113盈亏平衡点万元28026.67产值14回收期年6.6915内部收益率15.27%所得税后16财务净现值万元270.83所得税后第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:韦xx3、注册资本:850万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-3-167、营业期限:2013-3-16至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事户外动力

20、设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继

21、续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自

22、主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完

23、备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆

24、盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10792.668634.138094.49负债总额4298.433438.743223.82股东权益合计6494.235195.384870.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43635.3934

25、908.3132726.54营业利润10198.298158.637648.72利润总额8810.207048.166607.65净利润6607.655153.974757.51归属于母公司所有者的净利润6607.655153.974757.51五、 核心人员介绍1、韦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、覃xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监

26、事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、钟xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、龚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、王xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事

27、。6、黄xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、胡xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、丁xx,中国国籍,1978

28、年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才

29、的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。

30、另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第三章 项目

31、背景、必要性一、 短期:成本下降、出口环境改善、产品结构优化或推动利润率提升产品结构优化有望推动毛利率提升。以割草机为例,按动力源分类,根据大叶股份(以ODM模式为主)招股说明书,2019年汽油类毛利率为20.3%,交流电类毛利率为20.0%,锂电类毛利率为25.6%;按业务模式分类,根据泉峰控股招股说明书,2021H1整体(电动工具+OPE)ODM毛利率为23.3%,整体(电动工具+OPE)OBM毛利率为31.6%;按市场级别分类,2021H1OPE高端产品毛利率为33.0%,大众市场产品毛利率为24.4%;按产品类别分类,根据格力博招股说明书,2021H1新能源割草机毛利率为32.4%,打

32、草机毛利率为31.4%,吹风机为36.0%,链锯为32.7%,电池包为38.2%。认为,随着锂电类、高端类、高毛利自有产品收入占比提升,或推动企业毛利率提升。锂电池电芯成本下降有望推动毛利率提升。根据格力博招股说明书,2021H1其新能源园林机械单位成本中,单位材料成本占比78%,其中电子电气件、锂电池电芯、电机组件成本占原材料采购成本的比例分别为23%/18%/11%。近年来,随着锂电池技术取得突破、供应链逐步国产替代,行业公司原材料成本明显下降,根据格力博招股说明书,其国产电芯采购数量占比从2019年的28%提升至2020年的49%,而国产电芯均价较进口电芯均价便宜约40%,推动其锂电池电

33、芯采购成本从2018年的9.7元/个降至2021H1的6.99元/个,单位材料成本从2018年的410.37元/件下降至2021H1的345.59元/件。尽管近期锂电池电芯价格出现波动,但在有利环境政策、电池相关技术进步推动下,其价格将长期呈下降趋势,根据弗若斯特沙利文数据,有望从2020年的102美元/千瓦时下降至2025年的83.9美元/千瓦时。疫情常态化下运输成本下降有望推动毛利率提升。美欧为全球电动工具市场的主要需求来源,中国供应商多数积极出口海外,需考虑关税及运输因素。根据格力博招股说明书,2021H1其新能源园林机械单位成本中,单位关税及海运费同比增长61.81%,占比4.66%,

34、主要系2021年国际集装箱海运成本上升所致。2022年以来,随着美国、欧洲每天新增确诊新冠病例均开始趋向高位回落态势叠加新冠疫苗接种普及率逐步提升,疫情负面影响程度进一步弱化,或推动海运费趋于下降,提升企业毛利率。贸易关系改善、税收成本下降有望推动利润率提升。关税方面,美国于2018年“贸易战”向中国出口商品加征关税,中国OPE企业出口美国的清洗机、吹风机、松土机、割草机、打草机、修枝机等均受影响,当前执行关税税率在7.5%-25%之间。倾销税方面,2021年5月17日,美国商务部宣布对进口自中国和越南的手扶式割草机及其零部件作出“双反”终裁,反倾销税在100%,反补贴税在15%左右。认为,随

35、着中美贸易关系改善,中国企业完成海外仓、海外生产基地的部署,或减少关税、反倾销税、反补贴税的影响,推动企业利润率提升。二、 更新迭代及新增市场空间,推动行业结构性高增长未来三年OPE市场的增长主要在于锂电OPE的结构性增长,市场空间在于:(1)从汽油向锂电设备转变的存量设备更新迭代需求;(2)配套新增个人住宅的新需求。根据弗若斯特沙利文数据,2020年全球汽油发动机/有绳/无绳/零件&附件OPE的市场规模将分别为166/11/36/38亿美元,假设其中约50%市场份额为割草机,按照Walmart相关产品价格,假设汽油发动机/有绳/无绳割草机的单价分别为200/100/300美元,则对应汽油发动

36、机/有绳/无绳割草机的数量分别为0.42/0.06/0.06亿台。在环保政策限制和锂电技术升级下,存量汽油割草机将更新迭代为锂电割草机,若当地市场有严格法律法规限制,则将完成100%替代,若无则两种设备或将平分天下。而设备的生命周期一般为3-5年,从锂电化趋势渐起至2025年或为一轮更新迭代周期。根据的测算,若至2025年锂电化率分别为40%/60%/80%/100%,则对应的锂电OPE市场规模分别为136/185/235/285亿元,对应的2020-2025年CAGR分别为30%/39%/46%/51%。配套住房新增市场空间:由于欧美住宅以别墅为主,几乎每家每户配备有庭院,欧美房地产高景气蓬

37、勃发展会推动OPE市场新增需求,或以锂电产品为主导。根据弗若斯特沙利文数据,2016年至2020年,美国住宅建筑价值由4656亿美元增长至6044亿美元,CAGR为6.7%;非住宅建筑价值由6880亿美元增长至8080亿美元,CAGR为3.7%;政府基础设施支出由3090亿美元增长至3841亿美元,CAGR为5.6%。受疫情影响短暂回落后,美国地产景气度加速,根据Wind数据,2022年1月美国新建住房销售(折年数)达80万套,成屋销售(折年数)达650万套,成交金额也持续攀升。因为庭院维护与住宅自有率、房产交易与翻新次数有较强关联,所以OPE需求将伴随地产周期向上。三、 锂电化改变行业格局,

38、中国企业或脱颖而出整体OPE(汽油+电动)市场以欧美供应商为主。根据StanleyBlack&DeckerInvestor-Presentation,2020年全球整体OPE(汽油+电动)市场前五的公司为StanleyBlack&Decker(收购MTD,美国)、Husqvarna(瑞典)、Stihl(德国)、Toro(美国)和JohnDeer(美国)。电动OPE市场以中国供应商和品牌为主。根据弗若斯特沙利文数据,2020年电动OPE市场规模为47亿美元,占全球OPE市场的比例为18.6%,按收入计,电动OPE市场CR10为88.4%。供应商方面,中国企业表现亮眼,TTI、泉峰控股、格力博、宝

39、时得跻身前十,其中,TTI与泉峰控股占据前二,CR2为31.8%,四家中国企业共计占总市场份额48.9%,竞争优势显著。品牌方面,电动OPE市场品牌主要下属于各供应商,市场份额占比排序与各供应商基本保持一致,四家中国品牌仍上榜前十,占据总市场份额的36.8%。其中,泉峰控股竞争力提升迅速,其在全球电动OPE供应商中的排名从2018年的第7位迅速上升至2020年的第2位,旗下EGO品牌在全球电动OPE品牌中的排名从2018年的第6位迅速上升至2020年的第3位。中国企业有望在OPE行业锂电产品渗透率提升的趋势下逐步扩大其在整体OPE市场的份额。不同于汽油OPE市场,相较于欧美企业,中国企业在电动

40、OPE市场的核心竞争力主要来源于:第一,经验与技术积累。第一台机械式割草机、燃气动力割草机分别诞生于第一、二次工业革命的背景之下,欧美企业处于工业革命浪潮的正中心,对于内燃机的创新和使用走在世界前列,因此有着先发优势。而此次汽油向锂电OPE演变的变革发生在21世纪,中国企业通过多年为国外核心企业代工生产汽油OPE的经验,已经具备生产OPE的核心技术,在制造能力方面已实现赶超。随着中国近年来对于高端制造行业的重视,电动工具企业顺应无绳化、锂电化的趋势,持续加大技术研发投入,在电芯倍率、容量、工具安全性、耐用度、稳定性上与国外企业齐头并进,技术和产品质量均取得突破,自有产品陆续获得国际客户的技术认

41、证和认可。第二,制造成本优势。根据头豹研究院测算,中国电动工具生产总成本仅为美国的70%,印度的75%,仅越南、泰国等东南亚国家生产成本低于中国,但这些国家短期难以建立生产电动工具所需的庞大工业基础设施,短期转移成本较大,长期产业上限问题较难解决,中国OPE企业成本优势与之类似。此外,受新型冠状病毒肺炎影响,海外企业的生产节奏被打乱,交流成本增加,而国内OPE企业较早恢复正常生产,产能得以弥补相关缺口,并且国产自有品牌通过跨境贸易、跨境电商模式,能够趁机打开市场格局,抢占更多市场份额。第三,产业链优势。电动OPE的核心原材料电子电器件、锂电池电芯、五金件、电机组件合计占原材料成本的67%,供应

42、商江苏天鹏、亿纬锂能(锂电池电芯)、金发科技(塑料粒子)、益而益(电子电器件)、康平科技(电机研发)、鹏辉能源(锂电池制造与研发)等均在国内,中国企业具备与上游供应链进行对接的优势。而且随着中国锂电池企业的技能能力、国际地位提升,中国电动OPE厂商能够与头部锂电生产企业建立合作,借助国内锂电业的发展以更具优势的性价比实现电芯升级,从而赢得成本优势。四、 全面融入循环体系发挥宁夏比较优势,在国内大循环和国内国际双循环中找准定位,从生产、分配、流通、消费各环节多点发力,积极参与新发展格局,增强供需的平衡性、灵活性、适应性。主动融入国内大循环,强化市场主体在供给平衡中的核心地位,注重发挥现代金融的枢

43、纽作用、现代物流的载体作用,推动区内产业链、供应链、创新链、价值链与全国大市场全方位对接、深层次融合,加快延链补链建链强链,优化供给结构,改善供给质量,提升供给体系对国内需求的适配性。着眼融入全国统一大市场,加快清理阻碍要素资源和商品服务自由流动的政策做法、体制机制和隐性规则,构建现代化流通体系,降低交易成本、提高循环效率。主动参与国内国际双循环,突出培育开放型经济主体、营造开放型经济环境两个重点,优化国内国际市场布局、商品结构、贸易方式,推进同线同标同质,推动内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展,实现快进快出、优进优出,用好国内国际两个市场两种资源。五、 项目实施的必要性(一)

44、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第四章 建筑工程说明一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则,根据工艺需要,结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要,方便操作、检修和管理,尽量采取厂房一体化,充分考虑竖向组合,立求缩短管线,降低能耗,节约用地,减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下

45、发展空间,主厂房设计成轻钢结构,各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构,实现轻型化,并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求,满足防火、通风、采光要求的前提下,力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快,体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构,次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布,工程设计中将加强建筑物抗震结构措施,以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积73168.30,其中:生产工程53343.36,仓储工程9061.92,行政办公及生活服务设施743

46、6.62,公共工程3326.40。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程13608.0053343.366503.141.11#生产车间4082.4016003.011950.941.22#生产车间3402.0013335.841625.791.33#生产车间3265.9212802.411560.751.44#生产车间2857.6811202.111365.662仓储工程7308.009061.92876.082.11#仓库2192.402718.58262.822.22#仓库1827.002265.48219.022.33#仓库1753.922174.86210.262.44#仓库1534.681903.00183.983

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