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1、文件名称:合规性评价管理程序文件编号:P29(内部文件不得泄漏)文件版本:A生效日期:2014年04月05日 日期:2014年04月01日 日期: 日期:分发部门:品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部、行政部、财务部文件变更记录原版本新版本修订条修订日修订内容简要审批A首次发行合规性评价管理程序文件会签记录部门会签日期部门会签日期品质部计划部制造部研发部市场部采购部财务部行政部1.0.目的:评价有关法律法规和其他要求与公司相关要求,以利环境管理的执行、修正,最终确保能按相关法律法规和其他要求进行作业的目的。2 . 0.范围公司的产品、活动或服务所涉及到的法律法规和其他要求均属之。3
2、.0.定义:无。4. 0.权责4.1.文管中心负责编制全公司最新文件一览表。5. 0.程序5.1. 文件符合性评价针对公司运作的情况,结合每个责任部门所编制的文件,由环境管理委员会 组织进行讨论,确定文件的符合性、充分性,如有差异及时修正。5. 2.法律法规符合性评价法律法规鉴定小组每月依据环境保护公告、国家环保机构或政府网络信息, 鉴定涉及公司产品活动或服务工程法规是否有变更或新增,如有变更及时登 录于新公告或修订法规登录表,并组织法律法规鉴定小组进行鉴定、审 查,形成书面的法律法规合规性评价报告并传达相关部门。再依新公 告或修订法规登录表,修订外部文件一览表经审核后发行各部门。5. 3.其
3、他要求符合性评价业务部门按到客户的订单时,从打样的源头进行控制,如:A.平安性、环境保护性的评价;B.分解处理难易度的评价;C.选别处理及阻燃硅胶系列的难燃剂确实认;D.包装的评价;E.回收资源化处理难易度的评价;F.废弃处理难易度的评价;G.消耗功率的评价;H.环境污染物质确实认;J.产品环保情况确实认。5. 4.体系运行符合性评价内部稽核小组按照审核的要求,确定审核的范围,部门及时间安排,每年一次 对公司环境管理相关的部门、现场进行内部审核。有关对管理体系的符合性 依据内审稽核管理程序进行评价。5. 5.应急与响应符合性评价由环境管理委员会组织定期、不定期地进行应急准备与响应的方案来演练, 有关对应急与响应符合性评价依据应急准备与响应管理程序进行评价。5. 6.假设评价发现有不符合之情形,即依据纠正预防措施管理程序办理或在环 境管理委员会会议中讨论是否列为环境目标、指标进行改善。5. 7.相关记录依记录控制管理程序之规定保存及备查。6. 0.考前须知:无。7. 0.衍生文件:7.1. 最新文件一览表7. 2.法律法规合规性评价报告8. 3.新公告或修订法规登录表0.附件:无。