西安卫星项目可行性研究报告.docx

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1、西安卫星项目可行性研究报告西安卫星项目可行性研究报告xxx投资管理公司报告说明卫星互联网产业主要分为卫星制造、发射服务、地面设备及终端制造、运营与服务四大环节。卫星制造和发射领域在2021年开始起量,小卫星制造产业到2025年可超过100亿规模;地面设备及终端领域从2023年开始突破,到2030年市场规模可超过300亿;运营及服务领域预计在2023年开始迅速增长,到2030年可达400多亿规模;预计到2030年,中国卫星互联网总体市场规模可达到千亿规模。根据谨慎财务估算,项目总投资7389.50万元,其中:建设投资5917.79万元,占项目总投资的80.08%;建设期利息131.00万元,占项

2、目总投资的1.77%;流动资金1340.71万元,占项目总投资的18.14%。项目正常运营每年营业收入13300.00万元,综合总成本费用11392.75万元,净利润1387.74万元,财务内部收益率10.96%,财务净现值-778.04万元,全部投资回收期7.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技

3、术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目绪论11一、 项目名称及建设性质11二、 项目承办单位11三、 项目定位及建设理由12四、 项目实施的可行性13五、 报告编制说明14六、 项目建设选址15七、 项目生产规模16八、 原辅材料及设备16九、 建筑物建设规模16十、 环境影响16十一、 项目总投资及资金构成17十二、 资金筹措方案17十三、 项目预期经济效益规划目标17十四、 项目建设进度规划18主要经济指标一览表18第二章 行业发展分析21一、 中国国内版太空基建计划的推出速度和力

4、度有望加快21二、 影响行业发展的主要因素分析24三、 战略价值:卫星互联网战略卡位极为重要26四、 卫星互联网上升为国家的战略工程29第三章 项目投资主体概况31一、 公司基本信息31二、 公司简介31三、 公司竞争优势32四、 公司主要财务数据33公司合并资产负债表主要数据33公司合并利润表主要数据34五、 核心人员介绍34六、 经营宗旨35七、 公司发展规划36第四章 背景、必要性分析38一、 低轨卫星通信星座发展潜力巨大38二、 卫星通信及天基互联网产业的发展需求分析44三、 网络趋势:与地面网络融合互补构成未来网络架构47四、 低轨卫星互联星座5G之补充,6G之初探49第五章 项目选

5、址56一、 项目选址原则56二、 建设区基本情况56三、 创新驱动发展60四、 社会经济发展目标61五、 产业发展方向63六、 项目选址综合评价68第六章 产品方案与建设规划69一、 建设规模及主要建设内容69二、 产品规划方案及生产纲领69产品规划方案一览表69第七章 建筑工程方案71一、 项目工程设计总体要求71二、 建设方案72三、 建筑工程建设指标75建筑工程投资一览表75第八章 技术方案77一、 企业技术研发分析77二、 项目技术工艺分析80三、 质量管理81四、 项目技术流程82五、 设备选型方案83主要设备购置一览表84第九章 原辅材料供应及成品管理85一、 项目建设期原辅材料供

6、应情况85二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理85主要原辅材料一览表86第十章 项目节能方案87一、 项目节能概述87二、 能源消费种类和数量分析88能耗分析一览表89三、 项目节能措施89四、 节能综合评价90第十一章 进度计划91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十二章 项目环保分析93一、 编制依据93二、 环境影响合理性分析94三、 建设期大气环境影响分析95四、 建设期水环境影响分析97五、 建设期固体废弃物环境影响分析97六、 建设期声环境影响分析97七、 建设期生态环境影响分析98八、 营运期环境影响99九、 清洁生产100十、 环境管

7、理分析102十一、 环境影响结论103十二、 环境影响建议103第十三章 组织机构及人力资源配置105一、 人力资源配置105劳动定员一览表105二、 员工技能培训105第十四章 劳动安全分析107一、 编制依据107二、 防范措施110三、 预期效果评价112第十五章 投资估算及资金筹措114一、 投资估算的编制说明114二、 建设投资估算114建设投资估算表116三、 建设期利息116建设期利息估算表116四、 流动资金117流动资金估算表118五、 项目总投资119总投资及构成一览表119六、 资金筹措与投资计划119项目投资计划与资金筹措一览表120第十六章 经济效益分析121一、 经

8、济评价财务测算121营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125二、 项目盈利能力分析126项目投资现金流量表128三、 偿债能力分析128借款还本付息计划表130第十七章 招标方案131一、 项目招标依据131二、 项目招标范围131三、 招标要求131四、 招标组织方式132五、 招标信息发布133第十八章 项目风险评估134一、 项目风险分析134二、 公司竞争劣势137第十九章 项目总结分析138第二十章 附表附件140主要经济指标一览表140建设投资估算表142建设期利息估算表14

9、3固定资产投资估算表144流动资金估算表145总投资及构成一览表146项目投资计划与资金筹措一览表147营业收入、税金及附加和增值税估算表148综合总成本费用估算表149固定资产折旧费估算表150无形资产和其他资产摊销估算表151利润及利润分配表152项目投资现金流量表153借款还本付息计划表154建筑工程投资一览表156项目实施进度计划一览表157主要设备购置一览表158能耗分析一览表159第一章 项目绪论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称西安卫星项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人许xx(三)项目建设单位概况

10、展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链

11、,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。三、 项目定位及建设理由卫星互联网四大环节价值分布呈现金字塔结构,将根据组网节奏自上而下受益。卫星制造处于产业链的上游,国内外的成熟企业均较少,技术壁垒较高,掌握核心技术并已经获得市场空间的企业具有先发优势。火箭发射环节目前主要由

12、“国家队”引导,运载及发射能力位居世界前列,“一箭多星”技术成熟有望推动高密度组网降本增效。地面设备及卫星运营属于中下游环节,地面设备市场容量较大,民营参与者数量可观,收入体量及利润空间大,弹性充足。综合分析,“十三五”期间,西安处于加快发展的战略机遇期、城市价值的集中兑现期、争先进位的追赶超越期和新常态的适应引领期。但同时也面临一些新问题和新挑战:一是经济总量还不够大,综合实力仍需进一步提高;二是发展结构还不够优,存在工业规模相对较小、非公经济发展不快、经济外向度不高等问题;三是创新潜能释放不足,科教、人才、军工资源优势还未得到充分发挥;四是经济发展的外部条件趋紧,人口、土地等资源环境约束进

13、一步加剧;五是社会治理和民生改善仍需持续提升,协调融合发展的能力有待进一步加强。对这些问题,我们要高度重视、认真研究,有的放矢、精准施策,切实加以解决。四、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。五、 报告编制说明(一)报

14、告编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。(二)报告编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生

15、产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。(二) 报告主要内容1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。六、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约15.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。七、 项目生产规模项目建成后,形成年产10

16、00套卫星天线的生产能力。八、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括铝板、铁板、铝合金振子、锡丝(焊丝)、塑料零件、天线罩、端盖、连接器、硅酮胶、射频电缆、UV胶。(二)主要设备主要设备包括:SMT机设备、SMT纠错检测设备、自动化装配机器人、测试暗室、近场球面场测试含有源设备、平面紧缩场测试、自动包装机、注塑机。九、 建筑物建设规模本期项目建筑面积19252.71,其中:生产工程11612.16,仓储工程4924.80,行政办公及生活服务设施1461.35,公共工程1254.40。十、 环境影响本期项目采用国内领先技术,把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中,使外排

17、的“三废”量达到最低限度,项目投产后不会给当地环境造成新污染。十一、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资7389.50万元,其中:建设投资5917.79万元,占项目总投资的80.08%;建设期利息131.00万元,占项目总投资的1.77%;流动资金1340.71万元,占项目总投资的18.14%。(二)建设投资构成本期项目建设投资5917.79万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用5016.33万元,工程建设其他费用748.40万元,预备费153.06万元。十二、 资金筹措方案本期项目总

18、投资7389.50万元,其中申请银行长期贷款2673.41万元,其余部分由企业自筹。十三、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):13300.00万元。2、综合总成本费用(TC):11392.75万元。3、净利润(NP):1387.74万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):7.33年。2、财务内部收益率:10.96%。3、财务净现值:-778.04万元。十四、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量

19、较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积19252.71容积率1.931.2基底面积6400.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩378.952总投资万元7389.502.1建设投资万元5917.792.1.1工程费用万元5016.332.1.2工程建设其他费用万元748.402.1.3预备费万元153.062.2建设期利息万元131.002.3流动资金万

20、元1340.713资金筹措万元7389.503.1自筹资金万元4716.093.2银行贷款万元2673.414营业收入万元13300.00正常运营年份5总成本费用万元11392.756利润总额万元1850.327净利润万元1387.748所得税万元462.589增值税万元474.4610税金及附加万元56.9311纳税总额万元993.9712工业增加值万元3544.3513盈亏平衡点万元6550.15产值14回收期年7.33含建设期24个月15财务内部收益率10.96%所得税后16财务净现值万元-778.04所得税后第二章 行业发展分析一、 中国国内版太空基建计划的推出速度和力度有望加快太空基

21、建正当时,民营航天与传统国家对形成互补,对标starlink,国内布局卫星数量有望以数千枚计算,频率和轨位正在成为稀缺资源,军用和民用的急迫性更加显著,争夺日趋白热化,更迫切的需要加大资源整合力度,加快推进中国版的太空卫星基建计划。卫星产业的设计和制造自主可控,卫星制造从单体小批量向大规模批量生产根本性转变,通过技术创新、规模化生产、完善配套产业链等方式不断降低卫星制造及发射成本,有望进入高成长期。我国在以卫星系统为代表的空间基础设施领域整体走在世界前列。经过五十多年的建设,我国卫星产业已基本建成完整配套的航天工业体系,卫星研制与发射能力步入世界先进行列。我国低轨卫星星座产业目前处于商业化探索

22、期,与美国相比在技术水平、产业链协同、商业成熟度等方面虽有差距,整体来看机遇大于挑战。从产业竞争格局看,以航天军工科研院所为代表的“国家队”在卫星技术积累、工程能力和发射资源等方面仍具有明显优势,因此在未来相当长的时间内仍将占据主导地位;民营企业和科研机构受体制束缚较少,有望与国家队形成互补,在先进技术应用、商业模式创新、降本增效等方面占得先机。未来我国卫星产业商业化进程的推进一方面有赖于国家政策的持续支持和对航天、通信等市场的不断开放,另一方面行业参与者需积极投入市场化竞争,通过技术创新、规模化生产、完善配套产业链等方式不断降低卫星制造及发射成本,提升卫星功能性。预计在此过程中,位于产业链上

23、游、具有自主研发实力的卫星制造企业将率先受益。我国传统航天产业发展的主力军是以航天军工企业、国防科研院所为代表的“国家队”,产业链总体较为封闭,市场结构与美国等国家有所差异。据估算,2017年我国卫星产业总收入约3600亿元,约占全球卫星产业总量的20%,其中卫星发射业、卫星制造业、卫星应用三大产业收入分别约20亿元、800亿元、2800亿元。卫星应用中,导航与位置服务产业产值最大,2017年达2550亿元,同比增长20.4%;通信、遥感贡献收入约为300亿元和20亿元,卫星遥感产业市场需求量增速较快。近年来,国家大力推进“军民融合”发展,航天产业链开放程度逐步提高,对于商业卫星发展的支持性政

24、策不断出台。国家民用空间基础设施中长期发展规划(20152025年)对商业航天做出了明确规划,提出了“支持民间资本投资卫星研制和系统建设”、“公益与商业兼顾类项目实行国家与社会投资相结合,商业类项目以社会投资为主”、“鼓励并支持有资质的企业投资建设规划内的卫星”等内容,为社会资本进入航天领域提供了政策引导;国家卫星导航产业中长期发展规划、国家测绘地理信息局关于北斗卫星导航系统推广应用的若干意见、国家地理信息产业发展规划(20142020年)等政策规划,为卫星导航和遥感应用产业的发展提供了专项支持;航天立法方面,2013年国家航天法立法工作正式纳入规划,其内容将覆盖航天科研生产、卫星服务、宇航产

25、品和技术出口和航天金融保险等环节,为航天事业的发展营造良好的法治环境。目前,部分省份已将商业航天视为战略性、先导性和支柱性产业,并出台了相关政策文件。例如,京津冀地区印发了京津冀协同推进北斗导航与位置服务产业发展行动方案(20172020年);广东省发布了广东省人民政府办公厅关于推动卫星导航应用产业发展的指导意见;湖南省发布关于促进湖南卫星应用产业发展五年行动计划;湖北省相继出台湖北省北斗卫星导航应用产业发展规划、关于促进北斗卫星导航应用产业发展意见、湖北北斗产业发展行动方案(20152020年);吉林省编制吉林省卫星及航天信息产业发展规划(20152025年);黑龙江省编制黑龙江省卫星应用产

26、业中长期发展规划(2013-2020年);江西省出台关于促进北斗卫星导航应用产业发展的意见;福建省印发福建省卫星应用产业发展实施意见等。在此背景下,国内卫星产业链中不同主体均已开始加速商业化发展探索,国产卫星有望成为国际舞台中的后起之秀。二、 影响行业发展的主要因素分析(一)政策方面多国积极布局现代卫星通信建设世界上但凡是有能力发展航天、卫星等产业的国家及地区,近些年来大多较为关注和重视卫星通信建设,并配套出台一系列政策来鼓励和扶持相关企业,从而起到促进和推动产业发展的作用。如美国于2015年先后颁布了商业航天发射竞争力法、鼓励私营航空航天竞争力与创业法等法律,有力规范和促进私营企业参与卫星发

27、射活动。2016年欧盟委员会出台的欧洲航天战略强调推进欧洲航天一体化。日本2017年出台航天工业展望2030,明确将加紧构建航天产业生态链,提出为小型商业太空发射活动配备专用发射场、为航天新兴企业提供在轨试验机会、加速实现空间技术商业化等措施。在国内,十三五期间航天领域国家政策密集出台,卫星通信产业发展迎来重大契机。“十三五”国家信息化规划指出十三五是国内由网络大国向网络强国过渡的关键时期,主要从科学规划和利用卫星频率/轨道资源、统筹推进航天领域军民融合、建设陆海空天一体化信息基础设施等方面着力,同时集中突破低轨卫星通信、空间互联网等前沿关键技术,推动空间与地面设施互联互通,构建覆盖全球、无缝

28、连接的天地空间信息系统和服务能力。国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)为国内民用卫星通信产业发展指明方向,规划指出固定通信卫星和移动通信卫星并重发展,强化地面系统建设,并提出了“十四五”卫星通信产业目标等。国内在两个重大航天工程虹云工程和鸿雁星座的引领下,低轨宽带通信卫星系统建设稳步推进。国务院已明确支持民营企业进入卫星领域,国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)中表明国内低轨卫星发展机制从政府投资为主向多元化、商业化发展转变,自2014年国家鼓励民营企业进入航天领域以来,越来越多的民营企业步入到微小卫星产业中。(二)技术方面模块化、低成本等趋势明显当

29、前,卫星通信的新技术加速发展,卫星系统实际部署效率进一步提高。在各国际卫星公司积极推进与竞争下,通信卫星在卫星制造、火箭发射、单星容量、频谱效率、成本控制等方面均取得一系列进步。(1)设计和制造技术方面模块化设计、轻小型化、规模标准化、3D打印生产使得卫星研制成本和迭代周期不断降低。(2)发射与回收技术方面一箭多星技术大幅提高了卫星商业发射的效率。重型火箭技术实现规模效应,提升单位成本效益。火箭回收技术大幅提高了火箭的重复利用率。这些技术革新使卫星发射成本不断下降。(3)星座与编队技术方面卫星组网主要通过卫星星座技术与编队飞行技术实现,即通过多颗卫星协同工作完成特定空间任务。(4)宽带化与软件

30、化技术方面高通量卫星通过采用高频段、波束成形、多点波束、抗干扰、频率复用、高波束增益等通信技术使得同样尺寸天线的增益更高,卫星通信吞吐容量增大,进一步促进了卫星接收终端的宽带化。星上通信计算载荷的软件化以微型计算机为核心,采用超大规模集成电路,利用软件工程技术和软件无线电技术,把无线通信功能用软件来实现。软件化减少了卫星对各类硬件的需求,可进一步降低卫星重量,提升卫星利用率。通过这些技术上的突破,使在短时间内完成大量卫星的设计、生产、测试及发射成为可能,对于利用小卫星构建低轨卫星星座系统的实现具有极大的推动作用。三、 战略价值:卫星互联网战略卡位极为重要(一)频率轨道资源较为稀缺,遵循“先登先

31、占”的规则卫星频率、轨道资源是有限、重要的资源。从传输损耗、外部噪声等方面考虑,卫星工作的最佳频段日趋有限。以常用的C和Ku频段为例,高轨系统中全世界90%的C和Ku频段控制在少数几个运营商手中,其他所有的机构都得向这些运营商付费租用卫星轨位。同时,主流的Ka频段也被大量投入使用,频率协调难度日益增大。此外,卫星在运行过程中,处于相同或邻近位置的卫星若使用相同频率,则会造成干扰。所以,地球外围适合部署高质量、高容量的低轨卫星系统大概在10个左右。而据SpaceX说法,在300km-1000km的轨道高度范围内,在保证星链安全的前提下,大概能容纳5万颗卫星,极为有限。主要分配形式为“先申报就可优

32、先使用”的抢占方式,后申报国家应采取措施,保障不对先申报国家的卫星产生有害干扰。各国无线电管理政府主管部门应在卫星网络投入使用前不早于5年,但不晚于2年,向ITU申报并公布拟使用的卫星频率和轨道资源(卫星网络资料)。卫星频率和轨道资源在登记后的7年内,必须发射卫星启用所申报的资源,否则所申报的资源自动失效。低轨卫星申报数量逐渐增多,甚至变为“先占永得”,国际谈判难度逐步加大。美国、俄罗斯等大国早已获取大量频率轨道资源,占用了80%的“黄金导航频段”,日本、韩国、印尼等国家也在加紧申报。从网络资料申报情况看,低轨星座卫星网络资料报送主要集中在欧美等卫星通信较发达国家和地区,中国也已经启动相应工作

33、。世界各国对频率、轨道资源的争夺处于白热化状态,已从技术层面拓展到外交、经济、政治等各个方面。同时,由于低轨卫星网络由数万颗小卫星组成,卫星寿命不会一次性到,且留有补星机会,也就意味着“先发永占”的存在。(二)卫星互联网构建“一带一路”空间信息走廊“一带一路”倡议一直是是在中国构建全方位开放新格局,深度融入世界经济体系背景下提出的重大倡议。2020年政府工作报告中重申了高质量共建“一带一路”的主张。其中,基于卫星平台,实现信息互通是“一带一路”倡议的重要着力点。在气象卫星领域,中国风云气象卫星已经可以为70多个“一带一路”沿线国家和地区提供主要城市天气预报、红外云图、水汽云图等产品。卫星导航领

34、域,已经实现“一带一路”区域全覆盖,可实现更高的自主权。而在互联网接入方面,“一带一路”沿线60多个国家区域跨度大、地理形势复杂,且各国经济科技发展水平参差不等,难以进行大规模通信系统建设。卫星互联网系统可以提升信息基础建设水平,缩小沿线国家和地区的信息鸿沟。同时,卫星互联网可以为“一带一路”国家间跨国物流、船舶通信、远程教育和医疗、应急通信等领域提供服务。四、 卫星互联网上升为国家的战略工程政策持续利好,坚定推进卫星互联网和天地一体化网络建设。2014年起,国务院、国家航天局、发改委等密集出台利好政策扶持卫星互联网行业,政策全面覆盖卫星制造、卫星发射、卫星地面设备、卫星通信等,积极促进国内商

35、业航天发展,为卫星互联网行业发展提出明确方向。2020年4月20日,国家发改委首次明确“新基建”范围,卫星互联网与5G、物联网、工业互联网一并纳入通信网络基础设施,低轨卫星互联网进入高速发展阶段。一级市场资本加码,为我国商业航天企业注入资本活力。自2014年国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见提出引导民间资本参与卫星导航地面应用系统建设以来,越来越多民间资本涌入商业航天领域。据未来宇航研究院统计,2018年中国商业航天领域至少发生36笔投融资交易,年度投融资总额约35.7亿元,至少有70余家投资机构对商业航天领域的30多个创业公司和项目进行投资,其中顺为资本、经纬中国、明势资

36、本等投资机构表现活跃,蓝箭航天、零壹空间、九天微星等企业均在一年内获得多轮投资。银河航天于2019年9月完成最新一轮融资,由建投华科领投,最新估值超50亿元,成为国内商业航天赛道估值最高的创业公司之一。我国加快部署星座计划,预计发射约约3100颗卫星。国内的卫星星座计划起步相对较晚,在多项相关政策的鼓励下,我国卫星产业有望快速发展。国内的卫星互联网星座计划可分为国有与民营两类,国有企业发起的星座计划以航天科技集团的“鸿雁星座”和航天科工集团的“虹云工程”、“行云工程”等为代表,民营发起的星座计划以银河航天的“银河Galaxy”、国电高科的“天启星座”、国星宇航的“AI星座”等为代表。根据201

37、8中国商业航天产业投资报告预计,到2025年前我国将发射约3100颗商业卫星。第三章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:许xx3、注册资本:1030万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-3-207、营业期限:2011-3-20至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事卫星天线相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司不断建

38、设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。三、 公司竞争优势(一)公

39、司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了

40、较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资

41、产总额3381.932705.542536.452401.17负债总额1545.301236.241158.971097.16股东权益合计1836.631469.301377.471304.01公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入10551.518441.217913.637491.57营业利润1740.551392.441305.411235.79利润总额1618.911295.131214.181149.43净利润1214.18947.06874.21825.64归属于母公司所有者的净利润1214.18947.06874.21825.64五、

42、核心人员介绍1、许xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、蒋xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、白xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2

43、003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、万xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、孟xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、范xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研

44、究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、何xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、廖xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意

45、的经济回报。七、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,

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