超硬材料项目初步方案范文模板.docx

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1、泓域咨询/超硬材料项目初步方案超硬材料项目初步方案泓域咨询/规划设计/投资分析摘要该超硬材料项目计划总投资16625.90万元,其中:固定资产投资14604.90万元,占项目总投资的87.84%;流动资金2021.00万元,占项目总投资的12.16%。达产年营业收入16828.00万元,总成本费用13456.18万元,税金及附加282.94万元,利润总额3371.82万元,利税总额4119.84万元,税后净利润2528.87万元,达产年纳税总额1590.98万元;达产年投资利润率20.28%,投资利税率24.78%,投资回报率15.21%,全部投资回收期8.07年,提供就业职位363个。坚持“

2、三同时”原则,项目承办单位承办的项目,认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范,积极做到:同时设计、同时施工、同时投入运行,确保各种有害物达标排放,尽量减少环境污染,提高综合利用水平。超硬材料包括天然和人造两种,天然超硬材料主要有钻石(金刚石)、黑钻石,人造超硬材料主要有聚合钻石纳米棒、化学气相沉积金刚石、多晶立方氮化硼等。超硬材料在加工其他材料特别是硬质材料方面具有无可比拟的优越性,在工业领域是重要的工具材料,其应用范围极为广泛,行业发展受到了国家重视。报告主要内容:概述、建设必要性分析、市场调研分析、项目规划方案、项目建设地研究、工程设计可行性分析、项

3、目工艺说明、环境保护、职业保护、风险应对评估、项目节能可行性分析、项目实施计划、项目投资计划方案、经济评价、综合评价结论等。超硬材料项目初步方案目录第一章 概述第二章 建设必要性分析第三章 项目规划方案第四章 项目建设地研究第五章 工程设计可行性分析第六章 项目工艺说明第七章 环境保护第八章 职业保护第九章 风险应对评估第十章 项目节能可行性分析第十一章 项目实施计划第十二章 项目投资计划方案第十三章 经济评价第十四章 项目招投标方案第十五章 综合评价结论第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需

4、求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、

5、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业

6、化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化

7、的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、

8、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 (三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入11478.66万元,同比增长29.09%(2586.60万元)。其中,主营业业务超硬材料生产及销售收入为9306.95万元,占营业总收入的81.08%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2410.523214.022984.452869.6611478.662主营业务收入1954.462605.952419.812326.749306.9

9、52.1超硬材料(A)644.97859.96798.54767.823071.292.2超硬材料(B)449.53599.37556.56535.152140.602.3超硬材料(C)332.26443.01411.37395.551582.182.4超硬材料(D)234.54312.71290.38279.211116.832.5超硬材料(E)156.36208.48193.58186.14744.562.6超硬材料(F)97.72130.30120.99116.34465.352.7超硬材料(.)39.0952.1248.4046.53186.143其他业务收入456.06608.085

10、64.64542.932171.71根据初步统计测算,公司实现利润总额2730.01万元,较去年同期相比增长648.89万元,增长率31.18%;实现净利润2047.51万元,较去年同期相比增长229.49万元,增长率12.62%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11478.66完成主营业务收入万元9306.95主营业务收入占比81.08%营业收入增长率(同比)29.09%营业收入增长量(同比)万元2586.60利润总额万元2730.01利润总额增长率31.18%利润总额增长量万元648.89净利润万元2047.51净利润增长率12.62%净利润增长量万元229.49投资利润率2

11、2.31%投资回报率16.73%财务内部收益率28.57%企业总资产万元30326.54流动资产总额占比万元32.16%流动资产总额万元9752.31资产负债率48.52%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“超硬材料项目”主要从事超硬材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性超硬材料项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放

12、,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:超硬材料项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废

13、水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称超硬材料项目(二)项目选址xx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积56781.71平方米(折合约85.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.05%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度171.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56781.71平方米,建筑物基底占地面积43750.31平方米,总建筑面积81765.66平方米,其中:规划建设主体工程54378.00平方米,项目规划绿化面积5559.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备

14、共计181台(套),设备购置费7400.40万元。(七)节能分析1、项目年用电量534981.45千瓦时,折合65.75吨标准煤。2、项目年总用水量11805.71立方米,折合1.01吨标准煤。3、“超硬材料项目投资建设项目”,年用电量534981.45千瓦时,年总用水量11805.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.76吨标准煤/年。达产年综合节能量17.75吨标准煤/年,项目总节能率23.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放

15、标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16625.90万元,其中:固定资产投资14604.90万元,占项目总投资的87.84%;流动资金2021.00万元,占项目总投资的12.16%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16828.00万元,总成本费用13456.18万元,税金及附加282.94万元,利润总额3371.82万元,利税总额4119.84万元,税后净利润2528.87万元,达产年纳税总额1590.98万元;达产年投资利润率20.28%,投资利税率24.78%,投资回报率15

16、.21%,全部投资回收期8.07年,提供就业职位363个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地超硬材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地超硬材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“超硬材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进x

17、x产业基地经济发展,为社会提供就业职位363个,达产年纳税总额1590.98万元,可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.28%,投资利税率24.78%,全部投资回报率15.21%,全部投资回收期8.07年,固定资产投资回收期8.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开

18、展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,

19、我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56781.7185.13亩1.1容积率1.441.2建筑系数77.05%1.3投资强度万元/亩171.561.4基底面积平方米43750.311.5总建筑面积平方米81765.661.6绿化面积平方米5559.33绿化率6.80%2总投资万元16625.902.1固定资产投资万元14604.902.1.1土建工程投资万元7105.802.1.1.1土建工程投资

20、占比万元42.74%2.1.2设备投资万元7400.402.1.2.1设备投资占比44.51%2.1.3其它投资万元98.702.1.3.1其它投资占比0.59%2.1.4固定资产投资占比87.84%2.2流动资金万元2021.002.2.1流动资金占比12.16%3收入万元16828.004总成本万元13456.185利润总额万元3371.826净利润万元2528.877所得税万元1.448增值税万元465.089税金及附加万元282.9410纳税总额万元1590.9811利税总额万元4119.8412投资利润率20.28%13投资利税率24.78%14投资回报率15.21%15回收期年8.

21、0716设备数量台(套)18117年用电量千瓦时534981.4518年用水量立方米11805.7119总能耗吨标准煤66.7620节能率23.48%21节能量吨标准煤17.7522员工数量人363第二章 建设必要性分析超硬材料包括天然和人造两种,天然超硬材料主要有钻石(金刚石)、黑钻石,人造超硬材料主要有聚合钻石纳米棒、化学气相沉积金刚石、多晶立方氮化硼等。超硬材料在加工其他材料特别是硬质材料方面具有无可比拟的优越性,在工业领域是重要的工具材料,其应用范围极为广泛,行业发展受到了国家重视。超硬材料的加工对象几乎可以包括所有已知材料,随着技术不断进步,超硬材料应用领域不断扩宽,市场需求量不断增

22、长,带动我国超硬材料行业规模持续扩张。2018年,我国人造金刚石产量在全球总产量中的占比达到90%以上,立方氮化硼产量在全球总产量中的占比达到70%以上,我国是全球最大的超硬材料生产国,超硬材料行业发展态势良好。20世纪60年代,我国第一颗人造金刚石诞生,此后,超硬材料行业经过不断发展,现阶段已经形成了相对完整的工业体系。我国共拥有超硬材料及制品生产企业超过1000家,年产值超过百亿元,形成了以郑州为中心的河南超硬材料产业基地,排名前三的人造金刚石生产企业中南钻石、黄河旋风、郑州华晶合计年产量占全国总产量80%以上,全省立方氮化硼产量占全国总产量的95%以上。我国超硬材料行业已经形成规模化发展

23、趋势,产品除满足国内市场需求外,凭借性价比优势还出口到海外市场。整体来看,我国超硬材料行业产品质量已经达到国际先进水平,但在一些高端产品领域仍存在短板。我国超硬材料行业在电子信息、国防军工、航空航天等高科技产业领域的精密加工应用研究起步较晚,在资金投入、研发创新、经验积累以及人才等方面较为缺乏,新产品开发与工艺技术与意大利、日本等国家相比仍存在一定差距。超硬材料及制品在生产加工过程中会产生废水废气,在着环保政策日益严厉,以及原材料价格上涨、下游光伏、石材、汽车等市场走低等因素的影响下,超硬材料行业盈利能力有所下降。同时,我国超硬材料行业外向型较强,2018年以来,中美贸易战中超硬材料及制品被包

24、含其中,对行业出口市场造成较大影响。我国超硬材料行业需加快优化与创新步伐,向高端领域发展,开发国内及国际高端市场。我国政策对超硬材料行业的发展日益重视,2018年11月,超硬材料及制品出口退税率均已提高;同月,战略性新兴产业分类(2018)正式实施,金刚石、立方氮化硼及以这两种材料与金属复合的材料和制品被列入战略性新兴产业,我国超硬材料行业未来发展前景依然广阔。在贸易战及下游行业景气度下降的情况下,加快转型升级,实现高端产品进口替代是行业提升竞争力的重要方式。第三章 项目规划方案一、产品规划项目主要产品为超硬材料,根据市场情况,预计年产值16828.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出,

25、我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积56781.71平方米(折合约85.13亩),其中:净用地面积56781.71平方米(红线范围折合约85.13亩)。项目规划总建筑面积8

26、1765.66平方米,其中:规划建设主体工程54378.00平方米,计容建筑面积81765.66平方米;预计建筑工程投资7105.80万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计181台(套),设备购置费7400.40万元。(三)产能规模项目计划总投资16625.90万元;预计年实现营业收入16828.00万元。第四章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑

27、环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xx产业基地。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区

28、内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善

29、,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.05%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度171.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()

30、建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30931.4730931.4754378.0054378.005198.261.1主要生产车间18558.8818558.8832626.8032626.803222.921.2辅助生产车间9898.079898.0717400.9617400.961663.441.3其他生产车间2474.522474.523153.923153.92311.902仓储工程6562.556562.5517801.9817801.981237.662.1成品贮存1640.641640.644450.494450.49309.422.2原料仓储3412.5334

31、12.539257.039257.03643.582.3辅助材料仓库1509.391509.394094.464094.46284.663供配电工程350.00350.00350.00350.0027.373.1供配电室350.00350.00350.00350.0027.374给排水工程402.50402.50402.50402.5024.494.1给排水402.50402.50402.50402.5024.495服务性工程4156.284156.284156.284156.28288.965.1办公用房2347.252347.252347.252347.25170.835.2生活服务180

32、9.031809.031809.031809.03164.376消防及环保工程1172.511172.511172.511172.5191.716.1消防环保工程1172.511172.511172.511172.5191.717项目总图工程175.00175.00175.00175.00106.437.1场地及道路硬化11600.452166.632166.637.2场区围墙2166.6311600.4511600.457.3安全保卫室175.00175.00175.00175.008绿化工程3740.63130.92合计43750.3181765.6681765.667105.80六、节约

33、用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综

34、合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00米,通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、

35、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合

36、一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具;各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明;各车间的工作照明分

37、片集中控制;值班照明为常明灯,常年不断电单独控制;车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用TN-C-S接地系统;场区按类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中性点接地,接地电阻小于4.00欧

38、姆。4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为5.00次/小时。八、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,

39、均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第五章 工程设计可行性分析一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防火规范(GB50016)要求。二、项目总平面设计要求针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068)的规定

40、,投资项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计,使用年限为50.00年。四、建筑工程设计总体要求该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下,尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则,并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行,努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用,同时方便施工、安装和维修。undefined五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积81765.66平方米,其中:计容建筑面积81765.66平方米,计划建筑工程投资7105.80万元,占项目总投资的42.74%。第六章 项目工艺说明一、原辅材料采

41、购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点投资项目将通过PDM与ERP系统的结合,把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来,实现承上启下信息共享,通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息

42、化手段在投资项目中的充分应用,将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率,大大提高了项目产品的市场竞争优势。undefined三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管

43、理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进

44、行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计181台(套),设备购置费7400.40万元。第七章 环境保护绿色示范园区创建,选择一批基础条件好、代表性强的工业园区,开展绿色园区创建示范工程。到2020年,创建百家示范意义强、综合水平高的绿色园区。绿色供应链示范。以供应链核心企业为抓手,开展试点示范,实施绿色采购,推行生产者责任延伸制度,在信息通信、汽车、家电、纺织等行业培育百家绿色供应链示范企业。一、建设区域环境质量现状根据环境质量监测部门最近监测数据显示,项目建设地声环境功能区划为类区,声环境质量标准执行声环境质量标准(GB3096-2008)中类区标准:昼间60.00dB(A)、夜间50.00dB(A)。项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标,CODcr质量指数在0.43-0.50之间,BOD5质量指数在0.29-0.32之间,氨氮质量指数在0.26-0.27之间,硫化物未检出,由此可见,项目建设区域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标

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