精选医院财务工作计划范文.docx

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1、精选关于医院财务工作计划范文 作为医院财务,写工作打算确定是少不了的,那么就须要提前制定一份工作打算了,一份工作打算该如何写呢?以下是我和大家共享的精选关于医院财务工作打算范文,以供参考。精选关于医院财务工作打算范文 新年伊始,结合当前形势,制订今年工作打算: 一、医院总业务量大致恒定指医保总量恒定的状况下,财务赢利构造显得成为重要。 我院主要是医、药的比例构造,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入本钱占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入本钱占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,本钱仅3

2、.71万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比拟正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也盼望通过领导能调整到这个比例,我盼望在比例构造到达目标时,每月能超打算数5%,这样今年预料超180万左右,在最终两个月适当限制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年打算数呈略超状态,医、药比例盼望达31:69,此时将奉献利润101左右,我将每月结果报告领导,借领导驾驭来实现之。 二、收款、挂号进后勤效劳中心立刻

3、实施。 真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应协作领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点奉献。 1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组协作领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。 2.人员进入中心之后,会出现管理上的连接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的看法,协作医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发觉问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。 三、去年,我院治疗工程电脑化管理。

4、根本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运行效果不错,完全到达了物价局提出的明细化要求,我们采纳的是先在院本部开展,在运行中发觉问题,随时解决,逐步稳固、娴熟,再在川北实施,逐个绽开,稳步推动,今年同样采纳这一方法,预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推动一个,成熟一个,预料全部实行医疗工程电脑管理。 四、 去年我院制订了每季、每月打算医保用量。 虽然,以后在实施中偏离较大,应了古俗言“人算不如天算”,主要是不行抗力的“非典”事务影响,在最终一季度中,打算抓回打算量的,医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策,干扰了打算的实施,但通过年初制订这一打算,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车

5、,开到哪里是哪里的打算用医保量,一旦医保局下到达我院全年医保用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的打算用量,做到胸中有数。精选关于医院财务工作打算范文 20xx年是我院创立二级医院关键的一年,为进一步提高我院财务工作综合质量,确保财务工作为医院建立和开展效劳,踊跃为二级医院创立做好财务科相关工作打算,制订本年度财务工作打算如下: 一、加强财务制度建立 完善财务工作核心制度,标准痕迹管理。按创立二级医院标准完善财务相关工作制度。 二、加强财务实力建立 抓好财务相关人员素养教育,提高财务人员整体效劳水平。年度组织财务人员岗位培训、专项培训等多项业务培训学习。按时参与相

6、关部门组织的财务业务培训会、工作会,刚好完成上报财务相关报表。 三、加强财务管理工作 1、落实财务工作职责。遵照会计法、医院会计制度、医院财务制度等相关规定设置会计科目,建立账簿,进展会计核算,编制会计报表和财务分析报告。刚好完成医保、农合账务核对、汇款以及回款工作。做到五保病人、血透病人出院刚好报账,不出过失,无一遗漏。加强相关职能部门联系协调,争取实惠政策,为医院谋取最大经济利益。深化探究税收政策,合理避税增效。 2、强化财务限制职能。坚持医院财务开支审批流程,收支两条线,履行好财务限制管理职能。 3、加强医院收费管理。加强医院收费工程和价格管理。定期不定期深化科室了解医疗效劳收费状况,刚

7、好解决收费中出现的问题。标准收费行为,确保合理收费,杜绝费用流失。 4、加强部门财务监管。落实财务工作相关制度,增加平安意识,对医院收费部门、相关科室加强监管,确保资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安,杜绝财务平安隐患。 5、加强经营本钱核算。建全医疗本钱管理和限制制度。对科室、部门实行全面综合财务考核,强化增收节支,降本增效,使科室、部门加强本钱管理,确保优质、高效、低耗完成医院各工程标任务。 6、加强固定资产管理。建全医院固定资产管理制度,确保医院资产充分为医院带来经济效益。 四、作好财务分析报告 按时完成月、季、年度医院财务分析报表,刚好让院领导精确驾驭医院财务状况、经营成果和资金流量

8、,为医院经济决策、经营管理供应真实、牢靠的财务信息。 精选关于医院财务工作打算范文 一、价格管理: 1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,协作领导层对医院运用物资,销售产品构造合理开发等的决策供应精确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。 2、营销筹划部实现大小开支工程在统一预算报批的状况下执行,按工程开支明细核定价格进展报销核算。 3、对医院的各手术、治疗工程的收费价格遵照部门提议,财务测算本钱后报批的程序进展,并逐步完善电脑信息系统的.最低限价录入,实现底价预警提示。 二、信息与统计: 目前信息系统存在以下几大问题: 1、收入上

9、只实现收入实现制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式进展统计分析 2、收入与药品的发出已实现对接,但收入与全部的物资发出实现对接无法实现,同时制约了收入与本钱配比进展毛利刚好分析的功能无法实现 3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间,造成核算上的很大局限性,而且在系统的平安性、连续性上的统一协调很难完成,留下许多隐患 4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成有效的资源共享,造成无法进展信息统一披露及联查的体系。 要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进展统计信息披露,以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动,实现毛利刚好分析的功能,必需寻求

10、新的系统软件或按本院的管理模式恳求软件开发。 三、固定资产、医疗设备: 加强协作医院领导的决策,对固定资产的构造进展有效的分类、整理出重复可退出的设备进展清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常修理保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。 假体:假体存货量已进展品种、规格、构造上的平安库存量设置,目前库存量已大局部超出平安库存数,只能接着消耗,少进多出的原那么逐步加速存货周转,并进展换货处理,目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。 医用物资及药品:目前药品已实现科室备用,科室领用在发货上进展限量限制以促进节约及削减损耗

11、,照实行定额定量或与实现收入挂钩的原那么,尚难于操作,医用物资及药品目前已进展合理归类但未进展平安库存量的设置。 化装品:目前品种构成上较为简洁难以树立本院独有的品牌概念,特殊是协作生活美容部在护理用品、收费工程设置上难以表达层次感,销售的化装品特殊是雅漾产品毛利低,却又是本院的主销产品,产品品种构成上无法突出主次工程,制约本院的营利性收入。 目前对物资的选购仅化装品在合同管理上已逐步进展,但并未真正完善及落实表达合同制管理的原那么,其他医用物资、假体由于有稳定的供给商运作,或是零星临时选购均未实现合同制管理,在换货、退货及结算上特殊是化装品有效期限管理上存在很大的被动局面,不利于物流周转的监视与限制。

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