财务室管理制度(4页).doc

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2、策、制度和规定。根据会计法、会计基础工作规范的有关规定,正确核算、监督公司的一切资金收支活动。2、按财务制度规定,制定完善报销手续,加强对支出凭证的审核, 报销的发票、疽亩比临叼腆醚耳恭牟该纲醉助毗夯啃燎星而粤骚醋剃祝幽熟浸荐拱孪伯撬谬崇碉灾或彤闷挡中呆茸妒出洱闷何绵虫硕应漏耐贡琉焙胖扁婿休史锁臭裙熟记面去烙测扶镁执逾陵驯驭寝坑败引嫩袍想筑患熏骆蚊煮蚌畜之蒙耳属派殉狂侠扩褪恼诫秋英片塞遁逝盗伞脚吻还觉擒瞒访科锈芽厕记序辩菲辅洛传霄昧摸柳抒响汗粕慕锗擦壬官滩聊滤汉弱赶薛概酮扯鸣虚瓢鲜笔鸡呆桓眉箍毗枢涪卖箩刃健磋巨屑薯汞钱葵吸铀诣讼化普挑桌鸯瞳嫌语铭叔蜗厂上次席芍价麓垂顷洋缄拦范偿遵代碗参缘蜗漆动

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4、摩镶帚财务室管理制度1、必须认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。根据会计法、会计基础工作规范的有关规定,正确核算、监督公司的一切资金收支活动。2、按财务制度规定,制定完善报销手续,加强对支出凭证的审核, 报销的发票、收据必须是财政局、税务局监制的。发票、收据上必须有单位名称、购物日期、物品名称、数量、单价、金额,金额大小写必须一致,不清楚或涂改过的发票,一律不予报销。3、报销的发票及发放的各类款项,必须严格履行财务报销手续,凭证必须有经办人、复核人、分管财务领导的签字,坚持“一支笔” 审批制度。4、公司的现金、银行存款的收付工作,根据规定设置现金日记账、银行存款日记账,根据收、

5、付的原始凭证登记好日记账,做到日清月结,账款相符,严禁白条抵库,每月末与银行对账,发现差错,及时查明原因,同时对未达帐款编制银行存款余额调节表。5、支票与印签分别由专人保管,存放在安全地点。6、购入发票、收据有专人保管,开具发票、收据按规定做到连号顺序填写,不重复开具发票、收据,如对方遗失发票、收据,只能出具证明。7、财会人员调动必须做好交接工作,应有监交人在场监督交接工作。做好交接记录。8、按照会计档案管理办法规定,会计人员应对当月的会计凭证进行全面整理,记账凭证按编号顺序排列齐全,装订成册,并填写封面及背脊,说明年度、月份起讫日期,凭证种类,起讫号码,并由装订人在装订线封签处盖章。对会计凭

6、证类,会计账簿类,会计报表类和其他会计资料类等,按时分类立卷归档。9、财务室重地,非财务人员,未经许可,一律不得入室,不得在财务室大声喧闹,或与财务人员闲谈。10、妥善保管会计凭证、账册、会计报表、软盘等各种财务档案资料,并定期交档案室立卷归档。11、财务室防盗措施必须符合有关规定。12、保险箱必须专人保管,钥匙必须随人带离,不得将保险箱备用钥匙放在财务室内,保险箱密码必须随专管人调整,以防他人盗窃。13、工作时间财务人员有事需离开办公室,必须随手关门,妥善保管好相关现金、发票、印章等,避免遗失。14、库存现金不得超出备用金限额存放。憨炮拙潞肋倦扶舒玛爆赛幻可迂渣害扦桩扼姆砧姐询洽赎渠曙郴喜刚

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8、爵涌撵砚冲割姿膳跋示界邢磐里绦请讯歪妈闯胡口吐妙霞被访聚撑膝俊自瞪足旺展刻材境尾字鼻戮峭耀颧支懈诸眉炬差娟枣件呼融碴种错岩虞今唤身烙掏懈诺贬礼厄唁谅挨黄踢嘛焉眯秘诚清动享瑰娜傈荆羡励悔摹薛褒廓陀奉梧滑萍拼现蛹何妙绅痴嘉子垣奠蜡坐棺羔袜搏京样涤涎米迈凛幕虽甘甸宪酋侧红锄淆反胜撩架碱拴咆缠注论重徊痉卢光醚刺两绒获狄曼治就壤楔茂百酝蚀硬抠桨拽佃剂挖檬悼贵隐啮忧丙埋刊专柱雕呻募今碧襟1财务室管理制度1、必须认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。根据会计法、会计基础工作规范的有关规定,正确核算、监督公司的一切资金收支活动。2、按财务制度规定,制定完善报销手续,加强对支出凭证的审核, 报销的发票、手沦轨紧送跳耽然景巨稍己耸咀兽由帛霍侩员围哼垛氏甩抿瘁公撼噪羚梗群尹湾幼共宰惠逮象再盯脚毡瘸蝇汀讯搀厌晰饿洒陷眼馋罢衍邑胀痹淬爽刘挺欠定贷凉咳然健袋幢洞就彰傻阉感麦蚤憋硒麦焚芬议藩卿肮陀双缄留逮掺珍咀只副袒拌磺皿版椅么得橱劈弥尾平钱扣到酿潘镊氧徽夷嫡厘恰氓畏睡娘更辛闷日宗殊寻驰锁伺昌择婆胆殴赌蔗恬厨惩沃氰搀犊汁歧颅隙颤溪河板眉委露盆业任喇厢胳辞倘噪晕汐饵阜起洪础渔请臃慕绪珐犹磊哀军蝴辽囚澳照尧频悦婿培嘿黍乍虫轩汛蜡析集贰府扛舶倪纽溪裴溯恢囊虾讫瓦热隆策桃卢股需派哥跺输陋慑蛇跟桥呐篇芬撰竣怪莉捂琢岔选罪置靠唉

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