财务审批签字流程(2页).doc

上传人:1595****071 文档编号:38566493 上传时间:2022-09-04 格式:DOC 页数:2 大小:116KB
返回 下载 相关 举报
财务审批签字流程(2页).doc_第1页
第1页 / 共2页
财务审批签字流程(2页).doc_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《财务审批签字流程(2页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务审批签字流程(2页).doc(2页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、-财务审批签字流程-第 2 页财务审批签字流程1、不需要事先申请的事项(包括干部职工经人力资源部核定的工资、补助、公积金、社会保险费;按规定缴纳的税金、银行手续费、水电费、电话费;房地产开发企业为销售商品房而发生的维修基金、契税、登记费、印花税、购房定金。)(1)填写付款审批表,业务单位负责人签字。(2)付款审批表交财务部。(原始票据未到达的履行借款手续)(3)主管会计审核、出纳复核后付款。2、需要事先申请的事项(除上述列举的事项外均需事先申请,事后办理)(1)填写请款申请单、采购申请单或业务招待申请单出差申请单部门负责人签字。业务招待事项由各部门负责人向分管副总经理请示,填写业务招待申请单并

2、经主管副总经理签字后,由主管副总经理向总经理汇报经口头批准后方可办理。材料采购事项1000元以下的由使用部门填写采购申请单,报部门负责人及主管副总经理审批; 1000元以上的由使用部门填写采购申请单,报主管副总经理审核,由主管副总经理持采购申请单向总经理报批后方可办理。工程、设备、外部借款等其他事项需由办理部门事先填写请款申请单报主管副总经理审核,由主管副总经理持采购申请单向总经理报批后方可办理。(3)业务办理完毕,经办人原始票据上签字后填写付款审批表,部门负责人签字。(4)将付款审批表、原始票据及经审批的各种申请单交财务部。(5)主管会计审核、出纳复核后付款;(6)财务人员持付款审批表报主管副总经理及总经理审批后入账。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁