用友T6_ERP_采购操作手册.pdf

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1、S. .采采购购模模块块. 资 料.S.一、采购基础资料一、采购基础资料1.11.1 供应商信息供应商信息点击“基础设置”点击“基础设置”-“基础档案”“基础档案”-“往来单位”“往来单位”-“供应商分类”和“供应商档案”。“供应商分类”和“供应商档案”。供应商分类:供应商分类:说明(以下功能通用)说明(以下功能通用) :打印的页面设置。:打印的页面设置。:对当前页面进行打印。:对当前页面进行打印。:对当前页面进行打印预览。:对当前页面进行打印预览。:对当前的页面进行输出,包括输出成:对当前的页面进行输出,包括输出成excelexcel 文件。文件。. . 资 料.S.:对当前的档案或单据进行

2、增加。:对当前的档案或单据进行增加。:对当前的档案或单据进行修改。:对当前的档案或单据进行修改。:对当前的档案或单据进行删除。:对当前的档案或单据进行删除。:放弃对当前页面编辑,不保存。:放弃对当前页面编辑,不保存。:保存当前编辑。:保存当前编辑。:帮助。:帮助。注意:如果需要增加新分类,分类编码在当前最大编码注意:如果需要增加新分类,分类编码在当前最大编码+1+1,如当前最大编码为“,如当前最大编码为“0909”,”,新增分类编码为“新增分类编码为“1010”。”。供应商档案:供应商档案:说明:说明:对当前页面重新按条件查询。:对当前页面重新按条件查询。:对当前页面的信息进行条件的过滤。:对

3、当前页面的信息进行条件的过滤。:对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。:对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。:对两个供应商进行合并。:对两个供应商进行合并。:按条件对当前信息进行批量修改。:按条件对当前信息进行批量修改。按增加后,出现供应商档案编辑页面。按增加后,出现供应商档案编辑页面。. . 资 料.S.录入“供应商编码”,“供应商简称”录入“供应商编码”,“供应商简称”, ,“所属地区”。“所属地区”。 (红色星号为必输)(红色星号为必输)2.22.2采购发票采购发票点击“业务工作”点击“业务工作”-“供应链”“供应链”-“采购管理”“采购

4、管理”-“发票”“发票”-“专用采购发票”或“普通采购发票”,“专用采购发票”或“普通采购发票”, 如如图图点击“增加”,再点击点击“增加”,再点击,过滤条件后出现生单列表,如图:,过滤条件后出现生单列表,如图:. . 资 料.S.表头选择对应的入库单,表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定”。表头选择对应的入库单,表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定”。生成专用发票后,如金额有差,则修改金额,然后保存,再由相关人员进行“结算”。结算后生成专用发票后,如金额有差,则修改金额,然后保存,再由相关人员进行“结算”。结算后在发票左上角会出现在发票左上角会出现标识。标识。* *对于已结算发票

5、,对于已结算发票, 如想要取消结算,如想要取消结算, 则在“业务工作”则在“业务工作”-“供应链”“供应链”-“采购管理”“采购管理”-“采购结算”“采购结算”-“结算单列表”。找到对应的结算单,删除即可。如图:“结算单列表”。找到对应的结算单,删除即可。如图:然后相应的单据进入采购结算单然后相应的单据进入采购结算单. . 资 料.S.选择选择即可。即可。二、采购报表二、采购报表点击“业务工作”点击“业务工作”-“供应链”“供应链”-“采购管理”“采购管理”-“账表”。如图:“账表”。如图:. . 资 料.S.现存量查询:具有采购属性的存货现存量查询。现存量查询:具有采购属性的存货现存量查询。

6、采购明细表:按过滤条件查询符合条件的所有采购明细。采购明细表:按过滤条件查询符合条件的所有采购明细。入库明细表:按过滤条件查询符合条件的所有入库明细。入库明细表:按过滤条件查询符合条件的所有入库明细。结算明细表:按过滤条件查询符合条件的所有结算明细。结算明细表:按过滤条件查询符合条件的所有结算明细。三、采购结账三、采购结账点击“业务工作”点击“业务工作”-“供应链”“供应链”-“采购管理”“采购管理”-“业务”“业务” -“月末结账”。如图:“月末结账”。如图:然后选择相应的月份,点击结账即可完成本月的结账工作。然后选择相应的月份,点击结账即可完成本月的结账工作。再结帐前请先确认好是否完成其他业务操作。再结帐前请先确认好是否完成其他业务操作。如下图如下图之后用下月日期登录,即可操作新月份的正常业务。之后用下月日期登录,即可操作新月份的正常业务。. . 资 料.

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