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1、-采购质量控制程序(含表格)-第 8 页采购质量控制程序1目的和适用范围1.1.为使采购的产品或原料的质量符合规定的要求,特制定本程序;。1.2.本程序适用于公司产品或材料采购质量的控制。2相关文件2.1.相关文件2.1.1.供应商评价控制程序 2.1.2.合同评审程序 2.1.3.检验控制程序 2.1.4.不合格品控制程序 3职责管理3.1.商务部负责建立并保持采购的管理文件,对影响采购质量的关键环节实施控制,组织对供应商的评价,编制采购计划并按计划进行物资采购。3.2.技术质安部组织制定或转发原料的验收标准及验收规范,组织对原料的检验。3.3.生产运行部负责发布A类原料消耗月度统计表, 3
2、.4.相关部门负责本部门所需材料的申报。4管理内容和方法4.1.采购申请计划的编制4.1.1.申购部门每月月底向商务部提供下月采购申请计划,填写材料申请计划单,所提供采购物资的工况条件须与实际采购情况相适应,写清采购物资的名称、技术规格、执行标准、申请数量、供货日期并经主管领导批准后执行。4.1.2.采购计划编制的依据是产品工艺性文件(含材料清单)和图纸,生产运行部编制生产计划以及相关部门的材料需用申请单。4.2.采购计划的编制4.2.1.采购部门根据生产运行部提供的生产计划、技术质安部提供的验收标准(规范)及其他申购部门提供的申购计划,结合仓库存量,综合平衡后编制材料采购计划表。4.2.2.
3、采购计划应按以下要求编制:标明采购物资名称、类别、质量指标、采购数量及交货期等,采购计划按月度分别编制。4.2.3.采购计划经主管副总经理批准后,由商务部进行采购; 4.3.采购过程的控制4.3.1.材料采购应根据采购计划的要求。4.3.2.采购员根据采购计划在合格供应商范围内比价采购。4.3.3.所采购的材料应标记齐全,供应商应提供产品质保书(合格证明),并与实物一致。4.4.采购文件的更改4.4.1.采购计划需要更改时,应由原申请部门填写采购计划变更记录。4.4.2.采购计划变更后,应重新审批后方可发布实施。4.5.采购物资的验证4.5.1.进入本公司的采购物资均按检验控制程序进行质量验证
4、。4.5.2.仓库管理员根据质量验证结果合格后方可办理入库手续。4.5.3.验证结果合格后并已办理入库手续的材料才可领用。4.6.采购质量争端的处理4.6.1.采购物资发生质量争端,材料按检验控制程序处理。4.6.2.对不合格品,采购部门首先应退货,生产急需时应按不合格品控制程序处理。4.7.质量记录4.7.1.采购计划及有关资料由采购部门保存,保存期为三年。4.7.2.公司材料的技术资料、质保书涉及竣工资料由相关部门保存。5报告与记录表式材料采购计划表年 月 日序号材 料 名 称材质型号规格计量单位申请数量要求供货日 期工作令号 编制 审核 批准 材料申请计划表序号材 料 名 称材质型号规格计量单位申请数量要求供货日 期工作令号 申请部门: 材料员: 申请部门主管: 申报日期: 采购部签收:采购计划变更记录No. 变 更 项 目:变 更 内 容:申请单位确认意见签名经办人:审核人:公司副总经理:部门经理:日 期:日 期: