门店行政物料及维修等日常工作流程.doc
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1、门店行政物资领用规范一、目的:为了使门店合理使用办公物资,门店物资使用量得到有效控制,门店物资配送发放、维修过程简单快捷,特制定本规范。二、物资使用的适用范围:凡由行政课管理、在系统“基本资料-品类管理”模块中,维护在“50-资产”类别下的所有单品,均为门店可申请使用的物资。 三、相关联部门:营运部、电脑部、行政课、工程拓展部、配送中心、商品部。四、门店可使用物资的申请订货、购买、配送、领用流程:(一)、申请订货及审核1、门店每月25号将次月本店物资需求量以商品要货单的方式于11:00之前上传总部。2、营运部根据门店前三个月的领用数量及当前库存情况,审核门店要货数据,并于每月25号17:00将
2、门店要货明细审核后传至配送中心(如果25日为星期五香烟订货日时,审核日期顺延至26日11:00)(二)、购买、入库、配送及门店收货1、营运部每月26日将已审核的门店申请领用数量明细由总经办审批,交于行政课2、行政课根据营运部申请量以及当前配送中心行政物资单品库存情况做物资请购单,26日交至工程拓展部。3、工程拓展部根据请采购明细购买物资并于次月1日运至配送中心。4、配送中心根据请购单明细收货、入库。5、配送中心根据营运部审核的门店要货单拣货、出库、配送至门店。6、门店凭单收货,其收货流程和到货差异签单方式与正常商品的收货规范相同。如果到货有差异且门店签单正确,配送中心确认后做负冲单到店。物资申
3、请的到货及冲单必须在每月20日之前完成。7、门店收货后,第一时间审核预报凭证和进货凭证。(三)、领用及单据审核1、门店每月25日30日之间必须将当月物资按实际收货数量做电脑领用单,并由督导审核领用凭证。2、门店在当月有盘点的,物资领用凭证及审核必须在建立盘点凭证之前完成。五、新开门店物资领用1、由商品部根据行政课提供的新店物资清单,随新店分货一并分到门店并传至配送中心。2、配送中心打单、照单拣货并与新店商品一同于开业当天配送门店。3、在做新店商品验收时,一并将新店物资验收。其验收方式及标准等同于新店商品验收。4、领用及单据审核方法及时效与第四款第三条要求相同。六、以旧换新物资的配送1、门店在需
4、以旧换新的行政物资(商品资料维护时已在商品名称后注明)配送门店后,门店必须将与配发的新物资相同数量的报废旧物资交于送货人员,并在单据上和汇总单上同时注明带回旧物资的名称和数量。2、配送中心的配送人员将门店退回的报废物资统一交于退货组,由退货组集中整理后,定期做申请报废处理。3、领用及单据审核方法及时效与第四款第三条要求相同。七、维修设备的报修、修理、替换流程凡25日未申请更换但需维修的设备,门店可根据设备报修流程报修,规范如下:1、门店每周一向营运部公告板报修,由营运部汇总须带回配送中心集中修理的门店设备报修清单,经分管副总签批后,由营运部在每星期二前交于配送中心。2、配送中心根据报修清单打印
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