工装管理规定(4页).doc

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1、-工装管理规定-第 3 页工装管理规定1. 目的:保证工装从设计、订货、验证、使用、维修到报废全过程按规定的方法在受控状态下进行。2. 适用范围:适用于公司工装(包括模具、夹具等)的管理。3. 职责分配:3.1 设备部负责工装的申购、制作、维修、报废等日常管理工作,是工装管理的归口部门。3.2 工艺部负责组织新试制产品或技改革新的主要专用工装的设计工作,负责做出工装验证的最终结论。3.3 采购部负责非自制工装的采购或外协加工。3.4 工装由生产车间、品质部、工艺部共同验证。4. 作业程序:4.1 工装配置申请4.1.1 新产品工装或技改工装的配置申请由工艺部提出;生产车间需增加工装数量或更新其

2、工装时,生产车间应提出配置申请,填写工装配置申请表。4.1.2 工装配置申请表交工艺部负责人签署自制或外购意见,而后由设备部就自制或外购的落实签署意见,最后交副总经理批准。费用超过一万元以上的,还需总经理批准。4.1.3 批准后的工装配置申请表由设备部保管,设备部应将批准后工装配置申请表复印后交相关部门。4.2 工装的设计4.2.1 工艺部接到工装配置申请表后,应组织有关人员进行工装的设计。4.2.2 工装图样及设计文件经工艺部负责人批准后生效。工装图样及设计文件的管理、更改执行图样及技术文件管理规定。4.3 工艺设备的自制与采购4.3.1 自制的工装设备由设备部制作并调试。4.3.2 外购的

3、工装由设备部开请购单交采购部采购。工装采购时,采购部应进行情况考察,必要时与工装供应商签定合同(合同需副总经理签署)。4.4 工装的验证4.4.1 工艺部对工装的验证质量负主要责任,品质部、生产车间、设备部配合。所有新制工装和技改后的工装必须进行验证。未经验证的工装不得投入生产。验证不合格的工装返工调整,直至合格为止。4.4.2 验证人员填写好工装验证报告。工装验证报告应复印一份送生产副总经理。 1)设备部负责调试状况的检查。 2)使用部门负责工装运作状况的检查(至少运作一个星期) 3)品质部负责工装外观、尺寸、性能的检查,负责工艺设备所制产品的检查。 4)工艺部负责验证最终结论。4.4.3

4、对验证合格、投入生产的工装,设备部应按工艺设备编号方法要求对工装进行编号,将工装记入工装台账,并填写工装履历卡(针对类工装)。4.5 在用工装的分类4.5.1 按其重要度分为两类:类是重要工装;类是一般工装。 类工装:对品质影响较大的工装,特殊工序的工装。 类工装:没有特殊加工精度要求,对品质影响较小的工装。类以外的工装,作类工装管理。4.5.2 工装分类确定由设备部负责。4.6 工装的使用与维护4.6.1 设备部负责编写必要的工装操作与维护规程。4.6.2 对安装调整好的工装,操作人员应按要求正确使用,严禁违章操作,不得任意拆卸和自行修理工装。4.6.3 生产作业人员要经常保持工装的完好,做

5、好日常清洁保养工作,并根据工装操作与维护保养规程的要求做好工装的定期保养工作。4.6.4 员工在工装使用过程中发现工装损坏,不能保证工序质量要求时,应开具工装检修单及时通知设备部,由设备部进行维修。设备部不能维修的,设备部应及时报告,申请发外修理。4.6.5 检修中的工装需挂红色检修牌或放置在检修区域;报废的工装需挂黑色报废牌或放置在报废区域;闲置工装挂上闲置工装牌或放置在闲置区域,由设备部保管;现场使用的状态良好的工装不再另行标识。4.6.6 由设备部负责组织对类工装定期进行检查(填写工装定期检查记录表),检查类工装的精度、外观质量以及使用性能等方面的状态。类工装不做定期检修,随坏随修。4.

6、6.7 设备部编制易损工装更换计划,并做好易损工装配件的贮备与申购工作,确保及时更换易损工装。4.6.8 车间工装管理人员要将类工装每批次使用的起止时间、生产的产品数量以及工装修理的情况记录在工装履历卡中。4.7 工装的改造及报废4.7.1 工装在使用过程中,需要进行改进,生产车间或其他部门及个人均可提出申请报工艺部,应填写工装配置申请表,工艺部应及时组织有关人员进行分析,确认是否有必要进行改进,如确有改进必要,应报生产副总经理批准。4.7.2 对取消和没有维修价值的工装,使用部门填写固定资产报废单,经工艺部、设备部确认,生产副总经理批准后予以报废。5.相关文件:5.1 图样及技术文件管理规定5.2 工艺设备编号方法6. 相关记录:略

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