施工现场检查评分表(16页).doc

上传人:1595****071 文档编号:37091904 上传时间:2022-08-30 格式:DOC 页数:16 大小:362.50KB
返回 下载 相关 举报
施工现场检查评分表(16页).doc_第1页
第1页 / 共16页
施工现场检查评分表(16页).doc_第2页
第2页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《施工现场检查评分表(16页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工现场检查评分表(16页).doc(16页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、-施工现场检查评分表-第 16 页施工质量检查汇总表施工单位: 工程名称: 表1序号检 查 项 目实际得分1建设工程市场行为情况检查表2建设工程主体质量行为情况检查表3工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑工程施工资料部分)4工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑设备安装工程施工资料部分)5工程建设强制性标准执行情况检查评分表(施工检试部分)6建设工程机械管用行为情况检查评分表7建设工程建筑材料管用行为情况检查评分表8建设工程分部分项实测实量检查评分表9合 计 得 分10平均得分(1+2+3+4+5+6+7+8)/8建设工程项目生产计划完成情况检查评分表施工单位: 项目名称: 表2序号

2、检查项目检查内容标准得分评分标准实际得分1形象进度完成情况检查:当月计划进度完成情况50按计划100完成得50分,每超额1加1分;按计划完成9099,每少完成1扣1分;按计划完成8089,每少完成1扣3分;按计划完成7079每少完成1扣5分;按计划完成70以下,得0分2产值完成情况检查:检查当月产值完成情况50按计划100完成得50分,每超额1加1分;按计划完成9099,每少完成1扣1分;按计划完成8089,每少完成1扣3分;按计划完成7079每少完成1扣5分;按计划完成70以下,得0分3合计1004备注建设工程市场行为情况检查表序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分1项目批准文件

3、检查项目批准文件7无缺项得7分。反之得0分2工程报建表检查工程报建表7无缺项得7分。反之得0分3规划许可证检查规划许可证3无缺项得3分。反之得0分4工程中标通知书检查中标通知书7无缺项得7分。反之得0分5工程合同副本检查工程合同副本5无缺项得5分。反之得0分6施工许可证检查施工许可证7无缺项得7分。反之得0分7开工申请报告检查开工申请报告5无缺项得5分,反之得0分8图审报告检查图纸审查报告9质量技术管理人员、特殊工种的配备及持证上岗落实情况检查以下人员的上岗证:1:项目经理。2.项目技术负责人 (1)高层建筑或建筑面积在5万以内的项目和住宅小区由建筑类工程师以上的人员承担。3、管理人员:质检员

4、、材料员、预算员、试验送样员、安全员、资料员、测量员、专业工长。4、特殊工种:(1)电焊工(2)电工(3)机械工(包括塔吊司机及塔吊指挥)(4)防水工(5)架子工10证书齐全、有效该项得10分。缺项或存在失效情况该项得0分10见证取样员备案表检查见证取样员备案表11建设工程质量监督申报书检查建设工程质量监督申报书3无缺项得3分,反之得0分12建设工程监理委托书检查建设工程监理委托书7无缺项得7分,反之得0分13建设工程安全受监登记表检查建设工程安全受监登记表3无缺项得3分,反之得0分14地质勘探报告检查地质勘察报告5无缺项得5分,反之得0分15质量责任制、质量保证体系网络图的建立及落实1、要求

5、:目标明确、责任分明、责权一致。2、项目部各级人员的质量责任制包括(1)项目经理;(2)项目技术负责人;(3)工长;(4)专职质检员;(5)施工班组长;(6)试验送样员;(7)操作工人。3、质量保证体系网络图张贴上墙。25责任制目标明确、责任分明、则权一致各级人员均制度了质量责任制,该项得10分,反之得0分施工单位: 工程名称: 表3建设工程主体质量行为情况检查表施工单位: 工程名称: 表4序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分1检查质量责任制度内容。应包含以下各项制度:1、工程总承包责任制度2、技术交底制度3、材料构配件和设备进场检验及保管制度(外观、资料、检测)4、样板引路制度

6、5、施工挂牌制度6、三检制度7、隐蔽验收制度8、质量否决制度9、施工技术复核制度10、成品保护制度11、资料收集及整理。12、质量检验评定,检验制度13、工程保修制度14、质量事故报告及调查制度15、创优措施16、质量通病防治措施检查经过审核批准的、以企业法人级正式印发的各项制度,其落实情况主要以检查施工过程中形成的有效、真实的质量文件为主。25检查内容所列各项内容均符合要求并在实施过程中得到有效落实,未留下质量隐患,实物质量符合设计、合同和强制性标准要求的得25分。检查内容所列各项制度能基本得到落实的,工程施工中发生的质量未留隐患且质量责任明确,该项得15分。检查内容所列制度缺两项以上,且现

7、场质量管理处于失控状态该项得0分。2检查见证取样制度的执行情况:1、沉重结构混凝土试块2、沉重墙体砂浆试块3、沉重结构的钢筋及连接接头试件4、沉重墙的砖和砌块5、结构用水泥6、沉重结构的混凝土、砂浆用外加剂7、防水材料等实行见证取样送检情况,是否使用不合格建筑材料成品、半成品、构配件。见证取样计划的建立及落实情况。8、计量器具校验9、标养室的建立检查依据:房屋建筑工程和市政设施技术工程实行见证取样和送检的规定(建 建【2000】211号);检查内容:1、见证取样和送检记录2、见证取样检视(验)报告单25按照设计要求、技术标准、合同约定、见证取样计划对建筑材料成品、半成品、构配件进行检验且未经检

8、验不合格或未经检验的建筑材料、成品、半成品、构配件的,并能按照(建【2000】211号)规定进行见证取样和送检的得25分。以上有一项不符合要求的该项得0分。建设工程主体质量行为情况检查表施工单位: 工程名称: 表5序号项目检查检查内容与方法标准得分评分标准实际得分3标准、规范、强制性条文的执行情况检查单位工程使用的规范、标准、强制性条文、条例、法规台帐及文体且必须在现场出示。20文本齐全,能按照相应的条款实施的该项得20分。文本缺两项以上且执行情况较差的得0分4施工组织设计、施工方案审批制度落实情况检查经过审批的施工组织设计、方案及台帐。对照作业面和相关资料检查落实情况。20施工组织设计、方案

9、能按规定程序审批手续齐全,依据准确,内容具有针对性、操作性,工程的重要部位和施工阶段与专项有施工方案,工程项目能按照施工组织设计方案的要求组织实施,并建立施工组织设计台帐,该项得20分。有施工组织设计,审批手续基本齐全,依据基本准确内容操作性、针对性较强,编写了重要部位和施工阶段及专项施工方案得10分,反之该项扣20分。5技术质量事故报告制度执行情况检查;1、建设工程质量整改通知书2、建设工程质量情况整改汇报书3、工程质量、安全事故处理记录10工程项目实施过程中未发生质量事故或工程发生质量事故后能按照建设3号令和建监【1997】63号规定进行调查处理的该项得10分,发生质量事故隐瞒不报或不按程

10、序调查处理的该项得0分。小记100建设工程分部分项实测实量检查评分表施工单位: 工程名称: 表6序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分工程已完工或正在施工的分部分项。包括:根据建筑质量检查验收规范,正在施工的分部、分项质量验收评定表的内容和标准进行检查、打分。1土方工程100检查点数:合格率达到100得分100分;合格率达到9099每少1扣1分;合格率达到8089每少1扣2分;合格率达到7079每少1扣3分;合格率达到70以下得0分。2模板工程1003钢筋工程1004混凝土工程1005砌体工程1006一般抹灰工程1007楼地面工程1008门窗工程1009水暖、通风工程10010电气

11、安装工程100合计得分工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑工程施工资料部分) 施工单位: 工程名称: 表7序号检查项目检查内容与方法得分标准评分标准实际得分1原材料、成品、半成品、构配件查出厂质量证明文件和试验报告检查:1、结构用水泥2、钢材(筋)3、外加剂4、混凝(钢)构件5、预拌混凝土6防水材料。7焊条。8砂。9石。10结构用砖块11.砌块。12钢筋混凝土预制桩等质量合格证明和试验(检验)报告单。15结构用各种原材料、成品、半成品、构配件均具有质量合格证明和检(试)验报告单,有明显的符合要求、结论,该项得20分。主要的检查项目中有一项无检(试)验报告单或结论不符合要求的扣20分。2施

12、工试验报告(记录)检查:1、钢筋连接2、机械连接3、砌筑砂浆抗压强度试验报告4、混凝土抗压强度试验报告5、构配件6、钢结构焊缝质量检测报告7、装机检测报告8、回填土的检测报告9、混凝土强度统计评定10、砂浆强度统计评定等资料。15所列检查内容均符合要求的该项得20分。回填土检验,混凝土、砂浆配合比单和强度评定基本符合要求,其他各项符合要求的得10分。钢筋连接、机械连接、砌筑砂浆、混凝土抗压强度试验报告、装机检测报告,钢结构、钢构件焊缝检测报告有一项不符合要求的该项得0分。3地基(桩基)、基础钢(网架)结构、主体、屋面等分部结构验收、分部核验记录检查各项验收记录内容是否齐全、结论是否明确日期是否

13、交圈、问题是否采取措施处理、验收依据是否准确,参业人员是否符合相应资格,15检查内容均符合要求的得15分。有一项不符合要求的得0分。验收记录内容不够完整、签字手续不够完整,人员资格有差距,验收依据基本准确的该项得8分。4材料构件设备报验记录检查;1、钢材、水泥进场报告单2、构件报验单3、设备进场报验单10抽查到的记录内容完整、时间交圈、签字齐全的该项得10分。有一项不合格该项得0分。工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑工程施工资料部分) 施工单位: 工程名称: 表8序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分5技术质量交底记录检查:1、施工图交底2、施工组织交底3、工程设计变更(洽

14、商)交底4、分项工程工序操作要领交底5、特殊过程施工交底6、三新技术应用交底10抽查到的交底记录内容完整、符合强制性标准,签字齐全的该项得5分。有一项不合格该项得0分6施工记录抽查:1、工程材料定位放线记录2、沉降观测记录3、技术复核记录4、施工日志5、混凝土施工日志6、工序交接检记录7、.屋面防水工程施工记录8、防水工程质量检查记录9、桩基施工记录10、打桩工程隐蔽验收记录11、地基验槽记录12、地基处理记录13、隐蔽验收记录14、结构吊装记录15、预应力结构的锚具、夹具检验记录16、预应力张拉、灌浆记录17、混凝土搅拌记录18、混凝土测温记录19、混凝土养护记录20、浇灌令21、拆模令20

15、抽查到的交底记录,内容充实,结论明确的该项得20分。工程定位放线记录、隐蔽工程检查验收记录,地基验槽记录、地基验槽记录,桩基施工记录,大体积混凝土测温记录,预应力构件的锚具、夹具检验记录符合要求的该项得10分。有一项不符合要求的得0分。7施工图设计文件修改、变更、洽商、交底、图纸绘审记录抽查相关的施工图设计文件修改、变更、洽商、图纸、绘审、交底资料及设计变更是否在图纸上进行更改。5抽查到的修改、变更、洽商、图纸绘审、交底记录程序符合质量条例和设计条例要求,有施工图审查报告及设计变更是否在图纸上进行杠改的该项的5分。抽查到的内容有一项不符合要求的得0分。 8节能检查节能资料10缺一项得0分小计1

16、00工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑设备安装工程施工资料部分)施工单位: 工程名称: 表9序号检查项目检查内容与方法得分标准评分标准实际得分1主要设备、材料检查出厂质量证明文件和实验报告检查:1、建筑采暖、卫生与煤气工程主要设备、材料2、主要电气设备、材料3、主要电气设备、材料检测变更4、通风空调材料、设备检测记录表。15主要设备、材料均具有质量合格证明和检(试)验报告单,有明显的符合要求、结论,该项得15分。主要的检查项目中有一项五检(试)验报告单或结论不符合要求的口15分。2施工验收报告(记录)检查:1、上水管道水压试验记录2、热力管道水压试验报告3、散热器试压记录4、阀门抽样试

17、验记录5、下水渗水量试验记录6、室内管道通水、闭水试验记录7、排污水管道通球试验记录8、安全阀调整记录9、锅炉(设备)试验记录10电机试验记录11、电力电缆试验记录12、空调调试报告13、空调制冷管道试验记录14、电梯工程设备检查记录表20所列检查内容均符合要求的该项得20分。有一项不符合要求的该项得0分。3技术质量交底记录检查:1、施工图交底2、施工组织设计交底3、工程设计变更(洽商)交底4、分项工程工序操作要领交底5、特殊过程施工交底6、三新技术应用交底。15抽查到的交底记录内容完整、符合强制性标准,签字齐全的该项得5分。有一项不合格该项得0分。4检查:1、进场设备报验单2、工程材料报验单

18、15抽查到的记录内容完整、时间交圈、签字齐全的该项得15分。有一项不合格该项得0分。工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑设备安装工程施工资料部分)施工单位: 工程名称: 表10序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分5施工记录抽查:1、技术复核记录2、施工日志3、工序交接检记录4、焊口、焊缝质量检查记录5、管道及设备吹洗、脱脂记录6、卫生器具盛水记录表7、管道隐蔽工程验收记录8、电器照明试运转记录9、电器照明器具通电安全检查记录10、暗配管及电缆埋设隐蔽验收记录11、(设备)绝缘电阻测试记录12、电气绝缘电阻测试记录13、电气接地装置隐检与平面示意图14、电气接地电阻测试记录1

19、5、重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录16、电梯电气绝缘电阻测试记录17、电梯电气接地装置隐检与平面示意图18、电梯电气接地电阻测试记录19、电梯空、满、超载运行记录表20、电梯负合运行试验曲线图表21、电梯机房、井道测量检查记录22、电梯导轨安装测量检查记录23、电梯门厅安装测量检查记录24、电梯轿箱平层准确度测量记录表25、电梯安全保护装置试验检查记录26、电梯噪声测试记录27、电梯加速、减速度和垂直、水平震动加速试验记录25抽查到的项目均有记录,内容充实,结论明确的该项德25分。技术复核记录,隐蔽工程检查验收记录符合要求,其它项均符合要求的该项得13分。有一项不符合要求的得0分。6施工

20、图设计文件修改、变更、洽商、交底、图纸会审记录抽查相关的施工图设计文件修改、变更、洽商、图纸会审、交底资料、施工图审查报告及设计变更是否在图纸上进行杠改。 10抽查到的修改、变更、洽商、图纸会审、交底记录程序符合质量条例和设计条例要求,有施工图审查报告的及设计变更是否在图纸上进行杠改,该项得10分。抽查到的内容有一项不符合要求的得0分。小记100工程建设强制性标准执行情况评分表(施工检试部分)施工单位: 工程名称: 表11序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分一混凝土1混凝土配合比,原材料称量、拌制工艺控制观察、检查现场混凝土配合比单实际应用情况,计量器具设备位置的合理性,运用灵活

21、、准确性以及混凝土的投料顺序、搅拌时间控制情况,检查预拌混凝土的坍落度。20现场悬挂了混凝土配合比的标识并有效实施,计量器具设备位置便于称量、运行灵活准确,现场拌制的混凝土投料顺序、搅拌时间准确控制,预拌混凝土的坍落度符合要求的该项得20分。现场悬挂配合比标识,计量器具设备基本合理,称重频率基本能满足要求,混凝土的投料顺序、搅拌时间基本准确的,预拌混凝土的坍落度符合要求的该项得10分,混凝土的投料顺序、搅拌时间,预拌混凝土的坍落度不符合要求的该项得0分。2混凝土试块的留置及养护询问检查混凝土试块取样部位、频率、留置数量,观察检查混凝土试块的养护环境(标养、自然养)、试块的标识,包括用于控制拆模

22、的同条件混凝土试块情况。20所列检查内容均符合要求的该项得20分,试块取样部位、频率、数量、标识符合要求、养护环境搅拌符合要求且留置了相应数量的控制拆模时间的混凝土试块的该项得10分,所检查内容多数不符合要求的该项得0分。二砂浆1砂浆的配合比、拌制控制及使用情况观察检查现场砂浆配合比实际应用情况,计量器具的设置的合理性,运行灵活、准确性以及砂浆投料顺序、搅拌时间控制情况,抽查预拌砂浆稠度。20现场悬挂了砂浆配合比的标识牌并有效实施、计量器具设置位置、运行灵活准确,现场拌制的砂浆投料顺序、搅拌时间准确控制,预拌砂浆的稠度符合要求的该项得20分。现场悬挂配合比标识的,计量器具设置基本合理,称量频率

23、基本能满足要求,砂浆的投料顺序基本正确的,预拌砂浆的稠度符合要求的该项得10分,拌制的砂浆投料顺序、搅拌时间,预拌砂浆的稠度不符合要求的该项得0分。2承重砌体砂浆试块数量及成型、养护询问承重砌体砂浆取样部位、频率、留置数量、观察检查砂浆的养护环境(标养、自然养)、试块的标识情况。20所列检查内容均符合要求得20分。试块取样部位、频率、数量、养护环境、标识基本符合要求得10分,试块数量、标识、养护环境不符合要求的得0分。三检试验设备1检试验设备的校验检查校试验设备(台秤、压力表、天平、水平仪、经纬仪、钢尺、混凝土、砂浆试块钢模、塌落筒)的台帐及检试验设备的校验合格证(检定证书),标识情况。20所

24、列项目内容均符合要求得20分。使用设备均位校验合格品,实物与台帐基本符合该项得10分。反之得0分。小记100建设工程建筑材料管用行为情况检查表施工单位: 工程名称: 表12序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分1原材料、成品、半成品、构配件查出厂质量证明文件和试验报告检查:1、结构用水泥2、钢材(筋)3、外加剂4、混凝土(钢)构件5、预拌混凝土6、防水材料7、焊条8、砂9、石10、集料等质量合格证明和试验(检验)报告单。15结构用各种原材料、成品、半成品、构配件均具有质量合格证明和检(试)验报告单,有明显的符合要求、结论,该项得15分;重要的检查项目中有一项无检(试)验报告单或结论

25、不符合要求的扣15分。2材料标示和检验状态检查:1、原材料、成品、半成品、构配件分类堆放并悬挂标示牌;2、标识牌注明:材料规格、产地、进场日期、使用部位、检测结果。15原材料、成品、半成品、构配件未分类堆放的扣15分;未悬挂标示牌的扣15分;标示牌缺项扣10分.3材料保管检查:1、易燃、易爆物品要分类、分开存放,专人看管;2、易受潮、受损材料要有保护措施;3、小型机具、周转材料、高档材料要有领用手续;4、材料库房的分类管理。25易燃、易爆物品未分类、分开存放或未派专人看管的扣25分;易受潮、受损材料未有保护措施的扣25分;小型机具、周转材料、高档材料未有领用手续的扣15分。 4材料使用检查:材

26、料使用过程中有无浪费情况发生,如现场周边有无散落水泥,施工楼层中有无落地灰,待浇筑的模板内有无鉄钉、扣件等其他材料。25检查过程中无浪费情况发生得25分;有一项浪费情况发生,得0分。5台账建立检查:材料主管及材料保管员的账目记录,包括材料分类收入总账目、出库、入库、领料、收料、登记记录及流水记录和材料计划单汇总。20检查中少一项得0分;记录少一项扣5分。6合 计100建设工程机械管用行为情况检查评分表施工单位: 工程名称: 表13序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分1设备编号、技术状况、安全装置:检查: 设备有无编号,技术状况如何,是否带病作业,是否安装安全装置,安全装置是否灵敏

27、可靠。20设备编号清晰,技术状况良好,安全装置齐全且灵敏可靠,得分20分。编号不清晰扣10分,其他一项不合格扣20分。2设备标识:检查:设备是否有分公司设备编号标识,是否有安全操作规程牌,维修或停用时是否悬挂设备状态标识牌。10缺任何一项扣10分3操作人员基本素质:“四懂”(懂原理、构造、性能、用途)“三会”(会操作、保养、排除故障)检查:现场提问设备原理、构造、性能、用途,让操作人员当场演示。20“四懂”缺一项扣10分,“三会”缺一项扣20分4设备使用保养:清理、冲洗、润滑、紧固检查:设备是否清理干净,旋转部位是否上油润滑,外露连接件是否牢固。40设备未清理或冲洗得分扣40分,未润滑或紧固每

28、项扣20分。5设备防护:检查:现场是否为设备和操作人员搭设防护棚或防雨棚,设备与电源连接的导线是否有保护措施,夜间作业设备处是否有足够的照明。10每缺一项扣10分合计100经营项目综合考核评分表施工单位:工程名称: 表14序号检查项目检查内容与方法得分标准评分标准实际得分1项目部经营成本盈亏分析报告项目部每月人工、材料、机械及其他费用预算与实际成本分析盈亏情况,及时监督项目部的成本控制。20工地实际发生成本在施工预算之内得20分,超出预算的根据实际情况打分,每超1%扣一分,超10%得0分,项目部制定专项成本控制方案,实施并取得效益得满分2月进度报审项目部每月实际施工进度报审与审核及工程款支付情

29、况10每月20日之前将本月施工进度报于建设单位审定并支付工程款得10分,如因未及时上报造成本月工程款未及时支付的扣5-8分3现场签证工程中变更、现场签证办理及建设单位盖章确认15现场实际发生变更、签证及时办理确认得15分,未及时办理确认的根据实际情况打分,因项目部原因未及时办理的扣3-10分4月进度计划安排根据现场实际施工情况及时与项目经理协商安排下月工程进度计划10每月25之前将下月进度计划报于经营科得10分,未及时上报的扣3-5分5分包合同分包队伍进场前必须及时鉴定分包合同,上报经营科备案15要求具备施工劳务资质的施工队伍施工并签订劳务合同得15分,未具备上述条件的扣5分,其他原因无分包合

30、同或迟迟未签订合同的扣2-3分6分包结算每月根据分包队伍的施工量项目部必须在每月25日之前及时开出任务单予以结算,15每月25日前及时准确的开出任务单给予结算的得15分,迟迟不开未能结算的扣3-8分并不予结算 7零工管理现场零工不属于分包合同范围内的以计时工用工单予以结算,项目经理审核后签字挂账,核算员建立台账,进入成本核算15现场零工与实际有明显出入的,项目部重新审核,扣10-15分,控制在施工合同内,节约成本的得满分8合 计100施工现场劳务管理检查评分表施工单位: 项目名称: 表15序号检查项目检查内容标准得分评分标准实际得分1劳务管理行为情况1.劳务管理制度建立情况;2.劳务人员实名制

31、花名册(后附劳务人员有效证件复印件)建立情况;3.农民工投诉箱及农民工投诉事件处理流程设置;201.未建立劳务管理制度,扣5分;2.无劳务人员实名制花名册,扣5分;3.无农民工投诉箱,扣5分;4.未设置农民工投诉事件处理流程,扣5分.2劳务分包企业资质管理审核1.劳务分包企业有无资质;2.劳务分包企业资质是否齐全.201.劳务分包企业无资质,扣20分;2.劳务分包企业资质不齐全的,扣10分.3劳务分包合同管理情况1.劳务分包企业是否与公司签订劳务分包合同;2.劳务分包合同是否经过公司评审.201.未签订劳务分包合同的,扣20分;2.劳务分包合同未经过公司评审,扣10分.4劳务人员劳动合同签订、

32、持证上岗、安全教育培训情况1.劳务人员劳动合同签订;2.是否建立劳动合同台账;3.劳务人员技能上岗证持证率;4.项目部是否对农民工进行安全生产教育培训;5.是否向农民工发放劳动保护用品.101.劳务人员未劳签订动合同的,扣5分;2.未建立劳动合同台账,扣5分;3.劳务人员无技能上岗证,扣5分;4.项目部未对农民工进行安全生产教育培训,扣10分;5.未向农民工发放劳动保护用品,扣5分.5劳务人员工资发放管理情况1.农民工工资发放登记台帐建立情况.2.有无拖欠和克扣农民工工资情况;201.未建立农民工工资发放台帐,扣10分;2.拖欠和克扣农民工工资,扣10分.6农民工投诉事件处置情况1.农民工上访等突发事件应急预案措施;2.有无农民工投诉事件发生.101.未建立农民工上访等突发事件应急预案,扣5分;2.发生农民工投诉事件的,扣10分.7合计100

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 单元课程

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁