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题目:产品合格证(装箱单)管理制度编码:SMP-QA-023-A |日期:生效日期:分发部门:公司各部门变更记载:修改号:编码:SMP-QA-023-A |日期:生效日期:分发部门:公司各部门变更记载:修改号:起草: 颁发部门:质控部变更原因及目的:日期:日期:批准日期:执行日期:目的:为加强合格证(装箱单)管理,防止过失和流失。范围:本规程适用于所有产品的合格证(装箱单)。职责:质控部QA人员、包装操作人员对本规程实施负责。1 .空白装箱单(合格证)按标签管理方法进行管理,仓库设专柜存放,专人保 管,记数发放。2 .领料人员根据生产指令领取空白装箱单(合格证),由印字人员统一填写品名、 批号、规格、计数发放装箱单给包装班长审核。3 .在装箱单(合格证)上填写相应的内容再由QA人员审核签名后,放入检查 合格的包装箱内,每箱一张。4 . QA人员应核对包装件数与装箱单发放数量是否一致;如有过失必须查明原 因后方可入库。5 .剩余的已印品名、批号的装箱单(合格证)统一收回,由QA人员与包装班 长共同销毁。附表:装箱单(合格证)发放、领取记录装箱单(合格证)发放、领取记录日期产品名称规格产品批号批量 (支)发放数 (张)成品数 (件)发放人领用人销毁数销毁人备注