股份有限公司2022年度财务预算报告模板 (1).docx

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1、股份2022年度财务预算报告模板一、预算编制说明预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计准那么;编制范围包括公司 合并报表范围内的母公司、子公司,根据公司战略开展目标,综合宏观环境、行 业开展趋势、市场状况的基础上,结合公司2022年度的市场营销计划、生产管 理计划、研发计划、投资计划等进行测算并编制。二、预算编制基本假设1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无重大变 化.2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重 大变化;4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;5、

2、公司正常运行,投资计划能够顺利执行;6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。三、预算目标2022年公司预算的目标为:营业收入513.86亿元,同比增长238.55%。四、确保预算完成的主要措施,加大新产品研发和营销力度,积极拓展细分领域市场,优化产业布局,加快并 购步伐,不断扩大市场占有率;1 .持续推动生产智能化建设,提高生产效率并降低制造本钱;.强化财务管理,落实全面预算管理,严格控制非经营性费用的发生;2 .加强人才引进和培养力度,健全考核激励机制,提升员工的积极性和协调性, 激发企业活力。五、风险提示本预算报告为公司2022年度经营计划的内部管理指标,仅为公司生产经营计划, 不代表公司对2022年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能 否实现取决于经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多因素,具有一定的不确 定性,提请投资者特别注意。股份董事会2022年3月30日

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