常州年产xx吨瓜子加工项目财务分析报告.docx

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1、泓域咨询/年产xx吨瓜子加工项目财务分析报告一、项目发展背景瓜子是指被子类植物的种子,其中的子叶部分含有较为丰富的营养,可以用于食用、加工为食用油或是作为种子。瓜子主要包括葵花籽,白瓜子和甜瓜子。白瓜子中主要是南瓜子、瓢瓜子,甜瓜子中主要产品是西瓜子。吃瓜子,一直以来都是闲暇时刻主流的消遣方式之一。近两年,随着市场环境不断发生变化,瓜子品类在口味、工艺、包装、渠道以及与消费者的情感连接方面,也都有了新变化。白瓜子是南瓜的籽实,我国大部分地区均有种植,以东北地区的白瓜子大且饱满*为著名。据现代营养医学研究分析,蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、胡萝卜素、视黄醇当量、硫胺素、核黄素、烟酸、维生素

2、E、钾、钠、硒、铜、锌、锰、铁、镁、钙等成分。瓜子是指被子类植物的种子,其中的子叶部分含有较为丰富的营养,可以用于食用、加工为食用油或是作为种子。瓜子主要包括葵花籽,白瓜子和甜瓜子。白瓜子中主要是南瓜子、瓢瓜子,甜瓜子中主要产品是西瓜子。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1999.63(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金297.61万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2297.24万元,其中:固定资产投资1999.63万元,占项目总投资的87.04%;流动资金297.61万元,占项目总投资的12.96%。2、固定资产投资及其

3、构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资569.90万元,占项目总投资的24.81%;设备购置费808.57万元,占项目总投资的35.20%;其它投资621.16万元,占项目总投资的27.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1999.63+297.61=2297.24(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷55.00%,计划收入1309.55万元,总成本1158.68万元,利润总额-2712.41万元,净利润-2034.31万元,增值税41.51万元,税金及附加33.82万元,所得税-678.

4、10万元;第二年负荷80.00%,计划收入1904.80万元,总成本1533.74万元,利润总额-3505.07万元,净利润-2628.80万元,增值税60.38万元,税金及附加36.09万元,所得税-876.27万元;第三年生产负荷100%,计划收入2381.00万元,总成本1833.79万元,利润总额547.21万元,净利润410.41万元,增值税75.48万元,税金及附加37.90万元,所得税136.80万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入2381.00万元。(二)达产年增

5、值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=75.48万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用1833.79万元,其中:可变成本1500.25万元,固定成本333.54万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加37.90万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=547.21(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=547.2125.00%=136.80(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业

6、收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=547.21(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=547.2125.00%=136.80(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额547.21万元,缴纳企业所得税136.80万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=547.21-136.80=410.41(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=23.82%。(2)达产年投资利税率=28.76%。(3)达产年投资回报率=17.87%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入2381.00万

7、元,总成本费用1833.79万元,税金及附加37.90万元,利润总额547.21万元,企业所得税136.80万元,税后净利润410.41万元,年纳税总额250.18万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=7.10年。本期工程项目全部投资回收期7.10年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率23.82%,投资利税率28.76%,全部投资回报率17.87%,全部投资回收期7.10年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。项目建设工程中不可预见的因

8、素很多,工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现;因此,在工程实施进程中,要加强施工管理,实行工程监理制、招投标制等一系列措施,认真落实建设资金计划,确保项目建设目标的顺利实现。七、市场预测分析白瓜子是南瓜的籽实,我国大部分地区均有种植,以东北地区的白瓜子大且饱满*为著名。据现代营养医学研究分析,蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、胡萝卜素、视黄醇当量、硫胺素、核黄素、烟酸、维生素E、钾、钠、硒、铜、锌、锰、铁、镁、钙等成分。南瓜子还含有丰富的氨基酸、不饱和脂肪酸、维生素及胡萝卜素等营养成分。经常吃南瓜子不但可以预防肾结石的发生,还可促进已有结石的排出。更重要的是,南瓜子中的活

9、性成分和丰富的锌元素,对前列腺有保健作用。每天坚持吃一把南瓜子,可防治前列腺肥大。南瓜子含有丰富的磷,磷对男性前列腺也有好处,一些前列腺疾病就是因为缺磷造成的。南瓜子以口感好,营养价值高为人们所喜爱。纵观世界白瓜子加工业的发展历程,结合我国白瓜子加工业发展所走过的道路,可以看出,该行业要发展,实现贸工农一体化是首要问题,提高种植、加工技术水平是关键。我国的白瓜子产业已经逐渐由原来单一的加工部门向综合性的生产经营系统转变。该产业的发展,是解决“三农”问题的有效途径,具有良好的经济和社会效益。黑龙江省处我国东北部边境地区,生态环境良好,人均耕地、草原占有量和农产品产量均居全国前列,具有开发白瓜子产

10、业得天独厚的自然资源优势。但是由于目前省内的白瓜子产业大多仍处于分散种植、无序加工的状态,品种差,加工技术落后,所以多为初级产品,质量和档次上不去,资源优势并未得到有效利用,直接导致了种植户效益较差、农民收入较低的结果。产业结构的调整,如果没有加工业的引入和发展,就上升不到战略性调整的高度。因此,以白瓜子加工为龙头,采用产业化的经营模式,通过“公司+农户”、“订单”种植的方式,与农户建立稳定的产销关系,可以带动千家万户按照市场需求进行专业化、集约化和规模化生产,避免分散农户自发调整结构所带来的盲目性和趋同性,形成“政府调控市场、市场引导企业、企业带动农户”的结构调整新机制,全面推进现阶段我国特

11、色经济作物种植业的技术创新、组织创新和制度创新。加工业是推进白瓜子产业化的主体产业,加工业的发展又必然对种植业的结构和产品质量提出新的要求。要加强加工业与种植业的密切结合,促进种植业产业化发展,促进种植业实现基地化、良种化、区域化;要扩大对农产品的加工深度和广度,提高农产品的附加值,带动农业和农村经济的发展,提高农民收入。瓜子是指被子类植物的种子,其中的子叶部分含有较为丰富的营养,可以用于食用、加工为食用油或是作为种子。瓜子主要包括葵花籽,白瓜子和甜瓜子。白瓜子中主要是南瓜子、瓢瓜子,甜瓜子中主要产品是西瓜子。瓜子行业上游主要是农药、化肥、农业机械以及种子育种行业,行业下游主要是食用油以及食品

12、加工制造行业。目前世界上的瓜籽主要包括葵瓜子、甜瓜子和白瓜子。葵瓜子是全球主要的种植品种,用于榨油和食品领域;白瓜籽即籽用南瓜的种子,果肉营养丰富,既可当蔬菜食用,又可做牲畜饲料,是无毒副作用的驱虫剂,也是榨油和制作各种名贵糕点的原料。近年来全球葵瓜籽生产保持稳定,2018年全球葵瓜籽产量5147万吨,种植面积2687.5万公顷。 2018年,中国瓜子行业产量450.65万吨,其中,葵花籽产量约325万吨,白瓜子产量约71.15万吨,甜瓜子产量约54.5万吨。2018年我国瓜子行业消费量约404.68万吨,其中,葵花籽消费量292.55万吨,白瓜子消费量59.71万吨,甜瓜子消费量约52.42

13、万吨。瓜子全产品在消费者领域获得了可观的认可。我国瓜子行业随着消费者要求的提升,瓜子行业的消费市场已经从原有的传统瓜子产品销售逐步发展到了瓜子衍生品产品销售。包括瓜子仁、焦糖瓜子等均成为当下的消费热点。口味创新是瓜子品类的主要创新方式,风味化、跨品类、突破传统印象,是目前的创新着力点。2015年以前,消费者过年过节购买的瓜子大多是五香味、奶油味、原味,代表品牌是金鸽、洽洽。2015年以后,焦糖瓜子红遍全国,零食店柜台上、街边小摊上、同事办公桌上、休闲零食袋里,到处都有它的身影。除了在线下备受欢迎,焦糖瓜子在线上销售更加火爆,网友们争相推荐,将其奉为“新一代国民零食”,更是引发相关行业的配料公司

14、业绩翻番增长。截至目前,瓜子口味非常多元化,不仅有传统五香、水果、奶、茶等口味,也有一些企业在推广咖啡味、椒盐味,但是没有成为主流。此外,麻、辣口味瓜子销量喜人。这是由于生活节奏加快,年轻人不规律作息和焦虑等负面情感,都会加速他们味觉感官退化,而重口味瓜子因吃起来爽快,可起到排解压力的效果。未来,瓜子口味将针对不同的消费群体,产生定制化效果,如爱喝茶的中老年消费者喜欢吃原味瓜子,而习惯刷抖音、看爱奇艺视频的年轻消费者则会青睐奇特口味的瓜子。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入462.82617.09573.01550.972203.892主营业务收

15、入393.17524.23486.79468.061872.262.1瓜子加工(A)129.75173.00160.64154.46617.852.2瓜子加工(B)90.43120.57111.96107.65430.622.3瓜子加工(C)66.8489.1282.7579.57318.282.4瓜子加工(D)47.1862.9158.4156.17224.672.5瓜子加工(E)31.4541.9438.9437.45149.782.6瓜子加工(F)19.6626.2124.3423.4093.612.7瓜子加工(.)7.8610.489.749.3637.453其他业务收入69.6492

16、.8686.2282.91331.63上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2203.89完成主营业务收入万元1872.26主营业务收入占比84.95%营业收入增长率(同比)33.09%营业收入增长量(同比)万元548.00利润总额万元523.05利润总额增长率24.20%利润总额增长量万元101.93净利润万元392.29净利润增长率20.96%净利润增长量万元67.97投资利润率26.20%投资回报率19.65%财务内部收益率20.42%企业总资产万元4979.07流动资产总额占比万元39.37%流动资产总额万元1960.18资产负债率29.74%主要经济指标一览表序号项目单位指标

17、备注1占地面积平方米7210.2710.81亩1.1容积率1.081.2建筑系数59.12%1.3投资强度万元/亩184.981.4基底面积平方米4262.711.5总建筑面积平方米7787.091.6绿化面积平方米620.20绿化率7.96%2总投资万元2297.242.1固定资产投资万元1999.632.1.1土建工程投资万元569.902.1.1.1土建工程投资占比万元24.81%2.1.2设备投资万元808.572.1.2.1设备投资占比35.20%2.1.3其它投资万元621.162.1.3.1其它投资占比27.04%2.1.4固定资产投资占比87.04%2.2流动资金万元297.6

18、12.2.1流动资金占比12.96%3收入万元2381.004总成本万元1833.795利润总额万元547.216净利润万元410.417所得税万元1.088增值税万元75.489税金及附加万元37.9010纳税总额万元250.1811利税总额万元660.5912投资利润率23.82%13投资利税率28.76%14投资回报率17.87%15回收期年7.1016设备数量台(套)6517年用电量千瓦时903732.1618年用水量立方米1367.5719总能耗吨标准煤111.1920节能率22.35%21节能量吨标准煤45.4222员工数量人46区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元137

19、869.80同期产值万元124825.53同比增长10.45%从业企业数量家818规上企业家45从业人数人40900前十位企业产值万元58912.07去年同期52093.09万元。1、xxx投资公司(AAA)万元14433.462、xxx(集团)有限公司万元12960.663、xxx公司万元7658.574、xxx公司万元6480.335、xxx有限公司万元4123.846、xxx有限责任公司万元3829.287、xxx公司万元294.568、xxx公司万元2415.399、xxx有限公司万元2297.5710、xxx有限责任公司万元1767.36区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工

20、业增加值万元22471.151.1同期增加值万元19181.521.2增长率17.15%2行业净利润万元11827.712.12016年净利润万元10560.462.2增长率12.00%3行业纳税总额万元38452.273.12016纳税总额万元32102.413.2增长率19.78%42017完成投资万元34531.424.12016行业投资万元17.75%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值160417.64182292.77207150.882利润总额44298.8250339.5757204.063净利润22248.8825282.8228730

21、.484纳税总额10420.2311841.1713455.875工业增加值53026.4460257.3268474.236产业贡献率13.00%17.00%18.76%7企业数量98211981533土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3013.743013.745274.965274.96424.651.1主要生产车间1808.241808.243164.983164.98263.281.2辅助生产车间964.40964.401687.991687.99135.891.3其他生产车间241.10241.10305.95305

22、.9525.482仓储工程639.41639.411632.881632.8895.602.1成品贮存159.85159.85408.22408.2223.902.2原料仓储332.49332.49849.10849.1049.712.3辅助材料仓库147.06147.06375.56375.5621.993供配电工程34.1034.1034.1034.102.253.1供配电室34.1034.1034.1034.102.254给排水工程39.2239.2239.2239.222.014.1给排水39.2239.2239.2239.222.015服务性工程404.96404.96404.964

23、04.9623.715.1办公用房213.04213.04213.04213.0412.555.2生活服务191.92191.92191.92191.9213.866消防及环保工程114.24114.24114.24114.247.526.1消防环保工程114.24114.24114.24114.247.527项目总图工程17.0517.0517.0517.051.747.1场地及道路硬化1087.71242.96242.967.2场区围墙242.961087.711087.717.3安全保卫室17.0517.0517.0517.058绿化工程354.9012.42合计4262.717787.

24、097787.09569.90节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤111.191.1年用电量千瓦时903732.161.2年用电量吨标准煤111.071.3年用水量立方米1367.571.4年用水量吨标准煤0.122年节能量吨标准煤45.423节能率22.35%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1996.211.1完成比例86.90%2完成固定资产投资万元1209.012.1完成比例60.57%3完成流动资金投资万元787.203.1完成比例39.43%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人311.2人均年工资万元5.771.3年工资

25、额万元169.652工程技术人员工资2.1平均人数人72.2人均年工资万元6.082.3年工资额万元38.893企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.783.3年工资额万元12.634品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元23.115其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元4.685.3年工资额万元15.316职工工资总额万元259.59固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元569.90808.57184.981999.631.1工程费用万元569.90808.5

26、71548.611.1.1建筑工程费用万元569.90569.9024.81%1.1.2设备购置及安装费万元808.57808.5735.20%1.2工程建设其他费用万元621.16621.1627.04%1.2.1无形资产万元321.01321.011.3预备费万元300.15300.151.3.1基本预备费万元139.41139.411.3.2涨价预备费万元160.74160.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元1999.631999.63流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1548.61786.861201.391548.611548

27、.611548.611.1应收账款万元464.58255.52371.67464.58464.58464.581.2存货万元696.87383.28557.50696.87696.87696.871.2.1原辅材料万元209.06114.98167.25209.06209.06209.061.2.2燃料动力万元10.455.758.3610.4510.4510.451.2.3在产品万元320.56176.31256.45320.56320.56320.561.2.4产成品万元156.8086.24125.44156.80156.80156.801.3现金万元387.15212.93309.72

28、387.15387.15387.152流动负债万元1251.00688.051000.801251.001251.001251.002.1应付账款万元1251.00688.051000.801251.001251.001251.003流动资金万元297.61163.69238.09297.61297.61297.614铺底流动资金万元99.2054.5679.3699.2099.2099.20总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2297.24114.88%114.88%100.00%2项目建设投资万元1999.63100.00%100.00%

29、87.04%2.1工程费用万元1378.4768.94%68.94%60.01%2.1.1建筑工程费万元569.9028.50%28.50%24.81%2.1.2设备购置及安装费万元808.5740.44%40.44%35.20%2.2工程建设其他费用万元321.0116.05%16.05%13.97%2.2.1无形资产万元321.0116.05%16.05%13.97%2.3预备费万元300.1515.01%15.01%13.07%2.3.1基本预备费万元139.416.97%6.97%6.07%2.3.2涨价预备费万元160.748.04%8.04%7.00%3建设期利息万元4固定资产投资

30、现值万元1999.63100.00%100.00%87.04%5建设期间费用万元6流动资金万元297.6114.88%14.88%12.96%7铺底流动资金万元99.204.96%4.96%4.32%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1309.551904.802381.002381.002381.001.1万元1309.551904.802381.002381.002381.002现价增加值万元419.06609.54761.92761.92761.923增值税万元41.5160.3875.4875.4875.483.1销项税额万元380

31、.96380.96380.96380.96380.963.2进项税额万元168.01244.38305.48305.48305.484城市维护建设税万元2.914.235.285.285.285教育费附加万元1.251.812.262.262.266地方教育费附加万元0.831.211.511.511.519土地使用税万元28.8428.8428.8428.8428.8410税金及附加万元33.8236.0937.9037.9037.90折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值569.90569.90当期折旧额455.9222.8022.8022.80

32、22.8022.80净值113.98547.10524.31501.51478.72455.922机器设备原值808.57808.57当期折旧额646.8643.1243.1243.1243.1243.12净值765.45722.32679.20636.08592.953建筑物及设备原值1378.47当期折旧额1102.7865.9265.9265.9265.9265.92建筑物及设备净值275.691312.551246.631180.711114.791048.874无形资产原值321.01321.01当期摊销额321.018.038.038.038.038.03净值312.98304.9

33、6296.93288.91280.885合计:折旧及摊销1423.7973.9573.9573.9573.9573.95总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元1140.81627.45912.651140.811140.811140.812外购燃料动力费万元76.7542.2161.4076.7576.7576.753工资及福利费万元259.59259.59259.59259.59259.59259.594修理费万元7.914.356.337.917.917.915其它成本费用万元274.78151.13219.82274.78274.782

34、74.785.1其他制造费用万元121.3166.7297.05121.31121.31121.315.2其他管理费用万元54.8730.1843.9054.8754.8754.875.3其他销售费用万元151.8783.53121.50151.87151.87151.876经营成本万元1759.84967.911407.871759.841759.841759.847折旧费万元65.9265.9265.9265.9265.9265.928摊销费万元8.038.038.038.038.038.039利息支出万元-10总成本费用万元1833.791158.681533.741833.791833

35、.791833.7910.1可变成本万元1500.25825.141200.201500.251500.251500.2510.2固定成本万元333.54333.54333.54333.54333.54333.5411盈亏平衡点58.58%58.58%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2381.001309.551904.802381.002381.002381.002税金及附加万元37.9033.8236.0937.9037.9037.903总成本费用万元1833.791158.681533.741833.791833.791833.795增值税

36、万元75.4841.5160.3875.4875.4875.486利润总额万元547.21-2712.41-3505.07547.21547.21547.218应纳税所得额万元547.21-2712.41-3505.07547.21547.21547.219企业所得税万元136.80-678.10-876.27136.80136.80136.8010税后净利润万元410.41-2034.31-2628.80410.41410.41410.4111可供分配的利润万元410.41-2034.31-2628.80410.41410.41410.4112法定盈余公积金万元41.04-203.43-26

37、2.8841.0441.0441.0413可供投资者分配利润万元369.37-1830.88-2365.92369.37369.37369.3714应付普通股股利万元369.37-1830.88-2365.92369.37369.37369.3715各投资方利润分配万元369.37-1830.88-2365.92369.37369.37369.3715.1项目承办方股利分配万元369.37-1830.88-2365.92369.37369.37369.3716息税前利润万元547.21-2712.41-3505.07547.21547.21547.2117息税折旧摊销前利润万元621.16-2638.46-3431.12621.16621.16621.1618销售净利润率%17.24%-155.34%-138.01%17.24%17.24%17.24%19全部投资利润率%23.82%-118.07%-152.58%23.82%23.82%23.82%20全部投资利税率%28.76%28.76%28.76%28.76%21全部投资回报率%17.87%-88.55%-114.43%

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