南京再生铝生产加工项目立项申请报告.docx

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1、泓域咨询/南京再生铝生产加工项目立项申请报告南京再生铝生产加工项目立项申请报告一、项目概论(一)项目名称南京再生铝生产加工项目我国铝土矿保有量仅占世界的2.8%1,而当前我国每年的电解铝产量和消费量均超过全球总量的50%。2016年我国铝土矿产量为6500万吨,进口量约为5200万吨,对外依赖度达到44.44%,铝矿供给矛盾突出。铝矿资源对外依赖度过高给我国经济平稳发展带来风险。2016年1月,马来西亚实施一项禁令,禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可,类似不确定事件的发生将对我国铝工业的发展带来不利影响。在工业用的结构金属中,铝的可回收性是最高的,再生效率也是最大的。由于铝的抗腐蚀性能

2、高,除了某些铝制化工容器与装置外,铝产品在其使用期间基本不被腐蚀,几乎可以得到全部回收。且再生铝的实际生产能耗不超过电解铝能耗的5%。所以回收与再生废铝是一项效益巨大的节能工程。从2013年美国地质调查局发布数据显示,美国2012年再生铝量340万吨,其中53%来自生产过程产生的废弃边角料,47%来自含铝的废弃品;再生铝制品占整个铝消费市场总量的35%。(二)项目建设单位xxx(集团)有限公司(三)法定代表人赵xx(四)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,

3、全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在

4、市场竞争中赢得主动权。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11935.82万元,同比增长8.89%(974.26万元)。其中,主营业业务再生铝生产及销售收入为10812.63万元,占营业总收入的90.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2881.57万元,较去年同期相比增长530.10万元,增长率22.54%;实现净利润2161.18万元,较去年同期相比增长305.96万元,增长率16.49%。(五)项目选址xxx工业新城(六)项目用地规模项目总用地面积38519.25平方米(折合约57.75亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.01%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖

5、率7.89%,固定资产投资强度180.95万元/亩。项目净用地面积38519.25平方米,建筑物基底占地面积29278.48平方米,总建筑面积62401.19平方米,其中:规划建设主体工程42856.84平方米,项目规划绿化面积4924.05平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费4683.34万元。(九)节能分析1、项目年用电量1278178.49千瓦时,折合157.09吨标准煤。2、项目年总用水量13056.39立方米,折合1.12吨标准煤。3、“南京再生铝生产加工项目投资建设项目”,年用电量1278178.49千瓦时,年总用水量13056.39立方米,项目

6、年综合总耗能量(当量值)158.21吨标准煤/年。达产年综合节能量52.74吨标准煤/年,项目总节能率24.79%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资13307.37万元,其中:固定资产投资10449.86万元,占项目总投资的78.53%;流动资金2857.51万元,占项目总投资的21.47%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21082.00万元,总成本费用16759.68万元,税金及附加225.62万元,利润总额4322.32万元,利税总额5144.12万元,税后净利润3241.74万元,达产年纳税总额1902.38万元;达产年投资利润率32.48%

7、,投资利税率38.66%,投资回报率24.36%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位301个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率32.48%,投资利税率38.66%,全部投资回报率24.36%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增

8、效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者

9、和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始

10、终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。二、项目建设背景及必要性分析(一)项目建设背景我国铝土矿保有量仅占世界的2.8%1,而当前我国每年的电解铝产量和消费量均超过全球总量的50%。2016年我国铝土矿产量为6500万吨,进口量约为5200万吨,对外依赖度达到44.44%,铝矿供给矛盾突出。铝矿资源对外依赖度过高给我国经济平稳发展带来风险。2016年1月,马来西亚实施一项禁令,禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可,类似不确定事件的发生将对我国铝工业的发展带来不利影响。自然资源是有限的,但许多资源都是可以回收并循环使用的。经过多年的城市化、工业化建设和消费品生产的发展,城市中报废

11、的各种工业品、建筑物和消费品大量增加,自2003年以来,我国的铝消费量大幅增加,随着这些铝制品陆续进入报废期,将形成价值巨大的“城市矿产”。2010年,我国开始开展“城市矿产”示范基地,推动城市矿山的资源循环利用,截至目前已经建立了6批示范基地。“城市矿产”概念最早由日本提出,受到了全世界的欢迎,目前发达国家的再生铝产量占铝总产量的比例普遍已经超过50%。根据国际铝业协会(IAI)的一项针对全球铝土矿开采行业的调查,每开采1000吨铝土矿需要占用162平方米土地,相当于生产每吨原铝需要占用0.8平方米土地,因此发展再生铝行业,可以有效节约土地资源和保护植被。提取1吨氧化铝产生固态废弃物赤泥约1

12、吨,赤泥是一种碱性物质,若其渗入农田水系,会造成危害,同时存放赤泥需要筑坝围堵。另外提取氧化铝的过程中也要耗费大量水资源,产生碱性含油废水。原铝的生产过程能耗非常高,2015年我国电解铝综合交流电耗为13,599千瓦时/吨。按此测算,2015年我国电解铝产量3,187万吨,仅电解铝生产环节就消耗电能4,334亿千瓦时,占同期全国工业用电总量的10.6%4,电解铝行业是我国节能减排的重点行业。与生产等量的原铝相比,生产1吨再生铝相当于节约3.4吨标准煤,节水14立方米,减少固体废物排放20吨,仅此计算,“十二五”期间,我国再生铝产业与生产等量的原铝相比,累计节约能量8925万吨标准煤,节约用水3

13、.7亿立方米,减少固体废物排放5.25亿吨。原铝的生产涉及铝土矿的开采、长途运输等,氧化铝和电解铝生产能耗巨大,与原铝生产相比,再生铝生产固定资产投资较小、生产成本低,再生铝具有显著的经济性。随着我国社会废铝库存迅速增加和废旧资源回收体系的不断健全,废铝价格有望进一步下降,再生铝生产相对于原铝的成本优势将更加突出。在工业用的结构金属中,铝的可回收性是最高的,再生效率也是最大的。由于铝的抗腐蚀性能高,除了某些铝制化工容器与装置外,铝产品在其使用期间基本不被腐蚀,几乎可以得到全部回收。且再生铝的实际生产能耗不超过电解铝能耗的5%。所以回收与再生废铝是一项效益巨大的节能工程。从2013年美国地质调查

14、局发布数据显示,美国2012年再生铝量340万吨,其中53%来自生产过程产生的废弃边角料,47%来自含铝的废弃品;再生铝制品占整个铝消费市场总量的35%。我国是世界上最大的铝生产和消费国之一,但由于受到节能减排、资源紧缺等因素的制约,使得其发展也陷入瓶颈期。而再生铝由于其环保性也越来越受到人们的关注。中国再生铝产业起步较晚,70年代后期才初步形成雏形,但当时工业基础薄弱,再生铝发展规模不大。直到上世纪80年代,在铝需求旺盛拉动下,中国再生铝企业纷纷上马,数量众多的小型再生铝厂和家庭作坊式企业如雨后春笋飞速成长。90年代以来,外资进入中国再生铝行业,废杂铝进口数量和再生铝产品出口规模也逐年扩大,

15、中国再生铝产业开始加快了与国际再生铝产业接轨步伐。随着经济的快速发展和节约资源保护环境的迫切要求,我国再生铝产业近几年来发展迅速,再生铝产量已由2002年的130万吨增加到2010年的380万吨,平均年增长率为21.37%。与再生铝产量快速增加相匹配的废铝进口量由2002年的44.70万吨增加到2010年的285.35万吨,平均年增长率为59.82%。废铝进口量占当年再生铝产量的比重由2002年34.38%增加到2010年的75.09%。国内回收废铝由2002年的64万吨增长到2010年的106万吨(金属量),年平均增长7.29%。新一批再生铝企业普遍投资起点较高,企业规模较大,技术设备较先进

16、,从传统的家庭作坊式生产模式向规模化经营的企业模式转变。再生铝消耗能源低,汽车行业发展平稳,支撑再生铝需求,行业发展程度低,前景广阔。随着国家对于再生铝行业的扶持,其行业发展的优势也会更加明显的体现出来。而下游汽车业平稳的发展,对再生铝需求支撑也较明显,总体上来讲,再生铝行业发展的前景较乐观。(二)必要性分析2016年我国铝消费量3161.5万吨,过去十年CAGR达到13.8%,未来我国铝消费仍将保持稳定增长态势,2020年我国铝消费总量将达到4300万吨,CAGR达到8%。2016年,中国人均铝消费24.1千克,与发达国家仍有一定差距,根据安泰科预测,我国人均铝消费仍有上升空间,预计到202

17、0年,我国将进入铝消费的峰值,人均铝消费量将达到35公斤。再生铝消费方面,目前全球铝消费的30%以上来源于再生铝,欧美发达国家这一比例接近70%。我国虽然再生铝产量逐年提高,但由于原铝产量保持快速增长,再生铝消费占比较低,仅有20%左右。由于再生铝在生产过程中的能耗较低,加上国内废铝积蓄量逐渐加大,报废周期来临,预计未来我国再生铝消费占比将逐渐提高,“十三五”规划中要求到2020年我国再生铝消费占铝消费总量比例达到30%,预计再生铝消费量将超过1200万吨,CAGR为15%。再生铝铸造合金被广泛应用于汽车、摩托车和电动车、电子信息、机械制造、家用电器以及建筑五金等行业。其中汽车、摩托车和电动车

18、在整个下游消费中占比近75%,是再生铝铸造合金主要的消费领域。未来再生铝消费保持良好增长势头。根据数据,未来我国汽车产销量仍将保持稳定增长态势,2017年预计全年汽车销量将达到2940万辆,同比增长约5%,汽车产量的增长对再生铝消费形成稳定支撑。铝是一种可循环利用的资源,再生铝是经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属。目前再生铝占世界原铝年产量的1/3以上。我国是铝产量的大国,但是和其他的发达国家相比,行业结构不尽合理,产业规模发展落后,发展再生铝产业可以较好地化解我国铝行业的危机,符合我国可持续发展的要求。铝是地球上含量最丰富的元素之一,具有轻便性、高导电性、高导热性、可塑性(易拉伸、易延展)

19、、耐腐蚀性等优良特性,是世界上产量和用量仅次于钢铁的金属。工业应用中一般在纯铝中加入硅、铜等其他元素,制成铝合金以增加其物理性能。铝合金广泛应用于建筑、交通运输、包装容器、航天航空、机械电器、电子通讯等行业。铝的生产从原料来源不同,可以分为原铝和再生铝两大类。传统的原铝生产是以自然界的铝土矿为原料,首先将其通过化学方法提取为氧化铝,然后通过电解得到液态电解铝(铝水),铝水可以铸造成纯铝,或者加入少量的其他成分,如镁、铜、锰、硅等,成为铝合金,不同的合金具有不同的特性。再生铝是指至少经过一次熔铸或加工并经回收和处理所获得的金属铝。再生铝一般以铝合金的形式存在。由于铝金属的抗腐蚀性强,除某些铝制的

20、化工容器和装置外,铝在使用期间几乎不被腐蚀,损失极少,可以多次重复循环利用,因此,铝具有很强的可回收性。用回收的废铝生产铝合金比用原铝生产具有显著的经济优势。生产再生铝的原料主要是废铝,废铝有“新废铝”与“旧废铝”之分,“新废铝”是指铝材加工企业与铸件生产企业在制造产品过程中所产生的工艺废料以及因成分、性能不合格而报废的铝产品。“旧废铝”是指铝制品经过消费后,从社会上回收的废铝与废铝件。一般所说的“废铝”不包括被原生产企业内部消化的废铝,而是指旧废铝以及被卖给回收企业或者再生铝企业的新废铝。三、建设规划方案(一)产品规划项目主要产品为再生铝,根据市场情况,预计年产值21082.00万元。采取灵

21、活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。(二)用地规模该项目总征地面积38519.25平方米(折合约57.75亩),其中:净用地面

22、积38519.25平方米(红线范围折合约57.75亩)。项目规划总建筑面积62401.19平方米,其中:规划建设主体工程42856.84平方米,计容建筑面积62401.19平方米;预计建筑工程投资5476.85万元。南京,简称宁,古称金陵、建康,是江苏省会、副省级市、特大城市、南京都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽。截至2019年,全市下辖11个区,总面积6587平方千米,建成区面积971.62平方千米。2019年,常住人口850.0万人,城镇人口707.2万人,城镇化率83.2%。南京地处中国东部、长江下游、濒江近海,是中国东部战

23、区司令部驻地,地理坐标为北纬3114至3237,东经11822至11914,是长三角辐射带动中西部地区发展的国家重要门户城市,也是东部沿海经济带与长江经济带战略交汇的重要节点城市。南京属宁镇扬丘陵地区,以低山缓岗为主,属北亚热带湿润气候,水域面积达11%以上,是首批国家历史文化名城,中华文明的重要发祥地南京早在100-120万年前就有古人类活动,35-60万年前已有南京猿人在汤山生活。2019年,南京地区生产总值14030.15亿元,人均地区生产总值152886元。南京是国家重要的科教中心,自古以来就是一座崇文重教的城市,有天下文枢、东南第一学之称,古代中国一半以上的状元均出自南京江南贡院。截

24、至2018年,南京各类高等院校66所,其中111计划高校9所、学科25个,仅次于北京;211高校8所、双一流高校12所、两院院士81人。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.01%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度180.95万元/亩。项目预计总建筑面积62401.19平方米,其中:计容建筑面积62401.19平方米,计划建筑工程投资5476.85万元,占项目总投资的41.16%。(四)选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔

25、,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、风险防范措施投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的

26、发展,周边居民是投资项目的间接受益者。根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,

27、带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。五、投资方案分析(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10449.86(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2857.51万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13307.37万元,其中:固定资产投资10449.86万元,占项目总投资的78.53%;流动资金2857.51万元,占项目总投资的21.47%。2、

28、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5476.85万元,占项目总投资的41.16%;设备购置费4683.34万元,占项目总投资的35.19%;其它投资289.67万元,占项目总投资的2.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10449.86+2857.51=13307.37(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济收益分析(一)营业收入估算该“南京再生铝生产加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑再生铝行业设备相对价格变化,假设当年再生铝设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21082.00万元。(

29、二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=596.18万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用16759.68万元,其中:可变成本14472.65万元,固定成本2287.03万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4322.32(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4322.3225.00%=1080.58(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合

30、总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4322.32(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4322.3225.00%=1080.58(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4322.32万元,缴纳企业所得税1080.58万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4322.32-1080.58=3241.74(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=32.48%。(2)达产年投资利税率=38.66%。(3)达产年投资回报率=24.36%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入21082

31、.00万元,总成本费用16759.68万元,税金及附加225.62万元,利润总额4322.32万元,企业所得税1080.58万元,税后净利润3241.74万元,年纳税总额1902.38万元。七、项目结论1、我国高度重视中小企业发展,密集出台了一系列政策措施,取消和调整一批行政审批项目,实施“三证合一”登记制度,加大小微企业增值税、营业税,以及所得税优惠力度;金融管理部门引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度,实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率“三个不低于”目标;财政资金转变支持方式,开展小微企业创业创新基地城市示范。中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。“十三五”期

32、间仍然处于新常态阶段,经济增长速度难有明显回升,大中型企业规模化扩张的空间有限,将不得不进行发展方式的转变,其转变的一个道路是产品升级,向价值链高端提升,另一个途径是向上下游延伸,扩张其产品空间,这样,原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足,加大了中小企业的竞争压力。2、项目承办单位该项目建设条件成熟,通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析,投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益,不仅项目的盈利范围大,而且抗风险能力强,同时,对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施,在取得较高经济效益的同时,也保护了自然环境;目前,项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备,因此,项目

33、建设是完全可行的。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率32.48%,投资利税率38.66%,全部投资回报率24.36%,全部投资回收期5.61年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38519.2557.75亩1.1容积率1.621.2建筑系数76.01%1.3投资强度万元/亩180.951.4基底面积平方米29278.481.5总建筑面积平方米62401.191.6绿化面积平方米4924.05绿化率7.89%2总投资万元13307.372.1固定资产投资万元10449

34、.862.1.1土建工程投资万元5476.852.1.1.1土建工程投资占比万元41.16%2.1.2设备投资万元4683.342.1.2.1设备投资占比35.19%2.1.3其它投资万元289.672.1.3.1其它投资占比2.18%2.1.4固定资产投资占比78.53%2.2流动资金万元2857.512.2.1流动资金占比21.47%3收入万元21082.004总成本万元16759.685利润总额万元4322.326净利润万元3241.747所得税万元1.628增值税万元596.189税金及附加万元225.6210纳税总额万元1902.3811利税总额万元5144.1212投资利润率32.48%13投资利税率38.66%14投资回报率24.36%15回收期年5.6116设备数量台(套)14817年用电量千瓦时1278178.4918年用水量立方米13056.3919总能耗吨标准煤158.2120节能率24.79%21节能量吨标准煤52.7422员工数量人301

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