成都花生深加工投资项目财务分析报告.docx

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1、泓域咨询/花生深加工投资项目财务分析报告一、项目发展背景有数据表现,我国海内食用油自给率跟着外洋大批便宜大豆的猖狂涌入而比年上涨,今朝,国产食用油自给率仅占32.3%。这类环境危及到了我国食用油的供应平安,专家倡议大力成长花生、玉米财产,代替以入口大豆或转基因大豆为质料的油类。而花生又因亩产高、合适莳植的范围广、出油率高、不消粮田等上风成为将来我国夺回食用油供应的利器。除榨油,花生自己养分代价很高,可以或许衍生出丰硕的财产链。上周五在莒南召开的首届花临盆业岑岭集会就展示了花生豆腐、蛋白质面条、蛋白质肉和花生肽胶囊等食物。目前,我国花生油脂加工企业主要分布于山东、河南、河北、湖北、广东、广西。其

2、中山东和河南两省内的花生榨油产能占全国花生加工能力的70%以上。目前主要的花生油脂加工企业包括山东鲁花、青岛长生、青岛嘉里、中粮艾地盟、费县中植等。其中,鲁花、益海和中粮占全国花生压榨量的比重在50%左右,其他规模企业压榨量占30%40%,小作坊占10%20%,中小型压榨企业集中在山东和河南地区。中国是世界上最大的花生生产国,低廉的国内原料花生供应市场,对本国的花生制品企业来说有得天独厚的地理优势。我国对花生的开发利用起步较晚,较国外有很大的差距。专家认为,充分利用花生富油富蛋白的双重性质,加大科研开发力度,配合得天独厚的资源优势,我国就能在世界花生市场赢得主动权。我国大量的花生都是作为原料卖

3、出,花生深加工产业极为薄弱,甚至没有一个能在全国叫得响的花生品牌,这与我国“花生大国”的身份极不相称。即使是花生出口占全国70的山东省,目前也只有18个花生食品专业加工厂、28条生产线。而花生产量只是我国十万分之八的日本,就有上千家花生食品生产厂,人均花生食品占有量是我国的三四倍,每年都要从我国、美国等国家大量进口花生食品。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8093.50(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1132.58万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9226.08万元,其中:固定资产投资8093.50万元,占项目总投资

4、的87.72%;流动资金1132.58万元,占项目总投资的12.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3605.31万元,占项目总投资的39.08%;设备购置费3696.22万元,占项目总投资的40.06%;其它投资791.97万元,占项目总投资的8.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8093.50+1132.58=9226.08(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷45.00%,计划收入4603.50万元,总成本4172.33万元,利润总额-15257.28

5、万元,净利润-11442.96万元,增值税147.25万元,税金及附加147.23万元,所得税-3814.32万元;第二年负荷70.00%,计划收入7161.00万元,总成本5847.43万元,利润总额-21247.43万元,净利润-15935.57万元,增值税229.06万元,税金及附加157.05万元,所得税-5311.86万元;第三年生产负荷100%,计划收入10230.00万元,总成本7857.55万元,利润总额2372.45万元,净利润1779.34万元,增值税327.23万元,税金及附加168.83万元,所得税593.11万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考

6、虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入10230.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=327.23万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用7857.55万元,其中:可变成本6700.40万元,固定成本1157.15万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加168.83万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2372.45(万元)。企业所得税=应纳税

7、所得额税率=2372.4525.00%=593.11(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2372.45(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2372.4525.00%=593.11(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2372.45万元,缴纳企业所得税593.11万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2372.45-593.11=1779.34(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=25.71%。

8、(2)达产年投资利税率=31.09%。(3)达产年投资回报率=19.29%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入10230.00万元,总成本费用7857.55万元,税金及附加168.83万元,利润总额2372.45万元,企业所得税593.11万元,税后净利润1779.34万元,年纳税总额1089.17万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=6.69年。本期工程项目全部投资回收期6.69年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率25.71%,投资利税率31.09%,全部投资回报

9、率19.29%,全部投资回收期6.69年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。为了保证项目的顺利实施,建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制,完善监督体系,确保投资项目达到预期的目标。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作,积极引进营销人才,使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。七、市场预测分析中国是世界上最大的花生生产国,低廉的国内原料花生供应市场,对本国的花生制品企业来说有得天独厚的地理优势。目前我国花生制品企业的生产规模小,国内市场集中度低,缺少有竞争力的大型龙头企业,对外出口贸易过分依赖于低成本的比较

10、优势,对花生制品的设计和研发能力不足,产品缺乏自身特色,更缺少领先的技术优势,这些使得我国出口的花生制品以低质、低价的一般竞争性产品为主,处在全球供应链的低端。花生制品企业要加强花生休闲、方便食品如发酵花生酸奶、多味花生仁、花生蛋白乳饮料、速溶花生晶等产品的挖掘与开发,还要加强花生精深加工技术的研发,如开展花生蛋白活性肽的研究,蛋白活性多肽的加工前后的价值比为1:20,由于其具有重要的生理功能,消化吸收性好,被视为“新兴的营养保健源”和“极具发展潜力的功能因子”,具备着巨大的出口潜力。花生企业还应积极开展国际间的高新技术合作与交流,特别是与美国、印度、阿根廷等花生主产国的交流,提高花生制品的科

11、技含量和附加值,提升花生资源的利用效率,获取更多的比较利益。我国对花生的开发利用起步较晚,较国外有很大的差距。专家认为,充分利用花生富油富蛋白的双重性质,加大科研开发力度,配合得天独厚的资源优势,我国就能在世界花生市场赢得主动权。我国大量的花生都是作为原料卖出,花生深加工产业极为薄弱,甚至没有一个能在全国叫得响的花生品牌,这与我国“花生大国”的身份极不相称。即使是花生出口占全国70的山东省,目前也只有18个花生食品专业加工厂、28条生产线。而花生产量只是我国十万分之八的日本,就有上千家花生食品生产厂,人均花生食品占有量是我国的三四倍,每年都要从我国、美国等国家大量进口花生食品。目前,我国80的

12、花生被农村众多的小型榨油厂消耗掉。这些油厂设备简陋,工艺落后,使用热榨法制油不仅出油率低、油质不高,还使花生中的蛋白质变性,榨油后的饼粕失去了再加工意义,只能作饲料、肥料处理,造成蛋白质资源的巨大浪费。在榨油的同时获取优质蛋白,一直是我国食品加工业研究的课题。目前,世界最先进的制油与蛋白质兼取技术有两种,分别是低温预榨浸出法和水剂法。从上世纪70年代至今,我国先后从国外引进并自行研制了近30条这种生产线,但主要用于大豆制油,尚未在花生领域应用。而且这些生产工艺虽然能提高出油率,降低蛋白热变性,但不同程度存在环境污染和食物有机溶剂残留等问题。功能肽有独特的生理活性,往往很小的量就能起到很大的作用

13、,因此成本增加很小,但给产品和品牌带来了新的市场概念和高科技含量。随着花生蛋白的开发,花生作为主要油料作物的地位将下降,而作为天然植物蛋白质资源的作用将得到充分的发挥。有关专家建议,扩大高油、高蛋白和出口型的优质花生的种植面积,大力扶持农副产品深加工龙头企业,使我国的花生市场进入良性循环。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1530.552040.731894.961822.087288.312主营业务收入1388.591851.451719.211653.086612.332.1花生深加工(A)458.23610.98567.34545.5221

14、82.072.2花生深加工(B)319.38425.83395.42380.211520.842.3花生深加工(C)236.06314.75292.26281.021124.102.4花生深加工(D)166.63222.17206.30198.37793.482.5花生深加工(E)111.09148.12137.54132.25528.992.6花生深加工(F)69.4392.5785.9682.65330.622.7花生深加工(.)27.7737.0334.3833.06132.253其他业务收入141.96189.27175.75169.00675.98上年度主要经济指标项目单位指标完成营

15、业收入万元7288.31完成主营业务收入万元6612.33主营业务收入占比90.73%营业收入增长率(同比)16.55%营业收入增长量(同比)万元1035.01利润总额万元2023.37利润总额增长率19.32%利润总额增长量万元327.61净利润万元1517.53净利润增长率20.10%净利润增长量万元253.93投资利润率28.29%投资回报率21.21%财务内部收益率21.71%企业总资产万元17161.88流动资产总额占比万元38.12%流动资产总额万元6541.65资产负债率28.85%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32389.5248.56亩1.1容积率1.

16、521.2建筑系数75.42%1.3投资强度万元/亩166.671.4基底面积平方米24428.181.5总建筑面积平方米49232.071.6绿化面积平方米3841.02绿化率7.80%2总投资万元9226.082.1固定资产投资万元8093.502.1.1土建工程投资万元3605.312.1.1.1土建工程投资占比万元39.08%2.1.2设备投资万元3696.222.1.2.1设备投资占比40.06%2.1.3其它投资万元791.972.1.3.1其它投资占比8.58%2.1.4固定资产投资占比87.72%2.2流动资金万元1132.582.2.1流动资金占比12.28%3收入万元102

17、30.004总成本万元7857.555利润总额万元2372.456净利润万元1779.347所得税万元1.528增值税万元327.239税金及附加万元168.8310纳税总额万元1089.1711利税总额万元2868.5112投资利润率25.71%13投资利税率31.09%14投资回报率19.29%15回收期年6.6916设备数量台(套)9417年用电量千瓦时663702.4618年用水量立方米7528.4119总能耗吨标准煤82.2120节能率20.16%21节能量吨标准煤23.1922员工数量人168区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元101868.77同期产值万元91003.0

18、1同比增长11.94%从业企业数量家537规上企业家26从业人数人26850前十位企业产值万元42866.08去年同期36031.00万元。1、xxx投资公司(AAA)万元10502.192、xxx公司万元9430.543、xxx集团万元5572.594、xxx科技公司万元4715.275、xxx有限公司万元3000.636、xxx科技公司万元2786.307、xxx集团万元214.338、xxx科技公司万元1757.519、xxx有限公司万元1671.7810、xxx科技公司万元1285.98区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元18378.421.1同期增加值万元154

19、32.381.2增长率19.09%2行业净利润万元11251.292.12016年净利润万元9550.372.2增长率17.81%3行业纳税总额万元23191.933.12016纳税总额万元19788.343.2增长率17.20%42017完成投资万元24598.054.12016行业投资万元15.71%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值119586.16135893.36154424.272利润总额41086.1646688.8253055.483净利润14652.0816650.0918920.564纳税总额10153.9411538.571311

20、2.015工业增加值46701.2653069.6160306.376产业贡献率11.00%15.00%16.85%7企业数量6447861006土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17270.7217270.7237405.8637405.863013.191.1主要生产车间10362.4310362.4322443.5222443.521868.181.2辅助生产车间5526.635526.6311969.8811969.88964.221.3其他生产车间1381.661381.662169.542169.54180.792仓

21、储工程3664.233664.237687.047687.04450.342.1成品贮存916.06916.061921.761921.76112.582.2原料仓储1905.401905.403997.263997.26234.182.3辅助材料仓库842.77842.771768.021768.02103.583供配电工程195.43195.43195.43195.4312.883.1供配电室195.43195.43195.43195.4312.884给排水工程224.74224.74224.74224.7411.524.1给排水224.74224.74224.74224.7411.525

22、服务性工程2320.682320.682320.682320.68135.965.1办公用房1331.381331.381331.381331.3862.535.2生活服务989.30989.30989.30989.3055.546消防及环保工程654.68654.68654.68654.6843.156.1消防环保工程654.68654.68654.68654.6843.157项目总图工程97.7197.7197.7197.71-164.117.1场地及道路硬化6592.891161.261161.267.2场区围墙1161.266592.896592.897.3安全保卫室97.7197.7

23、197.7197.718绿化工程2925.00102.38合计24428.1849232.0749232.073605.31节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤82.211.1年用电量千瓦时663702.461.2年用电量吨标准煤81.571.3年用水量立方米7528.411.4年用水量吨标准煤0.642年节能量吨标准煤23.193节能率20.16%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7153.251.1完成比例77.53%2完成固定资产投资万元4779.232.1完成比例66.81%3完成流动资金投资万元2374.023.1完成比例33.19%人力资源配置一览表序

24、号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1141.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元511.182工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元5.622.3年工资额万元135.703企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元44.334品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元65.355其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.235.3年工资额万元49.786职工工资总额万元806.34固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建

25、设投资万元3605.313696.22166.678093.501.1工程费用万元3605.313696.227533.371.1.1建筑工程费用万元3605.313605.3139.08%1.1.2设备购置及安装费万元3696.223696.2240.06%1.2工程建设其他费用万元791.97791.978.58%1.2.1无形资产万元378.91378.911.3预备费万元413.06413.061.3.1基本预备费万元246.40246.401.3.2涨价预备费万元166.66166.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元8093.508093.50流动资金投资估算表序号项目单位达

26、产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7533.373121.114982.267533.377533.377533.371.1应收账款万元2260.011017.001582.012260.012260.012260.011.2存货万元3390.021525.512373.013390.023390.023390.021.2.1原辅材料万元1017.01457.65711.901017.011017.011017.011.2.2燃料动力万元50.8522.8835.6050.8550.8550.851.2.3在产品万元1559.41701.731091.591559.41155

27、9.411559.411.2.4产成品万元762.75343.24533.93762.75762.75762.751.3现金万元1883.34847.501318.341883.341883.341883.342流动负债万元6400.792880.364480.556400.796400.796400.792.1应付账款万元6400.792880.364480.556400.796400.796400.793流动资金万元1132.58509.66792.811132.581132.581132.584铺底流动资金万元377.52169.89264.27377.52377.52377.52总投资

28、构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9226.08113.99%113.99%100.00%2项目建设投资万元8093.50100.00%100.00%87.72%2.1工程费用万元7301.5390.21%90.21%79.14%2.1.1建筑工程费万元3605.3144.55%44.55%39.08%2.1.2设备购置及安装费万元3696.2245.67%45.67%40.06%2.2工程建设其他费用万元378.914.68%4.68%4.11%2.2.1无形资产万元378.914.68%4.68%4.11%2.3预备费万元413.065.10

29、%5.10%4.48%2.3.1基本预备费万元246.403.04%3.04%2.67%2.3.2涨价预备费万元166.662.06%2.06%1.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8093.50100.00%100.00%87.72%5建设期间费用万元6流动资金万元1132.5813.99%13.99%12.28%7铺底流动资金万元377.534.66%4.66%4.09%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4603.507161.0010230.0010230.0010230.001.1万元4603.507161.0010230

30、.0010230.0010230.002现价增加值万元1473.122291.523273.603273.603273.603增值税万元147.25229.06327.23327.23327.233.1销项税额万元1636.801636.801636.801636.801636.803.2进项税额万元589.31916.701309.571309.571309.574城市维护建设税万元10.3116.0322.9122.9122.915教育费附加万元4.426.879.829.829.826地方教育费附加万元2.954.586.546.546.549土地使用税万元129.56129.56129

31、.56129.56129.5610税金及附加万元147.23157.05168.83168.83168.83折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3605.313605.31当期折旧额2884.25144.21144.21144.21144.21144.21净值721.063461.103316.893172.673028.462884.252机器设备原值3696.223696.22当期折旧额2956.98197.13197.13197.13197.13197.13净值3499.093301.963104.822907.692710.563建筑物及设

32、备原值7301.53当期折旧额5841.22341.34341.34341.34341.34341.34建筑物及设备净值1460.316960.196618.856277.515936.175594.834无形资产原值378.91378.91当期摊销额378.919.479.479.479.479.47净值369.44359.96350.49341.02331.555合计:折旧及摊销6220.13350.81350.81350.81350.81350.81总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5223.412350.533656.395223

33、.415223.415223.412外购燃料动力费万元349.44157.25244.61349.44349.44349.443工资及福利费万元806.34806.34806.34806.34806.34806.344修理费万元40.9618.4328.6740.9640.9640.965其它成本费用万元1086.59488.97760.611086.591086.591086.595.1其他制造费用万元543.00244.35380.10543.00543.00543.005.2其他管理费用万元120.0354.0184.02120.03120.03120.035.3其他销售费用万元429.

34、33193.20300.53429.33429.33429.336经营成本万元7506.743378.035254.727506.747506.747506.747折旧费万元341.34341.34341.34341.34341.34341.348摊销费万元9.479.479.479.479.479.479利息支出万元-10总成本费用万元7857.554172.335847.437857.557857.557857.5510.1可变成本万元6700.403015.184690.286700.406700.406700.4010.2固定成本万元1157.151157.151157.151157.

35、151157.151157.1511盈亏平衡点46.33%46.33%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10230.004603.507161.0010230.0010230.0010230.002税金及附加万元168.83147.23157.05168.83168.83168.833总成本费用万元7857.554172.335847.437857.557857.557857.555增值税万元327.23147.25229.06327.23327.23327.236利润总额万元2372.45-15257.28-21247.432372.452372

36、.452372.458应纳税所得额万元2372.45-15257.28-21247.432372.452372.452372.459企业所得税万元593.11-3814.32-5311.86593.11593.11593.1110税后净利润万元1779.34-11442.96-15935.571779.341779.341779.3411可供分配的利润万元1779.34-11442.96-15935.571779.341779.341779.3412法定盈余公积金万元177.93-1144.30-1593.56177.93177.93177.9313可供投资者分配利润万元1601.41-102

37、98.66-14342.011601.411601.411601.4114应付普通股股利万元1601.41-10298.66-14342.011601.411601.411601.4115各投资方利润分配万元1601.41-10298.66-14342.011601.411601.411601.4115.1项目承办方股利分配万元1601.41-10298.66-14342.011601.411601.411601.4116息税前利润万元2372.45-15257.28-21247.432372.452372.452372.4517息税折旧摊销前利润万元2723.26-14906.47-20896.622723.262723.262723.2618销售净利润率%17.39%-248.57%-222.53%17.39%17.39%17.39%19全部投资利润率%25.71%-165.37%-230.30%25.71%25.71%25.71%20全部投资利税率%31.09%31.09%31.09%31.09%21全部投资回报率%19.29%-124.03%-172.72%19.29%19.29%19.29%

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