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1、新产品(售后市场)开发程序部门姓名签名日期编制审核批准受控标记修订履历:更改标识更改后实施日期更改文件号更改内容更改人更改日期1、 目的通过新产品开发程序控制,以确保新产品或改型产品的形成过程中,能满足客户的质量、本钱、期限要求。2、 范围2.1 对售后市场上的产品;2.2 用户对产品质量先期筹划控制程序无要求的;2.3 如顾客特定要按规定的程序来开发或改良产品,本程序将不适用;2.5 本程序同样适用于本公司的供方。3、 定义3.1 C类产品 在设计阶段未定型产品类型;3.2 A类产品 已完成设计但未经过小批量生产和市场确认的产品类型;3.3 B类产品 经过小批量生产后或市场确认的产品类型;4
2、、职责4.1 过程管理者副总经理技术。4.2 过程责任者技术部长、经理。4.3 过程支持者总经理、副总经理、部门负责人、业务代表、客户经理、设计、品质、采购、管理、物流、平安等相关人员。5、程序任务/职责输入信息工作准那么输出信息P1阶段方案和确定工程责任者:商务部部长工程经理支持者:总经理副总经理部门负责人业务代表设计工程师工艺工程师SQE质量工程师工程经理:顾客要求,如合同、协议、SOR、RFQ、商谈纪要等顾客建议顾客信息顾客资料顾客呼声标竿和竞争对手数据成功和失败经历可行性风险评估表工作描述:设计前准备,确定方案和任务工作内容:5.1.1 商务部根据市场或顾客的产品开发需求信息,积极通过
3、各种联系渠道做好市场调研。5.1.2 通过市场调研,或从客户取得新产品的订单、合同或协议后,搜集产品的相关资料,如样品、产品图纸、产品标准、标准、SOR、RFQ等等。5.1.3 商务部获取外部信息后,经分析草拟?新产品开发方案?,交产品分析组及技术部。5.1.4 产品组和技术部对顾客或相关资料和拟开发工程进展可行性评审。并形成?可行性评价报告?,可行性评价包括:1) 市场预测分析、顾客要求;2) 产品技术水平;3) 产品构造、性能的继承性和复杂性;4) 产品零件的加工工艺性;5) 新材料、新工艺的可操作性;6) 生产能力、质量保证能力、时间进度要求等。并将分析结果以书面形式反应给商务部。5.1
4、.5 商务部将分析结果进一步整理形成正式的?新产品开发任务书?经总经理批准后,由总经理召开有关部门负责人会议,宣布开发意向。?新产品开发方案?REAQR07004?可行性评价报告?新产品开发任务书?任务/职责输入信息工作准那么输出信息5.2P2阶段产品设计和开发原型样件责任者:设计工程师支持者:总经理副总经理部门负责人工程经理客户经理业务代表工艺工程师SQE质量工程师P1阶段输出:新产品开发任务书可行性评价报告原型样件顾客信息:顾客要求,如合同、协议、SOR、RFQ、商谈纪要等顾客建议、信息、资料等样件外部沟通信息:法律法规标竿和竞争对手数据内部信息:成功和失败经历管理者信息工作描述:定义产品
5、,筹划资源,制造样件,验证和确认产品设计。工作内容:5.2.1 技术部接到?新产品开发任务书?后,部门经理负责将产品细分到各工程师。5.2.2 商务部从市场搜集正确样品、产品图纸、产品标准、标准、SOR、RFQ等等作为设计依据提供应技术部,并形成交接记录。5.2.3 工程师汇总与产品设计有关的资料、信息、文件,这些要求包括产品外观、安装、功能/性能、可靠性、寿命、可维护性、标识、包装、追溯、本钱、时间方案、环境、平安等要求,并形成?产品设计输入清单?,其中包括原型样件、其它至少两个厂家资料、图册等等,并将这些资料和?产品设计输入清单?、原型样件一起保存作为设计依据。5.2.4 工程师制定?工程
6、时间进度表?,内容应包括工作工程/任务及责任部门和人员、开场、完成时间等,确保工程关键时间和任务,并与顾客要求的时间进度一致。制定完成后,?工程时间进度表?经部门经理审核,技术部长批准后实施。5.2.5 每月底,技术部将下月需开发的新产品整理,汇总并对设计输入的正确性、充分性进展评审,参加人员为技术部相关人员、商务部、品质部、采购部等相关人员,技术部组织,形成?设计输入评审记录表?,各部门人员会签确定评审结果。5.2.6 工程师确定产品的构成、重要度、材料、用量、规格、重量、来源、外表处理等,形成?BOM?,并确定?特殊特性清单?,由部门经理审核,部门负责人批准。5.2.7 工程师制订?初始材
7、料和供方清单?,确定产品的根本构造以及初始的供方资源。5.2.8 产品设计,设计工程师编制?工程图纸?、?工程标准?、?材料标准?定义产品,并经校对、工艺、标准化,部门经理审核,技术部长批准。任何产品定义的更改,都必须按照?工程更改程序?执行更改的评审、验证和确认。REAQR070011?产品设计输入清单?REAQR070048?工程时间进度表?REAQR070049?设计输入评审记录表?REAQR07006?特殊特性清单?REAQR07007?初始材料和供方清单?REAQR070012?BOM?工程图纸?工程标准?材料标准?任务/职责输入信息工作准那么输出信息5.2.9 可制造性和可装配性设
8、计用于优化设计功能、可制造性和易于装配之间的关系,在设计时至少要同步考虑如下因素:1) 设计、概念、功能和对制造变差的敏感性;2) 制造和/或装配过程;3) 尺寸公差;4) 性能要求;5) 部件数;6) 过程调整。5.2.10 过程设计,设计工程师编制?过程流程图?,确定产品的生产流程。编制必要的夹具、检具、刀具、工装图纸和?工艺规程?定义产品过程,并经校对、工艺、标准化,部门经理审核,技术部长批准。任何过程定义的更改,都必须按照?工程更改程序?执行更改的评审、验证和确认。5.2.11 对于新材料、新构造的产品有需要的产品,设计工程师制订出?设计验证方案DVP?,提供验证和确认设计输出是否满足
9、设计输入和预知使用功能的要求,并由部门经理审核,技术部长批准。5.2.12 工程师编制?设备、工装、模具清单?、?检验设备和量具清单?,确定产品所需的设备、工装、模具、检具和量具等,以及是否需要新增或改良。5.2.13 制订出?包装标准?,如顾客未提出包装标准,工程师必须制订包装标准以保证产品到达顾客指定场所后产品的完整性。5.2.14 确定制造样件的时间、进度、数量,拟定?样件制造方案?,部门经理审核,技术部长批准。5.2.15 采购部与供方沟通,将产品的要求,如工程图纸、工程标准、材料标准等向供方发布,并按?供方选择评价控制程序?完成供方的选择、评审,并签订?技术协议?。5.2.16 品质
10、部按照相关程序如?设备管理程序?、?工装、模具管理程序?、?监控和测量装置控制程序?的要求对新研制、添加的设备、模具、工装、夹具、量具等进展检测、验收,并出?检测报告?和?验收报告?。5.2.17 外协件到厂后,品质部负责对外协件进展尺寸、构造、外观等进展检测,并形成?进货检验报告单?。REAQR07008?过程流程图?工艺规程?REAQR070014?设计验证方案DVP?REAQR070017?设备、工装、模具清单?REAQR070018?检验设备和量具清单?包装标准?REAQR070015?样件制造方案?技术协议?检验报告?验收报告?进货检验报告单?任务/职责输入信息工作准那么输出信息5.
11、2.18 样件制造和检验,生产部按照?过程流程图?、?样件制造方案?、?工程图纸?和?工程标准?等制造样件,技术部相关设计人员全程跟踪制造过程。5.2.19 品质部按照?工程图纸?进展样件全尺寸检查、测量和试验并形成?全尺寸检验报告?、?材料试验报告?。5.2.20 试验室按照?设计验证方案DVP?进展试验,并形成?性能试验报告?。5.2.21 样件评审,技术部组织商务部、品质部、采购部等相关人员对样件进展评审。1) 对于有OE原型样件或确认正确的样件产品,依据检查、测量、试验结果,并针对设计输入的要求对样件进展评审,形成?样件评审记录表?,各部门人员会签确定评审结果,评审通过,转入小批试制。
12、2) 如无OE原型样件等可疑产品,依据检查、测量、试验结果,并针对设计输入的要求对样件进展评审,形成?样件评审记录表?,各部门人员会签确定评审结果,评审通过,转入A类产品,少量投入市场,如市场确认,方转入小批试制。3) 包装评审,结合顾客和设计者提出的包装标准和工程标准,对产品包装进展评审。5.2.22 任何问题和纠正措施必须登录?工程历史记录表?。REAQR070019?全尺寸检测报告?REAQR070020?材料试验报告?REAQR070021?性能试验报告?REAQR070050?样件评审记录表?工程历史记录表?5.3P3阶段过程设计和开发小批试制责任者:工程师支持者:总经理副总经理部门
13、负责人工程经理客户经理业务代表质量工程师P2阶段输出:特殊特性清单BOM设计验证方案DVP工程图纸工程标准材料标准设备、工装、模具清单检验设备和量具清单性能试验报告工作描述:定义制造过程;工装样件制造,验证和确认生产资源。工作内容:5.3.1 工程师完善产品设计和过程设计要求有关的资料和文件,这些要求包括产品定义、生产率、过程能力、追溯性、本钱、时间方案、环境、平安等要求,补充形成正式的生产文件,并对正确性、充分性进展评审。5.3.2 必要时,编制生产?作业指导书?,根据工程标准、过程流程图、包装标准、过程参数、操作者经历等对过程操作者包括检验、制造、装配、搬运、包装等提供足够详细的可理解的操
14、作指南。5.3.3 生产部根据订单下小批量生产方案,小批量REAQR07008?过程流程图?包装标准?作业指导书?任务/职责输入信息工作准那么输出信息批次一般在20台到50台范围内,如订单超过50台,且分两次下方案。5.3.4 小批量生产过程中,工程师与质量部负责全程跟踪生产过程情况,质量部作生产过程质量记录。5.3.5 小批量试制完成后,质量部负责组织生产、技术、质量、采购等部门相关人员进展小批量生产过程评审,总体验证产品和生产过程是否满足要求,各部门会签确定产品状态。5.3.6 评审通过后,转入B类产品,进展批量生产。5.3.7 工程发布,生产过程确认后,根据评审、验证和确认的结果完善生产
15、相关文件,并按?文件与资料控制程序?正式发布。5.3.8 任何问题和纠正措施必须登录?工程历史记录表?。5.4资料汇总和保管责任者:部门管理员支持者:各部门负责人上述活动所产生的文件和资料工作描述:将已形成文件的外部交流信息整理、归档,并按?质量记录控制程序?的要求进展保存。工作内容:5.3.6 将工程文件和资料装订成册,并编制?工程文件和资料清单?。5.3.7 这些文件交资料室保管,当发生工程标准变更时,这些文件必须被更新。REAQR070041?工程文件和资料清单?6 流程7 相关文件7.1 ?设备管理程序?7.2 ?工装、模具管理程序?7.3 ?监控和测量装置控制程序?7.4 ?供方选择
16、评价控制程序?7.5 ?文件与资料控制程序?7.6 ?纠正和预防措施控制程序?7.7 ?质量记录控制程序?8 记录表格8.1 REAQR070801?工程时间进度表?8.2 REAQR070802?设计输入评审记录表?8.3 REAQR070803?样件评审记录表?8.4 REAQR070804?工程文件和资料清单?工程时间进度表车型:_产品:_编号:_版本:_签字日期编制审核批准*工程时间进度表工程名称:负责人: 车型: REAQR070801阶段任务责任人20 年20 年进展备注123456789101112123456789101112P1方案和工程确定P1新产品开发方案可行性评价报告P
17、2产品设计和开发设计输入设计输入评审记录表特殊特性清单初始材料和供方清单P2.5BOMP2.6设计验证方案DVPP2.7工程图纸(试制)P2.8工程标准(试制)P2.9材料标准(试制)P2.10过程流程图P2.11原型样件制造方案材料和零件采购模具报价4模具开发P2.15模具验收P2.16材料和零件检验P2.17原型样件制造P2.18原型样件检验P2.19原型样件试验P2.20样件评审包括包装*工程进度表工程名称:负责人: 车型: REAQR070801-A阶段任务责任人20 年20 年进展备注P3过程设计和开发P3.1设备和工装方案P3.2试验设备和量具方案P3.3工程图纸(正式)P3.4工
18、程标准(正式)P3.5材料标准(正式)P3.6包装标准正式P3.7小批试制P3.8小批评审状态转B批量生产设计输入评审表车型/工程: REAQR070802-A产品名称顾客名称零 件 号评审日期序号评审要点来源有效性评审意见备注1产品设计输入清单2样品3参考图纸4试验标准5工程/材料标准6竞争对手该号分析SPIKOYOVISTON9单元配合分析与电子扇配合与冷凝器配合10其它可进展下一阶段; 改良后进展下一阶段; 重新评审工程小组会签小组成员签名日期小组成员签名日期设计制造工艺市场质量副总经理总经理样件评审记录表车型/工程: REAQR070803-A项 目 名 称客 户工程责任人产品编号(DPI)开发完成日期评审日期技术规格确认序号内 容原型样件规格单位:mm设计样件规格单位:mm备注1构造形式2芯体尺寸3主板尺寸4扁管宽度5厚度6排数x层数7翅片宽度8高度9峰距10边板11水室12油冷器13包装14与冷凝器装配结果15与电子扇装配结果16其它评审结论:评审组长:参加评审 人员会签技术部制造部商务部品质部采购部总经理工程文件和资料清单产品名称: 编号: REAQR070805-A序号文件或资料名称编制人编制日期备注编制/日期: 审核/日期: