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1、泓域咨询/呼和浩特烧结砖项目财务分析报告一、项目发展背景推广烧结砖/砌块将是砖瓦工业“十三五”发展重点。回顾砖瓦工业在“十二五”期间,积极推进烧结砖/砌块生产及应用、煤矸石烧结砖隧道窑余热发电技术、砖瓦企业节能变频技术改造工程、建筑垃圾资源化利用、城镇生活污水处理厂污泥和垃圾无害化处理能力及资源化利用能力,重点实施产业化示范工程、砖瓦行业整装装备的研发、重点发展新型节能保温墙体屋面材料等方面的工作,是砖瓦行业“十三五”发展规划制定的依据和基础。日前,工信部、环保部、国家安监总局印发了关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见。意见中提到,加快砖瓦行业转型发展,当务之急是引导烧结砖瓦行业加速推进绿色
2、生产和智能制造,优化供给结构,加快转型发展。到2020年末,治污减排水平大幅提高,全面实现达标排放,环境敏感区内实现错峰生产和更严格排放限值要求;节能降耗取得新进展,落后产品和落后产能基本淘汰,再生资源在原燃料中占比持续上升;生产自动化进步明显,改造建成58条智能制造示范线,力争形成35家集产品研发、生产、应用和推广于一体的在全行业有影响力的大型企业集团。到2020年末,供给结构进一步优化,品种质量全面适应建筑工业化和城乡建筑及基础设施发展的新要求;治污减排水平大幅提高,全面实现达标排放,环境敏感区内实现错峰生产和更严格排放限值要求;节能降耗取得新进展,落后产品和落后产能基本淘汰,再生资源在原
3、燃料中占比持续上升;生产自动化进步明显,改造建成58条智能制造示范线,行业本质安全水平不断提高;组织结构进一步优化,力争形成35家集产品研发、生产、应用和推广于一体的在全行业有影响力的大型企业集团。烧结砖/砌块是从我国具有几千年发展历史的烧结黏土砖发展而来,历史悠久,砌筑技术成熟,是我国农村建筑应用最为普遍的墙体材料,深受农民欢迎。随着节能减排形势的日益严峻,国家针对砖瓦生产出台了强制性减排和节能的国家标准,烧结砖/砌块必须做到生产过程中的大气污染物排放控制在国家标准范围之内,产品必须满足建筑节能的要求。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17384.06(万元)。(
4、二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5258.59万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22642.65万元,其中:固定资产投资17384.06万元,占项目总投资的76.78%;流动资金5258.59万元,占项目总投资的23.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7025.56万元,占项目总投资的31.03%;设备购置费4603.92万元,占项目总投资的20.33%;其它投资5754.58万元,占项目总投资的25.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17384.06+5258.59=2
5、2642.65(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷45.00%,计划收入15976.35万元,总成本13715.26万元,利润总额7728.89万元,净利润5796.67万元,增值税546.78万元,税金及附加298.16万元,所得税1932.22万元;第二年负荷70.00%,计划收入24852.10万元,总成本19614.58万元,利润总额13253.06万元,净利润9939.80万元,增值税850.55万元,税金及附加334.61万元,所得税3313.26万元;第三年生产负荷100%,计划收入35503.00万元,总成本26693.75
6、万元,利润总额8809.25万元,净利润6606.94万元,增值税1215.07万元,税金及附加378.35万元,所得税2202.31万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入35503.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1215.07万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用26693.75万元,其中:可变成本23597.25万元,固定成本3096.50万元,具体测算数
7、据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加378.35万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8809.25(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=8809.2525.00%=2202.31(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8809.25(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=8809.2525.00%=2202.31(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额8809.25万元,缴纳企业所得税2202.31万
8、元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8809.25-2202.31=6606.94(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=38.91%。(2)达产年投资利税率=45.94%。(3)达产年投资回报率=29.18%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入35503.00万元,总成本费用26693.75万元,税金及附加378.35万元,利润总额8809.25万元,企业所得税2202.31万元,税后净利润6606.94万元,年纳税总额3795.73万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.93年。本期
9、工程项目全部投资回收期4.93年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率38.91%,投资利税率45.94%,全部投资回报率29.18%,全部投资回收期4.93年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。在建设过程中,应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环境保护和建设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作,积极引进营销人才,使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。七、市场预测分析
10、到2020年末,供给结构进一步优化,品种质量全面适应建筑工业化和城乡建筑及基础设施发展的新要求;治污减排水平大幅提高,全面实现达标排放,环境敏感区内实现错峰生产和更严格排放限值要求;节能降耗取得新进展,落后产品和落后产能基本淘汰,再生资源在原燃料中占比持续上升;生产自动化进步明显,改造建成58条智能制造示范线,行业本质安全水平不断提高;组织结构进一步优化,力争形成35家集产品研发、生产、应用和推广于一体的在全行业有影响力的大型企业集团。发展绿色建筑、装配式建筑和海绵城市等建设所需新产品。大力发展轻质高强、保温防火、与建筑同寿命、多功能一体化的装配式墙材、屋面及围护结构部品。引导砖瓦产品向高掺量
11、、高孔洞率、高强度、多功能和自装饰等方向发展,重点发展结构功能一体化的烧结多孔砖、空心砖、自保温砌块、复合保温砌块、清水墙砖、透水路面砖、烧结墙板等产品,防水防腐防火保温一体化的装配式墙材、屋面等产品,以及综合性能好的烧结瓦和太阳能屋面瓦等。发展美丽乡村、传统建筑、园林园艺等建设所需新产品。统筹当地资源环境、建筑结构、文化风俗、市场需求等因素,发展高质量、低成本的砖瓦产品和具有传统文化特色的砖雕制品及砖筑文化制品,打造“产业+文化”发展模式,既满足广大农村农民建房、城市园林园艺景观建设的需要,又能满足传统建筑保护性修旧如旧和生态修复城市修补的需要,有力支撑传统建筑风格、中国文化元素传承。淘汰落
12、后产品和落后产能。认真落实产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)和关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见(工信部联产业201730号),依法淘汰落后工艺、装备和产品。执行环保、节能等强制性标准规范,强化环保、节能、质量、安全等执法监管,利用法治化市场化手段,督促达不到环保、能耗等标准的砖瓦企业加快整改,对整改仍不达标的依法责令关停,淘汰整改达标无望的生产线,鼓励东中部地区率先淘汰轮窑生产线。狠抓治污减排。开发并推广适用于砖瓦窑炉烟气脱硫、脱硝、除尘综合治理成套技术和装备,鼓励采用低氮烧成技术,使用清洁燃料(洁净煤制气或天然气)。开展清洁生产技术改造,原燃料应密闭存储
13、或采取防风、抑尘、降尘等措施。严格控制并强化治理原燃料破碎、干燥焙烧、制备成型等工段无组织排放烟(粉)尘。安装污染物在线监控系统并与监管部门联网,主动披露污染物排放信息。全面实施排污许可证,严格按证排放污染物,禁止无证排污。加强氟化物等其他有毒有害污染物治理技术研发和应用。推进节能降耗。支持利用适用技术装备进行节能改造,提升砖瓦窑炉热工效率,推广大断面隧道窑和自动焙烧技术。鼓励烧结砖瓦生产企业推进合同能源管理,建立能耗综合监测系统,开展窑炉热平衡测试,对主要能源消耗、重点耗能设备实施实时可视化管理。对现有生产烧结墙体材料的企业,要确保达到GB30526烧结墙体材料单位产品能源消耗限额限定值,争
14、取达到先进值。引导生产烧结屋面材料的企业比照该标准执行。强化综合利用。鼓励利用工业固废、矿物尾渣、淤泥、污泥、农林废弃物等替代一次原燃料,支持利用建筑垃圾生产砖瓦制品,进一步扩大资源综合利用范围,提高原燃料中固废掺配比例,减少对天然资源的消耗。加大力度研发利用砖瓦烧结窑炉协同处置河湖淤泥、建筑废弃土、建筑渣土及其他废弃物的成套技术,探索利用大型烧结砖隧道窑安全处置城市污泥,提高综合处置能力和利用效率。各地区工业和信息化、环境保护、安全生产监管部门,要进一步提高认识,以高度的责任感、使命感和改革创新精神,结合当地实际制定具体实施方案,强化统筹协调和督促落实,以扎实有效的行动合力推进污染防治、安全
15、生产等工作,加快砖瓦行业转型发展。烧结砖/砌块是从我国具有几千年发展历史的烧结黏土砖发展而来,历史悠久,砌筑技术成熟,是我国农村建筑应用最为普遍的墙体材料,深受农民欢迎。随着节能减排形势的日益严峻,国家针对砖瓦生产出台了强制性减排和节能的国家标准,烧结砖/砌块必须做到生产过程中的大气污染物排放控制在国家标准范围之内,产品必须满足建筑节能的要求。国家颁布强制性标准为行业发展指明方向。2011年我国砖瓦企业平均年产量1400万块,与国际上砖瓦企业平均年产量8000万块相比差距依然很大。如落后轮窑无论规模大小,其无组织排放都难以避免。近几年,利用城市污泥和垃圾等有害废物制砖正在兴起,其中的非常规污染
16、物种类和数量都远远高于常规原材料,如二噁英等是常规轮窑或隧道窑无法处理的,因此这部分以污泥、垃圾、其他工业尾矿等为原料的砖瓦生产过程不适用于砖瓦工业大气污染物排放标准的规定。砖瓦窑的设计规范要符合环境监测要求,现有企业应加装合格的排气筒及永久性监测孔等手段加以控制。砖瓦工业大气污染物排放标准的出台是砖瓦生产企业转型升级的助力和推手,烧结砖/砌块生产工艺技术装备已进入行业先进行列,且在生产流程上加装脱硫除尘设备,完全可以达到国家砖瓦工业大气污染物排放标准要求。烧结墙体材料行业要高度重视国家强制性标准的贯彻实施,在组织生产的过程中采取积极有效的措施:如生产节能空心制品、降低坯体含水率、合理选择使用
17、焙烧窑炉、保持稳定的热工制度、采用二次进风、压力平衡和风机变频技术、重视窑车保温和密封、充分发挥隧道窑的生产能力利用好余热、加强节能管理等,做到有效节约能源和提高能源使用效率,降低能源消耗,实现砖瓦行业节能减排的目标。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6090.938121.237541.157251.1029004.412主营业务收入4915.796554.396086.225852.1423408.542.1烧结砖(A)1622.212162.952008.451931.207724.822.2烧结砖(B)1130.631507.511399
18、.831345.995383.962.3烧结砖(C)835.681114.251034.66994.863979.452.4烧结砖(D)589.90786.53730.35702.262809.022.5烧结砖(E)393.26524.35486.90468.171872.682.6烧结砖(F)245.79327.72304.31292.611170.432.7烧结砖(.)98.32131.09121.72117.04468.173其他业务收入1175.131566.841454.931398.975595.87上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元29004.41完成主营业务收入万元
19、23408.54主营业务收入占比80.71%营业收入增长率(同比)8.82%营业收入增长量(同比)万元2349.94利润总额万元6602.30利润总额增长率29.33%利润总额增长量万元1497.42净利润万元4951.73净利润增长率11.65%净利润增长量万元516.79投资利润率42.80%投资回报率32.10%财务内部收益率27.66%企业总资产万元41729.11流动资产总额占比万元39.10%流动资产总额万元16317.84资产负债率46.09%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58135.7287.16亩1.1容积率1.551.2建筑系数56.13%1.3投资
20、强度万元/亩199.451.4基底面积平方米32631.581.5总建筑面积平方米90110.371.6绿化面积平方米6180.89绿化率6.86%2总投资万元22642.652.1固定资产投资万元17384.062.1.1土建工程投资万元7025.562.1.1.1土建工程投资占比万元31.03%2.1.2设备投资万元4603.922.1.2.1设备投资占比20.33%2.1.3其它投资万元5754.582.1.3.1其它投资占比25.41%2.1.4固定资产投资占比76.78%2.2流动资金万元5258.592.2.1流动资金占比23.22%3收入万元35503.004总成本万元26693
21、.755利润总额万元8809.256净利润万元6606.947所得税万元1.558增值税万元1215.079税金及附加万元378.3510纳税总额万元3795.7311利税总额万元10402.6712投资利润率38.91%13投资利税率45.94%14投资回报率29.18%15回收期年4.9316设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1050516.4318年用水量立方米17177.4819总能耗吨标准煤130.5820节能率26.12%21节能量吨标准煤34.7122员工数量人461区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元111801.64同期产值万元97754.34同比增长14.3
22、7%从业企业数量家669规上企业家17从业人数人33450前十位企业产值万元52981.41去年同期46187.26万元。1、xxx集团(AAA)万元12980.452、xxx有限责任公司万元11655.913、xxx公司万元6887.584、xxx实业发展公司万元5827.965、xxx集团万元3708.706、xxx有限公司万元3443.797、xxx公司万元264.918、xxx实业发展公司万元2172.249、xxx集团万元2066.2710、xxx有限公司万元1589.44区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元23526.721.1同期增加值万元19617.041
23、.2增长率19.93%2行业净利润万元9506.952.12016年净利润万元8621.522.2增长率10.27%3行业纳税总额万元12215.883.12016纳税总额万元10275.813.2增长率18.88%42017完成投资万元25730.044.12016行业投资万元11.86%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值131198.29149088.97169419.282利润总额38158.7943362.2649275.293净利润14503.5916481.3518728.814纳税总额9611.4910922.1512411.535工业增
24、加值41475.6847131.4553558.476产业贡献率13.00%17.00%18.61%7企业数量8039801254土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23070.5323070.5369974.4669974.466001.201.1主要生产车间13842.3213842.3241984.6841984.683720.741.2辅助生产车间7382.577382.5722391.8322391.831920.381.3其他生产车间1845.641845.644058.524058.52360.072仓储工程4894
25、.744894.7413088.3413088.34816.362.1成品贮存1223.681223.683272.093272.09204.092.2原料仓储2545.262545.266805.946805.94424.512.3辅助材料仓库1125.791125.793010.323010.32187.763供配电工程261.05261.05261.05261.0518.323.1供配电室261.05261.05261.05261.0518.324给排水工程300.21300.21300.21300.2116.384.1给排水300.21300.21300.21300.2116.385服
26、务性工程3100.003100.003100.003100.00193.365.1办公用房1700.781700.781700.781700.7891.315.2生活服务1399.221399.221399.221399.2285.866消防及环保工程874.53874.53874.53874.5361.376.1消防环保工程874.53874.53874.53874.5361.377项目总图工程130.53130.53130.53130.53-214.407.1场地及道路硬化8158.551547.501547.507.2场区围墙1547.508158.558158.557.3安全保卫室13
27、0.53130.53130.53130.538绿化工程3799.11132.97合计32631.5890110.3790110.377025.56节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤130.581.1年用电量千瓦时1050516.431.2年用电量吨标准煤129.111.3年用水量立方米17177.481.4年用水量吨标准煤1.472年节能量吨标准煤34.713节能率26.12%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15427.331.1完成比例68.13%2完成固定资产投资万元11124.582.1完成比例72.11%3完成流动资金投资万元4302.753.1完成比
28、例27.89%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3131.2人均年工资万元4.051.3年工资额万元1628.642工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元6.532.3年工资额万元398.783企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.253.3年工资额万元137.914品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元192.505其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.995.3年工资额万元146.486职工工资总额万元2504.31固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费
29、设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7025.564603.92199.4517384.061.1工程费用万元7025.564603.9227120.901.1.1建筑工程费用万元7025.567025.5631.03%1.1.2设备购置及安装费万元4603.924603.9220.33%1.2工程建设其他费用万元5754.585754.5825.41%1.2.1无形资产万元2625.002625.001.3预备费万元3129.583129.581.3.1基本预备费万元1749.101749.101.3.2涨价预备费万元1380.481380.482建设期利息万元3固定资
30、产投资现值万元17384.0617384.06流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27120.9011404.2819680.3427120.9027120.9027120.901.1应收账款万元8136.273661.325695.398136.278136.278136.271.2存货万元12204.415491.988543.0812204.4112204.4112204.411.2.1原辅材料万元3661.321647.602562.933661.323661.323661.321.2.2燃料动力万元183.0782.38128.1518
31、3.07183.07183.071.2.3在产品万元5614.032526.313929.825614.035614.035614.031.2.4产成品万元2745.991235.701922.192745.992745.992745.991.3现金万元6780.233051.104746.166780.236780.236780.232流动负债万元21862.319838.0415303.6221862.3121862.3121862.312.1应付账款万元21862.319838.0415303.6221862.3121862.3121862.313流动资金万元5258.592366.37
32、3681.015258.595258.595258.594铺底流动资金万元1752.85788.791227.001752.851752.851752.85总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22642.65130.25%130.25%100.00%2项目建设投资万元17384.06100.00%100.00%76.78%2.1工程费用万元11629.4866.90%66.90%51.36%2.1.1建筑工程费万元7025.5640.41%40.41%31.03%2.1.2设备购置及安装费万元4603.9226.48%26.48%20.33%
33、2.2工程建设其他费用万元2625.0015.10%15.10%11.59%2.2.1无形资产万元2625.0015.10%15.10%11.59%2.3预备费万元3129.5818.00%18.00%13.82%2.3.1基本预备费万元1749.1010.06%10.06%7.72%2.3.2涨价预备费万元1380.487.94%7.94%6.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17384.06100.00%100.00%76.78%5建设期间费用万元6流动资金万元5258.5930.25%30.25%23.22%7铺底流动资金万元1752.8610.08%10.08%7.74%营业
34、收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15976.3524852.1035503.0035503.0035503.001.1万元15976.3524852.1035503.0035503.0035503.002现价增加值万元5112.437952.6711360.9611360.9611360.963增值税万元546.78850.551215.071215.071215.073.1销项税额万元5680.485680.485680.485680.485680.483.2进项税额万元2009.433125.794465.414465.414465.41
35、4城市维护建设税万元38.2759.5485.0585.0585.055教育费附加万元16.4025.5236.4536.4536.456地方教育费附加万元10.9417.0124.3024.3024.309土地使用税万元232.54232.54232.54232.54232.5410税金及附加万元298.16334.61378.35378.35378.35折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值7025.567025.56当期折旧额5620.45281.02281.02281.02281.02281.02净值1405.116744.546463.52
36、6182.495901.475620.452机器设备原值4603.924603.92当期折旧额3683.14245.54245.54245.54245.54245.54净值4358.384112.843867.293621.753376.213建筑物及设备原值11629.48当期折旧额9303.58526.56526.56526.56526.56526.56建筑物及设备净值2325.9011102.9210576.3610049.809523.248996.684无形资产原值2625.002625.00当期摊销额2625.0065.6365.6365.6365.6365.63净值2559.38
37、2493.752428.132362.502296.885合计:折旧及摊销11928.58592.19592.19592.19592.19592.19总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元17981.308091.5912586.9117981.3017981.3017981.302外购燃料动力费万元1233.88555.25863.721233.881233.881233.883工资及福利费万元2504.312504.312504.312504.312504.312504.314修理费万元63.1928.4444.2363.1963.196
38、3.195其它成本费用万元4318.881943.503023.224318.884318.884318.885.1其他制造费用万元909.95409.48636.97909.95909.95909.955.2其他管理费用万元1037.77467.00726.441037.771037.771037.775.3其他销售费用万元1742.32784.041219.621742.321742.321742.326经营成本万元26101.5611745.7018271.0926101.5626101.5626101.567折旧费万元526.56526.56526.56526.56526.56526.568摊销费万元65.6365.6365.6365.6365.6365.639利息支出万元-10总成本费用万元26693.7513715.2619614.5826693.7526693.7526693.7510.1可变成本万元23597.2510618.7616518.0823597.2523597.2523597.2510.2固定成本万元3096.503096.503096.503096.503096.503096.5011盈亏平衡点47.09%47.09%利润及利润分配表序号项目单位达产指标