线束项目财务分析报告.docx

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1、泓域咨询/线束项目财务分析报告一、项目发展背景2012-2017年,我国汽车产量一直保持上升的趋势,2012年以后,我国汽车产量由高速增长进入波动增长阶段,汽车制造行业进入结构升级和可持续发展的阶段。2017年,我国汽车产量为2901.54万辆,同比增长3.19%,达到近年最高值。2018年,受国内外各种因素影响,我国汽车产量在近28年来首次出现负增长,总计汽车产量为2780.9万辆,同比下降4.2%。如果按平均每辆车需用65套线束计算,则2018年生产的汽车中汽车线束需求量约为621625万套(不包括新旧车维修所需),同比下降1.71%。说到2018年,“连接”将是一个重要词汇。无论是“中国

2、制造2025”,“工业4.0”,新能源汽车,5G或是“物联网”等,所希望实现的都是设备和设备的连接,设备和人的连接,以及人和数据的连接,而一切都需要靠连接器和线束来发挥巨大的作用。在电子、家电、汽车、航天航空及精密仪器仪表行业等都缺少不了连接器和线束、其安装方便,市场需求量也非常巨大,特别是目前新能源汽车的飞速发展和智能家用电器和电子设备广泛应用,还是在不久的5G的应用实现和工业自动化的普及等给连接器和线束行业迎来巨大的市场需求下也对技术带来更大的挑战。线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快,市场需求量最大,安装最为方便的产品之一。从普及的家用电器到通讯设备、计算机及外部设备,以及安防、太

3、阳能、飞机、汽车和军用仪器设备等均广泛采用线束。随着我国经济持续高速增长,内需进一步扩大,市场对线束有着巨大的刚性需求,线束行业发展速度明显加快。但由于客观原因,我国线束行业发展呈现竞争激烈的特点。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10396.95(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1969.00万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12365.95万元,其中:固定资产投资10396.95万元,占项目总投资的84.08%;流动资金1969.00万元,占项目总投资的15.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产

4、投资包括:建筑工程投资4106.69万元,占项目总投资的33.21%;设备购置费3365.41万元,占项目总投资的27.22%;其它投资2924.85万元,占项目总投资的23.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10396.95+1969.00=12365.95(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷55.00%,计划收入9610.70万元,总成本8498.16万元,利润总额-2860.03万元,净利润-2145.02万元,增值税292.64万元,税金及附加186.37万元,所得税-715.01万元;第二

5、年负荷75.00%,计划收入13105.50万元,总成本10772.93万元,利润总额-2804.89万元,净利润-2103.67万元,增值税399.06万元,税金及附加199.14万元,所得税-701.22万元;第三年生产负荷100%,计划收入17474.00万元,总成本13616.41万元,利润总额3857.59万元,净利润2893.19万元,增值税532.08万元,税金及附加215.10万元,所得税964.40万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17474.00万元。(二)

6、达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=532.08万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用13616.41万元,其中:可变成本11373.90万元,固定成本2242.51万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加215.10万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3857.59(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3857.5925.00%=964.40(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(P

7、FO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3857.59(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3857.5925.00%=964.40(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3857.59万元,缴纳企业所得税964.40万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3857.59-964.40=2893.19(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=31.20%。(2)达产年投资利税率=37.24%。(3)达产年投资回报率=23.40%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达

8、产年实现营业收入17474.00万元,总成本费用13616.41万元,税金及附加215.10万元,利润总额3857.59万元,企业所得税964.40万元,税后净利润2893.19万元,年纳税总额1711.58万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.77年。本期工程项目全部投资回收期5.77年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率31.20%,投资利税率37.24%,全部投资回报率23.40%,全部投资回收期5.77年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿

9、能力和抗风险能力。项目建设工程中不可预见的因素很多,工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现;因此,在工程实施进程中,要加强施工管理,实行工程监理制、招投标制等一系列措施,认真落实建设资金计划,确保项目建设目标的顺利实现。七、市场预测分析线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快,市场需求量最大,安装最为方便的产品之一。从普及的家用电器到通讯设备、计算机及外部设备,以及安防、太阳能、飞机、汽车和军用仪器设备等均广泛采用线束。经过数十年的发展,我国线束行业从无到有、从小到大,已经具备了一定的规模,其生产的线束产品能够满足市场上绝大多数的需求。目前,中国巨大的线束市场需求吸引了外商

10、的眼球,外资企业由隔岸观火到强势进入。随着外资线束企业陆续进入中国线束行业,无疑加剧了国内线束行业竞争的惨烈。由于国内线束行业起步较晚,在管理理念与技术水准上,与国外知名线束品牌,有不少差距。所以,国内线束企业在“与狼共舞”的现状下,需进行一番必要性的整改。目前,国内的线束厂家有数千家之多,皆缺乏明确的指导思想和过硬的技术水准,且为了占据市场份额,多采取低价营销的方式,竞相降低生产成本。某些线束生产厂家为了保证线束生产成本足够低,甚至放肆使用质次价低的原材料,从而致使线束产品质量下降。无疑,中国由线束大国成为线束强国的征途满地荆棘。不过,从事线束行业的人士都希望全国线束行业团结一致,励精图治,

11、创造出自己的品牌,与外资线束企业争一番高低。那么,国内线束行业首先要纠正“低价竞争”的不良之风,将竞争的标的物定位于线束产品的优良性价比。总的来说,“与狼共舞”是挑战,但在“狼来了”的同时,也带来了学习机会,这是国内线束行业进步突破的机遇。目前,国内线束生产厂家最需要的也许并不是埋头苦干的行动,而应是仰起头来反思企业发展战略,及时调整企业发展思路,从而推动企业创新提高。业内人士分析,尤其是在中国3G上马、家电、汽车下乡以及工业信息化等多方面政策与市场推动下,2015年中国线束产量将超过600亿套;且市场需求量仍将持续攀升,这将有力带动线束加工设备的需求,并催生出一批极具市场竞争力的线束设备制造

12、企业。随着我国经济持续高速增长,内需进一步扩大,市场对线束有着巨大的刚性需求,线束行业发展速度明显加快。但由于客观原因,我国线束行业发展呈现竞争激烈的特点。目前,我国线束厂家有数千家之多,线束行业生产集中度低,前10名的线束制造商企业所占的市场份额也不过在20%。市场上也不断出现新的线束厂家。虽然说有市场就有需要,但是更多的新线束厂家欠缺一定的技术实力、服务体系网络以及发展方向,更多的是跟风随流。当前的线束行业处于鱼龙混杂之中。相比欧美等发达国家的线束行业,经过了上百年的发展历史,在经济一体化的过程中,这些地区的行业两级分化明显,市场集中度比较高,形成了国际知名的线束大品牌,且占据着本土线束市

13、场销售的绝大部分份额。由于线束行业的整体集中度不高,且线束产品技术含量较低,价格竞争便成为营销的主要手段。由于许多客户有偏爱低价产品的心理,小企业便有了可乘之机,恶性价格竞争的一个直接后果就是严重影响了产品质量。一些企业为了降低成本,就有可能采用质次价低的原材料,从而致使线束产品质量下降,影响工程质量。经过数十年的发展,我国线束行业从无到有、从小到大,已经具备了一定的规模,其生产的线束产品能够满足市场上绝大多数的需求。但是,我国线束行业在发展过程中,也遇到了不少问题。线束行业的生产,虽然原材料不多,但线束产品却多达几万种。对于较有规模的企业来说,虽然不是每个月都生产数万种产品,但每月生产的产品

14、品种在百种以上,且每月在不停地变化。同时,由于企业要适应市场的变化,就需要根据市场的要求,来调整生产标准,从而导致同一种规格的产品,经常存在好几种标准,给线束行业的生产计划管理带来了麻烦,客观上加重了企业计划管理的复杂性,也给企业的成本管理造成了相当大的困难。客户的要求是多种多样的,且存在很大的变化性,例如交期、生产要求,导致的结果就是生产订单必须随之而进行相应的变更,给生产管理造成了相当大的难度。根据调查,10%以上的订单在确认后会进行变更。线束行业的生产,为典型的按单生产,但同种型号,不同的生产订单,却要经过不同的生产车间,相互之间需要分工协作。产品不定型和结构频繁变化,必然给生产造成难度

15、。同时,结合线束生产的特殊性,加上协作性不强,导致相互之间无法有效衔接,从而给生产管理造成相当大的难度。市场竞争日益激烈,迫于其行业市场的压力,客户对线束产品的质量和交货期提出越来越高的要求。同时,由于线束的生产流程所决定,很多线束厂家的生产周期相对较长。如何缩短交期,成为中国线束行业不得不思考的问题。我国线束行业的学习能力很强,但自主创新能力稍显不足。多数线束生产厂家的自主设计开发能力差,基本上停留在引进、仿制的低层次上,尚未全面掌握线束设计技术,没有形成线束产品、材料、工艺和设备有机结合的开发机制。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1991.

16、482655.302465.642370.819483.232主营业务收入1729.622306.162141.432059.078236.272.1线束(A)570.77761.03706.67679.492717.972.2线束(B)397.81530.42492.53473.591894.342.3线束(C)294.03392.05364.04350.041400.172.4线束(D)207.55276.74256.97247.09988.352.5线束(E)138.37184.49171.31164.73658.902.6线束(F)86.48115.31107.07102.95411.

17、812.7线束(.)34.5946.1242.8341.18164.733其他业务收入261.86349.15324.21311.741246.96上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9483.23完成主营业务收入万元8236.27主营业务收入占比86.85%营业收入增长率(同比)13.12%营业收入增长量(同比)万元1099.62利润总额万元2467.88利润总额增长率19.63%利润总额增长量万元404.99净利润万元1850.91净利润增长率14.21%净利润增长量万元230.22投资利润率34.31%投资回报率25.74%财务内部收益率26.02%企业总资产万元28697.8

18、0流动资产总额占比万元32.33%流动资产总额万元9277.51资产负债率29.58%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37812.2356.69亩1.1容积率1.311.2建筑系数61.11%1.3投资强度万元/亩183.401.4基底面积平方米23107.051.5总建筑面积平方米49534.021.6绿化面积平方米3087.19绿化率6.23%2总投资万元12365.952.1固定资产投资万元10396.952.1.1土建工程投资万元4106.692.1.1.1土建工程投资占比万元33.21%2.1.2设备投资万元3365.412.1.2.1设备投资占比27.22%2

19、.1.3其它投资万元2924.852.1.3.1其它投资占比23.65%2.1.4固定资产投资占比84.08%2.2流动资金万元1969.002.2.1流动资金占比15.92%3收入万元17474.004总成本万元13616.415利润总额万元3857.596净利润万元2893.197所得税万元1.318增值税万元532.089税金及附加万元215.1010纳税总额万元1711.5811利税总额万元4604.7712投资利润率31.20%13投资利税率37.24%14投资回报率23.40%15回收期年5.7716设备数量台(套)7917年用电量千瓦时836686.5818年用水量立方米1654

20、4.9519总能耗吨标准煤104.2420节能率26.05%21节能量吨标准煤42.5822员工数量人306区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元118568.96同期产值万元102214.62同比增长16.00%从业企业数量家994规上企业家33从业人数人49700前十位企业产值万元49815.65去年同期42027.88万元。1、xxx有限责任公司(AAA)万元12204.832、xxx集团万元10959.443、xxx实业发展公司万元6476.034、xxx有限责任公司万元5479.725、xxx实业发展公司万元3487.106、xxx有限责任公司万元3238.027、xxx实业

21、发展公司万元249.088、xxx有限责任公司万元2042.449、xxx实业发展公司万元1942.8110、xxx有限责任公司万元1494.47区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元33515.601.1同期增加值万元29940.681.2增长率11.94%2行业净利润万元11459.042.12016年净利润万元10323.462.2增长率11.00%3行业纳税总额万元27516.493.12016纳税总额万元24539.813.2增长率12.13%42017完成投资万元39013.084.12016行业投资万元14.20%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目201

22、8年2019年2020年1产值138933.52157879.00179407.952利润总额40450.7445966.7552234.943净利润17434.6219812.0722513.724纳税总额10504.8911937.3813565.215工业增加值45118.5051271.0258262.526产业贡献率13.00%17.00%18.95%7企业数量119314551862土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16336.6816336.6830623.4730623.472792.771.1主要生产车间980

23、2.019802.0118374.0818374.081731.521.2辅助生产车间5227.745227.749799.519799.51893.691.3其他生产车间1306.931306.931776.161776.16167.572仓储工程3466.063466.0612291.8612291.86815.262.1成品贮存866.51866.513072.973072.97203.812.2原料仓储1802.351802.356391.776391.77423.942.3辅助材料仓库797.19797.192827.132827.13187.513供配电工程184.86184.86

24、184.86184.8613.793.1供配电室184.86184.86184.86184.8613.794给排水工程212.58212.58212.58212.5812.344.1给排水212.58212.58212.58212.5812.345服务性工程2195.172195.172195.172195.17145.605.1办公用房1030.191030.191030.191030.1960.125.2生活服务1164.981164.981164.981164.9876.076消防及环保工程619.27619.27619.27619.2746.216.1消防环保工程619.27619.2

25、7619.27619.2746.217项目总图工程92.4392.4392.4392.43186.467.1场地及道路硬化6004.411301.761301.767.2场区围墙1301.766004.416004.417.3安全保卫室92.4392.4392.4392.438绿化工程2693.0894.26合计23107.0549534.0249534.024106.69节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤104.241.1年用电量千瓦时836686.581.2年用电量吨标准煤102.831.3年用水量立方米16544.951.4年用水量吨标准煤1.412年节能量吨标准煤42.

26、583节能率26.05%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7191.891.1完成比例58.16%2完成固定资产投资万元4342.302.1完成比例60.38%3完成流动资金投资万元2849.593.1完成比例39.62%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2081.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元1240.122工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.982.3年工资额万元285.213企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.343.3年工资额万元94.434品质管理人员工资4.1平均人数人24

27、4.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元133.265其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.405.3年工资额万元114.586职工工资总额万元1867.60固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4106.693365.41183.4010396.951.1工程费用万元4106.693365.4113199.051.1.1建筑工程费用万元4106.694106.6933.21%1.1.2设备购置及安装费万元3365.413365.4127.22%1.2工程建设其他费用万元2924.852924.8523.65%

28、1.2.1无形资产万元1246.101246.101.3预备费万元1678.751678.751.3.1基本预备费万元832.90832.901.3.2涨价预备费万元845.85845.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元10396.9510396.95流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13199.057210.689704.2213199.0513199.0513199.051.1应收账款万元3959.712177.842969.793959.713959.713959.711.2存货万元5939.573266.764454.68593

29、9.575939.575939.571.2.1原辅材料万元1781.87980.031336.401781.871781.871781.871.2.2燃料动力万元89.0949.0066.8289.0989.0989.091.2.3在产品万元2732.201502.712049.152732.202732.202732.201.2.4产成品万元1336.40735.021002.301336.401336.401336.401.3现金万元3299.761814.872474.823299.763299.763299.762流动负债万元11230.056176.538422.5411230.05

30、11230.0511230.052.1应付账款万元11230.056176.538422.5411230.0511230.0511230.053流动资金万元1969.001082.951476.751969.001969.001969.004铺底流动资金万元656.33360.98492.25656.33656.33656.33总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12365.95118.94%118.94%100.00%2项目建设投资万元10396.95100.00%100.00%84.08%2.1工程费用万元7472.1071.87%71.

31、87%60.42%2.1.1建筑工程费万元4106.6939.50%39.50%33.21%2.1.2设备购置及安装费万元3365.4132.37%32.37%27.22%2.2工程建设其他费用万元1246.1011.99%11.99%10.08%2.2.1无形资产万元1246.1011.99%11.99%10.08%2.3预备费万元1678.7516.15%16.15%13.58%2.3.1基本预备费万元832.908.01%8.01%6.74%2.3.2涨价预备费万元845.858.14%8.14%6.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10396.95100.00%100.00%

32、84.08%5建设期间费用万元6流动资金万元1969.0018.94%18.94%15.92%7铺底流动资金万元656.336.31%6.31%5.31%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9610.7013105.5017474.0017474.0017474.001.1万元9610.7013105.5017474.0017474.0017474.002现价增加值万元3075.424193.765591.685591.685591.683增值税万元292.64399.06532.08532.08532.083.1销项税额万元2795.842

33、795.842795.842795.842795.843.2进项税额万元1245.071697.822263.762263.762263.764城市维护建设税万元20.4927.9337.2537.2537.255教育费附加万元8.7811.9715.9615.9615.966地方教育费附加万元5.857.9810.6410.6410.649土地使用税万元151.25151.25151.25151.25151.2510税金及附加万元186.37199.14215.10215.10215.10折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4106.694106

34、.69当期折旧额3285.35164.27164.27164.27164.27164.27净值821.343942.423778.153613.893449.623285.352机器设备原值3365.413365.41当期折旧额2692.33179.49179.49179.49179.49179.49净值3185.923006.432826.942647.462467.973建筑物及设备原值7472.10当期折旧额5977.68343.76343.76343.76343.76343.76建筑物及设备净值1494.427128.346784.586440.826097.065753.304无形资

35、产原值1246.101246.10当期摊销额1246.1031.1531.1531.1531.1531.15净值1214.951183.791152.641121.491090.345合计:折旧及摊销7223.78374.91374.91374.91374.91374.91总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元8431.014637.066323.268431.018431.018431.012外购燃料动力费万元808.90444.90606.67808.90808.90808.903工资及福利费万元1867.601867.601867.60

36、1867.601867.601867.604修理费万元41.2522.6930.9441.2541.2541.255其它成本费用万元2092.741151.011569.552092.742092.742092.745.1其他制造费用万元435.91239.75326.93435.91435.91435.915.2其他管理费用万元610.12335.57457.59610.12610.12610.125.3其他销售费用万元987.83543.31740.87987.83987.83987.836经营成本万元13241.507282.839931.1313241.5013241.5013241.

37、507折旧费万元343.76343.76343.76343.76343.76343.768摊销费万元31.1531.1531.1531.1531.1531.159利息支出万元-10总成本费用万元13616.418498.1610772.9313616.4113616.4113616.4110.1可变成本万元11373.906255.658530.4211373.9011373.9011373.9010.2固定成本万元2242.512242.512242.512242.512242.512242.5111盈亏平衡点53.34%53.34%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四

38、年第五年1营业收入万元17474.009610.7013105.5017474.0017474.0017474.002税金及附加万元215.10186.37199.14215.10215.10215.103总成本费用万元13616.418498.1610772.9313616.4113616.4113616.415增值税万元532.08292.64399.06532.08532.08532.086利润总额万元3857.59-2860.03-2804.893857.593857.593857.598应纳税所得额万元3857.59-2860.03-2804.893857.593857.593857.599企业所得税万元964.40-715.01-701.22964.40964.40964.4010税后净利润万元2893.19-2145.02-2103.672893.192893.192893.1911可供分配的利润

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