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1、泓域咨询/南宁板式家具项目申请报告报告说明行业步入新时期,成长逻辑发生变化。2010-2017年,我国房地产销售面积、竣工面积快速增长,定制家居行业处于红利期,行业龙头品牌通过主打产品橱柜或衣柜,以单一品牌快速扩张复制下沉开店,完成全国布局,并与地方性品牌迅速拉开差距。17年以来,商品房销售增速趋缓,家居行业进入新阶段。传统零售市场规模增速放缓,行业面临流量分流压力。依赖粗放开店下沉的增长逻辑难以继续,龙头逐步转向渠道多元化扩张,企业间的分化趋势加速。根据谨慎财务估算,项目总投资25666.14万元,其中:建设投资20360.44万元,占项目总投资的79.33%;建设期利息551.04万元,占
2、项目总投资的2.15%;流动资金4754.66万元,占项目总投资的18.53%。项目正常运营每年营业收入46400.00万元,综合总成本费用39869.98万元,净利润4755.76万元,财务内部收益率11.56%,财务净现值-2137.02万元,全部投资回收期7.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建
3、设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目绪论8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据8四、 编制范围及内容9五、 项目建设背景10六、 结论分析10主要经济指标一览表12第二章 项目建设背景、必要性15一、 定制龙头纷纷入局整装渠道,整装规模快速扩张15二、 生产管理走向精细化,柔性化生产渐成主流17三、 定制龙头
4、降本提效能力突出,积极募资扩产强化竞争优势19四、 突出创新驱动,加快建设区域性科技创新中心20五、 项目实施的必要性20第三章 产品方案22一、 建设规模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表22第四章 选址分析24一、 项目选址原则24二、 建设区基本情况24三、 打造区域性高技术产业和先进制造业基地29四、 提升科技支撑能力30五、 项目选址综合评价31第五章 发展规划分析32一、 公司发展规划32二、 保障措施38第六章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事49第七章 SWOT分析说明51一、 优势分析(S)5
5、1二、 劣势分析(W)53三、 机会分析(O)53四、 威胁分析(T)54第八章 劳动安全评价60一、 编制依据60二、 防范措施63三、 预期效果评价67第九章 项目规划进度68一、 项目进度安排68项目实施进度计划一览表68二、 项目实施保障措施69第十章 工艺技术方案分析70一、 企业技术研发分析70二、 项目技术工艺分析73三、 质量管理74四、 设备选型方案75主要设备购置一览表76第十一章 环境保护分析78一、 编制依据78二、 建设期大气环境影响分析79三、 建设期水环境影响分析81四、 建设期固体废弃物环境影响分析81五、 建设期声环境影响分析82六、 环境管理分析83七、 结
6、论84八、 建议85第十二章 节能方案86一、 项目节能概述86二、 能源消费种类和数量分析87能耗分析一览表88三、 项目节能措施88四、 节能综合评价89第十三章 投资计划91一、 投资估算的依据和说明91二、 建设投资估算92建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96固定资产投资估算表98四、 流动资金98流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十四章 经济效益评价103一、 基本假设及基础参数选取103二、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费
7、用估算表105利润及利润分配表107三、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表109四、 财务生存能力分析111五、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112六、 经济评价结论113第十五章 项目招标、投标分析114一、 项目招标依据114二、 项目招标范围114三、 招标要求114四、 招标组织方式115五、 招标信息发布118第十六章 总结分析119第十七章 附表附录121营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表126建设投资估算表12
8、7建设投资估算表127建设期利息估算表128固定资产投资估算表129流动资金估算表130总投资及构成一览表131项目投资计划与资金筹措一览表132第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称南宁板式家具项目(二)项目投资人xx有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准)。二、 编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。三、 编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制
9、度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、 编制范围及内容1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。五、 项目建设背景精装房整装渠道占比提高,整装渠道高速增长。随着精装房占比提高,工程渠道需求随精装房占比提升
10、,定制橱柜、定制衣柜、定制木门工程渠道规模21年分别为258.3亿元、90.4亿元、192.5亿元,预计26年分别为326.5亿元、117.3亿元、257.7亿元,21-26E年均复合增长率为4.8%/5.4%/6.0%。在流量分散化趋势下,整装渠道占比提升,定制橱柜、定制衣柜、定制木门整装渠道规模21年分别为347.3亿元、755.3亿元、252.9亿元,占比22.2%/30.2%/17.9%,预计26年分别为588.1亿元、1315.7亿元、448.5亿元,占比30.0%/36.8%/27.3%,21-26E年均复合增长率为11.1%/11.7%/12.1%。六、 结论分析(一)项目选址本
11、期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约67.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx套板式家具的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资25666.14万元,其中:建设投资20360.44万元,占项目总投资的79.33%;建设期利息551.04万元,占项目总投资的2.15%;流动资金4754.66万元,占项目总投资的18.53%。(五)资金筹措项目总投资25666.14万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)14420.35万元。根
12、据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11245.79万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):46400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):39869.98万元。3、项目达产年净利润(NP):4755.76万元。4、财务内部收益率(FIRR):11.56%。5、全部投资回收期(Pt):7.23年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):21855.69万元(产值)。(七)社会效益该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该
13、项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积77598.151.2基底面积25013.521.3投资强度万元/亩291.422总投资万元25666.142.1建设投资万元20360.442.1.1工程费用万元17265.222.1.2其他费用万元2582.502.1.3预备费万元
14、512.722.2建设期利息万元551.042.3流动资金万元4754.663资金筹措万元25666.143.1自筹资金万元14420.353.2银行贷款万元11245.794营业收入万元46400.00正常运营年份5总成本费用万元39869.986利润总额万元6341.027净利润万元4755.768所得税万元1585.269增值税万元1575.0310税金及附加万元189.0011纳税总额万元3349.2912工业增加值万元11985.0613盈亏平衡点万元21855.69产值14回收期年7.2315内部收益率11.56%所得税后16财务净现值万元-2137.02所得税后第二章 项目建设背
15、景、必要性一、 定制龙头纷纷入局整装渠道,整装规模快速扩张欧派家居:给予整装经销商多方面支持,门店数量与接单业绩高速增长。欧派充分利用自身品牌知名度高、产品品类丰富、品类搭配工艺板材一体化等优势,辅以成熟的信息化销售系统,迅速导入装企终端,极大提升终端效率,缩短磨合期。同时搭建起了覆盖全国的区域管理网络,从流量导入、培训支持、主动营销、展示设计、店面服务等环节全方位为整装大家居经销商提供落地帮扶服务,积极践行跨行业全局赋能。整装大家居模式表现亮眼,整装接单业绩18年全年超3.5亿,19年近7亿,20年12.7亿,21M1-11突破20亿,保持高速增长。整装大家居门店19年288家,21H1达到
16、651家。索菲亚:与大量装企签约,整装业务增速亮眼。索菲亚19年开始拓展整装渠道,主要是打造专属产品、制度、流程和合作伙伴开发,未形成规模销售。20年开始推广合作与销售,在全国范围与实力较强的装企开展合作,同时推动经销商和当地小型整装/家装公司/设计工作室合作。20年全年完成500家装企签约计划,实现销售额7417万;21H1签约逾1700家,贡献收入1.35亿。志邦家居:双品牌运营整装业务,通过战略联盟、树立标杆促进与装企合作。志邦18年开始拓展整装渠道并推出IK品牌,整装渠道以“志邦”和“IK”双品牌运营。志邦与全国性大型整装公司合作,为其全国客户提供定制产品和服务,另外还通过树立标杆以及
17、专项支持来推动加盟商与地区性装企的合作。金牌厨柜:围绕产品体系优化、标准展厅建设、交付保障体系提升,聚焦整装渠道突破。金牌18年开始拓展整装渠道并设立“桔家云整装”,19年整装业务尚处模式打磨的阶段。21H1快速推动原有家装、整装业务模式升级,打造大客户直供、金牌厨柜整装馆、总部战略全包、总部战略设计师等七种模式,与9家家装公司签订战略直供协议。桔家云整装门店数量稳步提升,19年/20年/21H1分别为2/5/28家。尚品宅配:率先入局整装,开创“自营+平台加盟”模式。尚品17年开始拓展整装渠道,致力于通过解决数字化能力、供应链整合以及施工标准化这三个核心问题,来把整装真正做好并且能形成规模经
18、济,具体包括自研发家装行业适用的BIM系统;20年推出孖酷MRKOQ定制品牌,专供HOMKOO整装云会员;与京东云合作实现整装供应链的集中化采购。18-20年,HOMKOO整装云会员数量分别为1200+/2497/3000+家。整装云渠道19年/20年/21H1分别实现全口径收入3.46/4.67/2.78亿,自营整装渠道21H1实现收入约2.13亿。二、 生产管理走向精细化,柔性化生产渐成主流定制家居市场的天然需求是多品种小批量的。粗放式经验管理是我国家具行业长期以来的主流管理方式,其特点是管理简单,适应产品推陈出新慢,且品种单一的生产模式,但不适应小批量多品种或定制生产方式。精细化管理的核
19、心是数据和指标管理。由于木质家具材料、工艺和产品的多样化,在整个制造过程产生大量数据,靠人工来管理这些数据显然是非常困难的,只能借助于信息化管理方式,才能及时准确全面地掌控生产现场状态与趋势。信息化在材料准备、图纸绘制、生产计划制定、生产过程精准控制、生产成本管理、目标管理、计件工资实施、绩效考核、仓库管理、优化与决策等方面发挥重要作用。柔性化生产也就是非标准化的生产方式,是将小批量多品种的市场需求与工业化大生产相结合,缓和矛盾的一种有效手段。柔性化生产是全面的,不仅是设备的柔性,还包括管理、人员和软件的综合柔性,是通过系统结构、人员组织、运作方式和市场营销等方面的改革,使生产系统能对市场需求
20、变化作出快速的适应,能够进行多品种工件的加工,同时消除冗余无用的损耗,力求企业获得更大的效益。柔性化制造系统是由统一的计算机信息控制系统、物料自动储运系统和数字控制加工设备有机组成,能适应加工对象变换的自动化机械制造系统。系统应用CAD、CAM、CAPP、成组技术、条码技术等技术手段,按事先编好的程序,在同一台设备或同一条生产线上,高效准确地生产多种型号的产品,每种型号就是一个标准。柔性化制造系统可在不停机的情况下,实现多品种工件的加工,并具有一定管理功能。按定制板式家具典型生产工艺,设计柔性生产线设备布臵方案如图17所示。生产线主要包括:原材料立体仓储设备、开料设备、线边仓、封边机、钻孔设备
21、、分拣设备和包装设备等。原材料从智能立体原料仓出发,每一块零件经开料、封边、钻孔、分拣、包装等工序,全程不落地,无需人工操作。此柔性生产线不仅工作效率高(日产零件数最高可达40万件左右),而且加工精度好,对角线偏差可以控制在0.5mm以内。完善的柔性生产线不仅需要柔性化的加工设备,更需要强大的管控平台提供数据支撑,并通过数据接口实现设备间的互联互通,以数据流驱动物料流,最终实现板式定制家居智能制造。以开料、封边工序为例,加工过程中,数据信息直接从CAD/CAM中传送到“大板套材”加工系统中,实现自动裁板、开槽、钻孔和铣型等加工,不仅可以实现直线型零件开料,还可以满足橱柜、衣柜门板等异型零件的开
22、料或表面成型等加工要求。在开料后,柔性封边设备通过条码识别技术,快速准确获取工件加工信息,评估每一个参数并建立相应的封边生产流程,满足不同封边材料的要求,适应不同尺寸规格产品的能力、自由切换封边方式。三、 定制龙头降本提效能力突出,积极募资扩产强化竞争优势定制家具行业的核心商业模式为设计生产销售型,制造属性较重,通常原材料成本占生产成本比例在75%以上,生产过程中以销定产,产品价格采用成本加成模式。因此原材料价格对利润率影响较为重大,企业主要从上游采购板材(刨花板、中纤板、实木、夹板等)、五金配件、厨房电器等原材料及家具配套产品。以欧派家居为例,2016年板材(刨花板+中纤板+进口实木板)占原
23、材料成本比例约为20.8%,台面(石英石板)占原材料成本比例约为4.7%,烟机及灶(炉具+消毒柜+烟机)占原材料成本比例约为8.7%,水槽及五金(水槽+铝材+拉篮+龙头)占原材料成本比例约为8.6%。原材料价格上行加速供给端产能出清,龙头中长期受益。复盘原材料价格变化对利润率的影响,17Q2-18Q1为原材料价格上行通道,期间中纤板价格指数涨幅比例高达84%,螺纹钢价格涨幅比例达21%。家具企业利润率普遍受损较为严重,但头部企业恢复更快。以欧派家居为例,每一轮周期过后,净利率都能再创新高。中长期看,凭借规模化优势、精细化管理水平、优秀议价能力等,每一轮原材料价格上涨期,其实是加速家具行业集中度
24、提升的好时机,龙头受益明显。目前原材料涨幅趋缓,定制企业提价预期较为强烈,竞争格局优化态势下,22年利润率有望修复。四、 突出创新驱动,加快建设区域性科技创新中心深入实施创新驱动发展战略,聚焦创新支撑产业高质量发展,坚持“前端聚焦、中间协同、后端转化”,大力推动以科技创新为核心的全面创新,整合创新资源,培育创新主体,激发创新活力,加快建设创新型城市。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已
25、不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目
26、总占地面积44667.00(折合约67.00亩),预计场区规划总建筑面积77598.15。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx套板式家具,预计年营业收入46400.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一
27、览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1板式家具套xxx2板式家具套xxx3板式家具套xxx4.套5.套6.套合计xxx46400.00定制家居行业在我国起步较晚,渗透率较日韩欧美偏低。2018年我国整体定制家居渗透率约为30%,相较于美韩60%的渗透率,仍有较大提升空间。其中定制橱柜渗透率60%左右;定制衣柜渗透率30%左右;其他柜体尚处于导入期,渗透率低于10%。另外,2018年我国人均家具消费支出消费仅为2695元,远低于日韩欧美等发达地区的平均水平。第四章 选址分析一、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原
28、则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。二、 建设区基本情况南宁,简称“邕”,别称绿城、邕城,是广西壮族自治区辖地级市、首府、北部湾城市群核心城市,批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。全市总面积2.21万平方千米。截至2020年11月,全市下辖7个区、4个县、代管1个县级市。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,南宁市常住人口为874.1584万人。南宁地处中国华南地区、广西南部,中国
29、华南、西南和东南亚经济圈的结合部,是泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作、泛珠三角合作等多区域合作的交汇点,也是中国东盟博览会永久举办地、国家“一带一路”有机衔接的重要门户城市,南部战区陆军机关驻地。南宁是一座历史悠久的文化古城,同时也是一个以壮族为主的多民族和睦相处的现代化城市。2017年1月,发布北部湾城市群发展规划,将南宁定位为面向东盟的核心城市,支持建成特大城市和边境国际城市;2018年11月入选中国城市全面小康指数前100名6;2018年重新确认国家卫生城市(区)。2023年,第三届全国青年运动会将在广西举行,广西计划采取以南宁市为主,其他城市辅助的办赛模式举办青运会。2021年5月
30、,广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要高标准建设南宁都市圈,提升南宁核心城市综合功能,“十四五”时期,广西将促进形成以南宁市为核心,柳州、桂林市为副中心。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情严重冲击,团结带领全市人民扎实推进“六大升级”工程,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,推动首府经济社会高质量发展,强首府战略实现良好开局,决胜全面建成小康社会取得了决定性成就。综合实力不断增强,地区生产总值、居民人均可支配收入比2010年翻一番目标提前一年实现,预计2020
31、年地区生产总值超过4700亿元,全市地区生产总值占全区比重由2015年的20.3%提升到2019年的21.2%,财政收入占全区比重由2015年的24.54%提升到2020年的28.43%,在全区的经济首位度稳步提升。“南宁渠道”进一步畅通,中国东盟博览会持续升级,西部陆海新通道重要节点城市、中国(广西)自由贸易试验区南宁片区、面向东盟的金融开放门户南宁核心区、中国东盟信息港南宁核心基地、陆港型国家物流枢纽、南宁临空经济示范区等国家级开放平台加快建设,引领带动北部湾城市群与粤港澳大湾区融合发展作用持续发挥,外向型经济发展水平不断提升,在全区构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局中的龙
32、头带动作用持续增强。绿城品质不断提升,五象新区核心区基本成型,4条轨道交通建成运营、形成“井字形”网络,城市东西向快速路、园博园、南宁市民中心等一批重大工程项目建成使用,建成区38个黑臭河段全部消除黑臭,“百里秀美邕江”全面展现,空气质量综合指数稳居全国省会城市前列,城市管理水平显著提升,荣获全国首批“国家生态园林城市”,连续三年蝉联全国“美丽山水城市”。改革创新取得重大进展,重点领域和关键环节改革扎实推进,营商环境持续优化,全国首创的公共资产负债管理智能云平台内涵和外延不断扩展,不动产登记、智慧人社等多项改革事项在全国推广,南宁中关村创新引领示范作用不断增强,一批“微改革”、“微创新”亮点纷
33、呈。民生福祉不断增进,4个贫困县(区)全部摘帽,421个贫困村全部出列,现行标准下的农村贫困人口全部脱贫,脱贫攻坚目标任务全面完成。就业、教育、科技、文化、医疗卫生、体育、养老等社会事业全面发展,居民人均可支配收入年均增速高于经济增速,全面依法治市深入推进,成功入选第一批全国法治政府建设示范市,民族团结进步事业全面发展,被命名为第四批“全国少数民族流动人口服务管理示范城市”,平安南宁建设扎实开展,新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果,社会大局和谐稳定。当今世界正经历百年未有之大变局,我国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期,进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。南宁市
34、的区位、生态、交通等优势明显,是中国东盟博览会永久举办地,拥有中国(广西)自由贸易试验区南宁片区、面向东盟的金融开放门户南宁核心区、中国东盟信息港南宁核心基地、西部陆海新通道重要节点城市、陆港型国家物流枢纽、南宁临空经济示范区等一批国家重大战略平台形成的政策叠加优势,随着中国东盟关系进入全方位发展新阶段,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的正式签署,南宁在国家构建新发展格局中的战略地位更加凸显。特别是自治区全面实施强首府战略,有利于高质量发展的资源要素加快向我市集聚。同时,我市仍处在转型升级、爬坡过坎的关键时期,发展不平衡不充分问题仍然突出,重点领域关键环节改革任务仍然艰巨,创新支撑产业高质
35、量发展的动能不够强劲,开放合作水平还不够高,城乡协调发展、民生保障、社会治理等领域仍存在短板弱项。总体来看,我市仍处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化,机遇大于挑战,有利条件胜过不利因素。全市上下要胸怀“两个大局”,切实增强机遇意识和风险意识,保持战略定力,把握发展规律,办好自己的事,准确识变、科学应变、主动求变,善于在危机中育先机、于变局中开新局,努力在全国发展大局中进一步争先进位、在全区高质量发展中发挥引领带动作用。展望二三五年,强首府战略各项目标任务全面完成,面向东盟开放合作的区域性国际大都市、“一带一路”有机衔接的重要门户枢纽城市、北部湾城市群与粤港澳大湾区融合发展的核心城
36、市、具有浓郁壮乡特色和亚热带风情的生态宜居城市全面建成,与全国同步基本实现社会主义现代化。综合实力将大幅跃升,经济总量和城乡居民人均收入将迈上大台阶,经济总量占全区比重大幅提升,科技支撑能力显著增强,建成创新型城市;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成具有南宁特色的现代化经济体系;开放水平大幅提升,在全区构建全方位开放发展新格局中龙头带动作用显著增强;基本实现治理体系和治理能力现代化,人民平等参与、平等发展权利得到充分保障,法治南宁、法治政府、法治社会建设达到更高水平;文化强市、教育强市、人才强市、科技强市、体育强市、健康南宁建设取得更大成效,市民素质和社会文明程度达到新高度;
37、生态环境质量保持全国省会城市领先水平,广泛形成绿色生产生活方式,生态经济发展壮大,美丽南宁建设目标基本实现;城乡面貌根本改观,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小;民族团结进步事业和城市治理开创新局面,平安南宁建设达到更高水平;人民生活更加美好,人的全面发展、全市人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。三、 打造区域性高技术产业和先进制造业基地深入实施工业强市战略,把制造业高质量发展放到更加突出位置,聚焦优势重点产业补链强链延链,锻长板补短板,提升产业链供应链现代化水平,提高制造业比重,巩固壮大实体经济根基。加快发展壮大电子信息、先进装备制造、生物医药等重点产业集群
38、,推动产业基础再造和全产业链提升,提高产业竞争力。推动铝、食品、化工、建材、林木加工等传统产业向高端化、精细化、绿色化发展,发展服务型制造。打造东盟南宁珠三角供应链,建设承接东部、衔接东盟的电子信息产业核心部件制造基地、重要的电子信息产业核心部件研发、制造和供应基地。构建新能源汽车、工程机械装备、节能环保装备和轨道交通装备等产业链。加快壮大战略性新兴产业,支持新兴制造业产业集群集聚发展,重点推动智能制造关键技术装备、重大成套装备、工业机器人、智能网联汽车等智能制造产业发展,加快建设南宁智能制造城。立足特色优势,促进平台经济、绿色经济、枢纽经济、共享经济健康发展。聚焦“三大三新”、“双百双新”重
39、点领域,高水平高质量招商引资,积极承接产业转移,着力引进“央企”、“湾企”、“民企”等领军龙头企业,努力形成新的增长点。四、 提升科技支撑能力大力实施科技强市,集中全市优势创新资源,多渠道增加研发投入,吸引国内国际专业创新力量,推动实施电子信息、智能制造、生物医药、有色金属深加工、特色优势农业等重大产业技术攻关。积极参与对接国家重大科技项目和重大科技工程布局,加强人工智能、生命健康、生物技术等技术研发与应用示范,加快培育“蛙跳”产业。持续推进南宁中关村创新示范基地、南宁中关村科技园等平台建设,不断发挥示范引领作用和溢出效应。扎实推进“科创中国”试点城市建设,深化区域协同创新,大力引进和培育新型
40、产业技术研究机构、研发中心、重点实验室等创新平台,打造一批公共技术服务平台和海外人才离岸创新创业基地,促进科技成果转化及产业化。积极参与“一带一路”科技创新行动计划,大力推动中国东盟科技城建设,打造面向东盟科技创新合作的核心载体。五、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展,符合城乡规划和相关标准规范,保证城乡公共安全和项目建设安全,满足项目科研、生产要求,社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第五章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,
41、以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司
42、将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提
43、升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才
44、的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强
45、公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培
46、养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营