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1、泓域咨询/张家口食品项目建议书报告说明专业餐饮半成品生产企业聚焦食品加工环节,主食类、点心类(尤其中式)以及小吃类未来或将成为餐饮半成品应用的主战场。餐饮供应链半成品生产商普遍在产品研发上投入更大,推动食品工业的进一步发展。从历史经验看,餐饮半成品的推广主要有两种路径:需求驱动型(体现为存量替代)、供给驱动型(体现为增量挖掘),需求侧看,品类价值越低、时效性要求越高、品牌效应越低的品类更适合半成品化;供给侧看,技术难度越低、规模效应越高的品类则厂商越有动力将其半成品化。主食类、点心类以及小吃类将会陆续涌现出更多半成品化的大单品。餐饮半成品公司品类创新迭代能力较强。餐饮半成品公司通常以个别优势单
2、品起家,之后借助研发优势和渠道优势,拓展新的品类及新的客户。若能够保持敏锐的市场需求判断、持续的研发及拓展投入以及充足的产能,细分赛道的龙头公司有机会迎来第二、第三增长曲线。根据谨慎财务估算,项目总投资9805.52万元,其中:建设投资8065.24万元,占项目总投资的82.25%;建设期利息100.02万元,占项目总投资的1.02%;流动资金1640.26万元,占项目总投资的16.73%。项目正常运营每年营业收入16900.00万元,综合总成本费用14099.59万元,净利润2044.12万元,财务内部收益率14.97%,财务净现值1712.36万元,全部投资回收期6.33年。本期项目具有较
3、强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 背景、必要性分析8一、 半成品缓解餐饮企业运营难题8二、 推动食品研发创新9三、 全力以赴抓好项目建设,切实增强经济发展后劲10第二章 市场分析12一、 需求:静待疫情后期复苏,食品工业趋
4、势可期12二、 供给改善如何影响餐饮供应链行业?13三、 短期长期兼顾,看好行业景气度提升13第三章 绪论15一、 项目名称及建设性质15二、 项目承办单位15三、 项目定位及建设理由17四、 报告编制说明18五、 项目建设选址19六、 项目生产规模19七、 建筑物建设规模19八、 环境影响19九、 项目总投资及资金构成20十、 资金筹措方案20十一、 项目预期经济效益规划目标20十二、 项目建设进度规划21主要经济指标一览表21第四章 建筑工程方案24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表26第五章 建设方案与产品规划28一、 建设规模及
5、主要建设内容28二、 产品规划方案及生产纲领28产品规划方案一览表28第六章 运营模式分析32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 各部门职责及权限33四、 财务会计制度36第七章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施46第八章 SWOT分析49一、 优势分析(S)49二、 劣势分析(W)51三、 机会分析(O)51四、 威胁分析(T)53第九章 组织机构、人力资源分析61一、 人力资源配置61劳动定员一览表61二、 员工技能培训61第十章 安全生产分析63一、 编制依据63二、 防范措施64三、 预期效果评价70第十一章 工艺技术及设备选型71一、 企业技
6、术研发分析71二、 项目技术工艺分析74三、 质量管理75四、 设备选型方案76主要设备购置一览表77第十二章 环境影响分析78一、 编制依据78二、 环境影响合理性分析79三、 建设期大气环境影响分析81四、 建设期水环境影响分析82五、 建设期固体废弃物环境影响分析83六、 建设期声环境影响分析83七、 环境管理分析84八、 结论及建议85第十三章 项目投资计划87一、 投资估算的编制说明87二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表90四、 流动资金91流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与
7、资金筹措一览表94第十四章 经济效益及财务分析96一、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103三、 偿债能力分析104借款还本付息计划表105第十五章 风险评估分析107一、 项目风险分析107二、 项目风险对策109第十六章 项目总结111第十七章 附表附件112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览
8、表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表123第一章 背景、必要性分析一、 半成品缓解餐饮企业运营难题餐饮企业运营的主要痛点在于高企的人力、租金成本。根据中国饭店协会针对26个省、市和自治区的116家餐饮企业的调研数据,餐饮行业占营业收入比例最高的三类开支分别为原料进货成本、人力成本和三项期间费用。2020年人力成本和房租相关开支的同比增幅最大,均超过3%。在目前的趋势下,人工成本的提升将会是大概率事件,而核心商铺的租金长期来看预计也处于上升通道,将进一步加大餐饮企业的运营压力。除运营成本外,对于
9、连锁餐饮企业来说,门店扩张的管理难题也是制约发展的重要因素。连锁餐饮企业在进行全国扩张时,时常面临管理半径过大的问题,使得产品、服务品质标准程度难以保证。在过去的发展过程中,不少知名餐饮品牌也都出现过管理不善带来的食品安全问题。因此,如何从食材处理上减少门店的操作复杂度,是必须考虑的问题。餐饮半成品的普及将帮助连锁餐饮企业提效扩张。在创收方面,餐饮半成品有助提升菜品性价比、加快制作速度、丰富SKU等,从而达到吸引消费者的目的。在降本方面,由于上游食品企业具备更强的生产规模效应,因此通常制造成本较下游餐饮企业更具效率,选择半成品对餐饮企业降低原料成本有所帮助;此外,由于半成品在门店制作流程简单,
10、因此对减少厨房面积、降低人工依赖等方面也有所裨益。正是基于这样的优势,餐饮半成品可以有效帮助连锁餐饮企业拓店复制。可变成本:原材料成本、能耗成本优化。相对一般餐饮企业,餐饮半成品生产企业单一SKU的生产量大、生产集中,因此显著更具规模效应。对比千味央厨、味知香以及同庆楼的部分原材料采购单价,作为餐饮半成品生产企业,千味央厨和味知香相对同庆楼更低。因此从产业链价值角度分析,采用餐饮半成品相对门店全程制作更具成本优势。此外,由于生产的集中效应,工厂制作的餐饮半成品将很大程度降低门店的能耗开支。固定成本:人工成本、房租相关开支降低。相较于门店现场制作,餐饮半成品将大部分中前期环节转移到工厂内完成,门
11、店层通常只需要进行简单的组合、二次加工(复热)、摆盘等,因此对厨师数量及技术水平、厨房面积等要求更低,因此对餐厅人工成本及房租相关开支有一定优化作用。二、 推动食品研发创新专业餐饮半成品生产企业聚焦食品加工环节,主食类、点心类(尤其中式)以及小吃类未来或将成为餐饮半成品应用的主战场。餐饮供应链半成品生产商普遍在产品研发上投入更大,推动食品工业的进一步发展。从历史经验看,餐饮半成品的推广主要有两种路径:需求驱动型(体现为存量替代)、供给驱动型(体现为增量挖掘),需求侧看,品类价值越低、时效性要求越高、品牌效应越低的品类更适合半成品化;供给侧看,技术难度越低、规模效应越高的品类则厂商越有动力将其半
12、成品化。主食类、点心类以及小吃类将会陆续涌现出更多半成品化的大单品。三、 全力以赴抓好项目建设,切实增强经济发展后劲深入开展重大项目建设升级加力行动,全面推行“项目建设进度卡”和“项目需求清单”制度,推行“虚拟审批、并联审批、网上审批”,减材料减程序减次数,有效提高审批效率。全面审核分析现有项目存在的问题,坚决纠治影响和制约项目建设的行为,推动签约项目早落地、前期项目早开工、在建项目早投产。突出抓好260个省市重点项目建设,应开尽开、能快则快,确保年内完成投资420亿元以上。加快推进“十四五”重大项目建设,提高预算内投资和政府债券发行速度,确保年底前形成有效实物工作量。加大项目谋划力度,围绕“
13、首都两区”建设、“两新一重”“六大产业”、社会民生等重点领域,扎实做好项目谋划、储备库建设和前期手续办理等工作,年内储备项目数量在去年基础上翻一番,明年底储备项目总投资额达到万亿元。项目是经济发展的压舱石。我们必须始终把项目建设作为经济工作的主抓手,用非常之力,下恒久之功,再掀项目建设新高潮。第二章 市场分析一、 需求:静待疫情后期复苏,食品工业趋势可期2021年商场客流受到疫情反复的影响,线下消费承压。2021年全国购物中心客流总体表现平稳,下半年受疫情反复和极端天气影响,客流有所下滑,国庆假期场均日客流不如五一。城市应对突发疫情的适应性增强,2021年下半年疫情恢复指数呈现上升趋势。202
14、2年以来,疫情对餐饮需求依旧有所压制。由于2021年就地过年带来的高线城市餐饮消费高基数,以及节后全国各地的疫情多点反复,2022年以来餐饮消费依旧承压。根据美味不用等数据,其所统计门店营业额一直未恢复到2021年同期水平;分拆业务类型看,2月上旬之前到店及外卖消费同比增长势头较好,但2月中旬之后则再度出现承压,目前看离2021年水平尚有差距。疫情对收入的影响提升了餐饮业对成本控制的迫切性,在未来疫情缓和之后,餐饮半成品所带来的利润弹性可能更大。对一般的应用餐饮半成品的餐饮门店模型进行测算。在不使用餐饮半成品的情况下,假设餐饮门店全年营业收入1000万元,门店经营利润率为10%,当原材料成本降
15、低1%、人工及房租开支降低1%时,门店经营利润将提升7.7%。由此可以看出,餐饮半成品的应用将为餐厅带来可观的利润弹性。总结来看,餐饮终端需求的压制依旧是短期餐饮供应链企业面临的主要问题,但不用过度悲观。(1)进入下半年后餐饮消费的同比基数走低,行业增速或迎来反转;(2)餐饮工业化仍处于渗透率提升阶段,存量市场贡献仍相当可观,如2021Q3立高、千味等依旧实现了同比30%以上的收入增速。建议关注后续终端需求的恢复节奏,有望迎来存量+增量的共振。二、 供给改善如何影响餐饮供应链行业?冷链运输基建的完善以及龙头公司产能布局的协同发展,满足并培育了下游餐饮速冻的需求。宏观角度看,目前国内冷链物流基础
16、设施依然薄弱,对比美国、日本等国有较大提升空间;过去几年,中国冷链仓储物流一直保持较高增速,预计该趋势将持续。微观角度看,目前国内冷链物流服务主要由供货方提供,且大多数冷链企业规模较小;龙头公司积极进行产能的全国布局,多区域多基地布局有助于降低仓储运输成本开支,并帮助实现跨区域销售。三、 短期长期兼顾,看好行业景气度提升在下游需求存量替代+增量修复的趋势下,生产、储物流供给布局日益完善,餐饮供应链龙头或迎景气提升。短期来看,核心关注的指标为成本、需求及格局,成本压力依旧存在但同比去年有向好趋势,同时产品提价也有望消化部分压力;需求修复仍要看疫情影响及管控措施变化,但餐饮工业化存量市场贡献确定性
17、较高;格局上看,即便短期有竞争加剧,但龙头企业的受影响幅度以及未来优势塑造依旧乐观。长期来看,快餐和其他品类增速较快,瘾性较强且保质期较短的行业更适合餐饮半成品的应用;其中,生产型企业更具竞争壁垒,下游客户的品牌效应和集中程度对中游半成品供应商影响较大。第三章 绪论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称张家口食品项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx集团有限公司(二)项目联系人夏xx(三)项目建设单位概况公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等
18、,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经
19、济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一
20、路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。三、 项目定位及建设理由从供给来看,速冻食品整体销售收入主要集中在河南、山东、吉林等地。尤其是河南,作为传统的农业和人口大省,培育了一众优秀的速冻食品企业;按照速冻食品的经营范围,速冻食品产业分布热力图呈现出河南、山东、吉林等北方城市覆盖率较高的特点,这说明,速冻食品产业主要集中于以河南为代表的中部地区、以山东为代表的东部沿海地区、以上海为代表的江浙沪经济发达区域、以吉林
21、为代表的东北地区、广东地区和福建地区。坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,坚持扩大内需和改革创新,深化供给侧结构性改革,聚力建成 “首都两区”、 打造 “河北一翼”, 加快建设京张体育文化旅游带,加快构建绿色生态、绿色城镇、绿色产业、绿色能源、绿色交通体系,加快推进社会治理体系和治理能力现代化,感恩奋进、决战决胜,交好冬奥会筹办和本地发展两份优异答卷,奋力谱写新时代全面建设经济强省、美丽河北的张家口篇章。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料
22、;4、其他必要资料。(二)报告编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。(二) 报告主要内容1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约20.00亩。项目拟定
23、建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xxx吨餐饮半成品的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积26322.40,其中:生产工程16577.97,仓储工程5051.09,行政办公及生活服务设施2124.61,公共工程2568.73。八、 环境影响本项目的建设符合国家政策,各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小,从环保角度分析,本项目的建设是可行的。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资9805.52
24、万元,其中:建设投资8065.24万元,占项目总投资的82.25%;建设期利息100.02万元,占项目总投资的1.02%;流动资金1640.26万元,占项目总投资的16.73%。(二)建设投资构成本期项目建设投资8065.24万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用7026.98万元,工程建设其他费用842.27万元,预备费195.99万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资9805.52万元,其中申请银行长期贷款4082.47万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):16900.00万元。2、综合总成
25、本费用(TC):14099.59万元。3、净利润(NP):2044.12万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.33年。2、财务内部收益率:14.97%。3、财务净现值:1712.36万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家
26、的产业政策。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积26322.401.2基底面积7999.801.3投资强度万元/亩386.662总投资万元9805.522.1建设投资万元8065.242.1.1工程费用万元7026.982.1.2其他费用万元842.272.1.3预备费万元195.992.2建设期利息万元100.022.3流动资金万元1640.263资金筹措万元9805.523.1自筹资金万元5723.053.2银行贷款万元4082.474营业收入万元16900.00正常运营年份5总成本费用万元14099.596利润总额万元2725.4
27、97净利润万元2044.128所得税万元681.379增值税万元624.2610税金及附加万元74.9211纳税总额万元1380.5512工业增加值万元4921.7713盈亏平衡点万元7141.07产值14回收期年6.3315内部收益率14.97%所得税后16财务净现值万元1712.36所得税后第四章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求(一)设计依据1、根据中国地震动参数区划图(GB18306-2015),拟建项目所在地区地震烈度为7度,本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防,其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况,所用材料当地都能
28、解决。特殊建材(如:隔热、防水、耐腐蚀材料)也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决,可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定,以及省标、国标等,因地制宜、方便施工。(二)建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程,确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件,因地制宜,积极结合当地的材料、构件供应和施工条件,采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面,应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防
29、噪音等要求。二、 建设方案(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)之规定,确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本工程上部主体结构采用C30混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土,设备基础混凝土强度等级采用C30级,基础混凝土垫层为C15级,基础垫层混凝土为C15级。(二)钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋:基础受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条,HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345
30、钢,吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。(三)隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料(多孔砖),材料强度均应符合GB50003规范要求:多孔砖强度MU10.00,砂浆强度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准:水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥,并根据建(构)筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层:结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积26322.40,其中:生产工程16577.97,仓储工
31、程5051.09,行政办公及生活服务设施2124.61,公共工程2568.73。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4239.8916577.972047.941.11#生产车间1271.974973.39614.381.22#生产车间1059.974144.49511.991.33#生产车间1017.573978.71491.511.44#生产车间890.383481.37430.072仓储工程1759.965051.09525.042.11#仓库527.991515.33157.512.22#仓库439.991262.77131.262.33#仓
32、库422.391212.26126.012.44#仓库369.591060.73110.263办公生活配套440.792124.61339.733.1行政办公楼286.511381.00220.823.2宿舍及食堂154.28743.61118.914公共工程1519.962568.73270.25辅助用房等5绿化工程1923.9534.54绿化率14.43%6其他工程3409.2516.657合计13333.0026322.403234.15第五章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积13333.00(折合约20.00亩),预计场区规划总建筑面积2
33、6322.40。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx吨餐饮半成品,预计年营业收入16900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1餐饮半成品吨
34、xx2餐饮半成品吨xx3餐饮半成品吨xx4.吨5.吨6.吨合计xxx16900.00从需求端看,以在营餐厅数量为例,广东占比一骑绝尘达到约12%。华东地区的江苏、山东、浙江以及华中地区的河南占比也较高。粤菜相对来说讲究食物鲜味,速冻食材的占比较少。在下游需求存量替代+增量修复的趋势下,生产、储物流供给布局日益完善,餐饮供应链龙头或迎景气提升。短期来看,核心关注的指标为成本、需求及格局,成本压力依旧存在但同比去年有向好趋势,同时产品提价也有望消化部分压力;需求修复仍要看疫情影响及管控措施变化,但餐饮工业化存量市场贡献确定性较高;格局上看,即便短期有竞争加剧,但龙头企业的受影响幅度以及未来优势塑造
35、依旧乐观。长期来看,快餐和其他品类增速较快,瘾性较强且保质期较短的行业更适合餐饮半成品的应用;其中,生产型企业更具竞争壁垒,下游客户的品牌效应和集中程度对中游半成品供应商影响较大。不同餐饮半成品企业由于产品不同,所用原料也有较大差异。煎炸类、烘焙类制品消耗油脂、糖类及面粉产品较多;肉制品则主要消耗对应的肉产品。过去一段时间,油脂类原料成本上涨压力较大。烘焙所需棕榈油以及煎炸所需大豆油过去2年时间均出现较大价格上涨,而食糖、面粉以及猪肉等一些原料价格稳定或有所回落,预计将对不同企业带来不同影响。效率提升+原料锁价+产品提价有望消化部分成本压力。(1)对于半成品制造企业来说,内部制造、运输环节的效
36、率提升是消化成本压力最容易实现的手段,但影响程度有限,近年来各大企业通过大单品规模效应、工厂智能化、销地建厂等方式以期提升制造环节效率。(2)原料采购方面,部分产品可以通过半年度、年度的锁价行为择机储备原料,平滑成本压力。(3)产品提价方面,大B客户通常采用定期定价模式,短期不具备提价传导定力;而中小B则采取实时定价,去年底至今年初部分公司如安井、三全、海欣、千味央厨、海融科技等均公告进行价格调整,一定程度上可转嫁成本压力。2021年商场客流受到疫情反复的影响,线下消费承压。2021年全国购物中心客流总体表现平稳,下半年受疫情反复和极端天气影响,客流有所下滑,国庆假期场均日客流不如五一。城市应
37、对突发疫情的适应性增强,2021年下半年疫情恢复指数呈现上升趋势。2022年以来,疫情对餐饮需求依旧有所压制。由于2021年就地过年带来的高线城市餐饮消费高基数,以及节后全国各地的疫情多点反复,2022年以来餐饮消费依旧承压。根据美味不用等数据,其所统计门店营业额一直未恢复到2021年同期水平;分拆业务类型看,2月上旬之前到店及外卖消费同比增长势头较好,但2月中旬之后则再度出现承压,目前看离2021年水平尚有差距。疫情对收入的影响提升了餐饮业对成本控制的迫切性,在未来疫情缓和之后,餐饮半成品所带来的利润弹性可能更大。对一般的应用餐饮半成品的餐饮门店模型进行测算。在不使用餐饮半成品的情况下,假设
38、餐饮门店全年营业收入1000万元,门店经营利润率为10%,当原材料成本降低1%、人工及房租开支降低1%时,门店经营利润将提升7.7%。由此可以看出,餐饮半成品的应用将为餐厅带来可观的利润弹性。第六章 运营模式分析一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管
39、理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、餐饮半成品行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和餐饮半成品行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资
40、活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内餐饮半成品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对
41、任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产
42、品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估
43、报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司
44、文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及
45、流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。