财政局201-年工作总结及201-年工作思路.docx

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1、文本为Word版本,下载可任意编辑财政局201*年工作总结及201*年工作思路 财政局201*年(工作总结)及201*年工作思路 根据县委、县政府要求,现将xx县财政局201*年工作开展情况及201*年工作思路总结如下:201*年工作完成情况一、财政收支情况收入完成情况。1、财政收入完成情况截止201*年9月30日,我县地方财政收入(含公共财政预算收入和基金收入)完成32637万元,完成预算任务44043万元的74.1%,比上年同期增收8122万元,增长33.13%;在地方财政收入中,公共财政预算收入完成26639万元,完成预算任务36943万元的72.11%,比上年同期增收12527万元,增

2、长88.77%;基金收入完成5998万元,完成预算任务7100万元的84.48%,比上年同期减少4405万元,下降42.34%。按征收部门完成情况:国税部门组织收入4396万元,完成预算任务7190万元的61.14%,低于时间进度13.86个百分点;地税部门组织收入17611万元,完成预算任务23616万元的75%,与时间进度持平;非税部门组织收入4632万元,完成预算任务6137万元的75.48%,高于时间进度0.48个百分点。2、非税收入完成情况截止9月30日,全县非税收入完成4632万元,完成预算数6137万元的75.48%,较上年同期4185万元增收447万元,增长10.68%。3、政

3、府性基金收入完成情况截止9月30日,全县政府性基金收入完成5998万元,完成预算数7100万元的84.48%,较上年同期的10403万元减少4405万元,下降42.34%。4、201*年全年预计财政收入201*年xx县全年地方财政收入预计完成43593万元,比上年 %,其中:公共预算财政收入预计36493万元,地方政府性基金收入预计完成7100万元。5、财政收入增长的主要因素税收收入完成22022万元,完成预算任务30806万元的71.44%,较上年同期增加12080万元,增长121.69%。主要增长因素包括:一是增值税完成3678万元,较上年同期1162万元增收2516万元,增长216.52

4、%。主要是xq亨一伦化工有限责任公司、xq永顺建筑安装有限公司、晶羿矿业、新石石灰开发有限公司、维郎工业有限公司的增值税较上年同期增加556万元;“营改增”后新增增值930万元;中铁18局增值税预缴760万元;国税部门清缴往年税款270万元(金盛汇补缴201*-201*年220万元,力达纺织补缴201*年50万元)。二是营业税完成5611万元,较上年同期4209万元增收1402万元,增长33.31%。主要是201*年5月1日起建筑业、房地产业、金融保险业、生活服务业全部实施“营改增”;地税部门加大清理建筑业、销售不动产业的营业税力度,做到了应收尽收,拉动了建筑业以及房地产业营业税增加。在是耕地

5、占用税完成7379万元,较上年同期717万元增收6662万元,增长929.15倍,主要是住建部门缴纳201*年公租房建设项目和棚户区改造建设项目的耕地占用税46万元;xq爱康电力开发有限公司缴纳耕地占用税1616万元; 伊犁河流域开发建设管理局缴纳“冬都京引水工程”(500)0万元的耕地占用税。三是契税完成772万元,较上年同期538万元增收234万元,增长43.49%。主要是房屋交易小幅增长拉动契税增加;xx县楚新农业、xq金汇海房地产开发和北灵新能源科技有限公司契税入库。支出完成情况。 1、财政支出完成情况 截止9月30日我县地方财政支出累计(含公共财政预算支出和基金预算支出)完成1569

6、60万元,为预算108649万元的144.47%,比上年同期154753万元增支2207万元,增长1.43%。其中公共财政预算支出完成150800万元,为预算101549万元的148.5%,比上年同期增支13218万元,增长9.61%。基金预算支出完成6160万元,为预算86.76%,比上年同期减少11011万元,下降64.13%。 2、公共财政预算支出情况分析截止9月30日我县一般公共服务支出完成11718万元,较上年同期增支1109万元;公共安全支出11885万元,较上年同期增支3088万元;教育支出33593万元,与上年同期减少1111万元;科学技术完成2600万元,较上年同期增支855

7、万元;文化体育与传媒支出1800万元,较上年同期增支270万元,社会保障和就业支出14904万元,较上年同期增支5084万元;医疗卫生支出11549万元,较上年同期增支2287万元;城乡社区事务支出3365万元,较上年同期增支147万元;农林水支出26084万元与上年同期减少4981万元;节能环保支出5280万元,较上年同期增支1282万元;交通运输支出159万元,较上年同期增支4万元;资源勘探电力信息支出5036万元,较上年同期增支4797万元;商业服务支出93万元,较上年同期减少19万元;国土资源气象支出363万元,较上年同期减少39万元;住房保障支出20487万元,较上年同期减少359万

8、元;其他支出807万元,较上年同期减少242万元;债务付息支出1077万元,较上年同期增支1054万元。二、主要工作措施201*年,受经济发展新常态、三期叠加和供给侧改革等多重因素影响,组织财政收入面临的形势复杂,压力重重。面对严峻局面,财政系统在县委、县政府的坚强领导下,团结奋斗,迎难而上,主动作为,扎实工作,积极响应反恐WW、民生建设、园区建设、招商引资等资金需求,在维护社会和谐稳定、保持经济平稳运行、支持重点行业发展、加大融资保障力度以及确保各类民生支出资金需求等方面采取了大量积极措施,开展了大量的切实有效的工作,确保了全县社会大局和谐稳定,经济平衡增长。始终抓好财源建设这个基础,实现新

9、常态下财政收入平稳增长我局认真贯彻落实区、州、县经济工作会议、财政工作会议精神,按照县委、县政府制定的工作部署和县人代会确定的收入任务,定期分析税收形势,加强各类税源管理,确保税收均衡入库。一是牵头组织调度。紧紧围绕人代会确定的收入任务,按照关于xx县实行社会综合治税加强税源控管工作的实施意见要求,定期牵头组织专题会议,充分调动起国地税和各综合治税单位的积极性,落实责任、密切协作、强化督查。二是加强税源管控。强化各财税收入部门之间的协调沟通,加强重点税源监控;加大税收稽查力度和清欠力度,防止税源流失;坚持依法治税,严格执行国家制定的财税优惠政策,确保应收尽收;加强非税收入收缴管理,强化监管,挖掘增收潜力。三是全面落实国家各项优惠政策。从支持小微企业发展、优化企业服务(环境)、加大基础设施投入、优化财税发展环境等方面全力发掘收入增长点,积极开辟后续税源。积极开展中小微企业助保金贷款业务(简称“助保贷”),报县人民政府制订印发了xx县201*年中小微企业助保金贷款实施方案、xx县中小微企业助保金贷款业务管理暂行办法、xx县中小微企业“助保贷”业务风险补偿暂行办法、xx县中小微企业“助保贷”业务合作协议。四是积极争取上级支持。积极对接上级财政,研究吃透专项扶持政策,组织落实各类扶持资金,全力拓展经济发展空间。第 9 页 共 9 页

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