2022年成品库管理办法 .pdf

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1、胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司成 品 库 管 理 程 序FRT/MSP06 20061、目的为搞好产品生产与产品销售,确保产成品从入库、储存、出库、发放的全过程中数量、质量完好无损,验收发放准确及时, 保证出厂产品质量符合规定的要求 , 制定本办法。2、适用范围本程序适用于公司产成品的入库、验收、保管、出库、发放管理和控制。3、职责31 分(子)公司负责对生产的产品、外协加工件、 外购管件按 检验和试验控制程序进行质量检验,负责库房及入库产品的管理。32 技术管理部负责对公司入库产成品检验、管理进行监督检查。4、工作程序41 产成品入库管理411 完工产品(含配件)经检验合格后,由分(子)

2、公司检验员签发产品合格证 并开具产品入库通知单 ,分厂下属车间凭据 产品入库通知单和产品合格证到成品库房办理成品入库手续。库房保管员根据入库产品的名称、规格、数量进行清点、验收,查看外观质量,并认真核对送货单位提供的产品合格证等手续,指定存放地点,按照要求摆放整齐。不同长度尺寸、不同材质的产品(含管材,管件)分开码放,标识清楚,不允许混放。复合管管材的验收应进行检尺,建好磅(尺)码单;名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - -

3、- 管件的验收要全部清点件数,库房进帐应按实收数量填单进帐。412 产品办理完入库后,库房保管员按照产品入库通知单上的产品名称、规格和实收数量填写产品入库实收单。 产品入库实收单一式五联:一联库房存根;一联交送货单位(车间)作为车间任务报表的原始凭据;一联报分厂财务,并随财务报表上转公司财务;另两联由库房保管员报分厂生产统计,其中一联在分厂上报生产统计报表时附在其后,一并报公司生产经营部,由公司生产经营部核实存档。41.3 成品出、入库核算截止日为每月25 日,每月 27 日前分厂财务、生产、库房等部门对产品入库、 出库及库存产品进行对账和实物盘点,核实情况,对差异情况应及时查明原因并按规定处

4、理。4.1.4 每月 28 日前,成品库房保管员汇总当月入库产品的规格、品种和数量后,上报分厂财务、分厂生产管理部门;并以公司制定的内部入库价格进行入帐处理。415 凡经检验合格并开具了“产品入库通知单”的产品必须及时办理入库手续。4 2 成品出库管理421 产品的出库须由分厂销售部门指定的业务人员办理,办理出库业务时,业务人员应持相应的发货通知单据,按照有关程序要求签字(盖章)后,交成品库房办理手续。422 仓储保管员依据发货通知单据,填写产品出库单,“产品出库单”一式五联:一联存根;二联提货单位;三联留公司财务;四联库房留存;五联随货同行。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -

5、- - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 4 页 - - - - - - - - - 423 各单位销售部门要指定13 名专(兼)职销售人员负责到公司办理产品销售的开票、结算等手续。为了便于销售单位内部的业务管理,销售人员在办理开票提货时,必须持有本单位委托办理提货通知单。凡指定的销售人员必须到公司财务部门备案。424 库房保管员对出库清单要认真审查,逐项查对提货单位、制单日期、产品名称、规格型号、数量等,经审核无误后,由提料人员签字后,即可点交发货。产品发出后,及时清理发料现场、清理资料。料单帐目日清日结,原始资

6、料保存齐全。报表编报及时、内容完整。425 成品库房要严格遵守验单发货的原则,不见单据不发货,不允许没有办理入库手续发货或打白条赊帐。产成品出库库房保管员必须及时办理出库手续,并日清日结,按月汇总。43 成品库管理产成品按不同规格、类型及工艺要求进行分类管理;对不同名称、规格、型号、批次的产品分类存放,标识正确,科学管理,原则上应做到先进、先出,确保使用价值。为了掌握库存产品质量状况,库房保管员应定期对所负责库存产品的质量进行抽检并做好记录,发现问题及时汇报。分厂要根据产成品库房存储条件,定期组织相关部门对库存产成品质量情况进行质量抽检,并根据质量检查情况,提出处理意见。对不合格的产品应在规定

7、区域进行隔离存放。严格履行收发货手续,做到帐、卡、物、资金四对口。做好储存物资的防护保养,对露天存放有要求的管材要加盖防晒布进行保护。44、库存报表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 4 页 - - - - - - - - - 为加强库存管理,及时掌握产品入、出库及库存情况,每月27 日前由库房保管员填报本月产品出、入库及库存情况报表上报分厂财务管理部、分厂生产管理部门。45、技术发展部每半年对公司入、出库产成品及检验工作进行一次监督检查。5、相关文件51检验和试验控制程序5.2 不合格品控制程序编制:丁明安审核:沈中华批准:吴德奇实施日期: 2006年 10 月 8 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 4 页 - - - - - - - - -

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