《检验控制管理办法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《检验控制管理办法.pdf(3页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、指导书主题 :检验控制管理办法文件编号 : 副本号 : 版次/改次: A/0 编制:审核:批准:日期:第 1 页,共5 页1. 2. 3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 目的: 对进料、生产过程的半成品、成品进行检验和试验,保证产品质量符合规定要求,具有可追溯性。范围: 本管理办法适用于本车间产品实现全过程中的检验控制。作业内容职责:厂长:负责本车间质量管理体系的领导工作,授权并明确各部门各职位职责,确保本管理办法得到执行。品管部:负责本管理办法在本车间的执行,检测设备的管理,验证纠正和预
2、防措施的有效性。IQC 负责来料的检验, IPQC 负责生产过程中的检验与判定,FQC 负责成品出货前的检验,以及配合本车间外部的成品检验和验货,品质文员负责统计并汇总质量相关报表,作为分析质量控制结果的依据。采购部:负责制定并跟进物料需求计划,向供应商采购物料,传递验收要求,退货和返工进度的跟催,物料进度的跟进,加急物料的跟催。客户提供物料由车间业务对接人员向业务员或客户代表交接。货仓部:负责车间内部物料和入仓成品的流转相关工作,物料的标识及管理,建立账物卡管理制度并定期盘点。收发员负责物料的点收,委外加工发货和退货等;仓管员负责合格物料或成品的数量验收、入库、更换、搬运、储存、盘点等,制单
3、员负责单据相关工作。指导书主题 :检验控制管理办法文件编号 : 副本号 : 版次/改次: A/0 编制:审核:批准:日期:第 2 页,共5 页3.2.5 3.2.6 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 生产部:负责对本部门检验人员品质意识培训和监督,配合品管部开展制程检验工作,指引生产线各工序的操作工对产品实行自检;拉长负责安排人员按照作业工艺文件装配和自检,配合品管员对制程和成品的检验,生产员工负责本岗位的自检和工序互检。开发部:负责提供新产品工程样板和设计图纸,及编制生产工艺指导书,指导和监督员工操作。对新产品、新工艺提出检验的要求。名词解释:特采:由于物料的某些指标未
4、能达到车间的检验标准,在其使用后可能会产生个别轻微不良问题,但不影响组装和功能,因生产急需,由厂长批准后特采使用。加工/拣用:由于物料有一部分产品指标未能达到车间的检验标准,但因生产急需, 通过简单的加工或挑选合格部分出来使用。不合格:未满足规定的要求。让步放行: 在制品 /成品一些轻微类检测项目未能满足要求,经授权人的许可, 必要时经顾客的许可,而对该类不合格的交付/放行。返工:为使不合格产品符合相关要求而对其所采取的措施。报废:不合格产品经过处理未能满足原有的预期用途而对其采取的措施。作业内容:测量仪器 /设备的管理和校准:由品管部建立【检测仪器/设备清单】,并根据校正期限向总公司技术监督中心提出申请,由技术监督中心安排进行外校;生产期间每天由生产线检验员于【测量仪器 /设备检查表】中每小时记录仪器工作状态,如出异常,注明异常原因,停止使用并通知车间品管主管进行处理,必要时应追回前一小时已检验的产品,重新检测。外购件 /委外加工件来料检验:材料进厂后,货仓收发员接收供应商的送货单,先查看供应商所送物料有无加贴【货品标签】 ,检查标签有无清楚标注以下信息:供应商名称、本车间订单号、物料编码、物料名指导书主题 :检验控制管理办法文件编号 : 副本号 : 版次/改次: A/0 编制:审核:批准:日期:第 3 页,共5 页