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1、财经纪律专项大检查自查自纠总结报告财经纪律专项大检查自查自纠总结的报告县财经纪律大检查办公室:根据县纪委、监察局、财政局、审计局关于开展财经纪律专项大检查的通知精神我校高度重视把专项检查工作摆上重要议事日程及时召开专题会议做好政策宣传和思想发动工作针对“小金库”治理、“三公经费”使用、规范补贴发放、会计信息质量工作进行了全面安排部署扎实认真地开展了自查自纠工作认真准备账务资料将自查自纠工作总结如下:一、自查自纠的情况_小学通过自查单位经费均由县财政预算拨付无其他收入。单位财务严格按照教育局资金管理使用办法进行不存在任何形式的“小金库”的问题。学校财务管理按照国家财经法规执行对于“三公经费”的使
2、用情况及时向全体教职工进行通报说明;无利用公款吃喝、请客送礼及娱乐消费活动;无变相利用公款旅游;学校无车辆;没有收送各类有价证劵和商业预付卡。教职工工资由县财政统发学校从未向教职工发放任何形式的奖金和福利以及有价证劵和实物。学校严格执行财政预算管理和会计制度不存在挪用专项资金、虚报预算支出、使用假发票等违反财经纪律的行为;学校财务由分管校长直接负责。二、主要做法(一)明确责任加强领导。学校收到文件后成立了由校长任组长分管财务的副校长任副组长班子成员、会计、出纳、保管和年级组长为成员的自查自纠工作组明确校长为第一责任人对单位自查自纠工作负全责分管财务副校长、会计、出纳、保管按照文件精神要求逐项进
3、行检查不留死角不走过场使学校经费为保证正常运转发挥积极作用。(二)健全制度规范管理。为了强化财务管理防患未然进一步完善财务管理各项制度明确了主要领导、分管领导和直接责任人的职责建立健全了工作机制和责任追究制度做到有章可循依规办事进一步规范了管理水平。(三)积极配合确保检查工作顺利进行。单位在做好自查自纠工作的基础上要积极配合检查组开展集中抽查工作。如实提供会计凭证、会计帐薄、财务会计报告和其他会计资料以及有关情况不拒绝、拖延、隐匿、谎报确保本次抽查工作顺利进行。(四)公开收支建立长效机制。我校利用每周例会及时向教职工宣传有关财经法规及每年“三公经费”拨付使用情况让全体教职工对经费使用进行监督。保证经费高效使用服务正常的教育教学工作。附:自查自纠领导小组成员名单。_小学自查自纠领导小组成员名单第 3 页 共 3 页