审计人员个人工作总结.doc

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1、审计人员个人工作总结审计人员个人总结审计工作总结近两年工作中在区委、区政府和局党组的正确领导下加强学习注重创新工作作风务实工作态度严谨认真勤勤恳恳兢兢业业紧紧围绕各项工作目标坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针较好地完成了各项工作任务受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下:一、加强学习培养提高自身综合素质加强学习加强自身的思想道德建设树立自尊、自信、自立、自强的意识在实际工作中端正思想坚定信念牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事为人真诚、人际关系和谐融洽从不闹无原则

2、的纠纷规范自己的言行毫不松懈地培养自己的综合素质和能力做一个合格的新时代审计人员。二、强化业务技能创造业务佳绩在日常工作中我深切地体会到审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好获得较好的成果不仅要有较好的品格而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置以身作则从自

3、身做起把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行不断提高业务技能;其次加强自身修养提高综合素质既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质提高从宏观角度分析、解决问题的能力争创优秀的工作业绩。11月我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试取得了良好的学习效果明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果继续推进我局的计算机审计能力。三、履行职责圆满完成各项工作任务两年来为适应经济责任审计发展形势的需要进一步规范和深化经济责任审计工作我不仅参与制定了安阳市北关区领导干部离任经济事项交接

4、办法等经济责任审计制度并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任统计局局长的任中经济责任审计地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计并数次参与深入基

5、层调查对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。(一)完善制度建设北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作增强审计效率促进领导干部落实科学发展观树立正确政绩观全面履行职责参与制订并下发了关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知文件。其中一是安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度二是安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公

6、告制度(试行)三是安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)。参与拟定了北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法、北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则、北关区经济责任审计操作规程、北关区经济责任审计办公室工作制度等一系列的制度。参与制订并下发了关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知文件。根据办法规定目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该通知制定了规范详细的领导干部离任经济责任事项交接办法北关区领导干部离任经济责任事项交接表等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确

7、规定进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知。这些制度的建立将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。(二)开拓思路积极探索1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序严格执行各项审计规范和准则严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上创新工作思路探索工作方法积极开展计算机联网审计有步骤有计划有重点的

8、开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关并定期向上级领导汇报审计进展情况并与上级及同事实现信息资源共享确保高效率、高质量的完成审计任务。2、规避风险、确保质量着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标探索计算机审计的新路子、新方法我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计有效缩短了审计周期提高了工作效率为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开

9、展审前调查。重视对被审计单位的了解为此我设计了审前调查表、内控制度测试表、经济决策会议一览表、单位收支明细表等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格对取得的审前资料进行初步分析性复核关注资料间的关系和异常波动分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现又是对审计工作质量的检阅着重评价人的因素对于相关经济活动的影响不但事关被审计人的利益而且关系到部门利益和党的干部政策。因此我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况对已经收集到的证据紧紧围绕经济责任进行分析归纳总结做出实事求是、客观

10、公正的评价。评价时依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。(三)注重审计调查研究通过审计调查揭示问题分析原因提出在体制改革完善制度加强管理健全机制等方面的建议为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文对小学教育经费现状的思考发表在第十一期的国家发行刊物中州审计上;我参与撰写的论文北关区经济责任审计建议获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的区办事处财务管理存在的问题及对策审计调研报告为我区领导决策提供参考依据。(四)努力学习、钻研业务做好领导助手在审计局工作的日子里我深刻认识到审计工作

11、性质的重要性都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教做到多看、多问、多思考努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动严格把关一丝不苟努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中分清主次科学安排按时、按质、按量完成任务同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。四、存在的问题及明年发展方向通过近两年工作进一步提高了思想政治素质开阔了视野拓宽了工作思路增强了全局意识强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好

12、作风。回顾几年来的工作成绩是领导大力支持和热情帮助的结果是同志共同努力的结果在总结成绩的同时我也看到自己的缺点和不足主要是还需进一步加强学习努力提高自己的政治理论和政策水平注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议努力提高自己的工作层次和能力。在今后的工作中我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议恪尽职守。同时发扬成绩、克服不足提高工作效率使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。银行内部审计人员个人工作总结(2篇)银行内部审计人员个人工作总结(2篇)银行内部审计人员个人工作总结(范文一)我在银行任审计员工作一年来在领导的带领下在大家的帮助和配合下我认真履行审计员工作职责在规定的职责范围

13、内独立开展工作按照审计员工作职责开展业务检查根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况有效防范了各类事故的发生确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下:一、加强学习不断提高自身素质。按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求自年初以来我始终以提高自身素质为目标坚持把学习放在首位努力提高业务素质和工作水平。一年来我能够认真学习相关文件制度等有关规定掌握了核算办法和流程增强了业务分析能力和解决问题的能力提高了审计水平。在学习上严格要求自己认真学习在学中提高在学习中进步从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习提高了自身的业务素质掌握了先进理念拓宽了视野增强分析问题、检查问题、解决问

14、题的能力。二、扎实做好本职工作我作为员工一年来亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为也有了更多的预防和惩戒措施内控部门是全行监督部门深感自己责任重大和工作的重要性我要扎扎实实做好检查工作。(一)、认真履行审计员工作职责检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。(二)、求真务实、尽

15、职尽责做好检查工作。认真履行审计员职责做好审计工作。在检查中认真仔细精益求精认真检查每一项工作内容做好纪录对发现的问题出整改意见提高了网点的核算质量增强了内控管理水平防范了操作风险的发生。三、回顾检查自身存在问题一是学习不够。当前以信息技术为基础的新经济蓬勃发展新情况、新问题层出不穷新知识新科学不断问世面对严峻的挑战缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候有过松弛思想这是政治素质不高也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。四、针对以上问题今后的努力方向是:一是加强理论学习进一步提高自身素质对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是

16、增强大局观念转变工作作风努力克服自己的消极情绪提高工作质量和效率积极配合领导和同事们把工作做得更好。总之在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务但仍存在问题和不足之处这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善并充分发挥审计员的职能作用全面提升工作水平。银行内部审计人员个人工作总结(范文二)逝者如斯转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年在这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20_年_月是我从学校踏入社会的一个转型期在总行匆匆的培训后我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上入行之初我被分配到了前台柜员岗位上在这里我渡过了自己事业的第一个半年在营业部

17、这个温暖的大家庭里我忙碌而又充实学到了很多的业务知识和道理这里就像我的一个家温暖而甜蜜兄弟姐妹们热情又朝气我们共同努力审计员年终工作总结审计员年终工作总结时光荏苒眼见_年就已接近尾声各部门、各工作人员也要开始写工作总结了。下面YJBYSwtt整理了关于审计局年度的个人工作总结范文,欢迎借鉴!审计员年终工作总结(一)20_年马上就要结束了在过去的20_年中我们公司做的一直很好很好的顶住了金融危机的压力在经济最困难的一年里我们公司还是取得了业绩不小的进步这就尤为可贵了所以我们公司必须要好好的总结一下总结过去一年工作的经验以便在来年中取得更好的进步。为了适应新形势下的发展财务审计部建立健全和完善落实

18、了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度结合集团公司的实际情况组织汇编了_集团的财务制度。为了总结经验教训更好的完成20_年的各项工作任务我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:1、根据市局财务审计工作会议精神对财务审计部工作的提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块加强财务人员的管理意识和责任心充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理每周必须下各核算的公司了解业务运行情况发挥主观能动性多为经营者提供有参考价值的信息和建议这一要求作为_年目标考核的主要指标来考核。(

19、2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想增强危机感、紧迫感和责任感加强学习努力提高自身素质适应新形势下财务工作的要求。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查根据市局(公司)审计重点我部门对12月31日的财务收支进行了复查并结合内审工作实际紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和服务职能及时为集团公司领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年经验丰富的财务人员充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴

20、要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法通过大家认真地学习和讨论积极思考并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。1、增强财务服务意识_年我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务管理优化资源配置提高资金使用效益把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。2、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制并采用按“统一管理分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务充分发挥财务审计部的职能作用。3、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况第 13 页 共 13 页

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