学校财务管理工作汇报材料.doc

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1、学校财务管理工作汇报材料学校财务管理工作汇报材料 我校根据教科体局要求,学校财务管理领导小组立即对学校财务管理工作进展了全面自查,现将自查情况汇报如下: 1、我校根据上级要求,严格按照教科体局文件要求执行,学校成立了财务内部风险监控领导小组,明确各自职责,各项会计业务经过了复核会计严格审核,由于学校9月1日起至今未发生业务支出,支出款项未出现复核会计印章。 2、学校开学工作严格按照上级收费文件执行,严格实行了“三免一补政策”,代收教辅资料严格按照上级收费文件,给每位学生开具发票进展代管处理,学校和老师无乱收费现象发生。 3、我校食堂严格按照教科体局20_33号文件要求,成立了学校食堂财务管理领

2、导小组,确定了专门的财务管理人员,对食堂财务单独建账。按规定纳入“蓬安县教育科技和体育局财务内部风险监控管理”系统。学生补充资金和老师陪餐缴费每月开具发票纳入营养餐收入,保证营养餐资金、采购等各个环节平安。 4、我校1-8月各项会计业务已处理完成,原始凭证和记账凭证都经过复核。 5、学校1-8月三公经费严格按照财务管理要求和八项规定要求进展各项开支。无违背财务管理和八项规定的行为发生。三公经费支出明细如下: 通过自查发现,我校财务人员对账务处理不及时,个别原始凭证不标准,管理不到位等想象发生,我校立即对出现的问题进展了整改。今后我校将加大对财务人员进展业务培训,加大对学校财务的监视管理,实在做好营养餐的资金管理,保证学生营养餐资金和学校资金平安。 第 2 页 共 2 页

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