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1、文件编号:生效日期:文件名称:产品(物料)报废管理规定版 本:制定部门:生产部页 码:1. 目的有效的利用仓库、生产现场空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷。 便于及时发现纠正管理中不合理现象。2. 范围凡本公司物料/产品报废(含原材料、半成品、成品、客退品、包材)均按此规定作业。3. 职责3。1 申请报废的部门:负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写产品报废申请单并跟进领导审批签字、形成有效单据后转到仓库。仓库根据有效的产品报废申请单内容,负责对报废产品物料的执行处理,然后将有效产品报废申请单原件转交给财务部相关岗位审核单据;3.2 品质部门
2、:负责对报废产品及物料的品质鉴定。3.3 研发工程部门:负责对报废产品及物料进行判定是否还有利用价值。4.工作程序4。1 报废品类型4。1.1 不良品库形成的需报废产品,由品质部为主采购部、工程部协助负责组织实施。4.1.2包材;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由营销部为主和采购部协助负责组织实施。4。1.3 因存仓时间太久或因不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由仓库为主采购部、品质部、研发部协助负责组织实施。4。1.4责任部门主管接到通知后需在2个工作日内对不良产品进行确认.4。2 报废品控制4。2.1仓库接获有效的产品报废申请单后,安排人员进行
3、产品物料与单据的核对,须在2个工作日内完成。4。2。2 如产品物料与产品报废申请单所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据.4。2。3 申请报废的部门依有效产品报废申请单核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。4。2。4 报废残值处理,应由相关部门共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人1个工作日内上交财务部。5.相关记录 产品物料报废审批表 (所列会签部门可根据实际情况加以增减)6。更改记录体系文件修改记录序号修订版本修订页号修订内容修订日期修订人审核/批准产品物料报废审批表申请部门:申请日期: 年 月 日序号产品编号产品名称规格、型号数量单 价备 注报废原因 申请人: 年 月 日 部门经理 签字: 年 月 日签字: 年 月 日签字: 年 月 日签字: 年 月 日分管副总 签字: 年 月 日总经理 签字: 年 月 日