《单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报.doc(59页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报关于开展违反财经纪律问题专项整治工作自查报告单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报 第一篇 关于对违反财经纪律问题 专项整治自查报告 根据市财政局和市审计局联合印发的关于印发<开展违反财经纪律问题专项整治工作实施方案>的通知要求,我单位高度重视,迅速研究部署,认真对照专项整治内容对2021年-2021年6月期间的财经纪律情况开展了自查和重点检查。现将具体情况汇报如下: 一、加强组织,领导强化责任 为确保财经纪律问题专项整治工作扎实有序开展,我单位成立了以所长为组长、分管副所长为副组长、相关责任科室负责人为成员的专项整
2、治领导小组,同时召开专题会议,传达文件精神,积极安排部署对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼等14条违反财经纪律的行为进行专项整治,对照自查情况表认真检查,确保专项整治不走过场、不留死角。 二、认真自查,建立监督机制 按照专项整治要求,对2021年-2021年6月期间的所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。我单位通过深入自查,财务管理均按照国家有关财经法规执行。 一是严格执行“收支两条线”规定,严防私设“小金库”行为。我单位收入、支出全部纳入本单位财务科法定帐目统一核算,未隐瞒、侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 二是严格执行
3、中央八项规定,落实公务卡管理制度。我单位强化了对公务接待的规范管理,严格执行公务接 待管理办法,有效杜绝了公款吃喝、公款旅游、违规接待、吃请的现象;进一步规范了公务支出,杜绝了违规发放津贴、补贴、奖金和实物现象;强化了对公务用车的使用和管理,实行公车派车单制度,在节假日对公车进行了封存,未出现超标准配备车辆行为;收支清楚,资金明确,不存在违规发放加班费、值班费和未休年假补贴;严格按照公务卡管理规定使用公务卡,未发现应使用公务卡结算的公务支出项目改用其他结算方式的行为。 三是严格执行财经纪律各项规定,完善财务制度。我单位目前尚未发现违规违纪现象:无违规将公款转入个人账户、个人借用公款长期不还、借
4、用公款进行营利活动等行为;无违反账户管理规定开设单位银行账户的行为;不存在违反会计法律、法规,伪造、变造会计凭证、会计账簿、银行对账单或者隐匿、销毁会计凭证、会计账簿的行为;无违规使用财政票据的行为;无擅自占有、投资、出租、出借、处置国有资产的行为;无违反政府采购有关规定的行为,无其他违反财经纪律的行为。 通过此次专项整治自查工作的开展,进一步严肃了财经纪律,强化了财务管理,确保了我单位经费的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,严格经费管理,加强制度建设,从源头上治理腐败,确保我单位各项工作顺利开展。 2021年7月28日财经纪律大整顿自查报告单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自
5、查自纠情况汇报 第二篇 财经纪律大整顿自查报告 根据县政府关于开展全县财经纪律大整顿活动的通知文件精神,我院对照检查标准,本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查情况汇报如下: 一、院领导高度重视财务管理工作 医院严格执行财经纪律,扎实做好各项财务工作,按国家要求及时更新财务软件。支持财会从业人员的继续教育和业务培训,规范财务流程,明确岗位职责。我院现设有财务负责人1人、总会计1人、分账会计4人、现金会计2人分别负责医院各项财务核算工作。 二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为【单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报】 1、按规定设立具有会计从业资格的人员担任财务核算、
6、管理内部会计核算体系,严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理责任。我院所有支出票据均有院长和主管财务院长签字才能报销。 2、按规定开设银行账户,银行留存由财务人员分开保管。核算医院的各项收支情况。 3、会计报表数据真实、完整,编报与报送及时、准确。 4、制定了单位票据领购、保管、使用等具体的管理规定,票款相符:无转让、出售和代开报销票据情况,无伪造和使用伪造财政票据情况。 5、严格按照财经纪律管理财务,无私设“小金库”和“账外账”等违规行为,无滥用和铺张浪费等现象。 三、通过自查发现工作中还存在一些的问题 1、财务人员素质需进一步提高 随着电
7、算化在财务工作中的应用,在规范和方便财务工作的同时,也对财务人员的素质提出了更高的要求,提高业务能力和知识水平成为我们解决的问题。 2、在特殊情况下有超范围使用现金的现象。 3、有个别医疗收费项目欠规范。 4、公务招待费有待进一步压缩。 5、未按时缴纳工会费。 6、财务管理力度需进一步加强,还没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。【单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报】 四、今后工作努力的方向及措施 1、加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障,今后我院一定要进一步加强财务管理力度,提高工作质量。 2、提高财务人员素质。不断提高业务水平,继续通过培训和业务交流等
8、多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平,更好的适应财务管理工作的需求。 3、规范医疗服务收费,主动接受群众监督。 4、按国家政策缴纳工会费。 此次自查工作中我院领导高度重视,合理安排自查工作,以会计法及新公立医院会计制度为准绳,以我院制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查,通过自查工作的开展充分认识到财务 核算、分析、预算工作的重要性,今后我们要依托信息化建设,规范基础管理,强化支出监督,深化责任内涵,扎扎实实的把财务管理各项工作落实到实处。 XX县医院 2021年10月11日2021小金库自查自纠报告单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报 第三篇第1篇:学校小金库自查自纠
9、报告治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发2021关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:一、认真学习,提高认识。全市“小金库”专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点
10、,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。二、加强领导,责任分工。为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,“小金库”专项治理
11、工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:组长:副组长:成员:三、明确要求,重点治理。根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2021年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2021年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入
12、,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。四、我
13、校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按
14、照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。第2篇:小金库自查自纠报告按照全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案文件和全县行政机关和事业单位开展“小金库”专项治理文件精神,芦溪县统计局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:一、高度
15、重视,提高认识我局高度重视“小金库”专项治理工作。对全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。j长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我局必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。二、认真开展自查,实施长效监督按照方案要求,我局重点围绕“专项治理的范围和内容”中的七大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查
16、:1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。2、我局均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。5、我局按照行政单位财
17、务规则进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。7、我局深入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。第3篇:事业单位小金库自查自纠报告为认真贯彻落实中纪委
18、、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知(中纪发20217号)和省委办公厅关于转发省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知等文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。一、自查自纠的范围和内容(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证
19、券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2021年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2021年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。二、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署(文件下发之日起至2021年6月10日)。单
20、位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。(二)自查自纠(截至2021年6月25日)。按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和单位“小金库”自查自纠情况报告表报送治理“小金库”工作领导小组办公室。三、自查自纠的做法(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决
21、有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通(),促进工作深入开展。(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。四、自查自纠的结果(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规
22、执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度
23、执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。第4篇:小金库自查自纠报告为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见,省委办公厅、省政府办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的通知和市委办公厅、市政府办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的通知精神,我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求,认真做好“小金库”的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下:一、加强领导,认真部署自市委办公厅、市政府办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的
24、通知(成委办202120号)下发之日起,我办即刻按照其相关要求,结合本部门实际建立工作机制,并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等,认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理“小金库”工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处),下发了关于深入开展“小金库”治理工作实施方案(成防办党2021号),确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。二、全面开展自查自纠不走过场,不留死角按照成纪发202116号的要求,成都市人防办机关和所属7个事业单位,截止2021年6月19日,全部进行了“小金库”的自查自纠工作,自查面达到了100%。我办所有纳入本次“小金库”清理、检查的单
25、位,领导高度重视该项工作,并积极认真地按照成防办党202132号的要求,即时动员、布置,安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设“小金库”的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度,签订了自查责任承诺书,并按时报送了自查自纠总结报告和单位“小金库”自查自纠情况报告表。三、提高认识,加强管理通过历次“小金库”的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性,并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控,比如:对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章
26、的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况,进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了成都市人民防空办公室内部会计控制制度和成都市人防办机关包干经费管理实施意见(试行办法),加强了制度建设。同时,严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理,加强财务监督。第5篇:机关单位小金库自查自纠报告按照叶集试验区工委办公室关于做好全区2021年“小金库”治理工作的通知(叶党办202131号)文件精神,我局认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:一、健全组织,加强领导为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组
27、书记j长胡志峰任组长、党组成员副j长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。二、加强学习宣传,提高思想认识全区“小金库”专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了试验区工委办公室下发的关于做好全区2021年“小金库”治理工作的通知和区工委副书记刘爱武同志讲话精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场
28、、不留死角,及时发现和解决存在的问题。三、认真开展自查,实施长效监督按照试验区工委办公室关于做好全区2021年“小金库”治理工作的通知的要求,重点围绕;五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填
29、报相关表格。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。第6篇:实验中学小金库自查自纠报告按照xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法(乐纪发20216号)和全县当真机关和事业单位开展“小金库”专项治理精神精神,xx县实验中学认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:一、健全组织,强化领导
30、为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组,由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。二、提高认识,加强宣传全县“小金库”专项治理后,我校迅速召开了专题会议,传达学习xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法以及有关,副校长梁照生要求大家,认真学习有关文件和,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不
31、走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。三、落实举报制度,加强工作监督。我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由总务处主任李文忠具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。四、认真开展自查,实施长效监督按照xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的要求,我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。1、我校均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一
32、核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。2、我校财务部门,严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。5、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。虽然我校目前尚
33、未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。 2021吃空饷专项治理工作实施方案单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报 第四篇第1篇:吃空饷专项治理工作实施方案为贯彻落实十八届中央纪委二次全会和九届省纪委三次全会工作部署,坚决纠正财政供养人员“占编制、不上班、吃空饷”等妨碍社会公平正义的不正之风和突出问题,根据省纪委、省委组织部、省编办、省人力资源社会保障厅、省财政厅、省监察厅关于印发河南省
34、财政供养人员“吃空饷”问题专项治理工作实施意见(豫纪发20XX21号)的通知精神,经学院研究决定,在全校范围内统一组织开展财政供养人员“吃空饷”问题专项治理工作,特制定本实施方案。一、目标任务认真落实国家和省有关政策规定,进一步加强机构编制管理,强化财政供养人员工资监管,推进编制、财政、人事制度改革,促进党风廉政建设和工作作风进一步转变。通过专项治理,澄清机构编制、财政供养人员工资和工作关系底数,坚决纠正财政供养人员“占编制、不上班、吃空饷”等妨碍社会公平正义的不正之风和突出问题。二、治理范围学院所属部门各类财政供养人员。三、治理内容(一)受党纪政纪处分及司法处理,但工资待遇(含津贴补贴、补助
35、,下同)、离退休(退职)费未按规定处理到位的。(二)工作人员考上全日制学历教育脱产学习的;未履行审批手续,长期不上班、离岗经商办企业、长期在外进修学习或从事其他工作等,仍在原单位领取工资的。(三)以借调为名,既不在借入单位又不在借出单位上班,但仍领取工资的。(四)用少量薪酬聘用他人顶岗,自己从事其他工作,在单位领取工资的。(五)已调整工作岗位,但工资关系未按规定随行政关系转办的。(六)未经批准在企业或其他社会组织兼职,领取双份报酬的。(七)在职及离退休人员亡故或被宣告失踪,仍由家属继续领取工资的。(八)已达退休年龄(经组织批准的除外)和已办理退休手续人员,仍领取在职人员工资的。(九)不在特定工
36、作岗位工作,违反规定领取特殊岗位津补贴的。(十)不符合遗属生活困难补助条件或以前符合、现在不符合有关规定,仍由家属领取遗属生活困难补助的。(十一)弄虚作假、占编制不上班,骗取冒领财政资金的。(十二)其他采取不正当手段,违反规定领取工资、离退休费的。四、方法步骤专项治理工作,采取“统一组织、分级实施、上下联动”和部门自查整改与组织核查相结合的办法进行,对专项治理中发现的问题,按照“实事求是、宽严相济、自查从宽、被查从严”的原则进行处理。具体分三个阶段进行:第一阶段:自查自纠阶段(8月1日至9月15日)各部门要认真组织学习治理工作实施意见,严格按照规定程序,严格对照“吃空饷”的各类情形,认真组织自
37、查自纠,做到不走过场、不留死角。要认真梳理全体人员工作关系、工资发放、在岗在位情况,做到不漏人、不漏项、不隐瞒、不作假,如实填写机关事业单位财政供养人员情况统计表和机关事业单位“吃空饷”问题自查自纠情况统计表,经部门主要负责人签字盖章后,于2021年9月15日前报学院专项治理工作办公室(行政办公楼427房间,联系人:李志荣,电话:65928118)。第二阶段:重点检查阶段(9月16日至10月10日)通过查阅资料、现场察看、走访座谈等形式,深入各部门进行全面核查。被群众举报投诉、自查不认真自纠不到位的部门进行重点核查。第三阶段:建章立制阶段(10月11日至11月10日)加强机制制度建设,进一步建
38、立健全经费管理办法,建立问责机制,明确责任主体,强化责任意识。一是进一步建立健全机构编制和人员经费管理办法,实现人员编制、人事关系、工资变动、党纪政纪和司法处理等信息共享机制。二是建立机构编制情况、人事工作关系、工资津补贴发放、人员去向公开公示制度,建立“谁管理谁负责”的问责机制。三是建立监督检查制约机制,加强对行政事业单位人员编制、工资发放情况的监督检查。五、工作措施(一)加强领导。为加强对财政供养人员“吃空饷”问题专项治理工作的领导,成立洛阳理工学院财政供养人员“吃空饷”问题专项治理工作领导小组。其成员如下:组 长:杨小林副组长:袁静波 董延寿 韩振英 曹国杰成 员:韩洪涛 王大力 赵尊群
39、 宁建辉 王 洛领导小组下设办公室。办公室设在人事处,韩洪涛兼任办公室主任。(二)密切配合。各机关部门要密切配合,各负其责,形成合力。组织部、人事处要进一步核实各部门机构编制及现有在编人员情况,为治理工作提供数据,并根据核查情况及时调整或核销“吃空饷”人员所占编制;同时要根据在编人员在岗情况及时调整核销组织人事、工资关系,并办理相关手续;财务处要根据编制、组织人事部门出具的手续,及时调整工资数据或核销工资关系,并相应核减工资预算。纪委要认真受理群众举报,对在治理过程中发现的违纪违法行为予以严肃查处。治理办要及时收集各种表格并及时向上一级治理办公室上报有关材料。全校各部门要加强沟通,按时报送有关材料,确保专项治理工作顺利进行。(三)注重实效。各部门要结合实际,制定切实可行的工作方案,明确任务要求,精心组织安排。要做好宣传动员工作,营造良好的治理氛围。要突出工作重点,着力抓好自查清理和审核整改工作,尤其要严把审核关,逐人逐单位进