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1、泓域咨询/淄博内燃机配件项目实施方案目录第一章 公司基本情况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨14七、 公司发展规划14第二章 总论20一、 项目名称及项目单位20二、 项目建设地点20三、 可行性研究范围20四、 编制依据和技术原则21五、 建设背景、规模22六、 项目建设进度22七、 环境影响22八、 建设投资估算23九、 项目主要技术经济指标23主要经济指标一览表24十、 主要结论及建议25第三章 行业、市场分析27一、 面临的机遇与挑战27二、
2、下游行业发展特点及发展趋势32三、 行业的周期性、区域性和季节性38第四章 选址分析40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况40三、 全面提升创新驱动发展水平44四、 着力提升城市开放度和经济外向度47五、 项目选址综合评价48第五章 建设方案与产品规划49一、 建设规模及主要建设内容49二、 产品规划方案及生产纲领49产品规划方案一览表49第六章 建筑工程方案51一、 项目工程设计总体要求51二、 建设方案51三、 建筑工程建设指标52建筑工程投资一览表52第七章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施58第八章 法人治理61一、 股东权利及义务61二、 董事63三、 高
3、级管理人员67四、 监事70第九章 运营管理模式73一、 公司经营宗旨73二、 公司的目标、主要职责73三、 各部门职责及权限74四、 财务会计制度77第十章 进度实施计划83一、 项目进度安排83项目实施进度计划一览表83二、 项目实施保障措施84第十一章 节能分析85一、 项目节能概述85二、 能源消费种类和数量分析86能耗分析一览表86三、 项目节能措施87四、 节能综合评价88第十二章 原辅材料供应89一、 项目建设期原辅材料供应情况89二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理89第十三章 项目投资计划91一、 投资估算的依据和说明91二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期
4、利息94建设期利息估算表94四、 流动资金96流动资金估算表96五、 总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表99第十四章 项目经济效益评价100一、 基本假设及基础参数选取100二、 经济评价财务测算100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表102利润及利润分配表104三、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106四、 财务生存能力分析107五、 偿债能力分析108借款还本付息计划表109六、 经济评价结论109第十五章 风险评估111一、 项目风险分析111二、 项目风险对策113第十六章 总结说明115第十七章
5、 附表116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表126项目投资现金流量表127借款还本付息计划表128建筑工程投资一览表129项目实施进度计划一览表130主要设备购置一览表131能耗分析一览表131报告说明2013年1月,工信部、发改委、财政部等共同发布的关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见提出“支持零部件骨干企业通过
6、兼并重组扩大规模,与整车生产企业建立长期战略合作关系,发展战略联盟,实现专业化分工和协作化生产”。根据谨慎财务估算,项目总投资23970.32万元,其中:建设投资18093.55万元,占项目总投资的75.48%;建设期利息223.23万元,占项目总投资的0.93%;流动资金5653.54万元,占项目总投资的23.59%。项目正常运营每年营业收入50900.00万元,综合总成本费用39287.22万元,净利润8509.66万元,财务内部收益率28.55%,财务净现值21668.56万元,全部投资回收期4.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项
7、目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:江xx3、注册资本:1360万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-3-77、营业期
8、限:2016-3-7至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事内燃机配件相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节
9、约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,
10、不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面
11、形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实
12、的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9928.537942.827446.40负债总额3021.102416.8822
13、65.82股东权益合计6907.435525.945180.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29518.8723615.1022139.15营业利润4670.813736.653503.11利润总额3923.403138.722942.55净利润2942.552295.192118.64归属于母公司所有者的净利润2942.552295.192118.64五、 核心人员介绍1、江xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。2、冯xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月
14、就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、冯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、邱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、戴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月
15、至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、何xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、杨xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,
16、任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。8、尹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能
17、、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提
18、高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机
19、制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产
20、权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研
21、发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资
22、源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,
23、以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发
24、员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第二章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称:淄博内燃机配件项目项目单位:xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约48.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论
25、证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现
26、产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。五、 建设背景、规模(一)项目背景中国汽车工业协会数据显示,2020年前十大摩托车企业累计销售926万辆,占摩托车总销量的54.26%,市场集中度较高。从趋势上看,受排放标准趋严、消费者对摩托车品质要求提升等多种因素影响,摩托车行业的头部企业由于存在品牌、技术、规模等优势,行业整合度将进一步提高,产业资
27、源持续向龙头企业倾斜。对于零部件企业而言,与下游行业头部企业合作也将占据更为有力的地位。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积32000.00(折合约48.00亩),预计场区规划总建筑面积56977.80。其中:生产工程33209.57,仓储工程12305.66,行政办公及生活服务设施5108.14,公共工程6354.43。项目建成后,形成年产xx套内燃机配件的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目建成后产
28、生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理,保证治理资金落实到位,保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”,且加强污染治理措施和设备的运行管理,实施排污总量控制,则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响,从环境保护角度分析,本项目是可行的。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资23970.32万元,其中:建设投资18093.55万元,占项目总投资的75.48%;建设期利息223.23万元,占项目总投资的0.93%;流动资金5653.54万元,占项目总投资的23.59%。(二)建设投资构成本期项目建设投
29、资18093.55万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用15567.74万元,工程建设其他费用2025.45万元,预备费500.36万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入50900.00万元,综合总成本费用39287.22万元,纳税总额5324.58万元,净利润8509.66万元,财务内部收益率28.55%,财务净现值21668.56万元,全部投资回收期4.93年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积56977.801.2基底面积2016
30、0.001.3投资强度万元/亩362.752总投资万元23970.322.1建设投资万元18093.552.1.1工程费用万元15567.742.1.2其他费用万元2025.452.1.3预备费万元500.362.2建设期利息万元223.232.3流动资金万元5653.543资金筹措万元23970.323.1自筹资金万元14858.963.2银行贷款万元9111.364营业收入万元50900.00正常运营年份5总成本费用万元39287.226利润总额万元11346.217净利润万元8509.668所得税万元2836.559增值税万元2221.4610税金及附加万元266.5711纳税总额万元5
31、324.5812工业增加值万元17750.2713盈亏平衡点万元15801.51产值14回收期年4.9315内部收益率28.55%所得税后16财务净现值万元21668.56所得税后十、 主要结论及建议综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。第三章 行业、市场分析一、 面临的机遇与挑战1、影响行业发展的有利因素(1)汽车产业的发展为本行业提供了良好的坚实基础汽车整车厂是公司面对的主要客户群,汽车产销量的增长直接带动了行业规模的扩大。目前全球汽车工业向以
32、中国为代表的新兴市场转移,2009年以来我国稳居世界第一大汽车市场,已逐渐成长为世界汽车制造中心。尽管我国汽车普及度快速提升,但千人保有量在全球范围内仍处于较低水平,随着我国居民收入和消费水平持续提升,汽车消费进一步向低线城市下沉,还具有较大的增量空间。同时,我国汽车消费群日趋年轻化,产品线更新快,新车驱动型市场特征明显。综合因素推动下,我国汽车产销量仍将进一步增长,为本行业的发展创造了坚实的市场基础。(2)自主品牌汽车崛起并走向正向开发模式,带动国产优质零部件企业的腾飞随着汽车的日益普及,发展自主品牌也成为广汽、吉利、长安、北汽等我国各大汽车集团发展的战略重心,自主品牌汽车正在快速成长起来,
33、为国内零部件企业带来了重大机遇。在国内汽车消费观念不断成熟的背景下,国内自主车企加大自主创新能力建设,纷纷走向正向开发模式。汽车正向开发体系包含先期策划、概念设计、工程设计、设计验证、批量生产验证等五个阶段,与传统“拆解仿制”的逆向开发模式相比,研发投入大、周期长,但更容易对安全、NVH、操控体验等汽车关键性能进行改进和提升,是自主品牌研发转型升级的必由之路。对于具备整车厂配套能力的零部件企业而言,配合自主品牌的发展战略,凭借较强的同步开发能力,积极融入自主品牌的正向开发体系,推进国产汽车的转型升级之路,将强化与整车企业的粘性,在汽车产业价值链中占据更为有利的地位。(3)行业的发展受到国家产业
34、政策的有利支持行业受到国家产业政策的大力引导和扶持。一系列政策的出台显示了国家大力鼓励汽车、发动机配套系统零部件企业通过技术升级、自我创新等途径,加速节能减排、提升产品质量。同时,限购地区政策的放宽和鼓励消费等举措,为行业提供了良好的发展环境,对行业持续发展具有重大推动意义。2012年2月,工信部发布的工业节能“十二五”规划提出“推广高压燃油喷射、增压、排气后处理、高效滤清、低摩擦和高密封等技术,提高内燃机的综合效率”。2013年1月,工信部、发改委、财政部等共同发布的关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见提出“支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模,与整车生产企业建立长期战略合作关系,发
35、展战略联盟,实现专业化分工和协作化生产”。2014年5月,国务院发布的2014年-2015年节能减排低碳发展行动方案提出“大力推进产业结构调整,加快建设节能减排降碳工程,狠抓重点领域节能降碳工程,强化技术支撑,进一步加强政策扶持,积极推进市场化节能减排机制,确保全面完成“十二五”节能减排降碳目标”。2016年12月,发改委、工信部、科技部、环保部联合发布发布的“十三五”节能环保产业发展规划提出“促进发动机、汽轮机等机内净化、尾气治理、蒸发排放控制等移动源环保升级,以及柴油机(车)排放净化”。2017年4月,工信部、发改委、科技部共同发布的汽车产业中长期发展规划提出“推进全产业链协同高效发展。构
36、建新型“整车-零部件”合作关系,探索和优化产业技术创新联盟成本共担、利益共享合作机制,鼓励整车骨干企业与优势零部件企业在研发、采购等层面的深度合作,建立安全可控的关键零部件配套体系”。2018年7月,发改委发布的汽车产业投资管理规定(征求意见稿)提出“鼓励汽车产能利用率低的省份和企业加大资金投入和兼并重组力度,鼓励现有传统燃油汽车企业加大资金投入,调整产品结构”。2019年1月,发改委、工信部、民政部等共同发布的进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)提出“有条件的地方可依托市场交易平台,对报废国三及以下排放标准汽车同时购买新车的车主,给予适当补助”。2020
37、年2月,工信部发布的关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见提出“支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备、机床等产业链长、带动能力强的产业;积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费。”(4)国产化替代的发展推动汽车行业市场竞争激烈,整车厂力图通过控制成本维持利润率,对于原先进口的零部件,在产品质量和性能相同的情况下,逐渐开始选择具备价格优势的本土供应商,汽车零部件的国产化替代趋势不断加快。汽车零部件国产化的浪潮为具备先进制造能力的本土企业提供了历史性机遇。本土企业凭借本土化和成本等方面的优势以及所积累的先进行业技术,有望进入合资汽车品牌的供应商
38、体系,获得更多客户资源,进而扩大市场影响力,促进本土企业的规模化发展。(5)国家大力推动“碳中和”进程,促进本行业技术革新和规模扩大机动车尾气是造成空气污染的重要因素,控制汽车尾气含碳物质排放,对于大气污染防治、实现“碳达峰”以及“碳中和”目标具有重要影响。我国轻型汽车从2000年起经历了从国一到国六排放标准的实施,历次国标减排力度持续加大,国六b排放标准要求废气一氧化碳含量不超过500mg/km,比国五提升50%,炭罐的脱吸附容量、时效性等性能要求也随之提高,极大推动了我国汽车节能减排进程。汽车零部件及配件制造行业在废气排放标准不断趋严和“碳中和”的背景下,也迎来了重要发展机遇,业内企业需持
39、续加大研发投入,使相关产品更加低碳环保,促进了本行业产品的技术升级。2、影响行业发展的不利因素(1)国内高端人才尚无法匹配企业的需求汽车零部件制造行业有知识技术密集的特点,在产品同步开发、生产工艺、实验测试等方面需要高端人才以保证整车厂的配套需求。但是目前国内能满足企业需求的高端人才较为短缺,尤其是CAE分析、NVH分析验证人才不足,相关人才仍主要依靠企业内部培育,对本行业的发展产生一定的影响。(2)新能源汽车的发展会对本行业产生一定的冲击近年来,为了应对日益严峻的环境问题,全球各国大力推动新能源汽车产业的发展,我国新能源汽车快速增长。节能与新能源汽车技术路线图提出,到2025年新能源汽车年销
40、量占比超过15%。目前新能源汽车存在电池能量密度低、续航能力不足等技术瓶颈,内燃机作为主流动力机械的地位仍然不可动摇,但电动汽车以电池和电机作为动力源,不存在进气系统和炭罐,电动汽车的长远发展对本行业将产生一定的冲击。二、 下游行业发展特点及发展趋势1、汽车行业(1)全球汽车工业规模不断扩大,中国成长为第一大汽车产销市场汽车工业具有产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集等特点,经过100多年的发展和演变,目前已进入产业成熟期,成为美国、日本、德国、法国等西方工业发达国家的国民经济支柱产业。2009年以来,汽车工业受益于世界经济的温和复苏和各国汽车消费鼓励政策的推出,汽车工业逐渐企稳回暖,呈
41、现平稳增长态势。根据OICA统计,2020年全球汽车产销量分别达到7,762.16万辆和7,803万辆。目前,全球汽车工业向以中国、巴西和印度为代表的新兴市场转移,国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速,逐渐成为全球汽车工业生产的生力军,在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。我国汽车工业把握住了汽车制造产业转移的历史机遇,积极融入全球汽车产业分工体系和价值链重构,实现了跨越式的发展。据中国汽车工业协会最新数据显示,2020年我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆,是世界第一大汽车市场。(2)排放标准不断
42、升级,减少有害气体排放成为汽车行业发展的主旋律汽车尾气是汽车使用时产生的废气,包含数百种化合物,会对人体和自然环境产生极大的伤害及污染。因此,防治汽车尾气是各国发展的重要举措,各国相继制定强制性排放标准,以控制汽车污染物的排放量。汽车排放标准是指对从汽车废气中排出的CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳氢化合物和氮氧化物)、PM(微粒,碳烟)等有害气体含量的规定。我国在2000年开始实施国一排放标准,此后逐步改进升级,排放要求依次提升。2019年7月,我国开始施行国六a排放标准,并计划于2023年开始全面施行国六b排放标准,相比国五排放标准,对各项有害气体排放的管控要求大幅提升。随着汽车排放标准的
43、持续提升,显示出我国不断减少汽车有害气体排放的坚定决心,也促进了相关汽车零部件制造企业对产品、工艺的不断升级,加快淘汰不符合环保要求的产品和技术,有利于技术实力雄厚的汽车零部件制造企业获取更多的市场份额。(3)汽车轻量化技术推动非金属材料在汽车零部件领域的应用除控制汽车废气中污染物排放量之外,汽车轻量化也是降低汽车排放、提高燃油经济性的有效措施之一,目前已经成为全球汽车发展的趋势。资料显示,汽车自身质量每减少10%,油耗可降低6%8%。提升非金属材料占总车重的比例是汽车轻量化的主要途径,相关研究显示,塑料及其复合材料可使汽车零部件质量降低约40%。随着硬度、强度、拉伸性能的不断提高,工程塑料在
44、汽车零部件领域的应用正快速渗透,出现了约100多种塑料零部件。并且工程塑料的使用量已成为衡量汽车制造业水平高低的一个重要标志,占汽车总重的比例不断提升。(4)随着消费者对舒适性要求的提高,NVH性能已经成为评价汽车品质的核心指标随着汽车行业的快速发展,汽车呈现大众化、普及化的趋势,消费者对汽车的各项性能要求也逐渐提升。其中,NVH(噪声、振动与声振粗糙度)性能是消费者对车辆性能感受最直观的性能之一,已经成为评价汽车品质的最重要的技术指标之一,在消费者购车决定因素中占比可达20%30%。随着竞争日益激烈,各汽车制造企业纷纷加大对汽车降噪技术的研究。汽车内燃机进气系统噪声是发动机主要噪声之一,仅次
45、于排气噪声。而随着汽车排气消声器等多种降低噪声的控制措施的广泛使用,以及发动机转速和强化程度的提高,进气系统噪声对车内噪声的影响逐渐凸显出来,成为了车内噪声的主要噪声源,是提高整车NVH性能不可忽略的研究内容。而进气系统噪声的消除并非易事,除了要消除自身的进气噪声,还要消除由发动机和涡轮传递来的燃烧噪音和机械噪音。目前,行业内部分企业通过对材料、工程结构等学科的研究,研发出用其他材料制作进气系统的结构件,或通过改变系统中某些部位的连接方式等方法,取得了较好的降噪效果。2、摩托车行业(1)全球摩托车产业向新兴市场转移,摩托车市场需求旺盛自1885年德国戴姆勒发明第一台汽油摩托车以来,世界摩托车产
46、业经过了100多年的发展历程,生产技术不断创新、规模逐步扩大。随着日本工业在上世纪中后期的迅速崛起,世界摩托车产业中心逐渐从欧洲转移到日本,本田、雅马哈、铃木、川崎四大公司发展为世界知名摩托车生产商。21世纪初,中国、印度等新兴市场经济快速发展起来,摩托车生产和市场需求也快速增加,本田、雅马哈、铃木、川崎以及欧美一些知名企业开始进军新兴市场,将多年积累的生产技术通过合资、技术转让或技术合作的方式转移到我国及其他国家,极大地促进了我国摩托车制造业的发展。根据中国摩托车商会的数据显示,尽管2020年全球受新冠肺炎疫情冲击,我国整年摩托车产销量仍超过1,700万辆,内销约1,000万辆,与2019年相比基本持平,出口额为50.16亿美元,同比增长4.22%;2021年3月,全行业完成摩托车产量185.6万辆和销量184.29万辆,同比增长29.31%和33.65%,一季度我国摩托车产销量回归