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1、泓域咨询/上饶工业自动化设备项目实施方案上饶工业自动化设备项目实施方案xxx有限责任公司报告说明与德国、美国和日本等工业发达国家相比,我国的自动化设备行业起步较晚,生产规模、产品档次和技术水平仍与世界知名企业存在一定差距。我国自动化设备行业发展迅速,出现了众多自动化设备厂商,但大多规模偏小,技术力量薄弱,能够为下游客户提供全过程综合解决方案的企业较少,薄弱的产业基础降低了我国自动化设备制造商的竞争力,对行业发展产生了不利影响。根据谨慎财务估算,项目总投资11408.19万元,其中:建设投资8614.53万元,占项目总投资的75.51%;建设期利息182.16万元,占项目总投资的1.60%;流动
2、资金2611.50万元,占项目总投资的22.89%。项目正常运营每年营业收入23700.00万元,综合总成本费用17809.20万元,净利润4319.05万元,财务内部收益率29.19%,财务净现值8267.49万元,全部投资回收期5.26年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料,参考
3、行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目建设单位说明10一、 公司基本信息10二、 公司简介10三、 公司竞争优势11四、 公司主要财务数据12公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13五、 核心人员介绍13六、 经营宗旨15七、 公司发展规划15第二章 项目概况20一、 项目概述20二、 项目提出的理由21三、 项目总投资及资金构成22四、 资金筹措方案22五、 项目预期经济效益规划目标22六、 项目建设进度规划23七、 环境影响23八、 报告编制依据和原则23九、 研究范围24十、 研究结论25十一、 主要经
4、济指标一览表25主要经济指标一览表25第三章 行业、市场分析27一、 下游应用行业市场需求状况与发展趋势27二、 行业面临的机遇和挑战34三、 行业竞争格局35第四章 项目建设背景及必要性分析37一、 自动化设备制造业上下游基本情况37二、 行业壁垒38三、 做强做优现代化产业平台39四、 实施扩大内需战略,拓展经济循环新格局40第五章 建筑技术分析43一、 项目工程设计总体要求43二、 建设方案43三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表44第六章 选址方案分析46一、 项目选址原则46二、 建设区基本情况46三、 构建高水平开放合作新格局50四、 项目选址综合评价50第七章 SWOT分
5、析说明52一、 优势分析(S)52二、 劣势分析(W)53三、 机会分析(O)54四、 威胁分析(T)55第八章 法人治理59一、 股东权利及义务59二、 董事61三、 高级管理人员66四、 监事68第九章 发展规划70一、 公司发展规划70二、 保障措施74第十章 原辅材料供应、成品管理77一、 项目建设期原辅材料供应情况77二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理77第十一章 安全生产79一、 编制依据79二、 防范措施82三、 预期效果评价87第十二章 环保方案分析88一、 编制依据88二、 环境影响合理性分析89三、 建设期大气环境影响分析90四、 建设期水环境影响分析93五、 建设期固
6、体废弃物环境影响分析93六、 建设期声环境影响分析94七、 建设期生态环境影响分析95八、 清洁生产95九、 环境管理分析96十、 环境影响结论100十一、 环境影响建议100第十三章 项目节能方案102一、 项目节能概述102二、 能源消费种类和数量分析103能耗分析一览表104三、 项目节能措施104四、 节能综合评价105第十四章 工艺技术分析106一、 企业技术研发分析106二、 项目技术工艺分析108三、 质量管理110四、 设备选型方案111主要设备购置一览表112第十五章 投资估算及资金筹措113一、 投资估算的依据和说明113二、 建设投资估算114建设投资估算表118三、 建
7、设期利息118建设期利息估算表118固定资产投资估算表120四、 流动资金120流动资金估算表121五、 项目总投资122总投资及构成一览表122六、 资金筹措与投资计划123项目投资计划与资金筹措一览表123第十六章 项目经济效益评价125一、 基本假设及基础参数选取125二、 经济评价财务测算125营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表127利润及利润分配表129三、 项目盈利能力分析130项目投资现金流量表131四、 财务生存能力分析133五、 偿债能力分析133借款还本付息计划表134六、 经济评价结论135第十七章 风险分析136一、 项目风险分析136二、 项
8、目风险对策138第十八章 招投标方案140一、 项目招标依据140二、 项目招标范围140三、 招标要求140四、 招标组织方式141五、 招标信息发布143第十九章 项目综合评价144第二十章 附表146营业收入、税金及附加和增值税估算表146综合总成本费用估算表146固定资产折旧费估算表147无形资产和其他资产摊销估算表148利润及利润分配表149项目投资现金流量表150借款还本付息计划表151建设投资估算表152建设投资估算表152建设期利息估算表153固定资产投资估算表154流动资金估算表155总投资及构成一览表156项目投资计划与资金筹措一览表157第一章 项目建设单位说明一、 公司
9、基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:苏xx3、注册资本:860万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-1-287、营业期限:2014-1-28至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事工业自动化设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方
10、式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知
11、识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解
12、更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4283.923427.143212.94负债总额1830.911464.731373.18股东权益合计2453.011962.411839.
13、76公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16893.7613515.0112670.32营业利润2747.442197.952060.58利润总额2213.511770.811660.13净利润1660.131294.901195.29归属于母公司所有者的净利润1660.131294.901195.29五、 核心人员介绍1、苏xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。2、胡xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司
14、董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、韩xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、曹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、覃xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本
15、科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、沈xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、潘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董
16、事、副总经理、总工程师。8、吕xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公
17、司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有
18、技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产
19、品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的
20、科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,
21、以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快
22、人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗
23、位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第二章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:上饶工业自动化设备
24、项目2、承办单位名称:xxx有限责任公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx园区5、项目联系人:苏xx(二)主办单位基本情况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展
25、不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 (三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区,占地面积约28.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜
26、本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx套工业自动化设备/年。二、 项目提出的理由根据IDC对2020年中国各行业部门对VR/AR支出的预测,消费者需求占比52.00%、分销与服务占比17.60%、金融占比15.10%、其他还有基础设施、制造与资源及公共部门合计占比15.30%,消费者支出规模在2020-2024的五年预测期内均大于其他行业。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资11408.19万元,其中:建设投资8614.53万元,占项目总投资的75.51%;建设期利息182.16万元
27、,占项目总投资的1.60%;流动资金2611.50万元,占项目总投资的22.89%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资11408.19万元,根据资金筹措方案,xxx有限责任公司计划自筹资金(资本金)7690.70万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3717.49万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):23700.00万元。2、年综合总成本费用(TC):17809.20万元。3、项目达产年净利润(NP):4319.05万元。4、财务内部收益率(FIRR):29.19%。5、全部投资回收期(Pt):5.26年(
28、含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):6854.38万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响本期工程项目符合当地发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合当地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3
29、、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。九、 研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3
30、、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。十、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积34799.671.2基底面积11946.881.3投
31、资强度万元/亩294.402总投资万元11408.192.1建设投资万元8614.532.1.1工程费用万元7288.022.1.2其他费用万元1097.492.1.3预备费万元229.022.2建设期利息万元182.162.3流动资金万元2611.503资金筹措万元11408.193.1自筹资金万元7690.703.2银行贷款万元3717.494营业收入万元23700.00正常运营年份5总成本费用万元17809.206利润总额万元5758.737净利润万元4319.058所得税万元1439.689增值税万元1100.5910税金及附加万元132.0711纳税总额万元2672.3412工业增加
32、值万元8916.7213盈亏平衡点万元6854.38产值14回收期年5.2615内部收益率29.19%所得税后16财务净现值万元8267.49所得税后第三章 行业、市场分析一、 下游应用行业市场需求状况与发展趋势智能终端具有单位价值高、更新迭代快、消费群体广的属性,实现移动终端的智能制造具有经济性,因此消费电子领域的智能制造设备成为智能制造装备的重要分支。工业自动化设备可以在研究、开发、生产和检测智能终端产品过程中用于零组件生产、元器件制造加工、整机装配调试、工艺环节保证、生产过程监控和产品质量控制等环节,其集运动控制系统、机械系统、电气控制系统、传感系统、检测系统、信息通信处理系统于一体,能
33、够显著提高生产效率、生产精度,稳定生产质量,推动智能终端厂商的质量变革和效率变革。2016年以来,伴随国内人口红利消退,工控行业需求连续正增长,其核心原因是中小型企业正加速自动化技改升级而非周期性OEM配套逻辑,且装备制造业智能化、数字化日益提升更将提升伺服、PLC等产品单机价值的快速提升自动化经济性越发突出,未来自动化渗透率仍将加速提升,工控成长属性将明显强于周期属性,预计工控行业“十四五”期间年复合增长8%。IHS数据显示2019年中国工控自动化规模仅为全球的13%,低于中国工业增加值占全球的比重,我国人均工业增加值不及美、德、日的四分之一,自动化设备还具有广阔的发展空间。1、智能手机智能
34、手机自2007年以来发展迅猛,以智能手机为代表的电子产品出货量保持快速增长,根据IDC的统计,2020年全球和中国智能手机出货量分别为12.94亿台和3.26亿台。未来随着5G网络的普及,智能手机产业链也将结合5G特性产生新的市场格局,根据赛迪顾问2018年中国5G产业与应用发展白皮书预测2020年5G手机渗透率将达到30%,2024年将达到75%,届时,5G手机保有量将达到10亿台。随着iPhone12系列、Mate40系列手机的发布,苹果、华为等知名手机厂商纷纷步入5G手机领域,智能手机将迎来新一轮的换机潮。手机的更新换代所带来的性能升级,驱动了工业自动化设备的更新换代。2、可穿戴设备20
35、20年全球可穿戴设备出货总量为4.45亿台,同比增长28.4%。苹果、谷歌、三星、华为等国内外科技企业的加入引领了可穿戴设备兴起的浪潮,产业示范效应显著。IDC预计,得益于平均售价下降,以及广义的音频设备销量上升,全球可穿戴设备出货量未来几年将继续增长,到2023年将达到5.48亿台,其中中国出货量将达2.79亿台。上述发展趋势将为工业自动化设备行业带来增长机遇。(1)TWS耳机TWS为TrueWirelessStereo的缩写,即真正无线立体声。TWS耳机摆脱了传统耳机有线的束缚,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,佩戴和操作体验都得到了提升。TWS耳机应用场景十分普遍,使用频率较高,相比传
36、统耳机,TWS耳机携带更加轻便。除了无线材、体积小、便携易收纳等优势之外,TWS耳机大多内置运动加速传感器、光学传感器、语音传感器等,能够实现自动暂停、触摸操控,更可作为语音助手接入口,极大提升了用户体验。TWS耳机需要把原有的信号接收模块、解码放大模块、通讯模块以及电池等零部件全部装进拇指大小的设备中,还要保证连接性和一定的音质效果,具有体积小、集成度高、技术难度高等特点。随着TWS耳机逐步攻克双耳传输、主动降噪、智能功能等技术难题,TWS耳机从“能用”变为“好用”,行业步入加速发展期。根据Counterpoint预测,2020年TWS耳机的出货量较2019年继续实现翻倍增长,达到2.3亿副
37、以上;预计2020年全球TWS耳机市场规模将达到270亿美元。无线耳机销量快速增长离不开AirPods的突出贡献,自后者发布以来,真无线耳机进入消费者视野,2018年TWS耳机成为市场新爆发点,根据IDC的数据,2018年Airpods出货量为3,500万台,占无线耳机总市场份额的75%左右;根据StrategyAnalytics的数据,2019年AirPods的出货量为6,000万台,占无线耳机总市场份额的71%左右,并在2020年出货量有望超过9,000万台。同时三星、Bose、Jabra、华为等也在加强推动无线耳机市场的拓展,CounterpointResearch预测到2021年无线耳
38、机的全球市场价值预计将达到270亿美元。(2)智能手表随着可穿戴设备硬件创新逐步成熟,以及与智能手机组成的应用生态日趋完善,除TWS耳机之外,智能手表也有望成为可穿戴设备的下一个增长点。智能手表是重要的可穿戴设备,由于不太受体积的约束其可以加入各种传感器以及屏幕,除了满足传统的时间指示功能外,智能手表能实现智能手机的部分通讯功能,如接听电话和收发短信,并且还具有智能提醒、天气预报、导航、心率监测、运动记录等功能,甚至可安装支付软件实现支付功能,并通过与TWS耳机连接来收听音乐。智能手表作为介于传统手表与智能手机间的创新型产品,未来更有可能成为手机的延伸品从而脱离手机单独工作。智能手表是人体健康
39、数据的重要入口,与TWS耳机相比,手表的功能丰富且佩戴时间比耳机时间更长;与手机相比,智能手表紧贴人体表皮且佩戴时间较长,其内置的多种传感器可有效采集智能手机无法获取的生命体征指标,如心率、血氧、血压等,并在相关软件支持下感知、记录、分析管理健康数据以及疾病预防,是持续采集人体健康数据的最佳方式。在大数据时代,终端厂商将智能手表采集到的个体健康信息进行汇总,即可形成人体健康和运动大数据,若对人群健康数据进行分析与二次加工,对于终端厂商而言具有战略意义,因此各个厂商都非常重视对智能手表产品的研发。此外,智能手表还可以集成睡眠监测、久坐提醒、喝水提醒和摔倒检测等功能,广泛适用于工作、出行、运动和睡
40、眠等多种日常使用场景。终端厂商如果在身体数据监测、慢性病预防和急性病急救等方面与医疗机构合作,可帮助使用者提高健康生活品质,具有巨大的价值。根据IDC预测,2020年全球智能手表出货量有望达到9,140万台,同比增长45.94%。(3)VR/ARVR即虚拟现实技术,是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,AR即增强现实技术,是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术,VR/AR行业覆盖了多个方面,包括硬件制造商、系统开发商、内容提供商和内容平台。随着5G商用、AI、云计算、边缘计算等产业底层支撑的基础层技术、基础设施在过去几年的快速发展,VR/AR许多应用障碍被解决,进入
41、高速成长期。因为疫情的持续,宅经济、无接触经济需求拉动了VR/AR在B端和C端的场景应用加速落地。2020年,美国著名电子游戏公司Valve研发的VR游戏上市首月活跃指数即破2万,Facebook、华为、微软等科技巨头纷纷发布AR眼镜等相关产品概念和VR/AR领域专利成果。据IDC预测,全球在VR/AR方面的支出将从2020的120.7亿美元增长到2024年的728亿美元,CAGR为54%;2020年全球VR/AR出货量将达706万台,到2024年全球出货量将增长至7,670万台,CAGR将达到81.5%。根据IDC预测,中国VR/AR需求全球占比55%。预测2020年中国市场在VR/AR相关
42、产品和服务的支出总量占据了全球超过一半的市场份额(约为55%),较疫情前显著增加。而中国的总体市场规模将于2020年超过60亿美元左右,较2019年同比增长超过70%,在规模及涨幅方面均超越美国和日本,位列全球首位。未来,中国市场的5年(2020-2024)CAGR将保持在40%以上的水平。根据IDC对2020年中国各行业部门对VR/AR支出的预测,消费者需求占比52.00%、分销与服务占比17.60%、金融占比15.10%、其他还有基础设施、制造与资源及公共部门合计占比15.30%,消费者支出规模在2020-2024的五年预测期内均大于其他行业。3、电子烟电子烟是一种模仿卷烟的产品,与传统卷
43、烟的烟雾、味道相近。它是一种以可充电锂电池供电的驱动雾化器,通过加热油舱中的烟油,将尼古丁等变成蒸汽后,让用户吸收的一种产品。根据Frost&Sullivan统计,2014年全球烟草市场规模为7,157亿美元,在2019年达到8,654亿美元。随着经济水平的提高,未来全球烟草市场规模会持续增长,预计2024年将突破1.2万亿美元。在全球烟草细分市场中,传统卷烟拥有八成以上市占率,但市占率逐年降低,预计未来会持续性下滑。电子烟作为传统烟草制品的理想替代物,在全球控烟政策趋严及消费者对健康愈发重视的背景下,逐步成为烟草行业的新焦点。根据Frost&Sullivan统计,2014年电子烟市场规模为1
44、24亿美元,市占率仅为1.7%,2019年市场规模增至367亿美元,市占率达到4.2%。考虑到电子烟技术的进一步成熟,预计2024年电子烟市场份额将达到1,115亿美元,在烟草市场的占有率达9.3%,成为重要一环。分区域来看,目前电子烟需求集中于北美及欧洲,美国消费全世界近60%的电子烟,而中国电子烟的市场渗透率较低,若国内政策放开将释放巨大潜力。据中国疾控中心和美国CDC统计,2018年中国15岁以上人群吸烟率达26.60%,而美国只有13.7%,中国烟草潜在需求规模巨大。电子烟消费方面,美国电子烟人均消费达62.70美元,中国人均消费仅0.19美元。电子烟作为传统烟草的替代品,在政策允许的
45、情况下,未来在中国具备较大的市场提升空间。据艾媒数据统计,预计2021年中国电子烟市场规模将达到91.70亿元。二、 行业面临的机遇和挑战1、行业发展机遇我国具有全球最完整、规模最大的工业体系、强大的生产能力、完善的配套能力,形成了独立完整的现代工业体系,是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家。工厂的数字化、智能化是智能制造的核心,随着智能制造的深入推进,人工替代成为制造业发展趋势,生产自动化将逐步取代人工化。在上述背景下,自动化设备需求将大幅增长,也为自动化设备制造行业的加速发展带来了机遇。随着中国制造2025的实施推进,根据中华人民共和国国家发展和改革委员会统计,经过各方面共
46、同努力,制造强国建设取得积极进展。2017年,在中国共产党第十九次全国代表大会的报告中,习近平主席提出了“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。各部门、各地区要深刻认识党的十九大对制造业发展提出的新要求,准确把握制造业发展国内外环境的新变化,保持战略定力,加大工作力度,一张蓝图干到底,加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变。2、行业面临挑战与德国、美国和日本等工业发达国家相比,我国的自动化设备行业起步较晚,生产规模、产品档次和技术水平仍与世界知名企业存在一定差距。我国自动化设备行业发展迅速,出现了