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1、审计干部个人工作总结审计干部个人工作总结1参加人:理二班的学生和老师相隔半年,如同十载,这或许就是友情相隔半年,日夜牵挂,这或许就是真正的友情我们也相隔了半年,不知道各位是否也在某时某刻想起了你的同桌,你的理二同学,你的理二好友。都说只有身在外地才能感觉得到曾经的美妙回忆,如今可以说基本上全部的理二同学都进入高校,进入社会(可能有的仍在为心中原本的梦在接着奋斗),不知道那个高四是否常常被回忆,假如你没有的话,可以说你失去了一笔巨大的精神财宝!高四对我们只有一次,那时我们追逐幻想而留下的痕迹,那是我们有共同幻想的见证,那是我们挥洒泪与汗的又一个战场。因为高考的落榜让我们相聚在进修,一个很小很小的
2、学校,小到比我的小学还小,可惊奇的是我曾经在那读过初一,可能是因为这我对那得感情也特殊的深。在那我们还有共同的幻想,可步入高校步入社会我们就可能在往不同的方向发展着,但有一点我信任是恒久不会变更的,那就是我们都渴望有自己的一片天,能过相对充裕,欢乐华蜜的生活。假如不是因为这,我信任我们其中的许多人恒久也不行能相识。那一年同在一个班,可我们其中的许多人并不熟识,或许他就坐在你,可你却一句话都没和他说,甚至你不知道他的名字,这或许就是高四生活的最好形容,各自都在为自己而活,不理睬他人的生活学习。这也是我们的失败,一年竟来一百个人都相识不完,可想当我们真正进入社会,真正融入社会大家庭的时候该怎样适应
3、里面的困难多变!寒假几十天,我信任大家都有足够的时间,因此我特意策划了这次理二同学聚会,目的不是为了几个男生能一起打打球,女生在一起聊闲聊,仅仅局限于那时的几个玩伴,几个好友,这样完全能在私底下解决!这次聚会的目的是个人的半年能被全部理二同学共享,全部理二同学的半年能被你个人所吸纳,这样就要求你要将目标锁定在全部理二同学,这就要求你有足够的志气与大家共享你的高校半年,经验了高校半年的半年,你学到了这份志气吗?假如有的话,那天你就好好表现吧,哪怕只有几个字,几句话,能让他们有所思索,那么你就胜利了!这是一次难得的.聚会,或许有这次,没下次。或许我们也会因这次聚会而成为很好很好的挚友!所以请看到了
4、这份策划的挚友尽量转发给你相识的理二同学,由于群刚创,有许多同学都未加入,还得请大家共同努力,不管你和他要不要好,只要你知道他的qq他的电话,就通知一下吧,理二恒久属于我们的!理二恒久是我们的大家庭!她的完整靠大家共同努力!聚会就餐难免会花费钱财,估计元左右,充分考虑大家的看法,到时统一交纳。由于聚会的须要,今需理财人员一名,选餐馆选菜人员数名,有意者联系我186* 到时钱统一交给理财人员。情愿参加此次聚会的挚友请回我一个短信,并附上姓名,以便统计人数!电话136* 新的一年已经到来,我希望我晚来的祝愿能给你带来更多的欢乐,更多的好运!祝全部理二的挚友身体健康,每天快乐!祝看到这篇策划的挚友能
5、有一个辉煌的将来!审计干部个人工作总结2我局的内审工作在区审计局的关切和指导下,紧紧围绕政府投资项目建设与管理这一中心,不断加强内审机构和内审队伍建设,深化贯彻审计法,建立健全内部审计制度,正确相识审计工作的重要性。根据“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的20字工作方针,为提高内审质量,不断加强审计执法力度,努力实现内审项目质量水平和内审业务管理水平“双提升”。依据年初工作安排,在全体兼职内审人员的共同努力下,审计工作开展顺当,并取得了较大的成果。一、领导重视,完善机构我局的审计领导小组组长由局纪委书记陈光耀担当,副组长由投资管理科负责人担当,下设审计小组办公室,设办公室主任
6、一名和四位成员。局领导常常听取审计领导小组办公室的工作汇报,指导工作,解决工作中遇到的困难和问题。每完成一项审计,审计报告先由审计小组办公室主任审核,并由局长签发,严把审计质量关。做到层层把关,真正做到对被审计人员的负责。随着我区政府投资项目建设不断加大,建设项目年年增多,对审计质量的要求越来越高,审计风险也越来越大,审计任务越来越重,这势必要求我们造就一支政治素养、道德素养、法律素养和业务素养兼备的审计队伍,这样才能保证高质量地完成审计工作,我们组织全体兼职审计人员学习了新修改的审计法。二、加强审计业务培训,努力提高内审人员的综合素养依据市内部审计协会关于印发20xx年内部审计业务培训安排的
7、通知精神,3月份和7月份我局两名兼职审计人员参与了宁波市20xx年度内部审计业务培训班。近年来我局领导班子特别重视内部审计工作,定期组织审计人员参与了业务培训班,并激励审计人员主动撰写审计信息,为进一步提高我区政府投资项目的内审人员业务素养、提高政府工程内部审计工作质量奠定了基础。三、健全制度,落实规范,扎实工作,争创佳绩审计质量是内部审计工作的生命线,审计准则是规范内部审计行为的标准。我们依据审计法、中国内部审计准则、结合我局实际状况,遵循“以财务收支审计为基础,以经济责任审计为重点,以内限制度评价为手段,以提高政府项目资金财务管理为目的”的审计方针,实现审计工作规范化、程序化、制度化管理。
8、对过去制订的各项内审规范性文件进行了修订,对不完善的规定进行了补充,这不仅使内审工作规范有序,而且大大提高了审计的质量和效率。20xx年,我局共完成对太河路沿河绿化景观工程的基本建设审计,经审计,该项目批复概算投资60.51万元,实际完成投资46.52万元,削减投资13.99万元,工程及其它费用均有肯定程度节约,投资限制较好。四、完善审计公告制度,强化管理,发挥审计结果的作用我们内部审计人员在项目进行过程中,确立了“严谨细致”的工作作风,无论是制订审计安排、审计方案、审计取证,还是最终撰写审计报告和作出审计评价等环节,都依法审计、合理取证,科学、公正地评价,从微小之处体现审计人员严格依法审计的
9、工作原则,从微小之处体现审计工作的客观性、独立性和公正性,审计结论做到有据可查,努力实现内审项目质量水平和内审业务管理水平“双提升”。推动领导干部决策规范化、科学化。审计本身不是目的,审计的目的是为了促进工作。五、完善审计回访制度我们内审工作不仅要仔细完成各项审计任务,在详细实施审计过程中,还要关注经济活动内容的真实性,完整性,更需注意审计活动的效益性,对已经完成的项目,加大了后续审计力度,通过后续审计,刚好了解整改措施和整改状况,督促做好审计看法整改工作,尽力杜绝“审计年年有,问题年年出”的现象。20xx年虽然我们的内审工作的确做出了一些成果,但在工作中我们还发觉一些不足。在20xx年,我们将扬长避短,发扬求真务实的精神,不断总结阅历教训,加倍努力,接着做好内审工作,使我局的内审工作更上一层楼。