关于财务管理制度〔优选7篇〕.docx

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1、关于财务管理制度优选7篇关于财务管理制度优选7篇在不断进步的时代,接触到制度的地方越来越多,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。想必很多人都在为怎样制定制度而烦恼吧,下面是我为大家收集的关于财务管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。财务管理制度篇11、资金审批制度县委办公室有关财务上的一切收入和支出,包括不同渠道不同名义的各种经费,均由主任一支笔签批。正常办公经费数额较少,由分管主任确定支付后,要按期报主任签字,数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。工作人员差旅费由主任签字支付。2、主管会计和现金会计之间的业务责任主管会计负责管理总帐

2、,分类明细帐,记帐凭证和各种报表。现金会计负责记好现金日记帐,银行存款帐,负责管好各种支票和现金。两个岗位要做到钱帐两分开,钱物两分开,票印两分开。3、医疗费报销制度享受公费医疗人员,必须到县医院就诊,凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。4、车辆费用报销制度车辆维修及更换易耗材料,如数额较小,由分管主任确定支付并按时报主任签字支付;数额较大,须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销,一次一结。5、办公用品管理制度办公用品实行统一采购、保管、发放,实行定点采购,享受最低价,严把质量关。详细施行由行政科长统计,报主管主任确定,并与分管财务副科长一同购买,现金会计

3、保管。如数额较大,须由分管主任报主任同意后施行。出、入库要严格履行登记手续,做到帐物相符;办公用品不重复购置。6、监督和审计制度要认真执行各项财经纪律,及时纠正和制止各种违纪现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计,反映情况要实,提供资料要准。对弄虚作假和严重渎职者要追查当事人的责任,问题严重的要交由司法机关处理。财务管理制度篇2为严肃财经纪律,规范财务管理,切实做好单位后勤保障工作,开源节流,以确保我单位工作正常运转,根据(会计法)及有关财务管理规定,结合本单位实际,制定本财务管理制度。一、办公室在每年的财政经费下达后,将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告,提交领导办公

4、会讨论审议通过。二、半年时由财务负责同志(;:及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告,以便讨论修订支出计划,调整支出项目,增加开支的透明度。三、所有支出必须按局领导要求,由办公室统一安排把握,其别人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的,由办公室负责人统筹安排,以便整体把握经费支出情况。四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见,提交单位领导审批后方可报销。票据上台照、内容事项、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全,否则,不予报销。五、因应急或出差需要借取费用时,由借款人填写票据,经单位领导签注意

5、见和办公室负责人审核签字后,根据审签数额借款。事后,须在十个工作日内履行报销手续,抽调借据。否则,借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息,并予以批评处罚。六、坚持民主理财,加强收支透明度。办公室应厉行节约、简朴办事。年初制定出当年的大致开支项目和支出计划,严格根据计划控制执行。七、未尽事宜严格根据(会计法)和相关财务管理制度执行。财务管理制度篇3一、财会人员必须严格执行(中华人民共和国会计法)及(会计人员工作规则),坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度,严格执行资金管理的审批制度,严肃财经纪律。二、财会人员必须具备相应的财务专业知识,持证上岗,并自觉接受上级财务部门的指导与

6、监督,严格根据上级规定设置的会计核算,制定会计报表,建立财务档案。三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作,及时将经费使用情况向上级报告,并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。四、各部门年初应制定相应的经费预算,然后根据实际情况,由分管校长会同财会人员统筹安排,下达各部门年度经费指标,计划用款。五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理,专款专用。在资金管理上严格按规定使用各项专用基金,不得任意扩大开支范围和提高标准。六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理,经签字后的财务活动,签字者负有行政责任。七、在财务活动中,执行者必须廉洁奉公,严格把好质量关,不得进行有损

7、于学校利益的活动,一经查出将严肃处置,直至开除公职。八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度,任何人不得违背相应的规定。九、在资金管理中,差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理,原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。财务管理制度篇4一、为了规范医院财务行为和会计工作秩序,发挥财务在医院经营管理和提高经济效益中的作用,促进医院发展。根据(中华人民共和国会计法)、(医院财务制度)、(医院会计制度)等相关法律法规,结合医疗单位实际情况,特制定本制度。二、医院财务管理任务:依法组织收入,

8、努力节约支出,正确安排和合理使用资金。严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,确保国有资产安全。认真编制和执行财务预算。积极推进绩效考核方法,完成目的管理,做好财务监督、检查和经济活动分析。进行经济预测,介入经济决策,做好医疗收费的管理工作。三、医院财务管理范围:预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、对外投资、货币资金等,以及财务分析和监督检查。四、医院财务管理体制:实行统一领导,集中管理形式,医院一切财务活动在总院长的领导下,由医院财务部门统一负责管理。医院财务实行计划为特征的总院长负责制。各医疗分支机构预算内的支付,由本单位财务负责人复核,执行院长审批,即可办理。属预算外的,由医院财务

9、负责人复核,经医院总院长审批或由总院长书面受权的执行院长审批。五、院长为医院财务总负责人,对医院财务负总责。执行院长为各医疗分支机构财务总负责人,对本单位的财务负总责。医疗分支机构的财务主管人员由医院任命,接受医院财务部门的管理。六、各医疗分支机构应当根据国家有关法律、法规等规定,建立健全内部财务管理办法,做好财务管理的基础工作,定期上报会计报表及财务分析,服从医院的管理、监督和检查。七、医院的财务管理接受财政、审计、物价等部门的指导和监督。财务管理制度篇51、贯彻执行党和国家的有关方针、政策和各项财政、财务规章制度,以及上级单位制定的财务管理办法。2、按规定向上级单位和财务部门报年度预算、月

10、份用缴款计划、月份会计报表和年度决算。3、根据国家规定和上级核定的预算,办理各项财务收支,在规定的权限内,支配和办理本单位预算支出正确核算,合理分配资金,努力增收节支。4、根据本校实际,加强财务活动分析,及时发现和解决财务收支中的问题,努力提高财务管理水安然平静资金使用效果。5、健全财产物资管理制度,按期进行财产物资的清查工作,保护国家财产的完好和安全。6、接受财政部门、上级主管单位及其他有关部门的监督和检查,如实反映情况主动提供有关资料。7、组织、指导、监督所属报销单位的各项财务收支及缴销工作。8、根据国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。9、每学期的经费收支,大致情况

11、学期结束须定期向老师代表汇报并公示,征求意见,做到民主理财、精打细算,合理安排,注意效益。10、各项经费支出,都要按原始凭证结报,严格执行开支标准,不得自行提高或变相提高,并实行校长一支笔审批制度。11、财务人员要随时主动向校长室反映财务活动情况,上交财务月报表,做到忠于职守,随时接受学校领导的调查和意见。12、在一般情况下,购物由专人负责,购物发票须有经手人、验收人或证明人、审核人、校长签名,并注上用处,以作备查,不符合规定的事项有权拒绝支付。财务管理制度篇6为进一步规范和完善财务制度,加强局经费管理,提高资金使用效益,严格财经纪律,强化监督机制,根据行政事业单位财务管理有关规定,结合本局实

12、际,特制定本制度,请遵照执行。第一条财务审批实行局长负责制,并实行“每月报账、“每季审核、“每年审计。“每月报账即财务人员与办公室主任每月月底向局长进行逐笔报账;“每季审核即每季度末由纪检书记对财务收支情况进行审核;“每年审计即每年年初对上一年度财政财务收支情况进行内部审计。第二条在预算和结算方面,财务人员严格按“先批准后使用的原则。第三条大额支出必须经局长办公会研究通过,方可列支。第四条办公室主任在分管局长的领导下,根据各项政策、制度的规定,详细负责财务管理工作。财会人员根据国家会计制度,做好局内预算资金、预算外资金和专项资金的记账、算账、对账和经费报销工作,定期到区会计核算中心报账。第五条

13、财会人员要经常分析和如实反映局内财务状况,每月以书面形式向局长及局办公室主任反应开支明细,重要情况随时报告。办公室主任应随时将详细情况向局长报告。第六条财务工作要严格遵守和坚决维护国家财经制度和上级规定,实事求是,帐目要日清月结、数字准确、内容真实、送报及时,严禁弄虚作假。报支活动要有章可循,做到办事有计划,收支有预算,报销有标准,分析有资料,检查有根据,对违背财经纪律的行为均有权制止。第七条根据县财政局关于部门“三公经费公开制度的规定内容在政府站上公开。第八条建立健全局财务会计档案,档案实行专人专柜管理,年终须按文种、类别、性质进行收集、整理、归档。财务管理制度篇7为加强和规范我局财务管理工

14、作,保障工作正常运转,根据财务管理有关规定,结合我局实际,现将进一步规范我局财务管理制度通知如下:一、一切经费使用必须严格遵守上级有关财经纪律和财务管理规定,做到厉行节约,实行专人审核、“一支笔审签制度。二、日常开支及行政事业办公经费由分管财务副局长审签,信访专项资金、超计划开支及3000元含以上大额费用由局务会议集体研究决定。三、因公出差,事前必需经局长审批后才能报销差旅费。四、报销费用的,经办人必须按规定实事求是逐项填报、签字,由办公室主任审核,按规定经有关领导审签后,交报帐会计统一核报。五、各种公务接待必需附有来函或电话记录单,按业务对口原则进行接待。六、财务人员必须严格落实财务制度,严禁公款私存。在审核各种票据时,发现不符合规定的,要讲明情况作退回处理。七、所有物品服务按集中采购规定进行统一集中采购。八、个人公务支出严格按公务卡使用管理规定结算。九、报销范围及标准按财政部门规定执行。加班夜餐补助、工作人员差旅费、劳务费等费用报销一律根据省、市、县有关财务管理规定执行,严禁超范围和标准报销。【关于财务管理制度优选7篇】

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