工程质量治理两年行动检查用表(检查人员专用).doc

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1、工程质量治理两年行动检查用表兵团建设(环保)局2015年6月建筑市场行为检查表一主管部门质量安全管理工作情况表工程所在(师、团): 序号检 查 项 目工 作 内 容1贯彻国家、兵团关于开展工程质量两年行动情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求2贯彻国家、兵团关于开展2015年“安全生产月”活动情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求3贯彻国家、兵团关于开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求4钢筋工程专项治理活动开展情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求5贯彻落实住建部关于老楼危楼安全排查电视电话会议精神情况,对建筑年

2、代较长、建设标准较低、失修失养严重以及违法违章建筑、有投诉的建筑及已发现有质量问题的建筑进行重点排查情况。根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求5管理制度建设、技术标准编制情况(2015年年以来)6质量安全监管创新情况(2015年以来)7师建设主管部门开展的各类质量安全监督(2015年以来)次数(次)检查项目个数(个)行政措施行政处罚限期整改(个)停工整改(个)罚款(万元)暂扣安全生产许可证(个)其他8质量安全事故查处情况(2015年以来)事故起数(起)死亡人数(人)事故结案(起)事故结案率检查组成员签字: 检查日期:建筑市场行为检查表二各方主体项目现场须提供材料清单类别序号材料名称检查情

3、况建设单位1招标公告(复印件)2招标文件3投标文件4中标通知书5施工总承包合同6专业承包合同7施工许可证8建设工程工程款支付凭证总包单位9资质证书、安全生产许可证(复印件)10项目部主要管理人员花名册11项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书、委托书、质量安全承诺书12技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书13质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书14安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书15专业分包合同16劳务分包合同17材料设备采购合同18材料设备租赁合同19专业分包工程款支付凭证20劳务分包款支付凭证21材料设备采购台账、支付凭证22材料设备

4、租赁台账、支付凭证23自有机构设备、周转材料的证明分包单位24现场负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、注册证书监理单位25资质证书26监理人员花名册、注册证书、27总监的委托书、质量安全承诺书28监理合同、监理规划、细则29工程质保资料报审表、方案审批记录、旁站记录、见证取样记录注:1、上述材料除注明复印件外,均提供原件; 2、对不提供有关材料者,按建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)有关情形予以认定违法行为。检查组成员签字: 检查日期:1建筑市场行为检查表三建设单位检查表序号检查内容检查结果检查情况描述1达到规模标准的,依法进行招标;应公开招标的,采取公开招标方式招标

5、;可以依法不招标的,履行相关核准手续符合 不符合2未设置不合理的招投标条件,未排斥或限制潜在投标人或投标人符合 不符合3未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位符合 不符合4不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业符合 不符合5未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包符合 不符合6不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位符合 不符合7开工前依法取得建筑工程施工许可证符合 不符合8工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致符合 不符合9按照合同约定支付工程款符合 不符合10签订质量承诺书情况符合 不符合11其他问题

6、符合 不符合结果统计符合 项 不符合 项检查人员: 检查日期: 年 月 日建筑市场行为检查表四施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表检查项目序号检查内容检查结果检查情况描述人员情况 项目管理机构1在施工现场设立项目管理机构符合 不符合2施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员符合 不符合项目经理3项目经理签订质量承诺书,并有委托书符合 不符合4项目经理与施工单位订立劳动合同符合 不符合5项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合6项目经理工资由施工总承包单位支付符合 不符合7项目经理按合同约定到岗履职符合 不符合技术负责人8技术负责人的劳动合同

7、与施工总承包单位签订符合 不符合9技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合10技术负责人工资由施工总承包单位支付符合 不符合11技术负责人按合同约定到岗履职符合 不符合质量负责人 12质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合13质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合14质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合15质量管理负责人按合同约到岗履职符合 不符合安全负责人16安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合17安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合18安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合

8、19安全管理负责人按合同约定到岗履职符合 不符合分包单位负责人20分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订符合 不符合21分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳符合 不符合22分包单位现场负责人的工资由分包单位支付符合 不符合23分包单位现场负责人按合同约定到岗履职符合 不符合工程合同情况专业分包合同24专业分包工程(土方、支护、桩基、防水等)由中标单位发包,分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书符合 不符合25总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包(钢结构除外)符合 不符合26专业分包单位不存在再分包(劳务作业除外)符合 不符合劳务分包合同27劳务分包作业由中标单位发包,劳

9、务单位具有相应的资质及安全生产许可证书符合 不符合28劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包符合 不符合材料设备合同29材料、设备采购合同由中标单位签订符合 不符合30材料、设备租赁合同由中标单位签订符合 不符合工程款项支付情况专业分包31专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合 不符合32专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配符合 不符合劳务分包33劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合 不符合34劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用符合 不符合材料设备采购35材料、设备采购款项支付凭证上载明的付

10、款单位与施工单位一致符合 不符合36材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合 不符合材料设备租赁37材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合 不符合38材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定的内容相匹配符合 不符合自有39施工单位自有机械设备、周转材料的,具有相应证明材料符合 不符合其他问题12结果统计符合 项 不符合 项注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确;2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;3

11、、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员。4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。检查人员: 检查日期: 年 月 日16建设工程施工质量检查表(一)受检工程基本情况表工程所在(师、团): 单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单 位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备 注检查组成员签字: 检查日期:建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表检查项目检查内容评 价备

12、注符合不符合一、工程资料1、原材料、成品、半成品、构配件1水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料2、施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12钢筋焊接、机械连接试验报告13钢结构连接(焊接)质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录3、施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料

13、、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19预应力筋的张拉、安装和灌浆记录20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23结构实体检验记录4、质量验收记录24地基验槽记录25桩位偏差、桩顶标高验收记录26隐蔽工程验收记录27检验批、分项、分部(子分部)验收记录28工程质量问题处理及验收记录二、工程实体5、钢筋工程29钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查30钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是

14、否办理设计变更文件31钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求32钢筋连接:检查连接方式和连接质量33受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度6、混凝土工程34混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等35混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差7、砌体工程36砌筑砂浆强度和试块留置37砌块质量38墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式39灰缝厚度及砂浆饱满度40构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 8、实体质量抽测41钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径42钢筋位置、数量

15、、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测43混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测44楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测9、其他45预制承重构件安装46钢结构安装47施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况结果统计符合 项 不符合 项检查组成员签字: 检查日期:建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号检 查 项 目检 查 内 容评 价建设单位1施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料符合不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)符合不符合4按规定委托监理情况检查监理

16、合同符合不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织 未按规定组织符合不符合6原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合施工单位7单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合8项目负责人资格、委托书、质量承诺书签订和履责情况项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责符合不符合9项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责符合不符合10施工组织设计或施工方案审批及执行情况按规定审批

17、未按规定审批符合不符合11施工技术交底情况按规定交底未按规定进行交底符合不符合12施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况按规定配置未按规定配置符合不符合13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合不符合14质量问题和质量事故处理情况处理及时,整改措施有效未按规定处理符合不符合监理单位15单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合16总监理工程师资格、委托书、质量承诺书签订及履责情况总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责总监理工程师资格不符

18、合要求,不按规定到岗履责符合不符合17项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责符合不符合18监理规划、监理实施细则的编制、审批情况按规定编制、审批未按规定编制、审批符合不符合19对施工组织设计、专项施工方案的审查情况按规定进行审查未按规定进行审查符合不符合20对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况按规定进行审查未按规定进行审查符合不符合21对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查未按规定进行核查符合不符合22见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度未按规定实施见证取样

19、制度符合不符合23组织和审查工程变更情况按规定进行审查未按规定进行审查符合不符合24对重点部位、关键工序实施旁站监理情况按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理符合不符合25隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况按规定进行验收未按规定进行验收符合不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查符合不符合27监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理按照工程监理规范的要求实施监理未按照工程监理规范的要求实施监理符合不

20、符合工程质量检测机构28是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合29检测报告内容及结论检测报告完整规范,结论明确检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确符合不符合结果统计建设单位符合 项 不符合 项施工单位符合 项 不符合 项监理单位符合 项 不符合 项工程质量检测机构符合 项 不符合 项合计符合 项 不符合 项检查组成员签字: 检查日期:建设工程施工质量检查表(四)勘察设计单位检查表序号检 查 项 目检查方法及内容检查结果检查情况描述1勘察设计单位资质是否符合要求?查资质证书符合 不符合2是否有超越本单位资质等级承揽工程行为查验勘察设计

21、合同或勘察设计报告符合 不符合3有无用其他勘察设计单位名义承揽勘察设计业务对照资质标准查验勘察设计文件及勘察设计合同符合 不符合4有无允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽勘察设计业务查验勘察设计合同和勘察设计报告及询问符合 不符合5有无转包或非法分包勘察设计业务查验勘察设计合同和勘察设计报告及询问符合 不符合6勘察设计项目负责人是否签订质量承诺书查质量承诺书符合 不符合7是否执行工程建设标准强制性条文对照勘察设计专业强制性标准(条文)查验勘察设计报告内容符合 不符合8设计图纸是否进行施工图审查?是否执行审查机构的审查意见查验设计图纸和审查机构审查意见符合 不符合9设计图纸是否存在质量问题,签

22、字手续是否齐全查验设计图施工质量和注册建筑师、结构师等在设计文件的签字符合 不符合10出具报告的人员是否有资格查验勘察设计报告签字人员有效执业资格证书符合 不符合11设计深度是否符合要求查验设计文件能否满足予算、施工、安装等要求符合 不符合12是否注明工程使用年限查验设计核对注明的年限是否符合规定符合 不符合13是否参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收查验收记录符合 不符合结果统计符合 项 不符合 项检查人员: 检查日期: 年 月 日建筑施工安全生产检查综合表一:建设单位工程所在(师、团): 单位名称:序号检查内容评价结果符合不符合1建设单位签订安全承诺书2建设单位在工程项目

23、开工前,按规定取得施工许可证3建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线资料等相关资料4建设单位在编制工程概算时单独编制安全防护及文明措施费用5建设单位按规定及时支付安全生产费用6建设单位在合同中明确安全责任、安全目标及标准化目标7建设单位将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位8建设单位将工程委托给具有相应资质的监理单位9其他情况结果统计 符合 项; 不符合 项检查人: 检查日期: 年 月 日建筑施工安全生产检查综合表二:监理单位工程所在(师、团): 单位名称:序号检查内容评价结果符合不符合1监理单位签订安全承诺书2监理单位按照监理规范要求,编制含有安全监理内容的监理规

24、划和监理实施细则3项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字4监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录5项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字6监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收7监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录8其他情况结果统计 符合 项; 不符合 项检查人: 检查日期: 年 月 日建筑施工安全生产检查综合表三:施工单位工程所在(师、团): 单位名称:序号检查内容评价结果符合不符合1总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位2总包

25、与分包单位及时签订安全生产协议书,明确职责并签字盖章3施工单位签订安全承诺书4项目部按规定配备专职安全生产管理人员 5施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书6特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书7建立安全生产责任制和目标考核制度,内容齐全8项目经理认真履行带班制度,并有记录和签字9按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施10按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案,超过一定规模的,专项施工方案经专家论证通过11按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收12建立安全教育培训制度,按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育,并建立安全

26、培训档案。13按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费14建立建筑安全隐患排查制度,按规定对隐患及时进行排查整改15制定有针对性的生产安全事故应急救援预案,并组织演练16其他情况结果统计 符合 项; 不符合 项检查人: 检查日期: 年 月 日建筑施工安全生产检查专业汇总表:建筑施工安全检查汇总表工程所在(师、团): 项目名称: 序号检查项检查内容评价结果符合不符合1文明施工2脚手架3基坑工程4模板支架5高处作业6施工用电7物料提升机与施工升降机8塔式起重机与起重吊装9施工机具检查人: 检查日期: 年 月 日严厉打击建筑施工转包违法分包行为检查表1此次检查项目个数2违法行为个数合计其中:违法

27、发包行为个数转包行为个数违法分包行为个数挂靠行为个数其它违法行为个数3违法行为占检查项目百分比4得分打分标准:(1- 违法行为占检查项目百分比)*100 = 得分检查组成员签字: 检查日期:建设工程招投标检查评分表受检查单位:第 师建设局检查内容评分标准总分评分备注建设主管部门是否履行招投标监督管理职责。师建设主管部门没有履行招投标监督管理职责扣20分。20分国有投资建设项目公开进行设计、施工、监理招投标情况。国有投资建设项目没有公开进行设计、施工、监理招投标工作,每项工程扣5分.30分投标文件、施工合同项目管理人员和现场管理人员是否一致。建设项目投标文件、施工合同项目中管理人员和现场管理人员不一致,并且没有在合同备案管理部门变更,每项工程扣5分。30分受理和处理工程招标投标投诉、举报的情况。受理工程招标投标投诉、举报后没有进行调查处理,每项举报扣10分.20分总得分 检查组成员签字: 检查日期:

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