2022年公司费用报销制度及报销流程.docx

上传人:Che****ry 文档编号:27229447 上传时间:2022-07-23 格式:DOCX 页数:9 大小:60.72KB
返回 下载 相关 举报
2022年公司费用报销制度及报销流程.docx_第1页
第1页 / 共9页
2022年公司费用报销制度及报销流程.docx_第2页
第2页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年公司费用报销制度及报销流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年公司费用报销制度及报销流程.docx(9页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载费用报销制度及借支的治理第一部分 总就第一条:为了加强公司内部治理,规范公司财务报销行为 , 提倡一切以业务为重的指导思想,合理掌握费用支出,特制定本制度;其次条:本制度依据相关的财经制度及公司的实际情形,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等 , 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程;第三条 :本制度适用公司全体员工;其次部分 借款的治理规定及借支流程第一条 借款治理规定 一 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表借款单按批准额度办理借款,出差返

2、回5 个工作日内办理报销仍款手续; 二 其他暂时借款,如业务费、周转金、办公费等,借款人员应准时报帐,除周转金外其他借款原就上不答应跨月借支; 三 实习期内员工不得借支, 一般员工原就上借支不得超过 1500 元,特别 情形下请示上级领导后,方可借支; 四 各项借款金额超过 五 借款销账规定:5000 元应提前一天通知财务部备款;1 借款销帐时应以借款单为依据,据实报销, 超出申请单范畴使用的, 须经主管领导批准,否就财务人员有权拒绝销帐;(2)借领报账原就上应在5 个工作日内办理销帐手续; 六 借款未仍者原就上不得再次借款,逾期未仍借支者转为个人借款从工 资中扣除;名师归纳总结 - - -

3、- - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载其次条 借款流程 一 借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须 完全一样,不得涂改)、转款或现金; 二 审批流程:主管部门经理审核签字财务复核总经理审批; 三 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理借款手续;第三部分 日常费用报销制度及流程第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品 及备品备件、业务款待费、培训费、资料费等;在一个预算期间内,各项费用的 累计支出原就上不得超出预算;其次条 费用报销的一般规定 一 当月费用当月报销,原就上不

4、得跨月报销,每周周二为报销日;月底 如节假日应提前或 28 号报销;报销人员必需取得相应的合法票据;为保证费用 支出和报销单据的合法性, 公司的各种报销单据需经总经理批准并签字;未经总 经理审核、签字的单据,不得报销; 二 填写报销单应留意 : 依据费用性质填写对应单据; 严格按单据要求项目 仔细写,注明附件张数;金额大小写须完全一样(不得涂改);简述费用内容或 事由; 三 按规定的审批程序报批;(四) 费用报销的一般流程 : 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单经办人签字部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销;(五)差旅费报销制度及流程; 1 、费用标准 : 名师归纳总结 -

5、- - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 职务优秀办公范文欢迎下载伙食标准交通工具住宿标准一般员工汽车、火车硬卧(六小时以上)45 元/ 天30 元/ 天部门负责人火车硬卧、动车二等座70 元/ 天30 元/ 天总经理及以上飞机、软卧、高铁实报实销实报实销2、员工长途出差交通费,总经理级(含)以上人员的交通费可实报实销;总经理级以下人员原就上不得随便乘坐出租车,经总经理批准后,方可报销;如有特别情形需乘坐出租车时, 需3.员工在本市内出差,交通工具应使用公交车、中巴、长途车等,公交车票除二人及以上同行外均不得连号;无特别情形, 不得报销出租车

6、票, 如确因情形特殊需乘出租车的, 必需在票据上注明时间、 起始地点和缘由并由公司总经理批准 后方可报销;4、出差期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,据实报销;5、短途出差不享受住宿补助与餐费补助;6、员工出差返回后于5 个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门将于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付;7、超过 1 个月以上的出差单据、假票据或不符合规章的票据,财务部门不 予报销;8、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假 行为者公司将按情节轻重赐予惩罚;9、工作人员趁出差之便,事先经单位领导批准,因私事绕道的车费,扣除直 线车费后多开支的部

7、分,应由个人自理;名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载10、驾驶公车出差油费依据实际里程数报销(里程标准依据百度地图确定);报销标准依据 1 元/公里;以上油费由公司主油卡依据报销标准 第三条 费用标准的补充说明:*实际公里数转入各自副卡;1. 住宿费报销时必需供应住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不 予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担;2. 实际出差天数的运算以所乘交通工具动身时间到返回时间为准,12:00 以后动身(或 12:00 以前到达)以半天计, 12:00 以前动身(或 12

8、:00 以后 到达)以一天计;3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原就上 采纳额度内据实报销形式,特别情形无相关票据时可按标准领取补贴;4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销款待费,原就上费用标准不得超过 500 元;5. 出差时由对方接待单位供应餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费 用;第四条 交通费报销制度及流程 1. 员工因公需要用车可依据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情形 下经领导同意后可以乘坐出租车 . 2. 市内因公公交车费应储存相应车票报销;3. 审批: 按日常费用审批程序审批, 员工持审批后的报销单到财务处办理报 销手续 第五条 办公费、低值易

9、耗品等报销制度及流程 1. 治理规定 : 为了合理掌握费用支出 , 此类费用由公司行政部统一治理, 集中 购置 , 并指定专人负责,名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载款待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程第六条 费用标准1. 款待费:为了规范款待费的支出, 大额款待费应事前征得总经理的同意;2. 培训费 : 为了便于公司依据需要统筹支配,此费用由公司行政部统一管理,各部门培训需求应准时报送行政部;经理审批;行政部依据实际需要编制培训方案报总3. 资料费:在保证满意需要的前提下,尽量节省成本,

10、留意资源共享,在报销前必需到行政部资料治理人员处进行登记 字 ; 资料治理人员在资料发票背面签第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第一条:工薪福利等支出包括工资、 社会保险及各项福利等, 此类费用依据资金支出制度相关规定执行; 一 工资支付流程: (1)每月 3 号由行政部人员将本月考勤出具给财务部,财务部依据支付标准编制标准格式的工资表;经公司总经理审批签字后的工资支付(含人员变动、额度变动、扣款、)方可发放;(2)每月 5 号可发放工资;(二)其他福利费支出由公司行政部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务复核报总经理审批,部办理报销手续;三附就 1. 本制度说明权归公司财务部;审批后的报销单及支付标准交财务2. 本制度经总经理授权后即日生效;名师归纳总结 2022年 03 月 07 日第 5 页,共 5 页- - - - - - -

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁