2022年区财政局预算科年度工作总结.docx

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1、2022年区财政局预算科年度工作总结 今年以来,预算科在局党组的正确领导下,在市局业务科室的指导帮助以及局内各科室的大力支持亲密协作下,坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕工作目标,统筹支配预算,仔细组织收入,努力深化改革,科学理财,服务至上。本科室各项业务工作取得了较好的实绩。现按要求总结汇报于下:一、主要工作完成状况及取得实效 (一)完成XX年年度财政决算及xx年预算编制工作财政决算工作是财政工作的重要环节,是一年来国民经济发展和预算执行结果的最终体现。财政总决算和部门决算报表数据是经济发展在财政收支中的详细体现,是党委、政府决策的依据。2022年新年伊始,全科人员就进入惊慌的工作状态,预算科

2、与国库科及各科室之间团结协作、亲密协作、分工合理、职责明确,严格根据“统一表式、统一口径、统一布置、加强协调、严格审核、提高质量、数据共享”的工作原则,不分工作时间和节假日及业余时间,进行对账、算账、审核、汇总。决算数据做到了预算单位、业务科室、预算总指标和支出都核对无误。通过大家3个多月的艰苦努力、团结协作,圆满完成了XX年年的财政决算编审工作。经省财政正式批复的决算,XX年年我区一般预算财力增加了352万元,其中:省市考核嘉奖增加了134万元,年终结算困难补助增加了183万元,调入资金增加35万元。限度地争取了上级部门对我区的关切和支持。科学测算、统筹支配,全面刚好地完成了预算草案编制工作

3、。整个预算方案以全区国民经济发展安排指标为基础,综合分析了全区经济持续、稳定增长的局面和近几年财政税收的良好增势,充分考虑了所得税改革及非税收入的不行比因素,同时也衡量了关注民生,建设和谐社会的资金需求,充分体现了“统筹兼顾、有保有压、量力而行、尽力而为、收支平衡、集中财力办大事”的原则,既符合我区实际,又具有肯定的前瞻性,因此,xx年预算草案顺当地通过了区三届人大一次会议的审查批准,明确了财税工作的目标任务,为全区财政工作的顺当开展打下了良好的基础。(二)主动组织、加强协调,促使财政收入高速稳定增长依据年初人代会批准的2022年财政收入任务,我科在局领导的带领下,与两税部门仔细探讨,反复磋商

4、,刚好将任务分解落实到各征收部门,并由区政府与之签定了目标责任书。在组织收入工作中,亲密凝视着财政收入动态,仔细分析财政收入形势,加强对重点税源,重点企业的调查和分析,刚好发觉并帮助领导解决组织收入中的存在问题,同时加大非税收入的征管,规范预算外收入管理,确保了财政收入快速增收,均衡入库。提前两个月超额完成年初预算任务。1-10月,全区财政全口径收入完成59285万元,为年初预算52250万元的113.5%,比去年同期41654万元增收17631万元,增长42.3%。其中:上划中心“两税”收入完成15112万元,为年初预算的102.6%,比去年同期9986万元增收5126万元,增长51.3%;

5、地方一般预算收入完成25375万元,为年初预算24826万元的102.2%,比去年同期18972万元增收 6403万元,增长33.7%;基金预算收入完成394万元,为年初预算的197%,比去年同期291万元增收103万元,增长35.4%。后两个月,由于受国际国内经济环境影响,预料财政收入后两个月增幅会回落,但实现大幅超收已成定局,全年仍旧能够保持高位运行,地方一般预算收入有望完成2.78亿元,增长25左右。(三)调整财政支出结构, 主动筹措资金支持全区经济和社会事业发展年初以来,严格执行经人代会审议通过的2022年财政支出预算,确保工资正常发放和政权机关正常运转的支出须要,保证法定支出,保证重

6、点支出,主动筹措资金实行区委、区政府关于支持经济发展的重大战略决策。1-10月,地方一般预算支出完成72432万元,为年初预算57112万元(不含上级专款)的82.8%,比去年同期51573万元增支20859万元,增长40.4%;基金预算支出完成6626万元,比去年同期91万元增支6535万元,增长71.8倍。今年的财政支出在确保了机关事业单位人员工资的发放及机构正常运转的基础上,增加对公共服务和社会事业投入,推动社会和谐发展,重点保障了支农、社保资金的须要,大力支持教化、卫生、城市建设等社会事业发展。特殊是支持三农、城市建管、医疗卫生、社会保障等民生支出增幅较大,分别增长146.4%、95.9%、70.1%、30%,支出结构进一步得到优化,公共财政的效能进一步体现。

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