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1、2022年市审计局上半年工作总结(4) (三)审计质量和水平有待提高。一是审计技术单一,手段落后。当前审计业务干部虽然基本驾驭计算机运用,但未能真正很好运用计算机进行协助审计,计算机审计实际操作实力和水平还有待提高。二是审计质量限制薄弱,质量不够高。审计项目质量限制方面虽然实行了很多措施,但由于时间紧,任务多,还有审计组织手段和审计技术方法落后等造成审计过程的调查取证不够,审计结果的复核把关方面还欠严谨。再有审计项目在安排管理、质量管理、成本管理等规范化管理方面还存在不少缺陷,尚未形成一个系统、严密、科学的管理体系。四、下半年工作准备(一)接着深化开展效能建设活动。根据市委、市政府的部署,接着
2、深化开展效能建设活动,扎实开展“创先争优”活动,进一步解放思想,提高效能,树立科学审计理念,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,仔细履行审计职责,促进我市经济社会发展。(二)集中力气抓好各项审计工作。下半年,我局的要把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计以及上级审计机关支配的各项行业审计上。整合现有审计资源,实行聘请专业技术人员参加审计的方法解决人才匮乏的问题。充分发挥审计“免疫系统”功能,为我市经济社会的发展保驾护航。(三)加大审计质量限制,提高审计项目管理水平。重点抓好以下几点:一是实行“请进来,走出去”的方式,加强干部的学习培训力度,完善干部学问结构,
3、提高审计业务水平;二是渐渐普及计算机协助审计,提高审计效率;三是加大审计复核的力度,严把质量关;四是制定审计项目管理方法,在安排管理、质量管理、成本管理等方面,加强规范化管理。扩展阅读:市审计局201*年上半年工作总结市审计局201*年上半年工作总结xx市审计局关于201*年上半年的工作汇报xx市人民政府:我局在市委、市政府的领导下,全面实行201*年全省、全市审计工作会议精神,较好地完成了半年工作目标。市审计局全年审计项目安排55个,15月完成36个,占年安排的65%;处理上缴财政60万元,占年目标的150%;查出违纪违规金额2347万元;指明要求订正的违纪金额4441万元;投资审计核减工程
4、造价871万元,占年目标的87.1%;报送审计综合工作报告、信息等16篇。一、201*年1至6月机关建设工作(一)接着抓好勤政廉政工作,坚固树立审计机关清正廉洁的良好形象。今年以来,全局上下把狠抓党风廉政建设、机关工作作风建设看作是审计工作的生命线,年初就制定了一系列单位内部管理制度来规范和管理审计队伍,并在“审计八不准”的基础上制定了详细的考核、检查、回访措施。为了检查制度的落实执行状况,局纪检组针对审计工作出外较多的特点,每个月不定期带队到各个审计现场,对审计人员的勤政廉政状况进行突击检查,同时听取被审计单位的反映,一经发觉有违反机关纪律的现象,将依据情节轻重从离岗学习到口头警告共五个等级
5、进行现场处理。由于制度针对性、可操作性强,从上半年机关纪检部门检查的状况看,状况良好,没有发觉一例违纪事务,也没有发觉一例被审计单位举报事务,收到了预期效果。(二)完善机关各项内限制度,通过制度来规范和约束审计人员的行政行为,确保审计质量。随着审计业务的不断发展,一些既定的制度和管理模式已经不能适应新形势的须要,今年以来,我们结合工作实际,先后制定和完善了全市审计业务综合考核方法、工作任务及目标考核方法、精品项目评比方法、审计信息工作管理方法、审计案件审理睬制度、审计勤政廉政制度等十多个质量限制制度,把审计机关全方位的工作都纳入制度的管理和约束范围,使审计人员工作目标更加明确、工作责任更加重大、工作纪律更加清晰,从根本上保证了审计工作质量。我们还安排把机关全部制度及国家制定的审计机关廉政制度印成小册子,每人一本,随时学习。