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1、采购部规章制度管理规定 天津滨涪投资发展有限公司 采购部规章制度管理规定 第一章总则 第一条采购部门,是关系到企业成本核算的最初也是最重要的一环,采购部门的效率,工作质量,直接影响到公司的利润。 第二条适用范围 本规定适用于所辖各部门。 第二章管理制度 1、采购专员不准弄虚作假,伪填或涂改发票。 2、采购专员应该时刻维护公司形象,保守商业秘密。 3、采购专员应该爱惜并节约使用公司的一切财产物资。 4、采购专员应该恪尽职守,勤奋工作,高质量地完成工作任务。 5、采购专员应该主动学习业务知识与技能,提高自身的工作能力。 6、不按规定进行询价的,公司按照相关规定对其予以处罚。 7、紧急采购且需公司总
2、经理批准的,可先进行采购,后补办相关手续。 8、采购专员应按采购单保质、保量地进行采购,并协助收货员按照公司有关规定进行验收。 9、凭相关领导审批的采购单,采购专员按公司规定批准权限和相关程序实施采购。 10、所有的采购专员必须对公司的各种经营管理信息保密,机密文件和资料不得擅自复印,未经特许,不得将文件和资料带出公司。 11、上班时应保持良好的精神状态,认真接受领导的指示和命令,对别人的提醒、忠告和批评应持虚心接受的态度。 12、凡单批采购金额在 3 万元以上的采购,采购专员应至少向 3 家供应商询价,争取最低的采购成本,并将相关询价资料报采购主管审核。 13、各组采购主管应对采购信息进行核
3、实,确认采购专员报价属实及最低时,核准采购申请单。 14、若采购主管发现自己的询价比采购专员的报价低于 10 %时,应展开相应的调查,并将调查结果报相关领导处理。 第三条食品采购部管理制度 1、食品采购人员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和其他法律法规要求,掌握必要的食品感官检查方法。 2、食品采购人员采购食品时应遵循“用多少,定多少”的原则,采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常,采购肉类、水产品时要注意其新鲜度。 3、食品采购人员采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品时,应向供应方索取本批次的检验合格证或检验单。 4、所采购的用于清洗食品和食品
4、用具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相关的国家卫生标准。 5、所采购的食品容器、包装材料和食品用具、设备必须符合国家卫生标准和卫生管理办法的规定,有检验合格证。 6、食品采购人员禁止采购的食品品种主要包括下列12类。 (1)无证食品商贩或来路不明的食品。 (2)腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物及其他不符合卫生标准要求的食品。 (3)含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染,可能对人体健康有害的食品。 (4)含有致病性寄生虫、微生物的,或者微生物毒素含量超过国家限定标准的食品。 (5)未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。 (6)因容器包装污秽不洁、有严重破损或者运输工具
5、不洁而造成污染的食品。 (7)掺假、掺杂、伪造,影响营养、卫生的食品。 (8)用非食品原料加工的、加入非食品用化学物质的或者将非食品当作食品的。 (9)超过保质期限的食品。 (10)为防病等特殊需要,国务院卫生行政部门或省、自治区、直辖市人民政府专门规定禁止出售的食品。 (11)含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂或者农药残留超过国家规定容许量的食品。 (12)其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。 7、食品采购人员在采购过程中需向供应商索取发票等购货凭证,并做好采购记录。 8、食品采购人员在向食品生产单位、批发市场等批量采购食品时,还应向其索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明等,
6、特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品。 9、蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品应保证从正规渠道进货,最好是定点采购,确保无农药及其他有毒有害化学品的污染,检查或索取检验合格证明。 10、采购定型包装食品和食品添加剂,食品商标(说明书)上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号、规格、配方(主要成分)、保存期(保质期)、食用或者使用方法等中文标识内容。 11、所采购的进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料和食品用具及设备,必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定,有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明,外文包装配有中文标识。 12、运输食品的工具(如车辆和容器)应专用并保持
7、清洁,严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备,运输过程中应能够防雨、防尘、防蝇、防晒及防其他污染。 13、食品采购人员应对公司所采购的食品在入库前进行验收,出入库时做好登记,建立出入库台账。 14、运输食品的工具(如车辆和容器)应专用并保持清洁,严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备,运输过程中应能够防雨、防尘、防蝇、防晒及防其他污染。 第四条日用品采购管理制度 1、用品仓仓管员根据用品库存的最高库存量、最低库存量及使用部门的使用情况,结合供应商的送货时间,当库存量低于安全库存量时应填写请购单,及时向采购部提出请购。 2、经过询价、议价或根据与供应商
8、签订的用品采购合同条款,用品采购专员在请购单上填写价格,交采购部经理签字确认后,根据采购金额大小交公司有关领导(财务总监、总经理)审批。 3、计划外用品的请购管理。 使用部门根据营业上的需要,直接填写请购单(一式四联)申购,并注明用品的名称、规格、型号、数量(必要时提供样板)交本部门经理签字确认。 请购单首先转交用品仓核查用品的库存情况。如果仍有库存,直接按用品发放程序办理出库手续;如果没有库存,仓库主管在请购单上签字后将请购单交采购部办理。 用品采购专员在请购单上填写价格后,将请购单交采购部经理审核,呈交财务总监审核,超出财务总监权限的应上交总经理审批(使用外币结算的,需报总经理批准)。 请
9、购单批准后,由用品采购专员实施采购。 各部门急需使用且订货金额不大的用品采购管理。 采购部经过招标与中标单位签订购销合同。购销合同上应注明购货名称、数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项,交使用部门和公司法律顾问审核修改后,方可与中标单位签订合同,合同正本交财务部存查,以便办理付款手续。 4、对于各部门急需的用品且来不及填写请购单时,可先行采购,但事后应请申购部门及时补齐所有手续,否由申购部门承担相关的责任。 5、固定资产、大型设备、金额及使用外币结算的用品的采购管理。 使用部门先草拟采购申请报告,上报总经理批准后,方可交采购部实施招标采购。 第五条: 公司各部门及外包部门物料采购由公司采购部门流程统一管理,对来料有监督权,