2022年关于固定资产清查工作报告(2).docx

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1、2022年关于固定资产清查工作报告(2)(二)进一步强化财政精细化管理。一是加强对宏观经济形势的科学研判,亲密关注财税政策的调整,切实将研判结果及财税政策变更对我市财政的影响纳入到财政收入管理中。同时,主动跟踪“营改增”改革后续政策,实时驾驭该项改革对财税、企业的影响及改革成效,确保财政收入全面、真实、合理,努力做到财政收入管理精细化、科学化。二是做好预算基础业务管理,加强预算指标管理。依法按时批复年度市级部门预算,刚好将部门预算指标导入指标管理系统,严把资金审核关,严格按资金支付审批程序拨款。三是强化专项资金监管,把专项资金运用状况作为财政监督和绩效评价的重中之重,综合运用国库集中支付、政府

2、选购、专项检查等监管手段,对专项资金运用实行全过程限制监督,不断提高专项资金运用效益。四是主动推动财政监督转型,从2022年起财政监督检查机构全程参加部门预算编制执行,推动财政监督由注意事后监督向注意事前、事中、事后监督的全过程监督转变,由突击性、专项性检查向日常性、常态化检查转变,建立起预算编制、执行、监督、评价相互制衡的管理机制。(三)进一步加强政府投资监管。一是严格预算评审。严格执行财政、审计和建设三家联合印发(郴财办20xx12号),明确预算限制价的约束作用,对不执行预算限制价管理的政府投资项目建设工程,财政部门不拨付建设资金、招标主管部门不予招标备案,审计机关依据有关规定予以核减。二

3、是加强重点环节监管。严把招投标关、变更关和监理关,明确投资概算调整的审批程序,严格限制项目设计变更和现场签证,对重点项目实行审计全程跟踪审计,限制建设成本。三是建立投资项目资金绩效和风险评价制度。由市财政局牵头,组织专家和中介机构成立资金绩效和风险评价小组,对项目资金概算、预算执行、财务管理、债务风险等进行评审,为项目建设决策供应依据。四是建立投资项目资金监督检查制度。由市审计局牵头,抽调专家组成监督检查小组,定期对项目建设进行跟踪监督检查,以便刚好发觉问题、刚好处理违法违规事项。(四)进一步健全审计整改长效机制。一是建立审计整改问责和责任追究制度。各单位主要负责人是审计整改的第一责任人,也是问责和责任追究的重点对象,问责的主要内容要在整改措施和整改效果等方面追究相关人员责任。二是建立审计整改结果报告制度。被审计单位要在肯定时间内,向政府、人大报告整改落实状况,并逐步公告被审单位审计整改结果,对拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立审计整改跟踪检查机制。在肯定时间范围内,跟踪检查被审计单位执行审计确定、采纳审计报告看法与建议以及处理审计移送事项的结果状况;进一步建立健全审计结论落实反馈制度和审计回访制度,确保审计提出的看法和建议得以落实,发觉的问题得以整改。以上报告,请予审议。

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