采购管理制度—供应商管理流程图.docx

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1、采购管理制度供应商管理流程图 供应商管理流程图 1总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位 1.3.1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 21供应商开发权责 2.1.1采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2品部负责供应商样品的确认。 2.1.3采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1各种采购指南。 2.2.

2、2新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3各种产品发表会。 2.2.4各类产品展示(销)会。 2.2.5行业协会。 2.2.6行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7同行或供应商介绍。 2.2.8公开征询。 2.2.9供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3易于填写。 2.3.1.4通俗易懂。 2.3.1.5便于整理。 2.3.2供应商基本情况表。已有或新增供应商填列,该表包括下列内

3、容: 2.3.2.1公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4人力资源状况。 2.3.2.5主要产品及原材料。 2.3.2.6主要客户。 2.3.2.7其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表,一般包括下列内容: 2.3.3.1材料确认。 2.3.3.2品质验收与管制。 2.3.3.3采购合同。 2.3.3.4请款流程。 2.3.3.5售后服务。 3.3.3.6建议事项。 2.4供应商开发流程 2.4.1寻找供应商。 2.4

4、.2填写供应商基本资料表。 2.4.3与供应商洽谈。 2.4.4必要时作样品鉴定。 2.4.5供应商问卷调查。 2.4.6提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作依供应商调查规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 3附件 附件:1供应商基本资料表 附件:2供应商问卷调查表 附件:1 供应商基本情况表 公司负责人:审核:填表: 供应商问卷调查表 供应商名称:年月日 本表由供应商填写。 1总则 1.1制定目的 为了解供应商之供应能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。 1.2适用范围 对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商

5、之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 1.3.1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商调查作业规定 2.1供应商调查程序 2.1.1采购部实施采购前,应对拟开发之供应商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各 项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。 2.1.2由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写供应 商调查表。 2.1.3评核之结果由各部门或单位作出建议,供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之 合格供应商。 2.1.4标准分为100分; 2.1.4未经

6、调查认可之供应商,除总经理或采购经理特准外,不可成为本公司之供应商。 2.2供应商调查评核 2.2.1基础(价格)评核,对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核: 2.2.1.1商品价格; 2.2.1.2配送方式; 2.2.1.3付款方式; 2.2.1.4售后; 2.2.1.5其他(未列入上述项目之项目); 2.2.2质量技术、品质评核,对供应商所供货物,由出品部依下列因素作评核: 2.2.2.1技术资料管理(包括合格证、产地证等证明商品身份之证明)。 2.2.2.2售后服务能力 2.3供应商复查规定 2.3.1经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。 2.3.2复查流程类同首次

7、调查评核,复核标准分为最低85分。 2.3.3复查不合格之供应商,除经本公司总经理、采购经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。 2.3.4若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必 要的复查。 3附件 附件:1供应商调查表 附加:1 供应商调查表 1总则 1.1制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。 1.2适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位 1.3.1采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2

8、供应商评鉴程序 2.1评鉴项目 供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下(满分100分): 2.1.1品质评鉴:40分。 2.1.3价格主鉴:15分。 2.1.2交期评鉴:25分。 2.1.4服务评鉴:15分。 2.1.5其他评鉴:5分。 2.2评分办法 2.2.1交期评鉴:由采购部依订单规定的交货日期进行评分, 2.2.1.1按时、保质、保量交货得分25分。 2.2.1.2迟到12次次扣2分。 2.2.1.3质量不过关34次每次扣5分。 2.2.1.4质量不过关56次每次扣10分。 本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。 2.2.3

9、价格评鉴:由采购部对供应商的价格水准评分,方式如下: 2.2. 3.1价格公平合理,报价迅速:10分。 2.2. 3.2价格尚属公平,报价缓慢:8分。 2.2. 3.3价格稍微偏高,报价迅速:6分。 2.2. 3.4价格稍微偏高,报价缓慢:3分。 2.2. 3.5价格甚不合理或报价十分低效:0分。 2.2.4服务评鉴 2.2.4.1抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下: (1)诚意改善:8分。 (2)尚能诚意改善:5分。 (3)改善诚意不足:2分。 (4)置之不理:0分。 2.2.4.2退货交换行动评分 由采购部对不良退货交换行动评分: (1)按期更换:7分。 (2)偶尔

10、拖延:5分。 (3)经常拖延:2分。 (4)置之不理:0分。 2.2.5其他评鉴:由采购部汇总资料、出品或其他单位对供应商之评价、抱怨,予以评分,满 分5分。 2.3评鉴办法 2.3.1供应商评鉴每月进行一次。 2.3.2将各项得分汇入供应商评鉴表,并合计总得分。 2.3.3每半年平均一次供应商得分, 2.4评鉴分等,供应商评鉴等级划分如下: 2.4.1平均得分90.1100分者为A等。 2.4.2平均得分80.190分者为B等。 2.4.3平均得分70.180分者为C等。 2.4.4平均得分60.170分者为D等。 2.4.5平均得分60分以下者为E等。 2.5评鉴处理 2.5.1A等供应商

11、为优秀供应商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。 2.5.2B等供应商为良好供应商,由采购部提请供应商改善不足。 2.5.3C等供应商为合格供应商,由出品、采购等部门予以必要之辅导。 2.5.4D等供应商为辅导供应商,由出品、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予 以淘汰。 2.5.5E等供应商为不合格供应商,予以淘汰。 2.5.6被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。 3附件 附件1供应商评鉴表 附件2 附件:1 供应商评鉴表 年上 评价人(按职能部门签名): 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另

12、有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 1.3.1采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商管理规定 2.1供应商开发,供应商开发程序如下: 2.1.1供应商资讯收集。 2.1.2供应商基本资料表填写。 2.1.3供应商接洽。 2.1.4供应商问卷调查。 2.1.5样品鉴定。 2.1.6提出供应商调查申请。 2.2供应商调查,供应商调查程序如下: 2.2.1组成供应商调查小组。 2.2.2分别对供应商之价格、品质、售后作评核。 2.2.3列入合格供应商名列。 2.3订购、采购,订购、采购程序如下: 2.3.1请购。 2

13、.3.2询价。 2.3.3比价。 2.3.4议价。 2.3.5定价。 2.3.6订购。 2.3.7交货。 2.3.8验收。 2.4供应商评鉴,供应商评鉴程序如下: 2.4.1每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 2.4.2每半年进行一次总评。 2.4.3列出各供应商之评鉴等级。 2.4.4依规定奖惩。 2.5供应商复查 2.5.1每年对合格供应商进行一次复查。 2.5.2复查流程同供应商调查。 2.5.3有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 2.6.1对C等以下之供应商采取必要的辅导。 2.6.2不合格供应商应予除名。 2.6.3不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 2.7.1奖励方式,对优秀之供应商有下列奖励方式: 2.7.1.1A等供应商,可优先取得交易机会。

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