信用社(银行计算机内控制度执行情况检查表.doc

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1、精品文档 仅供参考 学习与交流信用社(银行)计算机内控制度执行情况检查表【精品文档】第 5 页信用社(银行)计算机内控制度执行情况检查表(一)被查单位: 检查时间: 年 月 日项 目 检 查 内 容 执 行 情 况 评价(好、一般、差)一设备及日志登记 1硬件配置与运转是否正常且配有UPS和发电机;是否设置计算机设备登记表进行登记。 2计算机工作日志登记是否连续、记载是否全面、对冲账、调整利率、调整积数等进行修改和设备异常、故障恢复的过程是否进行登记。 3有关计算机文档(设备登记表、工作日志、安全责任书)是否按规定保管。 4电子设备、工作台、营业环境是否整洁有序;有无放置食物和易燃、易爆等物品

2、。 二数据备份制度 5最近10天的日终备份磁盘和最近三个月的月终备份磁盘的数据是否完整。 6日终备份是否按月循环;月终及年终是否双重备份(一份定期循环,一份入档异地永久保管);特殊操作(移植数据、合并数据、活期结息、账务调整等)后的备份盘是否入档永久保管。 7是否建立“磁”记录档案管理登记簿;磁盘是否保管于铁皮柜中;磁盘异地保存制度是否严格执行。 三计算机账务管理 8 计算机内凭证管理与实际记录是否一致;计算机挂失记录是否与挂失登记簿内容一致,冻结、质押处理是否正确。 9每日打印的报表是否齐全,对微机报表是否认真核对;手工账与计算机账务并行的单位,是否每日对两套账务核对一致。 10日终、月终、

3、年终打印的各种流水账、总分核对、报表等是否比照会计档案管理装订保管;数据移植、转换前打印的各种账簿、清单是否入档永久保管。 11结息日,计息积数是否核对相符;账务数据必要的调整、修改是否经授权或审批。计算机内控制度执行情况检查表(二)被查单位: 检查时间: 年 月 日项 目检 查 内 容 执 行 情 况 评价(好、一般、差)四计算机操作人员管理 12是否达到双人临柜,钱机分管;人员分工,职责是否明确。 13程序运行是否正常,有无在业务用机上运行电子游戏或其他非法软件。 14操作人员办理业务间隙,是否签退或退回至初始状态。 15非计算机操作人员有无进行业务操作;计算机操作人员有无使用他人代号、密

4、码办理业务。 16计算机管理人员及操作人员调离岗位时,是否交回了有关技术资料、软件;人员调整是否及时更换了密码、修改了权限和姓名并及时登记。 17操作员对密码是否不定期或随机更换,密码有无设置过于简单的。 18电子汇兑系统超级用户、系统主管、特权人员密码是否由内勤主任或会计主管使用,操作员密码是否每月更换并在电子汇兑工作日志上记录。 五计算机安全 19信用社是否成立计算机安全领导组织并上报成员名单。 20是否设立专(兼)职的计算机安全管理人员。 21计算机操作人员是否详细了解计算机安全管理的法律、法规,熟悉信用社计算机内控制度并在工作中贯彻执行。 22是否对本单位的计算机内控制度执行情况定期检查。 科技开发部人员: 被检查单位负责人:

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