审计人员个人工作总结 审计科工作总结.docx

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1、审计人员个人工作总结 审计科工作总结本文书目审计科工作总结审计科工作总结审计科计算机审计工作总结20xx年上半年,医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下,紧紧围绕医院中心工作,仔细履行纪检监察、审计、物价管理工作职责,主要从以下方面开展了工作:一、仔细落实了党风廉政建设责任制,反腐败领导体制和工作机制进一步确立。医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议,分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标责任书。根据“谁主管谁负责”的原则,将各项任务进行了分解,融入到各科工作目标中去,做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二、广泛开展反腐倡廉教化,筑牢思想

2、防线。邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会,组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院接受警示教化;印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料;通过宣扬教化,进一步增加了党员干部特殊是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。三、发挥审计监督职能,努力从源头上预防和治理腐败。进一步完善有关审计工作的规章制度,搞好建章立制,规范审计工作行为。二月份联系枣庄市审计局对吴院进步行经济责任审计。对每月的财务收支状况;绩效工资发放状况;各种物资、药品、设备选

3、购、运用、财务结算状况;重大项目进展状况进行例行审计。同时,根据年初工作安排对全院各科室绩效工资发放状况绽开专项审计工作,刚好发觉问题订正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标选购、人事聘任的全程监督。做到发觉一个问题,制定一项整改措施,提出一项合理化建议,从而监督、检查和预防职务犯罪的发生,为医院快速、健康、稳定、和谐发展创建有利环境。四、拓宽信访渠道,加大投诉、举报和案件查处力度。在院纪委的领导下,第一时间了解群众的看法和建议,起到理顺心情,化解冲突,统一思想,凝合人心起的主动作用;仔细梳理和分析群众来信来访、投诉和举报,建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制,重要线索经集体探讨提出处理

4、看法,对违纪情节较轻的同志,进行谈话提示;对群众有反映,经初步核实后基本属实,但尚不构成严峻违纪行为的同志,进行警示告诫;对受到失实举报的同志,刚好予以澄清,做到支持干事的,爱护干事的,查处违纪的。五、规范物价收费标准,严格测算,严格执行。自20xx年3月5日接受物价管理工作以来,严格根据省市两级物价部门要求,规范我院医疗服务收费行为。主动做好日常物价管理、维护、审核、测算工作。对各科室新申报项目到物价局进行临时价格备案,及各类收费项目认证转正。对目前医院8类收费项目进行审核测算,逐步统一收费编码。六、深化“三好一满足”活动,根据“抓巩固、抓提高、创品牌、出成效”的总体要求,以“以德治院、以情

5、医患”为特色品牌,进一步强化品牌建设,铸造一流服务品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建设。七、主动开展“优化经济环境专项治理年活动”,对损害经济发展环境的“乱检查、乱收费、乱惩罚、乱摊派”行为进行专项治理,进一步规范医疗服务行为,净化医院经济环境。八、接着深化民主评议行风,民主评议医院活动,完善就医流程、便民设施,提高服务质量,进一步提高医院社会美誉度,弘扬医院行风建设成果。审计科工作总结审计科工作总结(2) | 返回书目今年以来,财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神,突出“保障有力、服务有为、管理有序、监督有效”的财务工作主线,紧扣全年工作目标,奋力拼搏,较好的完成了各项既

6、定的目标任务。一、上半年财审工作完成状况(一)狠抓基础建设,努力打造优良的国土资源财会团队强化岗位职责,增加工作的责任性。依据国土资源片警式监管和精细化管理的要求,进一步完善财会岗位职责,细化考核目标。努力做到财务工作“管理全覆盖、责任全落实、过程全限制”。细化工作流程,增加工作的规范性。结合国土财务工作的特点,不断地细化、完善工作流程,做到既便利对内对外业务办理,又更加明确职责。加强制度建设,不断完善国土资源财务管理制度体系。针对财务运行中的新状况,新问题,会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题,探讨探究进一步加强管理的措施。上半年,出台了关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧

7、急通知,对相关的财务管理工作提出了详细而明确的要求。重视档案建设,切实完成了国土会计档案的整理归档工作。上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土系统XX年以来的会计档案资料,根据档案升级的新要求,重新整理归档。既实现了国土会计档案的规范化,又保证了国土会计档案资料的完整持续。主动争先创优,财务管理工作获得省市县相关好评。今年来,我局先后获得XX年度全省国土系统财务管理先进集体、XX-XX年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。(二)狠抓增收节支,努力保障国土事业发展对经费的需求强化预算约束,仔细执行部门预算。今年1-月份,全系统实现非税收入389万元,完成年度任务的22%;全系统发生公用经费支出15

8、7.06万元,占年度支出指标的41.2%(其中:国土局公用经费支出96.76万元,占年度指标45.6%;国土所公用经费支出44.3万元,占年度指标34.6%;储备中心公用经费支出16万元,占年度指标39%)。主动争取落实专项工作经费。依据国土业务工作须要,主动协调落实专项经费250万元,确保了城镇地价动态监测与基准地价更新、矿业权核查项目的如期实施和“二调”工作经费的按时支付。实行各级关于厉行节约的各项规定,对年度部门预算的各项指标进行进一步的细化和分解,实行切实措施,努力压减业务款待费、公务用水电费、车辆运行费,争取较上年有较大削减。(三)狠抓专项管理,努力实现国土专项资金的收支规范切实加强

9、土地复垦整理开发专项资金的管理。上半年,协调并协作审计单位完成了新店、马塘土地整理项目的决算审计工作;实施了对曹埠、兵房、洋口省以上项目的竣工审计。主动协作做好储备专项融资工作,取得了阶段性成果。今年上半年以来,面对政府土地储备项目对资金需求的扩大和金融信贷控管的不利因素,主动与相关金融机构沟通协调,一方面主动筹措资金刚好归还到期贷款1.48亿元,一方面主动争取新批贷款,上半年已经获批贷款1.88亿元。有力支持了退城进区项目的顺当推动。(四)加强内审监督,确保国土财务运行平安有序全力做好审计署上海特派办对我县土地专项资金审计协调协作工作。国土局内部各部门以及财政、审计等单位亲密协作,整体联动。

10、财审科又是这次专项审计的牵头协调部门。一是深化细致的完成了土地出让金和土地复垦整理开发资金的前期自查打算工作。二是审计单位进点后,仔细履行上下联络职责,刚好传递信息,协调项目镇根据专项审计的要求做好全面的协作工作。完成年度资产年检清查工作。摸清了全系统全部资产的分布现状和运用保管状况,进一步落实责任,从而真正确保国有资产的平安完整。主动行动,仔细开展“小金库”专项治理工作。依据县政府对专项治理工作部署,国土系统领导重视、组织到位,整体联动、工作到位,严明纪律、监督到位。圆满完成了自查自纠阶段的全部工作。上半年财审工作虽然取得了阶段性成果。但是也存在一些问题,主要表现在:一是全系统增收节支的压力

11、巨大。随着国土系统收费收入来源的渐渐削减,人员经费刚性支出的逐年增加,收支冲突越来越突出。这就要求一方面主动寻求和扩大国土事业经费供应的新渠道,另一方面,要切实大力压缩一般性公用经费开支,真正将有限的资金用在刀刃上。建议局后勤管理方面,充分利用先进的网络设施主动推行无纸化办公,努力削减办公耗材奢侈。第三、公务接待要仔细履行申请、审批程序,严格限制公务接待的次数、标准、规模,进一步细化完善国土系统公务接待管理细则,并真正执行到位。二是系统财务人员的业务素养和实力有待进一步提高。现在的财务工作不是简洁的收收支支、记帐算帐的财务,而是分析、探讨、预料的财务。这就对财务人员提出了更高的要求,目前,国土

12、财会队伍还不能完全适应这一新要求。因此一方面要加强对现职财会人员的再教化,不断提升工作实力;另一方面适时招录专业素养高、业务实力强的财会人员进一步充溢和加强国土资源财会队伍。二、下半年的工作思路下半年,财审工作将接着紧扣全年工作目标不放松,自我加压,负重拼搏,努力再创新业绩。(一)进一步夯实财务工作基础,在精细管理上出实效。一是年底前完成系统内各单位往来性资金的清理工作,并实行往来资金年度清理工作制度,努力抓资金出实效。二是与局相关等部门共同探讨细化内部管理制度,学习借鉴人家先进的做法,努力使国土系统增收节支的措施落到实处。三是着眼于财会人员自身素养的提高,按年初安排对所属单位兼职财会人员进行

13、必要的法律法规和业务培训。(二)狠抓预算管理,在经费保障上求突破。一是及早调研,为编制XX年度部门预算做好充分的打算工作;二是加强预算执行状况的分析,在上半年月报告季分析的基础上,下半年要着力做好预料、分析、预警工作,增加预算执行的前瞻性、可控性。三是努力提高国土专项业务工作经费的保障力度。确保已经起先实施项目的资金按时支付,即将实施的项目不因经费落实缘由而影响工作的开展。(三)加强过程监控,在依法理财上再提高。一是与局相关部门共同对部分国土所原有经营实体进行彻底的清理,撤消银行帐户,合法处置相关资金。二是依据国家审计署上海特派办专项审计中发觉的问题和提出的要求,对我们现行的复垦专项资金管理方

14、法进行深化的分析,查找工作中的盲点和薄弱环节,切实加以完善。三是充分发挥内审职能,与局监察部门协作加大对系统内增收节支和财务制度执行状况的内审监督,努力实现国土资金平安、规范、高效运行的目标。审计科计算机审计工作总结审计科工作总结(3) | 返回书目一、提高了审计的工作效率*市审计局经济责任科对某局局长开展任期经济责任审计过程中,拷贝来该局及所属单位*年至*年五年的备份电子数据,每年各一套,数据共七万余条。针对浩大的数据库,通过ao系统,采集和数据转换,利用sql语句进行查询,对各种审计资料进行整理、分类、汇总和计算,解脱审计人员繁杂的手工劳动,提前二十天完成了审计任务。通过运用ao实施该项目

15、,不仅使我们审计小组人员缩短了现场审计时间,提高了审计效率,而且都娴熟驾驭了ao软件的业务数据采集、数据分析、审计底稿编写等功能。二、实现了审计方法的转变以往的审计,主要是采纳手工审计的方式,计算机的应用也只是停留在文处理和表格处理等方面。这次审计,我们尝试了从单一手工审计向计算机审计与手工审计结合的模式过渡,从审计方法上有了新的突破。在数据打算和基础数据核实等方面,我们完全是运用计算机完成的,没有运用手工账簿,另外,审计中的许多问题也是通过运用计算机进行了数据的查询、筛选、汇总后再进行手工核实。一些问题通过手工发觉了线索后,又是通过计算机进行全面查询,将同类问题全部查找出来的。由传统的账薄式

16、审计向数据式审计转变。三、降低了审计的风险传统手工审计条件下,审计人员为了提高工作效率常采纳抽样审计方法,而抽样审计本身就具有肯定的风险。计算机协助审计正是解决这一冲突的有效途径,这次利用计算机不仅使抽样技术更科学,还能对某些重要项目进行具体审计,这就在大大提高审计效率的同时,也降低了审计风险。四、扩展了审计的范围手工审计条件下,面对大量的业务只能进行抽查,简单挂一漏万,而计算机审计可将手工无从查找的问题从众多的数据中很便利、快捷地查出来,在短时间内依据表间关系找到同一笔业务的相关信息,解决了手工审计无法干脆完成的问题,并为对重点问题进行抽查供应了数据源。另外,利用计算机协助审计,使依据一些法

17、规进行有目的的查询也变得简便易行且针对性更强,充分体现手工审计和计算机审计结合的优越性。五、实现了审计资料的共享在审计过程中,审计组组建局域网,审计数据可进行共享,每位参审人员都可以随机运用,一些数据在进行处理后,其他同志就不须要再重新整理,避开了重复劳动。同时,通过审计软件供应了审计方案、基础资料、审计取证、工作底稿等业务文书的功能,这样就使得审计工作更加标准化、规范化。六、解除外界对审计工作的干扰计算机审计较好地解除外界对审计工作的干扰,在传统审计工作中,审计人员往往要进驻被审计单位开展工作,由于涉及到一系列的利益,审计人员在工作过程中会受到较多干扰。而计算机审计则不需这样,审计人员可以干

18、脆调用被审计单位的财务、业务数据,足不出户对被审计单位进行审计并得出精确的审计结论,在解除干扰的同时也降低了审计的成本,实现了局领导要求的同城送达审计目的。责任审计科工作的自我总结2022年上半年广播电视局财务审计科工作总结及下半年工作准备最新财务审计科工作总结范文学校审计科领导个人述职述廉总结今年上半年广播电视局财务审计科工作总结及下半年工作准备审计科职工个人工作总结 第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页

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