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内部审核社会责任管理体系标准 28.1制定并保持定期内部稽核的程序,检查公司社会责任体系运作和实际表现是否符合SA8000等标准和法律法规的要求,是否符合公司的社会责任政策,确保体系有效运行和持续改善。 28.2总经理或管理代表负责组织内审。28.3社会责任绩效委员会(SPT)协助内审,制定年度内部审核计划,撰写内审报告,以及内审问题的纠正和预防行动方案记录等。 28.4文控负责内审计划、内审方案总结、内审问题整改记录等资料的收集与存档;28.5控制要点:28.5.1内审每年进行两次。28.5.2内审计划报公司总经理或管理代表批准。28.5.3总经理或管代指定审核组长(一般SPT成员担任审核组长),由审核组长组织审核小组进行审核。 28.5.4审核组长组织审核小组成员编制详细的内审计划与审核检查表,并下发通知给各被审部门。28.5.5社会责任绩效委员会根据审核结果,组织编写审核报告,经总经理或管理代表签名后,下发不符合项报告。28.5.6发生不符合项的部门,分析其根本原因,制定纠正和预防方案,及时进行改善;28.5.7社会责任绩效委员会(SPT)负责跟进验证纠正预防行动的实施情况及其有效性;对关闭的要进行记录,对没有及时完成或实施效果不好的,提出有效措施限时改善,并报告总经理或管理代表,同时再次验证的实施效果达到要求。