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1、财务年终个人工作总结范本财务年终个人工作总结1 回顾20_年的财务工作,财务部在酒店老总的干脆领导及集团财务部的指导下,仔细遵守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了20_年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。主动有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证。促进了生产经营的顺当完成,为经营管理供应了依据。主要有以下几个方面: 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,仔细履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作安排,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础
2、学习及集团下达的各项安排、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并根据每月份工作安排,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。 严格根据会计基础工作达标的要求,仔细登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间刚好对帐,做到帐帐相符、帐实相符。 二、 会计管理方面 1、 资产管理:酒店20_年8月试开业,资产众多,价值极大。针对这种状况,我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门
3、建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,仔细对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。 2、 债权债务管理:对酒店债权债务仔细清理,每月刚好收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理刚好,为公司削减损失。 3、 监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面: (1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密连接,相互监控,发觉问题,刚好上报。 (2)对日常选购价格进行监督,制定了每月原材料选购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物
4、料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格限制,同时加强选购的审批报帐环节及程序管理,从而刚好限制和驾驭了购进物品的质量与价格,刚好了解市场状况及动态。 (3)加强客房部成本限制:一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品刚好回收,建立二次回收台帐;二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,刚好了解酒水进销存状况,从而限制成本并最终降低成本。 4、 货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、
5、对内:帮助领导班子限制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用运用上限,督促各部门从一点一滴节约费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,刚好精确地向各级领导供应所须要的经营数据资料,为领导决策供应了依据。帮助各部门建帐立卡,供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员仔细教化,督促其尽力协作经营部门的工作。 2、 对外:刚好了解税收及各项法规新动向,主动询问税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人供应合理避税的依据。 四、其他工作: 1、 在酒店筹备阶段,为使开业后部门工作顺当进行,财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关
6、部门业务协作工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论学问及实际业务培训,同时督促电脑维护员主动对前台接待及收银进行酒店管理软件的运用培训,为试营业的顺当开展奠定了坚实的基础。 2、 团队建设:熟识和驾驭员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评比优秀员工,组织员工参与各项活动。 3、 刚好填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题刚好与集团财务部进行沟通并解决。 4、 按时参与集团召开的财务例会,依据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署,刚好支配对往来的清理及固定资产的清理工作。 5、 主动协作
7、集团财务部及审计部联合检查工作,做好各项说明工作。 6、 根据集团货币资金管理方法,按时上报资金收支安排,合理运用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。 7、 刚好根据集团的要求,审核工资表,并刚好发放。对于人员变动状况,刚好与人事部沟通并解决。 财务年终个人工作总结2 本年度,已经快要过去了。这一年我在财务主管岗位上工作着,努力的为公司的财务进行管理。经过一年,终于还是取得一些成果的,也不算奢侈了一年的时间。接下来把本年度的财务工作做下总结。 一、严格限制公司财务的支出 本年度是我坐上财务主管位置的其次年,这一年要比第一年的时候多一些阅历,所以我在管理财务的支出上相对比较严格。这样
8、做的缘由是,把支出限制在一个度上,也会有个分寸。之前在查账的时候,发觉往年公司对财务的支出是很宽松的,这就导致了许多问题的出现,让财务工作变的艰难。因而这一年,我严格限制了财务的支出,让大家支出去的每一笔账都必需具体的记录好,这样在算的时候,也就会简洁许多,而且也为公司节约一些钱财。之前支出太松,公司的资金是有些大幅度的消逝的。 二、员工管理严格 我一个人带领着整个财务部,所以我在管理上也相对会严格些。上班时间我是不允许员工打瞌睡的状况的,终归财务这一工作不能出现一点的纰漏,不然就是一团糟。假如发觉员工不守纪律,我会赐予严厉的惩处。当然不严峻的话,我一般也是指责一下,犯第一次错误会比较简单宽恕
9、,而且赐予警告,但是不能有其次次。身为财务部的员工,是必需要把工作给搞好的,在计算账单的时候,不能疏忽,只能仔细。由于我的严格管理,这一年财务工作上出现的错误很少,一般都是一些小错,影响不是很大,这也算是进步了。 三、我的不足 不过将要过去的一年里,我这个主管本身也是有不足的,终归是作为管理人,更加要把工作给搞好了,不然都无法给下面的员工做表率,也无法让大家对我服众。我所要改的就是在审查大家的工作时不是很刚好,说来许多的小问题都是我没有刚好追查出来,所以才会导致财务工作后续的一些麻烦。为此我以后的工作中,我必需刚好去审查大家的工作,把错误降低到最小,把财务上的损失也降低到最小。 总之,过去这一
10、年,我有胜利,也有不足,那么在新年,我就要努力把自己的工作在做好一点,同时对员工的管理也要松弛有度才行,才能让整个财务部门得到好的成果。 财务年终个人工作总结3 20_年在公司班子的大力支持下,我带领广阔财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作 在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、刚好协调,保障了审计工作的顺当进行。 一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟
11、通机制,刚好化解现场审计阶段发觉的问题10余项。 二是依据公司审前工作会的部署,刚好支配和要求三省公司和机关各处室比照内限制度严格自查,整改不合规范事项200余项。 三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。 四是针对审计组反馈的32个审计记录,马上组织三省公司财务部门和相关部门仔细核对、细致探讨,反复探讨、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理说明。 经过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司理解住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破 在核算体系改革方面,以“推动财务和资产7.0系统上线”为重点
12、,组织本部及三省业务骨干,进取学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,进取变更核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺当实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透亮度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面,我们进取推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一向处于板块领先水平,得到了板块的认可,并托付我公司实施软件开发和系统推广工作。 目前系统已经开发胜利,预料20_年一季度在销售
13、系统全面上线,为销售公司全面贯完全成本发展战略、创新成本限制手段、实现管理向基层延长奠定了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面,经过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动限制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险供应了便利、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管理本领稳步提升 在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点,确保全年无重大资金平安事故。 一是持续推动银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降
14、低了在途资金,保障了资金平安,截止20_年年底实现上门收款的加油站座数到达1241座,同比增加147座,上门收款率到达87%,同比提高2个百分点,比20_年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元,同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个,账户数量维持在满意生产经营须要的最低限度内。 二是进取实行资金平安稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均到达60%,并依据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库1500余座,检查覆盖面99%以上,发觉和整改问题500余项,
15、完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。 在资产管理方面,经过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止20_年年底在建工程余额61596万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时,依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成695万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的运用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情景进行了一次细致的摸底统计,确定了贴合报废条件的资产335项,为下一步优化资产结构、盘活
16、低效或无效资产供应了数据支持。 四、注意过程、加强监控,预算管理水平稳步提升 一是月度滚动预算和资金联动限制得到进一步加强,三省公司实现了从被动理解到主动执行的转变,有效保障了费用合理、均衡发生,全年费用指标均限制在板块下达指标范围内。 二是经过收集整理第一手资料,深化贯彻上级单位管理意图,20_年预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满胜利。 五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化 经过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素养,取得了较好地成果。 一是经过努力,实现了湖北地区增值税预征率的再次下降,年节俭利税800余万元。 二是经过大力协调,湖北省黄石等地区税务部门订正了在零售环
17、节按收入比例征收印花税的违规政策,年节俭印花税200余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企安排格局中的话语权。 三是实现了中石油冠名机打发票的运用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象供应了优越的平台,是税企关系的一次历史性突破。 四是组织了一次财税大检查,查处整改问题20余项,并依据检查结果制定和下发了发票管理方法,规范了票据的运用,降低了税务风险。 财务年终个人工作总结4 一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格根据年初制定的内审安排,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项
18、制度深化落实”这一工作目标,主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力,取得了肯定成果,充分发挥内审的监督和服务职能,为公司领导刚好供应决策依据。全年共开展审计工作24项,在深化公司改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,起到了肯定的作用,也取得了肯定的成果,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工作,公司的内审工作肯定会一年比一年有起色,同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作: 一、20_年的主要工作 1、结合新岗位制定内审年度工作安排 财务内审是一个新设的岗位,领
19、导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展,在成立内审岗位后,就依据工作须要马上制定了年度工作安排;为了加强供电所财务管理,订正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题,保证会计信息真实牢靠,制定了供电所财务收支审计工作安排,为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计工作安排,为了规范供电所的收费行为,制定了农电收据检查的安排;并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。 2、主动开展内审工作 为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化
20、了内部审计制度,其目的是订正经济活动中不规范、不合法、损失奢侈等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪遵守法律,为公司经济健康运行保驾护航。 对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发觉部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及部分收费员没有按规定保管收据,出现了丢失收据的现象,我们审计组刚好向公司领导反映状况,并对相关供电所和个人进行了经济惩罚,收缴惩罚金额_余元。 为了防止税务稽查增加税负,财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核,发觉不合格的票据刚好办理换票手续,须要作纳税申报的,提前申报,须要作调整的提前调整,合理规避了税负,为公司削减了肯定的损失、另一方面通过对大量
21、经济活动审核状况的综合分析,向公司领导提出综合建议;全年共审核票据_多张,供应合理化建议条,抵制不合理开支余元,削减税负_余元。 3、完善财务管理制度,加强财务审计检查,规范财务行为 20_年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理,进一步完善财务管理制度,规范财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了供电所财务收支管理方法,监督和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理方法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的协作下对各供电所的财务进行一次全面检查,检查点放各所的财务收支、费用开支、工资安排、物资选购、生产经营、电价政策
22、、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上,检查面为;并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改,并检查其整改落实状况,从根本上规范了供电所的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。 二、工作中存在的不足 20_年财务内审工作取得了肯定的成果,然而,在看到成果的同时,我也看到了不足,内审有许多应做而未做、应做好而未做好的工作,审计工作还不够深化、细致,还有待在以后的工作中加以改进,比如在经济业务审核、各项经营费用的限制上,实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应当是20_年财务内审要重点思索和解决的主题,作为财务人员,我应在公司加强管理、规范经济
23、行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展,与公司共同进步。 三、20_年财务内审工作设想 20_年,是公司面临形势最严峻的一年,如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必需做好如下几个方面的工作: 1、加强内部审核工作,努力作好税企财务连接工作,使稽查税额限制在最低限额内;努力降低生产成本,削减费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费用的开支限制在财务预算范围内。 2、进一步完善财务管理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基
24、础工作与财务管理,对各经营单位,综合部门执行公司的财务制度的状况定期检查,检查面为,使财务制度得到实行。 3、加强学习,与时俱进,开拓创新,强化监督机制,不断扩大内审监督的工作面。 4、适应改革要求,逐步推行所长任期经济责任及离任审计。 5、督促各供电所建立健全规章制度,堵塞管理漏洞、订正工作失误、削减损失,达到加强管理、提高经济效益的目的。 财务年终个人工作总结5 为了更好的发挥自己的才能,不断接受新的挑战,本人来到_医院财务科工作,在工作中不断的学习,不断的进步,渐渐的提升自身的素养与才能,以下就是我今年的工作总结: 一、住房公积金交纳工作 当时我院刚起先为职工交纳住房公积金。财务科的领导
25、把这项任务交给了我。由于职工住房公积金是一项新业务,此前没有先例可察。我在学习了有关政策法规后,建立了住房公积金总账,负责为职工交纳住房公积金。基于我院没有实行财会工作电算化,我为职工建立了手工明细账,并负责与银行对账工作。 二、药品核算工作 由于岗位轮换,我起先负责医院药品的核算与审核工作。我院药品选购量大,品种多。我依据药品厂家设置应付账款明细账。每月负责与药库会计的对账工作。由于我责任心强,工作勤奋,使得每一笔厂家的款项账目清晰、精确。在工作中,我主动为厂家落实每一笔款项的到账状况,为了解决他们的问题,常常加班加点。对于每月住院处转来的欠费,逐笔审核,对本院职工担保而发生欠费的状况进行了
26、统计。根据院里的有关规定,对这些欠费进行了催缴。经过我的努力工作,为医院催缴回来很多欠费,其中一些是多年以前的,为医院挽回了肯定的经济损失。 三、财务出纳工作 每日负责存交住院处、收费处的收入以及审核住院处、收费处收入日报表;负责支票的存交、日常医院全部的现金支付。我工作仔细负责,每天记现金日记账,跑银行,务必做到每天的账款相符。节假日医院的活动从未参与过,就是过年除夕也是坚持岗位,认仔细真,从未出过任何差错。由于服务看法良好,工作仔细负责,踏实肯干,获得医院的嘉奖。 顺当的通过会计师考试,在工作中,我用会计师的标准来严格要求自己。仔细审核原始凭证,正确运用会计科目,制作支出凭证。在此期间负责我院医疗保险,生育保险的结账工作。在我接手之前,我院开设的便民快速门诊的医疗保险帐从未结算过,从未与医保中心对过账。针对这种状况。我主动将便民快速门诊的医保帐按月打印出来,与医保中心对账。我做了大量的工作,细致而严谨地逐一分析查找,最终与医保中心核对上了,为医院的资金回笼作出了贡献。 财务年终个人工作总结范本