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1、泓域咨询/延边航空新材料项目投资计划书目录第一章 行业、市场分析7一、 航空新材料-渗透加速,未来增量空间宽广7二、 航空新材料-民用航空市场起飞在即8三、 航空新材料-军用航空市场持续发力9第二章 项目建设单位说明11一、 公司基本信息11二、 公司简介11三、 公司竞争优势12四、 公司主要财务数据13公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据14五、 核心人员介绍14六、 经营宗旨16七、 公司发展规划16第三章 项目绪论18一、 项目名称及项目单位18二、 项目建设地点18三、 可行性研究范围18四、 编制依据和技术原则19五、 建设背景、规模20六、 项目建设进度20七、
2、环境影响21八、 建设投资估算21九、 项目主要技术经济指标21主要经济指标一览表22十、 主要结论及建议23第四章 产品方案分析25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表25第五章 选址方案分析27一、 项目选址原则27二、 建设区基本情况27三、 持续深化开发开放29四、 突出抓好项目建设30五、 项目选址综合评价32第六章 运营模式33一、 公司经营宗旨33二、 公司的目标、主要职责33三、 各部门职责及权限34四、 财务会计制度37第七章 SWOT分析说明43一、 优势分析(S)43二、 劣势分析(W)44三、 机会分析(O)45四、 威胁分
3、析(T)46第八章 组织架构分析54一、 人力资源配置54劳动定员一览表54二、 员工技能培训54第九章 项目环保分析56一、 编制依据56二、 环境影响合理性分析57三、 建设期大气环境影响分析59四、 建设期水环境影响分析63五、 建设期固体废弃物环境影响分析63六、 建设期声环境影响分析63七、 建设期生态环境影响分析64八、 清洁生产65九、 环境管理分析66十、 环境影响结论67十一、 环境影响建议68第十章 节能方案69一、 项目节能概述69二、 能源消费种类和数量分析70能耗分析一览表71三、 项目节能措施71四、 节能综合评价72第十一章 工艺技术分析74一、 企业技术研发分析
4、74二、 项目技术工艺分析77三、 质量管理78四、 设备选型方案79主要设备购置一览表80第十二章 投资估算及资金筹措81一、 编制说明81二、 建设投资81建筑工程投资一览表82主要设备购置一览表83建设投资估算表84三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十三章 经济效益评价92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利
5、润分配表97二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十四章 风险风险及应对措施103一、 项目风险分析103二、 项目风险对策105第十五章 总结说明108第十六章 附表附录110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建设投资估算表116建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121第
6、一章 行业、市场分析一、 航空新材料-渗透加速,未来增量空间宽广航空材料主要包括金属材料和复合材料两大类:航空用金属材料主要包括高温合金、钛合金、镁合金、铝合金及各类钢材;航空用复合材料主要包括树脂基复合材料(碳纤维复合材料)、金属基复合材料和陶瓷基复合材料。由于各材料的物理和化学性质均不相同,因此在机身的应用部位也各不相同。短板材料攻关刻不容缓:“十四五”原材料工业发展规划指出,我国需聚焦大飞机、航空发动机等重点领域,着重推进高温合金、航空轻合金材料等材料创新发展,以补齐国内关键短板材料。目前我国军用高温合金及钛合金材料仍有很大比例来自于进口,为避免遇到原材料“卡脖子”的问题,材料生产端需早
7、日实现自主可控。中长期民用航空崛起有望大幅拉动新材料需求:目前我国国产大飞机的碳纤维复材用量和美国同机型相比还有较大差距,跟据产业信息,C919大飞机碳纤维复合材料用量为12%,与发达国家的大飞机复材用量仍有较大差距;目前在研的CR929远程宽体客机的碳纤维复合材料用量则达到了51%,赶超波音787的复材用量占比。新材料用量比例提升叠加国产化替代大势所趋,未来大飞机的订单放量将带动航空新材料需求再上新台阶。伴随军用航空崛起于“十四五”,有望在“十五五”伴随民用航空迎来新一轮爆发,因此航空新材料中短期看军用,长期看军民两用。二、 航空新材料-民用航空市场起飞在即未来20年我国客机预计新增九千余架
8、:单架客机的形体较军机更大,未来民航市场规模较军机市场也更为庞大。根据中国商飞发布的中国商飞公司市场预测年报(2021-2040),预计20212040年间,中国航空市场将接收50座级以上客机九千余架,价值约1.4万亿美元(以2020年目录价格为基础)。其中,50座级以上涡扇支线客机953架,120座级以上单通道喷气客机6,295架,250座级以上双通道喷气客机1,836架;目前,我国飞机从设计制造、客服、运营、维护管理全过程的智能化已初步实现,国产大飞机克服重重困难,交付在即。先进适用运输装备加速推广,单通道飞机将继续占据主导地位:2022年1月18日,国务院发布的“十四五”现代综合交通运输
9、体系发展规划提出,我国需加强适航审定能力建设,推动C919客机示范运营和ARJ21支线客机系列化发展,推广应用新舟700支线客机、AG600水陆两栖飞机等。根据中国商飞预测,未来20年我国新增飞机需求量中单通道飞机约占69%。我国单通道飞机方面,C919大飞机在2017年实现首飞,在2020年3月拿到全球首个正式购机合同,目前C919大飞机正处在适航取证阶段,有望在2022年完成交付。虽然相比老牌航空巨头仍有差距,但至少为了后续国产民航客机大批量生产销售奠定了基础。同时,CR929远程宽体客机的设计工作进展顺利,我国负责的机身部分及俄罗斯负责的机翼部分均已进入首架原型机的制造阶段。三、 航空新
10、材料-军用航空市场持续发力我国空军建设目标:在现代战役中,拥有制空权如同稳操胜券,空军力量的整体提升对国防力量的建设有着不言而喻的重要性。根据新时代的中国国防的规划,我国空军需按照空天一体、攻防兼备的战略要求,加快实现国土防空型向攻防兼备型转变,提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力,努力建设一支强大的现代化空军。机型迭代,步入“20”时代:随着歼-20、运-20、直-20等军机的列装,叠加国产化替代需求,我国航空产业链逐渐由前期研发投入迈入批量列装阶段。国内军用航空进入快速增长阶段:根据WorldAirForces2021数据,2020年我国战斗机总量为
11、1571架,虽排名世界第三,但仍然远低于美国的2717架,同时美国现役战斗机已经实现了全三代以上,并开始加速列装F-22、F-35等四代战机,相比之下我国升级换装需求迫切;我国武装直升机仅为美国的六分之一,训练机仅为美国的七分之一,特种飞机、加油机和运输机数量也远少于美国。因此,总量补偿式增长叠加结构换代升级,我国军用航空未来市场空间广阔。第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:孙xx3、注册资本:610万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-9-127、营业期限:2011-9
12、-12至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事航空新材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流
13、”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了
14、高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的
15、需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2373.651898.921780.24负债总额1195.13956.10896.35股东权益合计1178.52942.82883.89公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10219.298175.437664.47营业利润1980.961584.771485.72利润总额1777.121421.701332.84净利润1332.841039.62959.64归属于母公司所有者的净利润1
16、332.841039.62959.64五、 核心人员介绍1、孙xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、黎xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、陈xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;
17、2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、孟xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、吕xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、尹xx,
18、中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、陆xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、蒋xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9
19、月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培
20、养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,
21、不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第三章 项目绪论一、
22、项目名称及项目单位项目名称:延边航空新材料项目项目单位:xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确
23、定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。(二)技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业
24、化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。五、 建设背景、规模(一)项目背景在现代战役中,拥有制空权如同稳操胜券,空军力量的整体提升对国防力量的建设有着不言而喻的重要性。根据新时代的中国国防的规划,我国空军需按照空天一体、攻防兼备的战略要求,加快实现国土防空型向攻防兼备型转变,提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力,努力建设一支强大的现代化空军。机型迭代,步入“20”时代:随着歼-20、运-20、直-20等军机的列装,叠加国产化替代需求,我国航空产业链逐渐由前期研发投入迈
25、入批量列装阶段。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积12667.00(折合约19.00亩),预计场区规划总建筑面积20859.73。其中:生产工程12968.99,仓储工程3363.09,行政办公及生活服务设施2290.15,公共工程2237.50。项目建成后,形成年产xx吨航空新材料的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的
26、清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资7297.34万元,其中:建设投资5860.40万元,占项目总投资的80.31%;建设期利息159.08万元,占项目总投资的2.18%;流动资金1277.86万元,占项目总投资的17.51%。(二)建设投资构成本期项目建设投资5860.40万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用4957.57万元,工程建设其他费用781.52万元,
27、预备费121.31万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入12900.00万元,综合总成本费用10146.02万元,纳税总额1291.92万元,净利润2015.66万元,财务内部收益率21.60%,财务净现值3213.40万元,全部投资回收期5.83年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积20859.731.2基底面积7600.201.3投资强度万元/亩292.632总投资万元7297.342.1建设投资万元5860.402.1.1工程费用万元4957.572.
28、1.2其他费用万元781.522.1.3预备费万元121.312.2建设期利息万元159.082.3流动资金万元1277.863资金筹措万元7297.343.1自筹资金万元4050.703.2银行贷款万元3246.644营业收入万元12900.00正常运营年份5总成本费用万元10146.026利润总额万元2687.557净利润万元2015.668所得税万元671.899增值税万元553.6010税金及附加万元66.4311纳税总额万元1291.9212工业增加值万元4323.6013盈亏平衡点万元4809.63产值14回收期年5.8315内部收益率21.60%所得税后16财务净现值万元3213
29、.40所得税后十、 主要结论及建议本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。第四章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积12667.00(折合约19.00亩),预计场区规划总建筑面积20859.73。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx吨航空新材料,预计年营业收入1
30、2900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1航空新材料吨xxx2航空新材料吨xxx3航空新材料吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx12900.00当今世界正经历百年未有之大变局,我国面临的不稳定性
31、和不确定性尤为突出:反分裂斗争、国土安全和海外利益仍然形势严峻。因此,提升我国国防实力刻不容缓。“十四五”规划提出了加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一的新时代军事战略方针。规划中重点强调了提高国防和军队现代化质量效益、促进国防实力和经济实力同步提升两个要点,侧面说明国防和军队的现代化建设需要从“质量”和“体量”两方面入手,因此装备力量的提升将成为提升国防实力的重要切入点,深度契合我国国防战略愿景。第五章 选址方案分析一、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求;依托选址的地理条件,交通状况,进行建址分析;避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)
32、;公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善;场址要求交通方便,环境安静,地形比较平整,能够充分利.用城市基础设施,远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所,便于生活和服务设施合理布局;场址上空无高压输电线路等障碍物通过,与其他公共建筑不造成相互干扰。二、 建设区基本情况延边朝鲜族自治州,首府驻延吉市,是吉林省的9个地级行政区之一。延边州地处中国东北吉林省东部中朝边境,整个地势西高东低,自西南、西北、东北三面向东南倾斜,地处北半球的中温带,属中温带湿润季风气候。全州总面积4.33万平方千米,辖6市2县;2020年末户籍总人口204.66万人,比上年末减少2.55万人,其中城镇人口142.16
33、万人,占总人口比重(户籍人口城镇化率)为69.5%,比上年末提高0.1个百分点。全年出生人口10730人,出生率为5.21;死亡人口23572人,死亡率为11.45,自然增长率为-6.24。年末总人口中,汉族人口123.08万人,占总人口的60.14%;朝鲜族人口73.03万人,占比为35.68%。根据第七次人口普查数据,延边朝鲜族自治州常住人口为1941700人。延边朝鲜族自治州有11个对朝、对俄口岸,口岸过货量占吉林省的90%以上;有1个国际机场,航线直达“北上广深”一线城市和环日本海各国;图们江是中国内陆进入日本海的唯一水上通道。延边是中国唯一的朝鲜族自治州和最大的朝鲜族聚居地区,中国朝
34、鲜族人口的42.3%居住在这里。同时享受国家西部大开发计划政策,是单列的三个地级行政区享受相关政策的地区之一。延边是满族及其祖先肃慎人的发祥地、清朝的“龙兴之地”。预计地区生产总值年均增长3%。种植业产值保持稳定增长,畜牧业占比提高8个百分点,农业产业结构不断优化。食品(烟草)、医药两大高附加值主导产业产值年均增长4.5%和5.7%,钢铁、水泥、煤炭等行业落后产能全部出清,万元GDP能耗下降15.6%,规上工业增加值年均增长3.7%,工业上缴税金年均增长5.7%,工业加快向质量效益型转变。服务业企业发展到30460户、增长61.8%,“旅游兴州”深入推进,市场主体蓬勃发展。顺应国家统计制度改革
35、,抓住“四经普”契机,经济数据质量夯实。三次产业结构优化为7.6:34.3:58.1。医药、矿泉水等重点产业项目加速集群,交通、能源、水利等重大基础设施项目相继实施,投资在经济社会发展中发挥出重要支撑作用。经济的平稳转型,为高质量发展奠定了坚实基础。“十四五”时期坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,积极融入新发展格局,统筹发展和安全,紧紧抓住推进东北振兴发展的历史机遇,深入落实省委“三个五”战略部署和“一主六双”产业空间布局,大力实施产业强州战略,扎实推进绿色转型
36、,全面深化改革开放,不断夯实生态基础,持续提升治理效能,构筑“一核、两极、多点支撑”的产业空间布局,加快追赶跨越步伐,打造绿色转型发展示范区、开发开放示范区、生态文明建设示范区、民族团结进步示范区,努力走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路,巩固发展延边团结和谐稳定的良好局面,全面开启延边社会主义现代化建设新征程。主要发展目标是:经济实力再上新台阶,创新发展迈出新步伐,协调发展取得新进步,绿色发展实现新提升,开放发展实现新突破,共享发展呈现新气象。三、 持续深化开发开放释放区域发展潜能,融入国内国际双循环格局。畅通开放通道。深化“滨海2号”等国际运输通道过境运输合作,用好
37、扎鲁比诺港、斯拉夫扬卡港等周边港口。加强与宁波舟山港、青岛港深度合作,保持内贸外运航线常态化双向运输。突出延吉空港枢纽作用,适时增开延吉经武汉至西安等国内航线,积极恢复至俄罗斯、日本等国际航线,争取延吉至韩国仁川货运包机常态化运营。完成珲春铁路口岸扩能改造,启用圈河口岸新联检楼,完善南坪、双目峰口岸基础设施。推行提前申报、预约通关服务,争取实行中俄海关货物监管结果互认。夯实开放平台。深化与宁波合作,加快珲春海洋经济发展示范区建设。完成开发区人事薪酬制度和招商工作改革试点任务,年底前全面铺开。支持敦化经开区建设省级医药高新区、汪清工业集中区晋升省级经开区。加快边境县(市)边合区和互贸区建设。争创
38、延吉重点开发开放试验区和吉林自贸区延边片区。举办第二届图们江区域自由贸易区研讨会。确保延吉保税物流中心(B型)封关运行,延吉快件监管中心常态化运营。用足珲春综合保税区、跨境电商综试区政策。扩大珲春互市贸易进口商品落地加工规模。四、 突出抓好项目建设把项目建设作为产业强州的主引擎,实施5000万元以上重点项目207个,其中10亿元以上项目25个。落实产业项目98个。确保敦化抽水蓄能电站首台机组并网发电,和龙仙峰滑雪场一期、延吉敖东新药开发、敦化凯莱英绿色制药、珲春东北亚工业园一期、安图伊利矿泉水等31个项目投产达效。开工建设延吉5G智能制造产业园、和龙和润达服装工业园二期、敦化和信医疗器械等37
39、个项目。加快推进延边国泰新能源汽车、龙井琵岩山文化旅游风景区二期、龙井金江健康养老圣水龙山医养产业园、安图康乃尔矿泉水、汪清好记酱花香百亿级食品产业园二期等30个续建项目。落实基础设施及社会事业项目90个。确保敦白高铁竣工通车,汪清西大坡水利枢纽工程蓄水,延吉恐龙文博苑、延边朝医医院等30个项目投入运营。开工建设延吉新机场、珲春北环路等23个项目。加快和龙金达莱通用机场、延边工人文化艺术中心、延边传染病医院、延吉中环路四期等37个项目建设进程。谋划亿元以上项目130个以上。推进和龙明岩水利枢纽、珲春150万吨LNG应急储备工程、敦化至牡丹江高铁、安图抽水蓄能电站、长图线延吉站迁建,以及敦化、珲
40、春机场等80个项目前期工作。转化实施延吉和敦化现代物流产业园、龙井技术人才双创产业园等项目45个以上。招商引资入统项目到位资金增长20%。落实延边州招商引资优惠政策指导意见,围绕医药、食品、旅游等重点产业,主动对接京津冀、长江经济带、粤港澳等重点地区和韩、日等周边国家,坚决兑现招商引资奖励办法,吸引更多企业落户延边。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第六章 运营模式一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体
41、股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经
42、营。2、根据国家和地方产业政策、航空新材料行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和航空新材料行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内航空新材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中
43、资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场
44、物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发
45、实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。