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1、泓域咨询/湘潭密封件项目招商引资报告湘潭密封件项目招商引资报告xxx(集团)有限公司目录第一章 项目总论8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由9四、 报告编制说明10五、 项目建设选址12六、 项目生产规模12七、 建筑物建设规模12八、 环境影响12九、 项目总投资及资金构成13十、 资金筹措方案13十一、 项目预期经济效益规划目标13十二、 项目建设进度规划14主要经济指标一览表14第二章 建设单位基本情况17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债表主要数据20公司合并利润表主要数据20五、
2、 核心人员介绍21六、 经营宗旨22七、 公司发展规划23第三章 项目建设背景及必要性分析29一、 行业的技术水平和技术特点29二、 行业发展历程39三、 加快构建现代产业体系,努力打造国家重要智能制造集聚区47四、 推动区域协调发展,积极融入新发展格局50五、 项目实施的必要性52第四章 选址分析53一、 项目选址原则53二、 建设区基本情况53三、 高水平引进来走出去58四、 坚持创新引领,努力打造中部科创发展示范区59五、 项目选址综合评价62第五章 产品方案63一、 建设规模及主要建设内容63二、 产品规划方案及生产纲领63产品规划方案一览表64第六章 发展规划65一、 公司发展规划6
3、5二、 保障措施71第七章 法人治理结构74一、 股东权利及义务74二、 董事81三、 高级管理人员86四、 监事88第八章 SWOT分析90一、 优势分析(S)90二、 劣势分析(W)92三、 机会分析(O)92四、 威胁分析(T)93第九章 节能说明101一、 项目节能概述101二、 能源消费种类和数量分析102能耗分析一览表103三、 项目节能措施103四、 节能综合评价104第十章 原辅材料供应及成品管理105一、 项目建设期原辅材料供应情况105二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理105第十一章 组织机构管理106一、 人力资源配置106劳动定员一览表106二、 员工技能培训106
4、第十二章 工艺技术及设备选型108一、 企业技术研发分析108二、 项目技术工艺分析110三、 质量管理111四、 设备选型方案112主要设备购置一览表113第十三章 投资方案分析114一、 投资估算的依据和说明114二、 建设投资估算115建设投资估算表119三、 建设期利息119建设期利息估算表119固定资产投资估算表121四、 流动资金121流动资金估算表122五、 项目总投资123总投资及构成一览表123六、 资金筹措与投资计划124项目投资计划与资金筹措一览表124第十四章 项目经济效益分析126一、 基本假设及基础参数选取126二、 经济评价财务测算126营业收入、税金及附加和增值
5、税估算表126综合总成本费用估算表128利润及利润分配表130三、 项目盈利能力分析130项目投资现金流量表132四、 财务生存能力分析133五、 偿债能力分析134借款还本付息计划表135六、 经济评价结论135第十五章 项目招标、投标分析137一、 项目招标依据137二、 项目招标范围137三、 招标要求137四、 招标组织方式138五、 招标信息发布140第十六章 风险分析141一、 项目风险分析141二、 项目风险对策143第十七章 项目综合评价146第十八章 附表148主要经济指标一览表148建设投资估算表149建设期利息估算表150固定资产投资估算表151流动资金估算表152总投资
6、及构成一览表153项目投资计划与资金筹措一览表154营业收入、税金及附加和增值税估算表155综合总成本费用估算表155利润及利润分配表156项目投资现金流量表157借款还本付息计划表159第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称湘潭密封件项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)项目联系人邵xx(三)项目建设单位概况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行
7、业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董
8、事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 项目定位及建设理由根据中国电力企业联合会发布的电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告,“十二五”期间,全国电力工业投资达到6.1万亿元,比“十一五”增长88.3%;“十三五”期间,全国电力工业投资达到7.1万亿元,比“十二五”增长16.4%。根据电力发展“十三五”规划,“十三五”期间,我国常规水电发电装机将从2015年的2.97亿千瓦增长至2020年的3.40亿千瓦;核电发电装机将从2015年的0.27亿千瓦增长至2020年的0.58亿千瓦;煤电和气电发电装机考虑落后产能淘汰等因素后,
9、将由2015年的9.66亿千瓦,增长至2020年的约12亿千瓦水平。电力行业的持续稳定增长和投资规模不断扩大将对机械密封产品及服务需求形成持续稳定的拉动。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)报告编制原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一
10、次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和工艺方案,使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。(二) 报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学
11、性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx套密封件的生产能力。七、 建筑物建设规模本期
12、项目建筑面积34427.01,其中:生产工程21294.29,仓储工程6929.63,行政办公及生活服务设施3911.90,公共工程2291.19。八、 环境影响本期项目采用国内领先技术,把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中,使外排的“三废”量达到最低限度,项目投产后不会给当地环境造成新污染。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资11804.34万元,其中:建设投资8967.51万元,占项目总投资的75.97%;建设期利息110.16万元,占项目总投资的0.93%;流动资金2726.67万元,占项目
13、总投资的23.10%。(二)建设投资构成本期项目建设投资8967.51万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用7688.43万元,工程建设其他费用990.35万元,预备费288.73万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资11804.34万元,其中申请银行长期贷款4496.45万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):26700.00万元。2、综合总成本费用(TC):22433.81万元。3、净利润(NP):3116.59万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.87年。2、财务内部收
14、益率:19.14%。3、财务净现值:2461.31万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积34427.011.2基底面积10573.131.3投资强度万元/亩332.262总投资万元11804.34
15、2.1建设投资万元8967.512.1.1工程费用万元7688.432.1.2其他费用万元990.352.1.3预备费万元288.732.2建设期利息万元110.162.3流动资金万元2726.673资金筹措万元11804.343.1自筹资金万元7307.893.2银行贷款万元4496.454营业收入万元26700.00正常运营年份5总成本费用万元22433.816利润总额万元4155.467净利润万元3116.598所得税万元1038.879增值税万元922.7510税金及附加万元110.7311纳税总额万元2072.3512工业增加值万元7150.2413盈亏平衡点万元10840.43产值
16、14回收期年5.8715内部收益率19.14%所得税后16财务净现值万元2461.31所得税后第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:邵xx3、注册资本:850万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-10-57、营业期限:2012-10-5至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事密封件相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公
17、司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成
18、创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且
19、部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销
20、覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产
21、负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4156.003324.803117.00负债总额1782.311425.851336.73股东权益合计2373.691898.951780.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16894.0713515.2612670.55营业利润3124.522499.622343.39利润总额2834.652267.722125.99净利润2125.991658.271530.71归属于母公司所有者的净利润2125.991658.271530.71五、 核心人员介绍1、邵xx,中国国籍,197
22、7年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。2、江xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、董xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、钱xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经
23、理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、曾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、严xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、余xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。200
24、3年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、叶xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创
25、新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有
26、市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、
27、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进
28、工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规
29、模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合
30、理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大
31、的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措
32、施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,
33、丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 行业的技术水平和技术特点机械密封行业属于跨学科、多领域的综合技术应用行业,行业技术主要涉及密封理论、设计技术、试验与监测技术、控制技术、加工技术和智能制造技术。国内机械密封行业经过多年的发展,中低端产品市场已经基本实现完全进口替代,高端产品市场也已步入进口替代发展阶段。但在与国际巨头的竞争中,国内机械密封生产厂商的整体技术水平仍相对落后。目前,国内很多厂商生产的多数产品主要是基于20世纪后期所引进的国外技术,许多产品的性能指标不能达到行业标准尤其是国际标准的要求;国
34、内机械密封生产厂商在高端机械密封的研发、设计、试验和生产等方面的技术水平仍有待提高。中国机械工程学会编著的中国机械工程技术路线图指出,按照泵、压缩机等设备的生产工艺参数进行专用设计、个性化设计和制造,研发适用于新工艺的高参数、高性能密封件和密封材料,使密封装置在极端条件和最佳设计工况下安全稳定、长寿命运行,是我国未来20年密封技术的重要发展方向。因此,国内机械密封行业需要加快机械密封与填料静密封核心技术的进步,密切跟踪和吸收国外先进技术,积极开展基础理论研究,开发共性技术与关键技术,提高自主创新、集成创新和消化吸收再创新能力,推动国内机械密封与填料静密封技术和产品水平进入世界先进行列。未来随着
35、计算机技术、信息技术、工业自动化技术、数控加工技术的不断发展,以及新材料、新工艺的研发与应用,我国机械密封制造技术将不断向高技术化方向发展。(二)我国机械密封下游行业需求分析机械密封的应用场景包含高温、高压、高速、高腐蚀性等极端工况环境,属于工业生产中的易损件,使用一段时间后需要进行更换,通常机械密封产品的更换周期为1-3年。此外,机械密封产品,尤其是中高端机械密封产品是针对不同主机设备和不同终端下游行业的应用场景进行个性化定制,因此,存量客户对供应商设有较高的准入门槛。存量客户首次采购机械密封产品后,未来该机械密封产品的更换、密封升级或者备件采购通常会直接向原供应商直接采购,具有较高的客户粘
36、性。鉴于机械密封产品所具有的固定更换周期和客户粘性高的特点,机械密封行业的市场需求可以分为存量市场需求和增量市场需求。其中,存量市场需求主要是指已装配于主机设备上的机械密封产品,在正常运行过程中的修复、更换、升级、备件采购等业务需求,市场空间能够保持稳定增长态势;增量市场需求主要是设备制造商的机械密封配套采购和终端用户的设备整体技术升级与改造,与下游客户固定资产投资情况紧密相关,并会在主机设备交付运行后转化为存量业务。机械密封作为压缩机、泵、釜等主机设备的关键部件,广泛应用于石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、军工、航空航天等下游行业。机械密封行业的市场需求与工业领域固定
37、资产投资情况紧密相关,直接受到主机设备对应的下游行业市场需求影响。1、我国全社会固定资产投资情况机械密封行业的市场需求情况与社会固定资产投资趋势密切相关,当固定资产投资扩大时,机械密封行业的终端下游行业会产生联动增长,并带动机械密封行业市场需求的扩大。根据国家统计局数据信息显示,2010-2018年间,我国全社会固定资产投资规模由25.17万亿元增长至64.57万亿元,年复合增长率为12.50%;其中,固定资产投资(不含农户)规模由24.14万亿元增长至63.56万亿元,年复合增长率为12.86%。根据国家统计局发布的中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报,按照可比口径计算的201
38、9年度全社会固定资产投资同比增长5.1%;固定资产投资(不含农户)同比增长5.4%。宏观经济发展的稳定和固定资产投资规模的稳定上升为机械密封行业的持续稳定发展创造了良好的市场发展环境。2、终端下游行业对机械密封行业需求的影响机械密封产品的终端下游行业分布十分广泛,是机械工业中不可或缺的关键部件生产行业。其中,按照下游应用行业划分,中高端机械密封产品的终端下游行业主要集中于石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、军工、航空航天等领域。上述终端下游行业的发展情况对机械密封行业的市场需求有着直接影响。(1)石油化工行业的发展情况石油化工行业(含天然气和油品管道输送)在国民经济中发挥
39、重要的作用,是我国化学工业的重要组成部分,也是我国的支柱产业部门之一。机械密封在石油化工行业的应用领域主要集中在炼油、乙烯、管道输送、PTA、烧碱(离子膜法)和LNG等领域的各种主机设备。我国石油化工行业发展迅速,根据2018年中国石油和化学工业经济运行报告以及国家石油和化工网的信息显示,2018年度,石油和化工行业主营业务收入12.4万亿元,同比增长13.6%,占全国规模工业主营收入的12.1%,较2017年上升0.3%。根据石油和化学工业“十三五”发展指南确定的发展目标,在“十三五”期间,全行业主营业务收入年均增长约7%,到2020年达到18.4万亿元。根据2018年中国炼化行业现状:产业
40、走向集群化升级拉动万亿投资,2015年以来,我国提出打造七大石化产业基地,将聚集未来主流大型炼化项目。基于上述七大石化产业基地,我国在“十三五”期间将完工20余个炼化一体化项目,规划总投资超10,000亿元;同时中石化也将在“十三五”期间打造四大世界级炼化基地,总计投资2,000亿元,引领我国石化产业集群化升级。根据天然气发展“十三五”规划,“十二五”期间累计建成干线管道2.14万公里;“十三五”期间,将新建天然气主干及配套管道4万公里,2020年总里程达到10.4万公里,干线输气能力超过4,000亿立方米/年。根据石化和化学工业发展规划(2016-2020年),我国石化化工产品将保持增长态势
41、;其中,乙烯当量消费量预计将由2015年的4,030万吨提升至2020年的4,800万吨;烧碱消费量预计将由2015年的2,852万吨提升至2020年的3,550万吨。此外,根据中国石化报的信息,2014年,“一带一路”地区64个国家的炼油能力为15.3亿吨/年,预计2020年将增至17.1亿吨/年。我国石油化工行业的稳定发展和国家“一带一路”战略的稳步实施,将对机械密封行业的市场需求形成有力拉动。“十三五”以来,石油化工行业把淘汰落后产能、促进转型升级、加快结构调整作为重中之重的工作。石化和化学工业发展规划(2016-2020年)提出加强绿色发展工程,推进节能技术装备、重大成套技术和装备的建
42、设,其中包括特大型高效智能化空分压缩机组、大型天然气压缩机、30万吨/年及以上聚乙烯异向双转子连续混炼挤压造粒机组等。机械密封作为压缩机、膨胀机、造粒机等旋转设备的关键零部件之一,可以有效控制旋转设备中介质的泄露或逸出,是推进石油化工行业绿色发展的重要支撑。伴随石油和化工行业的持续发展、产业结构调整的深化、大型设备研发和国产化深入、绿色发展理念的持续推进以及“一带一路”战略的不断深化实施,未来,中高端机械密封产品在石油和化工行业的市场空间有望得到进一步提升。(2)煤化工行业的发展情况我国煤矿资源储量巨大,煤化工行业起步较晚,项目受政策影响较大,产业政策与国际能源价格是煤化工行业的主要影响因素。
43、受国内油气资源储量约束,烯烃、芳烃、乙二醇等石化产品同样存在对外依赖度过高的问题,加上中美贸易摩擦为能源和石化产品进出口带来了较多不确定性,现代煤化工将是我国保障能源和化工战略资源安全的一个重要路径。据中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会统计,2018年,我国现代煤化工产业规模和装置的长周期稳定运行水平都稳步提升,能耗、水耗和“三废”排放量不断降低,煤制油、煤制气、煤制烯烃和煤制乙二醇四类产品已投产项目累计投资约5,260亿元。根据2018年煤炭行业发展年度报告,2018年,煤制油、煤制烯烃、煤制气和煤制乙二醇产能分别达到1,138万吨/年、1,112万吨/年、51.05亿立方米/年和36
44、3万吨/年。根据煤化工产业中长期发展规划(征求意见稿)和机械密封行业“十三五”专业发展规划信息显示,煤化工和替代能源项目将是继石油化工项目之后新的发展点。2006-2020年间,中国煤化工行业预计总投资1万多亿元,其中装备费用占50%,技术费用占10%。煤化工行业中,大化肥(合成氨、尿素)、煤制甲醇、二甲醚、煤制烯烃和煤制油是重点发展方向,相关项目的建设将对机械密封产品的市场需求形成拉动。随着我国煤化工行业的节能环保、供给侧改革和产业结构调整的不断推进完善,未来我国煤化工行业尤其是现代煤化工行业将迎来发展机遇。所有的煤化工项目均需配置大量的泵和压缩机等主机设备,高端设备的投资规模不断扩大也将对
45、中高端机械密封产品的市场需求提供重要支撑。(3)电力行业的发展情况根据国家统计局的数据显示,2010-2019年间,全国发电量由4.21万亿千万时增长至7.50万亿千瓦时,年复合增长率为6.64%。根据电力发展“十三五”规划,到2020年,我国全社会用电量最高将达到7.2万亿千瓦时,全国发电装机容量20亿千瓦,年均增长5.5%。随着我国经济的持续快速发展,国内市场对电力的使用需求保持着较为稳定的增长。根据中国电力企业联合会发布的电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告,“十二五”期间,全国电力工业投资达到6.1万亿元,比“十一五”增长88.3%;“十三五”期间,全国电力工业投资达到7.1万亿元,比“十二五”增长16.4%。根据电力发展“十三五”规划,“十三五”期间,我国常规水电发电装机将从2015年的2.97亿千瓦增长至2020年的3.40亿千瓦;核电发电装机将从2015年的0.27亿千瓦增长至2020年的0.58亿千瓦;煤电和气电发电装机考虑落后产能淘汰等因素后,将由2015年的9.66亿千瓦,增长至2020年的约12亿千瓦水平。电力行业的持续稳定增长和投资规模不断扩大将对机械密封产品及服务需求形成持续稳定的拉动。根据电力发展“十三五”规划,我国将在“十三五”期间继续深化节能减排工作,力争淘汰火电落后产能2,000万千瓦